Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018(III.13..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 30Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018(III.13..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva 2018. évi költségvetésről az alábbi rendelete alkotja.
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
359.502 e Ft költségvetési bevétellel
359.502 e Ft költségvetési kiadással
0 e Ft költségvetési egyenleggel
26.021 e Ft – ebből működési többlet
26.021 e Ft felhalmozási hiány
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. módosítását:
39.988 e Ft költségvetési bevétellel
39.988 e Ft költségvetési kiadással
0 e Ft költségvetési egyenleggel
19.386 e Ft – ebből működési többlet
19.386 e Ft felhalmozási hiány
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének II. módosítását:
33.942 e Ft költségvetési bevétellel
33.942 e Ft költségvetési kiadással
0 e Ft költségvetési egyenleggel
16.081 e Ft – ebből működési többlet
16.081 e Ft felhalmozási hiány
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az I. és II. módosítás hatására összességében:
433.432 e Ft költségvetési bevétellel
433.432 e Ft költségvetési kiadással
0 e Ft költségvetési egyenleggel
7.142 e Ft – ebből működési többlet
7.142 e Ft felhalmozási hiány állapítja meg.
359.502 e Ft költségvetési bevétellel
359.502 e Ft költségvetési kiadással
0 e Ft költségvetési egyenleggel
26.021 e Ft – ebből működési többlet
26.021 e Ft felhalmozási hiány
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. módosítását:
39.988 e Ft költségvetési bevétellel
39.988 e Ft költségvetési kiadással
0 e Ft költségvetési egyenleggel
19.386 e Ft – ebből működési többlet
19.386 e Ft felhalmozási hiány
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének II. módosítását:
33.942 e Ft költségvetési bevétellel
33.942 e Ft költségvetési kiadással
0 e Ft költségvetési egyenleggel
16.081 e Ft – ebből működési többlet
16.081 e Ft felhalmozási hiány
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az I. és II. módosítás hatására összességében:
433.432 e Ft költségvetési bevétellel
433.432 e Ft költségvetési kiadással
0 e Ft költségvetési egyenleggel
7.142 e Ft – ebből működési többlet
7.142 e Ft felhalmozási hiány állapítja meg.
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A gazdálkodás szabályai
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. §
Záró rendelkezések
1. melléklet
Koroncó Község Önkormányzata |
1. számú melléklet |
||||||||||||||
2018. költségvetés Mód. II. |
|||||||||||||||
Bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása |
|||||||||||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||
Ssz |
B E V É T E L E K : |
2017. év |
2018 év |
2018 év |
2018 év |
2018 év |
Ssz |
K I A D Á S O K |
2017. év |
2018 év |
2018 év |
2018 év |
2018 év |
||
Eredeti |
tény |
terv |
I mód |
II mód |
össz |
Eredeti |
tény |
terv |
I mód |
II mód |
össz |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
126 077 |
129 323 |
143 983 |
693 |
3 938 |
148 614 |
K1 |
Személyi juttatások |
78 887 |
76077 |
90 090 |
1 789 |
3 312 |
95 191 |
B16 |
Működési célú átvét ÁH- n belülről |
12 553 |
11 173 |
12 028 |
246 |
150 |
12 424 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
17 217 |
16851 |
17 306 |
-279 |
931 |
17 958 |
B1 |
Működési bevételek ÁH-n belülről |
138 630 |
140 496 |
156 011 |
940 |
4 087 |
161 038 |
K3 |
Dologi kiadás |
67 002 |
81570 |
76 664 |
18 708 |
25 474 |
120 846 |
B21 |
Ónkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
30 000 |
K4 |
Ellátottak juttatása |
12 118 |
14276 |
11 676 |
0 |
2 730 |
14 406 |
B25 |
Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
38 295 |
-8 128 |
30 167 |
K506 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre |
0 |
724 |
||||
B2 |
Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről |
0 |
0 |
15 000 |
38 295 |
6 872 |
60 167 |
K508 |
Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
||||
B31 |
Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K511 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |
7 076 |
5 415 |
||||
B34 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó) |
7 850 |
8 798 |
7 900 |
0 |
0 |
7 900 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
5 466 |
5 650 |
11 116 |
||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
33 000 |
19 992 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
K6 |
Beruházás |
8 140 |
34 648 |
300 |
110127 |
-1 567 |
108 860 |
B354 |
Gépjárműadók |
7 500 |
7 529 |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
K7 |
Felújítás |
28 400 |
2 277 |
150 607 |
-90741 |
-426 |
59 440 |
B355 |
Egyéb adók (talajterhelési díj) |
40 |
41 |
40 |
0 |
0 |
40 |
K86 |
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(bírság, pótlék) |
100 |
400 |
200 |
0 |
0 |
200 |
K87 |
Lakásépítés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
48 490 |
36 760 |
61 140 |
0 |
0 |
61 140 |
K88 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |
0 |
2416 |
0 |
170 |
||
B4 |
Működési bevételek |
21 498 |
32 653 |
17 303 |
-90 |
14 369 |
31 582 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
170 |
0 |
170 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
3 500 |
3 |
3 503 |
K512 |
Tartalék |
1 404 |
0 |
2 241 |
-1948 |
0 |
293 |
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
|||||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről |
0 |
60 |
0 |
0 |
3 560 |
3 560 |
0 |
|||||||
B6 |
Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről |
0 |
60 |
0 |
500 |
3 560 |
4 060 |
0 |
|||||||
B72 |
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
343 |
0 |
343 |
0 |
|||||||
B73 |
Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B7 |
Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről |
0 |
2 000 |
0 |
343 |
0 |
343 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
208 817 |
211 969 |
252 953 |
39 988 |
28 891 |
321 832 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
220 234 |
234 254 |
354 350 |
39 988 |
36 104 |
428 280 |
||
B812 |
Állami megelőlegezés |
0 |
4 455 |
0 |
5 050 |
5 050 |
K912 |
Állami megelőlegezés visszafizatése |
4455 |
4455 |
5 152 |
5 152 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
15 872 |
0 |
106 549 |
0 |
106 550 |
finanszírozás kiadásai |
0 |
|||||||
Költségvetési főösszeg |
224 689 |
216 424 |
359 502 |
39 988 |
33 942 |
433 432 |
Költségvetési főösszeg |
224 689 |
238 709 |
359 502 |
39 988 |
33 942 |
433 432 |
||
B816 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
||||||||||
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
K916 |
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése |
0 |
||||||||||
HALMOZOTT BEVÉTELEK |
224 689 |
216 424 |
359 502 |
39 988 |
33 942 |
433 432 |
HALMOZOTT KIADÁSOK |
224 689 |
238 709 |
359 502 |
39 988 |
33 942 |
433 432 |
||
Koroncó Község Önkormányzata 2018 terv |
||||||
működési és felhalmozási bevételek önkormányzat összesen |
1.1. melléklet |
|||||
rovat |
BEVÉTELEK |
2018. évi terv Önkormányzat |
2018 óvoda |
2018 PH. |
2018 Önk. Összesen |
2018 önként vállat feladatok |
rovat B |
BEVÉTELEK |
|||||
terv |
||||||
111 |
Általános feladatok támogatása |
60144 |
0 |
0 |
60144 |
|
112 |
óvoda bér tám. |
39458 |
0 |
0 |
39 458 |
|
113 |
óvoda műk. Tám |
5801 |
5 801 |
|||
113 |
Köznevelés gyermekétkeztetés, szociális állami |
20349 |
20 349 |
|||
113 |
Pénzbeni szociális ellátás támogatása |
12276 |
12 276 |
|||
114 |
Kulturális feladatok |
2708 |
2 708 |
|||
115 |
Bérkiegészítés, szoc. tüzifa támogatás |
0 |
0 |
|||
116 |
előző évi normatív tám. Elszámolás |
0 |
0 |
|||
111 |
Lakott külterület |
148 |
148 |
|||
Tanyagondnoki szolgálat |
3100 |
3 100 |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
143 983 |
143 983 |
||||
15 |
Tb finanszírozás |
5 845 |
5 845 |
|||
15 |
0 |
|||||
15 |
Közmunka |
6 183 |
6 183 |
|||
15 |
0 |
|||||
15 |
GYVT Erzsébet utalvány |
0 |
||||
15 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogtaások |
12028 |
0 |
0 |
12 028 |
||
15 000 |
15 000 |
|||||
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
15 000 |
15 000 |
||||
25 |
Támogatás értékű fejlesztési célú |
0 |
||||
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
Lakosságtól átvett |
0 |
||||
Civil szervezettől |
0 |
|||||
Vállalkozástól |
||||||
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú tám. ÁH belül |
0 |
0 |
||||
34 |
Kommunális |
7 900 |
0 |
0 |
7 900 |
|
vagyoni tipusu adók |
7 900 |
7 900 |
||||
351 |
Iparűzési adó |
45 000 |
45 000 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
45 000 |
45 000 |
||||
354 |
Önkormányzatot megillető Gépjármű adó |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
|
Gépjármű adók |
8 000 |
8 000 |
||||
355 |
Talajterhelési díj |
40 |
40 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
40 |
40 |
||||
B35 összesen Termékek és szolg adói |
60 940 |
60 940 |
||||
36 |
pótlékok |
200 |
200 |
|||
36 |
igazgatási szolgálatási díjak |
0 |
0 |
|||
36 |
bírság, |
0 |
0 |
|||
36 |
eljárási illetékek, |
0 |
0 |
|||
közhatalmi bevételek |
61 140 |
61 140 |
||||
401 |
árú és készlet értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
403 |
szolgáltatások ellenértéke |
3 714 |
4 286 |
8 000 |
||
405 |
Ellátási díjak |
6 150 |
6 150 |
|||
406 |
Kiszámlázott áfa, áfa visszatérülések |
53 |
2 818 |
2 870 |
||
408 |
Kamatbevételek (ÁH kívül) |
0 |
0 |
|||
409 |
Egyéb pü. Műveletek (értékesítési nyereség) |
0 |
0 |
|||
410 |
Egyéb működési bevétel |
173 |
173 |
|||
Működési bevételek |
3 940 |
13 254 |
0 |
17 193 |
||
ingatlanok értékesítése |
3 500 |
3 500 |
||||
egyéb tárgyi eszk ért |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
||
ebből : lakosság |
0 |
|||||
egyéb vállalkozás |
0 |
|||||
civil szervezet |
0 |
|||||
8113 |
2016 évi megelőlegezés |
0 |
||||
8142 |
forgatási célú értékpapír beváltása |
0 |
||||
8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
106086 |
380 |
193 |
106 659 |
|
Bevétel összesen |
345 677 |
13 634 |
193 |
359 503 |
||
Koroncó Község Önkormányzata összesen 2018 évi terv |
||||||
Kiadás |
1.2. sz. melléklet |
|||||
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Tulipános Óvoda |
Önkormányzat összesen |
2016 öszesenből önként vállalt feladat |
||
1101 |
Alapilletmény |
22 722 |
15 021 |
43 719 |
81 462 |
|
1101 |
Pótlékok |
0 |
||||
1102 |
Jutalom |
0 |
||||
1103 |
Céljuttatás |
0 |
||||
1104 |
Túlóra - Helyettesítés |
400 |
400 |
|||
1106 |
Jubileumi jutalom |
1 864 |
1 864 |
|||
1107 |
béren kívüli juttatások (étkezési csekk |
614 |
1 000 |
1 440 |
3 054 |
|
1108 |
Ruházati Költségtérítés |
0 |
||||
1109 |
Közlekedési költségtérítés |
220 |
300 |
400 |
920 |
|
1110 |
Egyéb költségtératés |
120 |
120 |
|||
1113 |
Foglalkoztatottak egyéb jutttaása |
350 |
700 |
1 050 |
||
12 |
Megbízási díj |
800 |
420 |
1 220 |
||
Felmentesi mbér |
0 |
|||||
51-52 |
Személyi összesen |
24 476 |
16 671 |
48 943 |
90 090 |
|
21 |
Szoc. Hó |
4 705 |
2 929 |
8 685 |
16 319 |
|
24 |
Eho |
154 |
149 |
200 |
503 |
|
25 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
||||
27 |
SZJ kifizetőt terhelő |
122 |
143 |
219 |
484 |
|
53 |
Munkaadókat t. járulék |
4 981 |
3 221 |
9 104 |
17 306 |
|
3111 |
Gyógyszer |
10 |
20 |
30 |
||
3111 |
Könyv-folyóirat |
600 |
250 |
100 |
950 |
|
3121 |
Élelmiszer |
12 564 |
12 564 |
|||
3122 |
Irodaszer |
40 |
650 |
100 |
790 |
|
3123 |
Sokszorosítási feladatokkal összefüggő |
80 |
100 |
100 |
280 |
|
3124 |
Tüzelőanyag (gázpalack), üzemanyagok |
510 |
230 |
740 |
||
3125 |
munkaruha |
120 |
40 |
360 |
520 |
|
3126 |
egyéb (régi:Szakmai anyag) anyag |
1 870 |
800 |
1 200 |
3 870 |
|
Készletek összesen |
3 230 |
2 070 |
14 444 |
19 744 |
||
321 |
Informatikai szolgáltatások |
350 |
350 |
|||
322 |
Egyéb komm. Szolg.Telefon-Internet |
190 |
350 |
100 |
640 |
|
3313 |
Gáz |
2 240 |
700 |
1 480 |
4 420 |
|
3314 |
Áramdíj |
2 465 |
300 |
660 |
3 425 |
|
3315 |
szállítás |
0 |
||||
3316 |
Víz |
500 |
100 |
340 |
940 |
|
332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||||
333 |
Bérleti díj |
1 705 |
80 |
1 785 |
||
334 |
Karbantartás |
2 050 |
400 |
1 600 |
4 050 |
|
335 |
közvetített szolgáltatás |
0 |
||||
336 |
szakmai tev. Seg. Pl:Tanácsadás |
2 150 |
2 000 |
700 |
4 850 |
|
3371 |
egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz. szállítás) |
1 895 |
400 |
150 |
2 445 |
|
3372 |
Más egyéb szolgáltás |
7 510 |
600 |
650 |
8 760 |
|
Szolgáltatások összesen |
20 705 |
5 280 |
5 680 |
31 665 |
||
341 |
Kiküldetés |
0 |
||||
342 |
Reklám |
0 |
||||
343 |
Reprezentáció |
0 |
||||
351 |
Felszámított áfa |
5 802 |
1 445 |
4 850 |
12 097 |
|
352 |
Áfa befizetés |
10 000 |
1 000 |
11 000 |
||
353 |
kamat |
0 |
||||
354 |
egyéb dologi(hatósági díjak, ajánlati biztosítésk,kés.kamat) |
2 060 |
100 |
2 160 |
||
355 |
egyéb befizetések |
0 |
||||
Dologi összesen |
41 797 |
8 895 |
25 974 |
76 666 |
||
5512 |
Tartalék |
2 241 |
2 241 |
|||
K4812 |
Ö korm,ányzati segély pénzbeni |
11 676 |
11 676 |
|||
K4813 |
Önkormányzati Természetben juttatott |
0 |
||||
Szociális kiadások összesen: |
11 676 |
0 |
0 |
11 676 |
||
6 |
Kisértékű eszköz |
300 |
300 |
|||
6 |
Beruházás gép-berendezés |
0 |
||||
7 |
Felújítás |
150 607 |
150 607 |
|||
Felhalmozási kiadások |
150 607 |
0 |
300 |
150 907 |
||
Állami megelőlegezés visszafizatése |
5 152 |
5 152 |
||||
Működési kölcsön nyujtástása |
||||||
K506 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre |
1 060 |
1 060 |
|||
K511 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |
4 406 |
4 406 |
3 400 |
||
Kiadások összesen |
246 395 |
28 787 |
84 321 |
359 504 |
3 400 |
|
foglalkoztatottak létszáma |
5 |
6 |
15 |
26 |
||
Közhasznu foglalkoztatott |
6 |
0 |
6 |
|||
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet