Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 11. 30- 2018. 02. 21Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Sopron Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről
2017-11-30-tól 2018-02-21-ig
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város
a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),
c) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.
2. A gazdálkodás általános alapelvei
2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:
a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,
b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,
ellenőrizhető módon kell biztosítani.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.
3. § (1)[1] A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 40 678 407 396 Ft bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-5. és II/1. melléklet tartalmazza.
4. § (1)[2] A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 40 678 407 396 Ft-ban állapítja meg.
(2)[3] A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 036 255 031 Ft összeggel,
b) az Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 646 211 807 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 186 354 078 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 726 362 895 Ft összeggel,
e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 074 522 218 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 131 000 000 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 3 091 037 484 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 1 769 171 659 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 14 069 747 222 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 3 582 157 202 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 1 922 706 947 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 69 630 000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 489 133 000 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 5 927 474 571 Ft összeggel.
o) az általános tartalékot 41 777 188 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 914 866 094 Ft-tal.
5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, az Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat 2017. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/2. melléklet szerint;
c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/3. melléklet szerint;
d) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2017. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/4. melléklet szerint;
e) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/5. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;
f) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/6. melléklet szerint;
g) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/7. melléklet szerint;
h) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint.
7. § A Közgyűlés tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat által működtetett költségvetési intézmények működési kiadásai előirányzatának, intézményenkénti bontását a IV/1. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2017. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a IV/2. melléklet szerint.
8. § A Közgyűlés a „Pályázati támogatások” felhasználásának szabályait az V/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.
9. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait az V/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
10. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását az V/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok
11. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2017. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.
(2)[4] Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Önkormányzati Hivatal -
a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,
e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,
g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,
i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,
j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,
k) A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és az Önkormányzati Hivatalt.
(3) Az Önkormányzati Hivatal
a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,
f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 43.700 Ft 2017. évben.
12. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.
(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.
13. § (1) Az intézmény vezetője az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.
(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.
14. § (1) Az intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:
- a közlekedési költségtérítés,
- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,
- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.
(2) Az Önkormányzati Hivatal kivételével az intézmények dologi kiadásokat esetenként 100.000 Ft-ig teljesíthetnek készpénzben. Az intézmények - likviditásuk ütemezése érdekében - 50.000 Ft-ot meghaladó készpénzes dologi kiadásaikat előzetesen írásban kötelesek az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztálya részére bejelenteni, az ellenjegyzésre megküldött kötelezettségvállalással együtt.
4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása
15. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.
(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.
(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -
a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembe vételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,
b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.
5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.
(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.
(4) Az év közben kifizetett jutalom összegéről az intézmény az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztályát a kifizetés kezdeményezése előtt tájékoztatni köteles.
(5) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
6. Be nem hajtható követelések szabályai
17. § (1) Az intézmények
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(2) Az Önkormányzati Hivatal
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(3) Az Önkormányzat
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/8. mellékletben a 2017. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 832 772 000 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.
19. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.
A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.
Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.
(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.
20. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,
b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül
az Önkormányzati Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.
21. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.
(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 11. § (2) bekezdés a) pontja illetve a 11. § (3) bekezdés a) pontja szerinti gyakorisággal, indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
22. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) A Polgármester dönt:
aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;
ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 2%-án belül - esetenként - 67,3 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;
ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;
ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;
ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Iskolakezdési támogatás” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
af) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi dolgozók étkezési utalvány” jogcím előirányzatának felhasználásáról az intézményvezető javaslatára a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
ag) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékben - a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Adósságszolgálati kockázat” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
aj) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
ak) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján, a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;
al) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
am) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
an) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása” jogcím előirányzatának felhasználásáról a Jegyző írásos előterjesztése alapján;
b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítás és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;
c) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közmű építés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
d) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
e) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az általános támogatások közt szereplő „Egyesületek támogatása” keret felhasználásáról.
f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
23. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.
24. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.
(2) Az intézmények és az Önkormányzati Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.
(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.
(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.
(6)[5] A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 1 533 928 000 Ft tervezett összeg használható fel a 2017. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2018. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.
(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.
(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
8. Záró rendelkezések
25. § (1) Jelen rendelet 2017. február 23. napján 16 óra 05 perckor lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2020. december 31-én hatályát veszti.
I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[6]
Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
adatok Ft-ban | |||||
| | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |
A | B | C | D | E | F |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 384 399 859 | 2 622 240 039 | 2 654 992 094 |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 283 571 000 | 308 790 201 | 400 893 112 |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 4 697 800 000 | 4 697 800 000 | 4 699 948 000 |
5. | B400 | Működési bevételek | 2 758 013 682 | 2 851 022 822 | 2 890 039 947 |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 10 128 784 541 | 10 484 853 062 | 10 650 873 153 | |
9. | K100 | Személyi juttatások | 2 929 960 968 | 3 152 076 049 | 3 229 002 704 |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 721 829 340 | 780 111 353 | 817 238 766 |
11. | K300 | Dologi kiadások | 3 918 597 792 | 4 321 786 835 | 4 470 955 955 |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 134 755 445 | 135 807 220 |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 7 180 895 | 7 180 895 |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 208 430 000 | 273 365 056 | 282 714 134 |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 242 168 020 | 1 416 331 262 | 1 473 171 262 |
17. | K513 | Tartalékok | 880 670 828 | 1 162 591 545 | 956 643 282 |
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 10 034 656 948 | 11 248 198 440 | 11 372 714 218 | |
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 94 127 593 | -763 345 378 | -721 841 065 | |
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7 685 000 | 7 685 000 |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 24 707 731 | 24 707 731 | 24 707 731 |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 874 425 000 | 12 634 039 903 | 12 453 713 903 |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 311 378 000 | 311 378 000 | 311 378 000 |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 17 500 000 | 17 500 000 | 25 300 000 |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 44 250 000 | 173 377 850 | 173 377 850 |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 12 272 260 731 | 13 168 688 484 | 12 996 162 484 | |
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 15 117 686 321 | 16 376 384 986 | 16 072 098 572 |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 6 299 169 637 | 6 579 072 632 | 6 069 037 359 |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 40 000 000 | 40 000 000 | 715 500 000 |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 7 800 000 |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 482 645 856 | 551 782 676 | 551 782 676 |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 21 939 501 814 | 23 547 240 294 | 23 416 218 607 | |
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -9 667 241 083 | -10 378 551 810 | -10 420 056 123 | |
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 22 401 045 272 | 23 653 541 546 | 23 647 035 637 | |
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 31 974 158 762 | 34 795 438 734 | 34 788 932 825 | |
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -9 573 113 490 | -11 141 897 188 | -11 141 897 188 | |
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 |
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 |
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 |
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 9 651 268 061 | 11 220 051 759 | 11 220 051 759 | |
41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | ||||
42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 1 611 320 000 | 5 811 320 000 | 5 811 320 000 | |
43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 11 262 588 061 | 17 031 371 759 | 17 031 371 759 | |
44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | |
45. | Különböző finanszírozási kiadások | 1 689 474 571 | 5 889 474 571 | 5 889 474 571 | |
46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 1 689 474 571 | 5 889 474 571 | 5 889 474 571 | |
47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 9 573 113 490 | 11 141 897 188 | 11 141 897 188 | |
48. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) | 33 663 633 333 | 40 684 913 305 | 40 678 407 396 | |
49. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) | 33 663 633 333 | 40 684 913 305 | 40 678 407 396 | |
I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[7]
Költségvetési Intézmények 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Önkormányzati Hivatal)
adatok Ft-ban | |||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | |
A | B | C | D | E | F |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 |
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 215 502 000 | 220 502 000 | 221 459 000 |
4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 |
5. | Működési bevételek | B400 | 910 760 682 | 930 089 682 | 957 225 687 |
6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 |
7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 |
8. | Működési bevételek összesen: | 1 126 262 682 | 1 150 591 682 | 1 178 684 687 | |
9. | Személyi juttatások | K100 | 1 947 994 234 | 2 146 220 345 | 2 172 712 803 |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 455 270 603 | 508 086 410 | 537 524 339 |
11. | Dologi kiadások | K300 | 1 186 825 099 | 1 281 097 627 | 1 279 840 085 |
12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 |
13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
18. | Működési kiadások összesen: | 3 590 089 936 | 3 935 404 382 | 3 990 077 227 | |
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
| -2 463 827 254 | -2 784 812 700 | -2 811 392 540 |
20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 |
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 |
22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 |
23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 |
24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
26. | Beruházások (áfával) | K600 | 8 890 000 | 28 253 995 | 34 332 634 |
27. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 9 714 716 | 11 845 170 |
28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 |
29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 |
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 |
31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 8 890 000 | 37 968 711 | 46 177 804 | |
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -8 890 000 | -37 968 711 | -46 177 804 | |
33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 126 262 682 | 1 150 591 682 | 1 178 684 687 | |
34. | Költségvetési kiadások összesen: | 3 598 979 936 | 3 973 373 093 | 4 036 255 031 | |
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 472 717 254 | -2 822 781 411 | -2 857 570 344 | |
36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 1 761 255 142 | 1 937 188 918 | 1 965 846 291 |
37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 711 462 112 | 798 316 595 | 804 448 155 |
38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 472 717 254 | 2 735 505 513 | 2 770 294 446 |
39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 87 275 898 | 87 275 898 |
41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | ||
42. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 472 717 254 | 2 822 781 411 | 2 857 570 344 | |
43. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
44. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 |
45. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 472 717 254 | 2 822 781 411 | 2 857 570 344 | |
47. | Tárgyévi kiadások összesen: | 3 598 979 936 | 3 973 373 093 | 4 036 255 031 | |
48. | Tárgyévi bevételek összesen: | 3 598 979 936 | 3 973 373 093 | 4 036 255 031 | |
Egyesített Bölcsődék 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | |
A | B | C | D | E | F |
49. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 |
50. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 |
51. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 |
52. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 |
53. | Működési bevételek | B400 | 32 364 335 | 34 561 335 | 39 146 500 |
54. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 |
55. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 |
56. | Működési bevételek összesen: | 32 364 335 | 34 561 335 | 39 146 500 | |
57. | Személyi juttatások | K100 | 274 695 873 | 308 218 020 | 314 273 848 |
58. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 66 247 992 | 74 756 590 | 83 174 038 |
59. | Dologi kiadások | K300 | 95 423 388 | 101 914 704 | 98 745 974 |
60. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 |
61. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
62. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
63. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
64. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
65. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
66. | Működési kiadások összesen: | 436 367 253 | 484 889 314 | 496 193 860 | |
67. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -404 002 918 | -450 327 979 | -457 047 360 | |
68. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 |
69. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 |
70. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 |
71. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 |
72. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 |
73. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
74. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
75. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 4 597 090 |
76. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 |
77. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 |
78. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 |
79. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 2 270 000 | 6 867 090 | |
80. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -2 270 000 | -6 867 090 | |
81. | Költségvetési bevételek összesen: | 32 364 335 | 34 561 335 | 39 146 500 | |
82. | Költségvetési kiadások összesen: | 437 637 253 | 487 159 314 | 503 060 950 | |
83. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -405 272 918 | -452 597 979 | -463 914 450 | |
84. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 199 959 964 | 230 450 050 | 237 838 161 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 205 312 954 | 220 261 517 | 224 189 877 |
86. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 405 272 918 | 450 711 567 | 462 028 038 |
87. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 1 886 412 | 1 886 412 |
89. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | ||
90. | Finanszírozási bevételek összesen: | 405 272 918 | 452 597 979 | 463 914 450 | |
91. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
92. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
94. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 405 272 918 | 452 597 979 | 463 914 450 | |
95. | Tárgyévi kiadások összesen: | 437 637 253 | 487 159 314 | 503 060 950 | |
96. | Tárgyévi bevételek összesen: | 437 637 253 | 487 159 314 | 503 060 950 | |
Soproni Szociális Intézmény 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | |
A | B | C | D | E | F |
97. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 |
98. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 |
99. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 215 502 000 | 215 502 000 | 216 459 000 |
100. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 |
101. | Működési bevételek | B400 | 287 409 700 | 296 409 700 | 322 738 700 |
102. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 |
103. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 |
104. | Működési bevételek összesen: | 502 911 700 | 511 911 700 | 539 197 700 | |
105. | Személyi juttatások | K100 | 581 625 922 | 656 928 412 | 674 458 081 |
106. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 133 878 967 | 152 817 795 | 162 400 162 |
107. | Dologi kiadások | K300 | 322 587 580 | 351 837 366 | 366 171 775 |
108. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 |
109. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
111. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
112. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
113. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
114. | Működési kiadások összesen: | 1 038 092 469 | 1 161 583 573 | 1 203 030 018 | |
115. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -535 180 769 | -649 671 873 | -663 832 318 | |
116. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 |
117. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 |
118. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 |
119. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 |
120. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 |
121. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
122. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 9 863 995 | 13 982 823 |
123. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 5 848 203 | 3 691 378 |
124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 |
125. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 |
126. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 |
127. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 15 712 198 | 17 674 201 | |
128. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -15 712 198 | -17 674 201 | |
129. | Költségvetési bevételek összesen: | 502 911 700 | 511 911 700 | 539 197 700 | |
130. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 038 092 469 | 1 177 295 771 | 1 220 704 219 | |
131. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -535 180 769 | -665 384 071 | -681 506 519 | |
132. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 281 213 820 | 360 166 247 | 376 288 695 |
133. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 253 966 949 | 275 527 452 | 275 527 452 |
134. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 535 180 769 | 635 693 699 | 651 816 147 |
135. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 29 690 372 | 29 690 372 |
137. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | ||
138. | Finanszírozási bevételek összesen: | 535 180 769 | 665 384 071 | 681 506 519 | |
139. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
140. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 |
141. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
142. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 535 180 769 | 665 384 071 | 681 506 519 | |
143. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 038 092 469 | 1 177 295 771 | 1 220 704 219 | |
144. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 038 092 469 | 1 177 295 771 | 1 220 704 219 | |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | |
A | B | C | D | E | F |
145. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 |
146. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 |
147. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 |
148. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 |
149. | Működési bevételek | B400 | 19 371 722 | 19 755 722 | 22 987 534 |
150. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 |
151. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 |
152. | Működési bevételek összesen: | 19 371 722 | 19 755 722 | 22 987 534 | |
153. | Személyi juttatások | K100 | 287 546 371 | 306 125 099 | 303 570 711 |
154. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 68 721 686 | 73 349 190 | 74 596 226 |
155. | Dologi kiadások | K300 | 82 727 673 | 85 872 455 | 90 875 655 |
156. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 |
157. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
158. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
159. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
160. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
161. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
162. | Működési kiadások összesen: | 438 995 730 | 465 346 744 | 469 042 592 | |
163. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -419 624 008 | -445 591 022 | -446 055 058 | |
164. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 |
165. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 |
166. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 |
167. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 |
168. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 |
169. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
170. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 579 811 |
171. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 309 811 | 0 |
172. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 |
173. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 |
174. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 |
175. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 579 811 | 1 579 811 | |
176. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 579 811 | -1 579 811 | |
177. | Költségvetési bevételek összesen: | 19 371 722 | 19 755 722 | 22 987 534 | |
178. | Költségvetési kiadások összesen: | 440 265 730 | 466 926 555 | 470 622 403 | |
179. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -420 894 008 | -447 170 833 | -447 634 869 | |
180. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 347 543 822 | 363 045 428 | 363 306 264 |
181. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 73 350 186 | 82 862 835 | 83 066 035 |
182. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 420 894 008 | 445 908 263 | 446 372 299 |
183. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 1 262 570 | 1 262 570 |
185. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | ||
186. | Finanszírozási bevételek összesen: | 420 894 008 | 447 170 833 | 447 634 869 | |
187. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
188. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 |
189. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
190. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 420 894 008 | 447 170 833 | 447 634 869 | |
191. | Tárgyévi kiadások összesen: | 440 265 730 | 466 926 555 | 470 622 403 | |
192. | Tárgyévi bevételek összesen: | 440 265 730 | 466 926 555 | 470 622 403 | |
Hermann Alice Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | |
A | B | C | D | E | F |
193. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 |
194. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 |
195. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 |
196. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 |
197. | Működési bevételek | B400 | 18 914 285 | 18 914 285 | 23 799 609 |
198. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 |
199. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 |
200. | Működési bevételek összesen: | 18 914 285 | 18 914 285 | 23 799 609 | |
201. | Személyi juttatások | K100 | 264 730 265 | 285 775 621 | 283 696 045 |
202. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 62 441 475 | 68 168 210 | 69 675 932 |
203. | Dologi kiadások | K300 | 102 603 035 | 106 547 497 | 112 047 497 |
204. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 |
205. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
206. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
207. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
208. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
209. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
210. | Működési kiadások összesen: | 429 774 775 | 460 491 328 | 465 419 474 | |
211. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -410 860 490 | -441 577 043 | -441 619 865 | |
212. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 |
213. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 |
214. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 |
215. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 |
216. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 |
217. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
218. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
219. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 |
220. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 |
221. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 |
222. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 |
223. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
224. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | |
225. | Költségvetési bevételek összesen: | 18 914 285 | 18 914 285 | 23 799 609 | |
226. | Költségvetési kiadások összesen: | 431 044 775 | 461 761 328 | 466 689 474 | |
227. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -412 130 490 | -442 847 043 | -442 889 865 | |
228. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 391 910 772 | 408 251 107 | 408 293 929 |
229. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 20 219 718 | 31 573 435 | 31 573 435 |
230. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 412 130 490 | 439 824 542 | 439 867 364 |
231. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 3 022 501 | 3 022 501 |
233. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | ||
234. | Finanszírozási bevételek összesen: | 412 130 490 | 442 847 043 | 442 889 865 | |
235. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
236. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 |
237. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
238. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 412 130 490 | 442 847 043 | 442 889 865 | |
239. | Tárgyévi kiadások összesen: | 431 044 775 | 461 761 328 | 466 689 474 | |
240. | Tárgyévi bevételek összesen: | 431 044 775 | 461 761 328 | 466 689 474 | |
Trefort Téri Óvoda 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | |
A | B | C | D | E | F |
241. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 |
242. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 |
243. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 |
244. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 |
245. | Működési bevételek | B400 | 15 735 640 | 15 735 640 | 16 306 765 |
246. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 |
247. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 |
248. | Működési bevételek összesen: | 15 735 640 | 15 735 640 | 16 306 765 | |
249. | Személyi juttatások | K100 | 203 732 175 | 215 774 604 | 216 394 129 |
250. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 48 751 883 | 52 027 277 | 53 037 925 |
251. | Dologi kiadások | K300 | 78 034 075 | 82 013 070 | 81 013 070 |
252. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 |
253. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
254. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
255. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
256. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
257. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
258. | Működési kiadások összesen: | 330 518 133 | 349 814 951 | 350 445 124 | |
259. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -314 782 493 | -334 079 311 | -334 138 359 | |
260. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 |
261. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 |
262. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 |
263. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 |
264. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 |
265. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
266. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
267. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 3 556 702 | 3 556 702 |
268. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 |
269. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 |
270. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 |
271. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 4 826 702 | 4 826 702 | |
272. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -4 826 702 | -4 826 702 | |
273. | Költségvetési bevételek összesen: | 15 735 640 | 15 735 640 | 16 306 765 | |
274. | Költségvetési kiadások összesen: | 331 788 133 | 354 641 653 | 355 271 826 | |
275. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -316 052 493 | -338 906 013 | -338 965 061 | |
276. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 293 943 671 | 304 821 816 | 304 880 864 |
277. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 22 108 822 | 29 369 530 | 29 369 530 |
278. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 316 052 493 | 334 191 346 | 334 250 394 |
279. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 4 714 667 | 4 714 667 |
281. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | ||
282. | Finanszírozási bevételek összesen: | 316 052 493 | 338 906 013 | 338 965 061 | |
283. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
284. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 |
285. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
286. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 316 052 493 | 338 906 013 | 338 965 061 | |
287. | Tárgyévi kiadások összesen: | 331 788 133 | 354 641 653 | 355 271 826 | |
288. | Tárgyévi bevételek összesen: | 331 788 133 | 354 641 653 | 355 271 826 | |
Széchenyi István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | |
A | B | C | D | E | F |
289. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 |
290. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 |
291. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 |
292. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 |
293. | Működési bevételek | B400 | 3 500 000 | 6 200 000 | 6 200 000 |
294. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 |
295. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 |
296. | Működési bevételek összesen: | 3 500 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | |
297. | Személyi juttatások | K100 | 59 031 208 | 64 985 293 | 66 114 406 |
298. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 12 728 145 | 14 588 267 | 14 836 673 |
299. | Dologi kiadások | K300 | 40 875 800 | 53 761 769 | 50 661 769 |
300. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 |
301. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
302. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
303. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
304. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
305. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
306. | Működési kiadások összesen: | 112 635 153 | 133 335 329 | 131 612 848 | |
307. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -109 135 153 | -127 135 329 | -125 412 848 | |
308. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 |
309. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 |
310. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 |
311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 |
312. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 |
313. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
314. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 4 370 000 |
315. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 |
316. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 |
317. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 |
318. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 |
319. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 4 370 000 | |
320. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -4 370 000 | |
321. | Költségvetési bevételek összesen: | 3 500 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | |
322. | Költségvetési kiadások összesen: | 113 905 153 | 134 605 329 | 135 982 848 | |
323. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -110 405 153 | -128 405 329 | -129 782 848 | |
324. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 52 117 000 | 58 157 564 | 59 535 083 |
325. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 58 288 153 | 67 747 765 | 67 747 765 |
326. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 110 405 153 | 125 905 329 | 127 282 848 |
327. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
329. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | ||
330. | Finanszírozási bevételek összesen: | 110 405 153 | 128 405 329 | 129 782 848 | |
331. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
332. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 |
333. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
334. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 110 405 153 | 128 405 329 | 129 782 848 | |
335. | Tárgyévi kiadások összesen: | 113 905 153 | 134 605 329 | 135 982 848 | |
336. | Tárgyévi bevételek összesen: | 113 905 153 | 134 605 329 | 135 982 848 | |
Soproni Múzeum 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | |
A | B | C | D | E | F |
337. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 |
338. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 |
339. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
340. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 |
341. | Működési bevételek | B400 | 55 000 000 | 60 048 000 | 67 581 579 |
342. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 |
343. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 |
344. | Működési bevételek összesen: | 55 000 000 | 65 048 000 | 72 581 579 | |
345. | Személyi juttatások | K100 | 113 688 575 | 133 308 093 | 138 176 980 |
346. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 25 244 965 | 31 899 309 | 34 120 463 |
347. | Dologi kiadások | K300 | 43 056 790 | 59 792 850 | 62 966 429 |
348. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 |
349. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
350. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
351. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
352. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
353. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
354. | Működési kiadások összesen: | 181 990 330 | 225 000 252 | 235 263 872 | |
355. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -126 990 330 | -159 952 252 | -162 682 293 | |
356. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 |
357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 |
358. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 |
359. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 |
360. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 |
361. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
362. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 3 770 000 | 5 320 000 |
363. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 |
364. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 |
365. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 |
366. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 |
367. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 3 770 000 | 5 320 000 | |
368. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -3 770 000 | -5 320 000 | |
369. | Költségvetési bevételek összesen: | 55 000 000 | 65 048 000 | 72 581 579 | |
370. | Költségvetési kiadások összesen: | 183 260 330 | 228 770 252 | 240 583 872 | |
371. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -128 260 330 | -163 722 252 | -168 002 293 | |
372. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 50 045 000 | 64 443 966 | 66 724 007 |
373. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 78 215 330 | 82 320 068 | 84 320 068 |
374. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 128 260 330 | 146 764 034 | 151 044 075 |
375. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 16 958 218 | 16 958 218 |
377. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | ||
378. | Finanszírozási bevételek összesen: | 128 260 330 | 163 722 252 | 168 002 293 | |
379. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
380. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 |
381. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
382. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 128 260 330 | 163 722 252 | 168 002 293 | |
383. | Tárgyévi kiadások összesen: | 183 260 330 | 228 770 252 | 240 583 872 | |
384. | Tárgyévi bevételek összesen: | 183 260 330 | 228 770 252 | 240 583 872 | |
Központi Gyermekkonyha 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | |
A | B | C | D | E | F |
385. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 |
386. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 |
387. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 |
388. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 |
389. | Működési bevételek | B400 | 478 465 000 | 478 465 000 | 458 465 000 |
390. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 |
391. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 |
392. | Működési bevételek összesen: | 478 465 000 | 478 465 000 | 458 465 000 | |
393. | Személyi juttatások | K100 | 162 943 845 | 175 105 203 | 176 028 603 |
394. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 37 255 490 | 40 479 772 | 45 682 920 |
395. | Dologi kiadások | K300 | 421 516 758 | 439 357 916 | 417 357 916 |
396. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 |
397. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
398. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
399. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
400. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
401. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
402. | Működési kiadások összesen: | 621 716 093 | 654 942 891 | 639 069 439 | |
403. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -143 251 093 | -176 477 891 | -180 604 439 | |
404. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 |
405. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 |
406. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 |
407. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 |
408. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 |
409. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
410. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 7 270 000 | 4 270 000 |
411. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 |
412. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 |
413. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 |
414. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 |
415. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 7 270 000 | 4 270 000 | |
416. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -7 270 000 | -4 270 000 | |
417. | Költségvetési bevételek összesen: | 478 465 000 | 478 465 000 | 458 465 000 | |
418. | Költségvetési kiadások összesen: | 622 986 093 | 662 212 891 | 643 339 439 | |
419. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) | -144 521 093 | -183 747 891 | -184 874 439 | |
420. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 144 521 093 | 147 852 740 | 148 979 288 |
421. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 0 | 8 653 993 | 8 653 993 |
422. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 144 521 093 | 156 506 733 | 157 633 281 |
423. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 27 241 158 | 27 241 158 |
425. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | ||
426. | Finanszírozási bevételek összesen: | 144 521 093 | 183 747 891 | 184 874 439 | |
427. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
428. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 |
429. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
430. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) | 144 521 093 | 183 747 891 | 184 874 439 | |
431. | Tárgyévi kiadások összesen: | 622 986 093 | 662 212 891 | 643 339 439 | |
432. | Tárgyévi bevételek összesen: | 622 986 093 | 662 212 891 | 643 339 439 | |
Költségvetési Intézmények 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Önkormányzati Hivatal) | |||||
adatok főben | |||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | |
A | B | C | D | E | F |
433. | Szociális szervek | ||||
434. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
435. | Soproni Szociális Intézmény | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |
436. | Szociális szervek összesen: | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |
437. | Alapfokú oktatási szervek | ||||
438. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | 97,75 | 97,75 | |
439. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | 93,50 | 93,50 | |
440. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | 69,50 | 69,50 | |
441. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | 260,75 | 260,75 | |
442. | Kulturális szervek | ||||
443. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
444. | Soproni Múzeum | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
445. | Kulturális szervek összesen: | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
446. | Igazgatási szervek | ||||
447. | Központi Gyermekkonyha | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
448. | Igazgatási szervek összesen: | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
449. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 813,75 | 813,75 | 813,75 | |
I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[8]
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata
adatok Ft-ban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 70 528 817 |
4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2 148 000 |
5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 24 605 000 | 47 350 680 | 54 231 800 |
6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 24 605 000 | 47 350 680 | 126 908 617 | ||||||
9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 820 774 874 | 850 621 744 | 901 025 041 |
10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 233 989 579 | 240 942 523 | 248 625 209 |
11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 320 786 000 | 374 475 277 | 426 447 277 |
12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 3 755 445 | 4 807 220 |
13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 377 750 453 | 1 469 994 989 | 1 581 104 747 | ||||||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 353 145 453 | -1 422 644 309 | -1 454 196 130 | ||||||
20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 114 000 |
23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 0 | 114 000 | ||||||
26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 45 079 000 | 58 796 940 | 62 204 060 |
27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 4 842 000 | 4 842 000 | 2 903 000 |
28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
31. |
| Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) | 49 921 000 | 63 638 940 | 65 107 060 | |||||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -49 921 000 | -63 638 940 | -64 993 060 | ||||||
33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 24 605 000 | 47 350 680 | 127 022 617 | ||||||
34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 427 671 453 | 1 533 633 929 | 1 646 211 807 | ||||||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 403 066 453 | -1 486 283 249 | -1 519 189 190 | ||||||
36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 288 760 289 | 292 073 758 | 293 479 699 |
37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 114 306 164 | 1 152 206 164 | 1 183 706 164 |
38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 403 066 453 | 1 444 279 922 | 1 477 185 863 |
39. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 0 | 42003327 | 42 003 327 |
40. | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | ||||||||
41. | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | ||||||||
40. | Finanszírozási bevételek összesen: (36+...+41) | 1 403 066 453 | 1 486 283 249 | 1 519 189 190 | ||||||
41. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | |||||||||
42. | Különböző finanszírozási kiadások | |||||||||
43. | Finanszírozási kiadások összesen: (43+44) | |||||||||
44. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45) | 1 403 066 453 | 1 486 283 249 | 1 519 189 190 | ||||||
45. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+31+45) | 1 427 671 453 | 1 533 633 929 | 1 646 211 807 | ||||||
46. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+25+42) | 1 427 671 453 | 1 533 633 929 | 1 646 211 807 | ||||||
47. | Önkormányzati Hivatal 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 185,00 | 185,00 | 188,00 | ||||||
I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[9]
Önkormányzat 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata
adatok Ft-ban | |||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | |
A | B | C | D | E | E |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 384 399 859 | 2 622 240 039 | 2 654 992 094 |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 68 069 000 | 88 288 201 | 108 905 295 |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 4 697 800 000 | 4 697 800 000 | 4 697 800 000 |
5. | B400 | Működési bevételek | 1 822 648 000 | 1 873 582 460 | 1 878 582 460 |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 8 977 916 859 | 9 286 910 700 | 9 345 279 849 | |
9. | K100 | Személyi juttatások | 161 191 860 | 155 233 960 | 155 264 860 |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 569 158 | 31 082 420 | 31 089 218 |
11. | K300 | Dologi kiadások | 2 410 986 693 | 2 666 213 931 | 2 764 668 593 |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 131 000 000 | 131 000 000 | 131 000 000 |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 7 180 895 | 7 180 895 |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 208 430 000 | 273 365 056 | 282 714 134 |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 241 968 020 | 1 416 131 262 | 1 472 971 262 |
17. | K513 | Tartalékok | 880 670 828 | 1 162 591 545 | 956 643 282 |
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 5 066 816 559 | 5 842 799 069 | 5 801 532 244 | |
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 3 911 100 300 | 3 444 111 631 | 3 543 747 605 | |
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7 685 000 | 7 685 000 |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 24 707 731 | 24 707 731 | 24 707 731 |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 874 425 000 | 12 634 039 903 | 12 453 599 903 |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 311 378 000 | 311 378 000 | 311 378 000 |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 17 500 000 | 17 500 000 | 25 300 000 |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 44 250 000 | 173 377 850 | 173 377 850 |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 12 272 260 731 | 13 168 688 484 | 12 996 048 484 | |
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 15 063 717 321 | 16 289 334 051 | 15 975 561 878 |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 6 294 327 637 | 6 564 515 916 | 6 054 289 189 |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 40 000 000 | 40 000 000 | 715 500 000 |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 7 800 000 |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 482 645 856 | 551 782 676 | 551 782 676 |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 21 880 690 814 | 23 445 632 643 | 23 304 933 743 | |
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -9 608 430 083 | -10 276 944 159 | -10 308 885 259 | |
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 21 250 177 590 | 22 455 599 184 | 22 341 328 333 | |
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 26 947 507 373 | 29 288 431 712 | 29 106 465 987 | |
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -5 697 329 783 | -6 832 832 528 | -6 765 137 654 | |
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | |||
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | |||
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 |
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 9 651 268 061 | 11 090 772 534 | 11 090 772 534 | |
41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |
42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 1 611 320 000 | 5 811 320 000 | 5 811 320 000 | |
43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 11 262 588 061 | 16 902 092 534 | 16 902 092 534 | |
44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 3 875 783 707 | 4 179 785 435 | 4 247 480 309 | |
45. | Különböző finanszírozási kiadások | 1 689 474 571 | 5 889 474 571 | 5 889 474 571 | |
46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 5 565 258 278 | 10 069 260 006 | 10 136 954 880 | |
47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 5 697 329 783 | 6 832 832 528 | 6 765 137 654 | |
48. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46) | 32 512 765 651 | 39 357 691 718 | 39 243 420 867 | |
49. |
| Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43) | 32 512 765 651 | 39 357 691 718 | 39 243 420 867 |
Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | |||||
adatok fő-ben | |||||
| | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |
A | B | C | D | F | F |
50. | Egészségügyi Alapellátás | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
51. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
52. | Közfoglalkoztatottak | 30,00 | 30 | 30,00 | |
53. |
| Önkormányzat összesen: | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[10]
2017. évi Állami támogatás
adatok Ft-ban | ||||||||||||
| | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | | |||||||
| fajlagos összeg | normatíva összege | | fajlagos összeg | normatíva összege | | fajlagos összeg | normatíva összege | ||||
A | B | C | D | E | J | K | L | J | K | L | M | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||||
2. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 134,21 | 4 580 000 | 614 681 800 | 134,21 | 4 580 000 | 614 681 800 | 134,21 | 4 580 000 | 614 681 800 | ||
3. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás | -325 921 511 | -325 921 511 | -325 921 511 | ||||||||
4. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 22 300 | 52 743 960 | 22 300 | 52 743 960 | 22 300 | 52 743 960 | |||||
5. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás | -52 743 960 | -52 743 960 | -52 743 960 | ||||||||
6. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 149 109 500 | 149 109 500 | 149 109 500 | ||||||||
7. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás | -149 109 500 | -149 109 500 | -149 109 500 | ||||||||
8. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 134 930 | 2 134 930 | 2 134 930 | ||||||||
9. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -2 134 930 | -2 134 930 | -2 134 930 | ||||||||
10. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 95 917 600 | 95 917 600 | 95 917 600 | ||||||||
11. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | -95 917 600 | -95 917 600 | -95 917 600 | ||||||||
12. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 58 758 | 2 700 | 158 646 600 | 58 758 | 2 700 | 158 646 600 | 58 758 | 2 700 | 158 646 600 | ||
13. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | -158 646 600 | -158 646 600 | -158 646 600 | ||||||||
14. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 374 | 2 550 | 953 700 | 374 | 2 550 | 953 700 | 374 | 2 550 | 953 700 | ||
15. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -953 700 | -953 700 | -953 700 | ||||||||
16. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás | 148 531 000 | 1 | 148 531 000 | 148 531 000 | 1 | 148 531 000 | 148 531 000 | 1 | 148 531 000 | ||
17. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás | -148 531 000 | -148 531 000 | -148 531 000 | ||||||||
18. | A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 4 230 243 | 4 230 243 | 4 230 243 | ||||||||
19. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 292 990 532 | 292 990 532 | 292 990 532 | 0 | |||||||
20. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||||
21. | II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 143,7 | 4 469 900 | 642 324 630 | 144,2 | 4 469 900 | 644 410 583 | 144,2 | 4 469 900 | 644 410 583 | ||
22. | II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása_pótlólagos | 140,3 | 38 200 | 5 359 460 | 142,3 | 38 200 | 5 435 860 | 143,3 | 38 200 | 5 474 060 | 38 200 | |
23. | II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 98 | 1 800 000 | 176 400 000 | 97 | 1 800 000 | 174 600 000 | 97 | 1 800 000 | 174 600 000 | ||
II.1. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma | 0 | 0 | 1 | 4 469 900 | 4 469 900 | 4 469 900 | ||||||
24. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 1610,0 | 81 700 | 131 537 000 | 1611,3 | 81 700 | 131 645 934 | 1611,3 | 81 700 | 131 645 934 | ||
25. | II.4.(1) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz - ped. II. kategória | 11 | 418 900 | 4 607 900 | 11 | 418 900 | 4 607 900 | 14 | 418 900 | 5 864 600 | 1 256 700 | |
26. | II.4.a (2) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz - mesterped. kategória | 7 | 1 530 600 | 10 714 200 | 7 | 1 530 600 | 10 714 200 | 7 | 1 530 600 | 10 714 200 | ||
27. | II.4.a (3) Kieg. támogatás az óvodaped. min-ből adódó többletkiadásokhoz - mesterfokozatú ped. kategória | 1 | 459 200 | 459 200 | 0 | 459 200 | 0 | 0 | 459 200 | 0 | ||
28. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 0 | 20 | 383 992 | 7 679 840 | 16,2 | 383 992 | 6 220 670 | -1 459 170 | |||
29. | Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | 0 | 25 890 182 | 25 890 182 | ||||||||
30. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 971 402 390 | 1 004 984 500 | 1 009 290 130 | 4 305 630 | |||||||
31. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||||
32. | Önkormányzati feladatok | |||||||||||
33. | II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | |||||||||||
34. | III.1. szociális ágazati összevont pótlék | 0 | 97 337 090 | 119 957 511 | 22 620 421 | |||||||
35. | III.3.c. (1) szociális étkeztetés | 323 | 55 360 | 17 881 280 | 308 | 55 360 | 17 050 880 | 304 | 55 360 | 16 829 440 | -221 440 | |
36. | III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés | 24 | 25 000 | 600 000 | 10 | 25 000 | 250 000 | 9 | 25 000 | 225 000 | -25 000 | |
37. | III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 39 | 210 000 | 8 190 000 | 39 | 210 000 | 8 190 000 | 39 | 210 000 | 8 190 000 | 0 | |
38. | III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása | 27 | 109 000 | 2 943 000 | 27 | 109 000 | 2 943 000 | 28 | 109 000 | 3 052 000 | 109 000 | |
39. | III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 18 | 500 000 | 9 000 000 | 18 | 500 000 | 9 000 000 | 18 | 500 000 | 9 000 000 | 0 | |
40. | III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | 7 | 500 000 | 3 500 000 | 6 | 500 000 | 3 000 000 | 5 | 500 000 | 2 500 000 | -500 000 | |
41. | III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 19 | 310 000 | 5 890 000 | 19 | 310 000 | 5 890 000 | 21 | 310 000 | 6 510 000 | 620 000 | |
42. | III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 10 | 124 000 | 1 240 000 | 9 | 124 000 | 1 116 000 | -124 000 | |
43. | Fogl. tám-ban rész., napp. int-ben ellátott pszich. betegek | 0 | ||||||||||
44. | III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 35 | 206 100 | 7 213 500 | 32 | 206 100 | 6 595 200 | 32 | 206 100 | 6 595 200 | 0 | |
45. | III.3.ja. (1) bölcsőde, mini bölcsőde- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek | 262 | 494 100 | 129 454 200 | 267 | 494 100 | 131 924 700 | 270 | 494 100 | 133 407 000 | 1 482 300 | |
46. | III.3.ja. (2) bölcsőde, mini bölcsőde- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek | 4 | 518 805 | 2 075 220 | 2 | 518 805 | 1 037 610 | 1 | 518 805 | 518 805 | -518 805 | |
47. | III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen | 36 | 468 350 | 16 860 600 | 34 | 468 350 | 15 923 900 | 33 | 468 350 | 15 455 550 | -468 350 | |
48. | III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 61 | 2 606 040 | 158 968 440 | 61 | 2 606 040 | 158 968 440 | 60 | 2 606 040 | 156 362 400 | -2 606 040 | |
49. | III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás | 45 222 040 | 42 335 040 | 42 335 040 | 0 | |||||||
50. | III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 70,04 | 1 632 000 | 114 305 280 | 70,04 | 1 632 000 | 114 305 280 | 66,32 | 1 632 000 | 108 234 240 | -6 071 040 | |
51. | III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 116 284 688 | 116 284 688 | 116 284 688 | 0 | |||||||
52. | III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1045 | 285 | 297 825 | 1306 | 285 | 372 210 | 163 | 285 | 46 455 | -325 755 | |
53. | III.7. Kieg. tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 29,4 | 1 508 760 | 44 357 544 | 28,1 | 1 508 760 | 42 396 156 | 27,1 | 1 508 760 | 40 887 396 | -1 508 760 | |
54. | III.8. Bölcsödében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege | 0 | 18 049 913 | 22 603 359 | 4 553 446 | |||||||
55. | 9. melléklet | |||||||||||
56. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | |||||||||||
57. | IX.2.a. alaptámogatás | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
58. | IX.2.b. teljesítménytámogatás | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 40 | 150 000 | 6 000 000 | ||
59. | 9. számú melléklet összesen | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | |||||||
60. | Önkormányzati feladatok összesen: | 692 283 617 | 801 094 107 | 818 110 084 | 17 015 977 | |||||||
61. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | |||||||||||
62. | III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat | 10,3 | 3 000 000 | 30 900 000 | 10,3 | 3 000 000 | 30 900 000 | 10,3 | 3 000 000 | 30 900 000 | ||
63. | III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás | 15,6 | 3 000 000 | 46 800 000 | 15,6 | 3 000 000 | 46 800 000 | 15,6 | 3 000 000 | 46 800 000 | ||
64. | III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása | 6 | 2 606 040 | 15 636 240 | 6 | 2 606 040 | 15 636 240 | 6 | 2 606 040 | 15 636 240 | ||
65. | III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás | 4 417 960 | 4 417 960 | 4 417 960 | ||||||||
9. melléklet | ||||||||||||
66. | Támogató szolgáltatás | |||||||||||
67. | IX.1.a. alaptámogatás | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
68. | IX.1.b. teljesítménytámogatás | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | 3300 | 1 800 | 5 940 000 | ||
69. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 106 694 200 | 106 694 200 | 106 694 200 | 0 | |||||||
70. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 798 977 817 | 907 788 307 | 924 804 284 | 17 015 977 | |||||||
71. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
| |||||||||
72. | IV.1.d)Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 58758 | 1 140 | 66 984 120 | 58758 | 1 140 | 66 984 120 | 58758 | 1 140 | 66 984 120 | ||
73. | IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 50 045 000 | 50 045 000 | 50 045 000 | ||||||||
IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 0 | 766 459 | 766 459 | |||||||||
74. | IV. 2.a)Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 204 000 000 | 204 000 000 | 204 000 000 | ||||||||
75. | Kulturális illetmény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege | 0 | 12 573 933 | 15 516 695 | 2 942 762 | |||||||
76. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 321 029 120 | 334 369 512 | 337 312 274 | 2 942 762 | |||||||
77. | Működési célú költségvetési támogatások | |||||||||||
78. | Bérkompenzáció |
| 0 | 22 735 246 | 30 916 932 | 8 181 686 | ||||||
79. | I.2.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám. |
| 0 | 26 147 872 | 26 147 872 | |||||||
80. | I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása |
| 0 | 23 165 000 | 23 165 000 | |||||||
81. | A mimimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja |
| 0 | 7 306 536 | 7 306 536 | |||||||
82. | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása |
| 0 | 0 | 306 000 | 306 000 | ||||||
83. | Működési célú költségvetési támogatások összesen: | 118 398 546 | 79 354 654 | 87 842 340 | 8 487 686 | |||||||
84. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 2 752 534 | 2 752 534 | 0 | |||||||
85. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | |||||||||||
86. | Sopron MJV kötelező és önként vállalt fejlesztési feladatainak finanszírozása |
| ||||||||||
87. | II. 4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
| 0 | 2 685 000 | 2 685 000 | |||||||
88. | II. 5.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása |
| ||||||||||
89. | II. 4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) |
| 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
90. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen: | 0 | 7 685 000 | 7 685 000 | 0 | |||||||
91. | Mindösszesen | 2 384 399 859 | 2 629 925 039 | 2 662 677 094 | 32 752 055 | |||||||
II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[11]
2017. évi Önkormányzati bevételek
adatok Ft-ban | |||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | ||
A | B | C | D | E | F | ||
1. |
| Önkormányzatok működési támogatásai | |||||
2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 292 990 532 | 292 990 532 | 292 990 532 |
3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 971 402 390 | 1 004 984 500 | 1 009 290 130 |
4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 798 977 817 | 907 788 307 | 924 804 284 |
5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 321 029 120 | 334 369 512 | 337 312 274 |
6. | B115 | 01 | 1 | Működési célú költségvetési támogatások | 0 | 79 354 654 | 87 842 340 |
7. | B116 | 01 | 1 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 2 752 534 | 2 752 534 |
8. |
| Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 2 384 399 859 | 2 622 240 039 | 2 654 992 094 | ||
9. |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||
10. | B160 | 01 | 1 | Társadalombiztosítási Alap | 41 853 000 | 41 853 000 | 41 853 000 |
11. | B160 | 02 | 2 | Hiszek Benned Sport Program | 0 | 5 750 000 | 5 750 000 |
12. | B160 | 03 | 1 | Utcai Szociális Munka | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 |
13. | B160 | 05 | 2 | Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-17/100 | 0 | 5 907 756 | 5 907 756 |
14. | B160 | 07 | 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 1 755 445 | 2 807 220 |
15. | B160 | 08 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 26 216 000 | 26 216 000 | 26 216 000 |
16. | B160 | 09 | 2 | Mezőőri szolgálat fenntartása | 0 | 0 | 1 620 000 |
17. | B160 | 10 | 2 | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 0 | 306 000 | 0 |
18. | B160 | 12 | 2 | 2017. évi európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap | 0 | 0 | 899 681 |
19. | B160 | 16 | 2 | Sopron és Térsége Önk. társulás bér megtérítés | 0 | 0 | 17 351 638 |
20. |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 68 069 000 | 88 288 201 | 108 905 295 | ||
21. |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 2 452 468 859 | 2 710 528 240 | 2 763 897 389 | ||
22. | B210 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7 685 000 | 7 685 000 | |
23. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||||
24. | B230 | 01 | 2 | Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 24 707 731 | 24 707 731 | 24 707 731 |
25. |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen: | 24 707 731 | 24 707 731 | 24 707 731 | ||
26. |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||
27. | B250 | 01 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 76 000 000 | 76 000 000 | 76 000 000 |
28. | B250 | 02 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
29. | B250 | 02 | 1 | Terület és településfejlesztési program | 6 584 000 000 | 6 584 000 000 | 6 114 000 000 |
30. | B250 | 03 | 1 | Modern városok program - Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása | 1 980 000 000 | 1 980 000 000 | 1 980 000 000 |
31. | B250 | 04 | 2 | NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
32. | B250 | 05 | 2 | NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
33. | B250 | 06 | 2 | NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
34. | B250 | 07 | 1 | NKA pály. Fő tér 1. tető és párkány felújítás 2. ütem | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
35. | B250 | 08 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban | 7 217 000 | 7 217 000 | 7 217 000 |
36. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
37. | B250 | 10 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban | 34 000 000 | 34 000 000 | 34 000 000 |
38. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001-Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
39. | B250 | 12 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 |
40. | B250 | 13 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 527 939 000 | 527 939 000 | 527 939 000 |
41. | B250 | 14 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
42. | B250 | 15 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
43. | B250 | 16 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 37 750 000 | 37 750 000 | 37 750 000 |
44. | B250 | 17 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 |
45. | B250 | 18 | 1 | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése | 144 250 000 | 144 250 000 | 144 250 000 |
46. | B250 | 19 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 149 519 000 | 149 519 000 | 149 519 000 |
47. | B250 | 20 | 1 | Területi infrastrukturális fejlesztések, felújítások | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
48. | B250 | 24 | 2 | GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése | 0 | 4 952 000 | 4 952 000 |
49. | B250 | 25 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 0 | 754 662 903 | 754 662 903 |
50. | B250 | 26 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 0 | 0 | 261 560 000 |
51. | B250 | 27 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 0 | 0 | 20 000 000 |
52. | B250 | 28 | 2 | NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem | 0 | 0 | 5 000 000 |
53. | B250 | 29 | 2 | NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függőfolyosóinak felújítási munkái | 0 | 0 | 3 000 000 |
54. |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 11 874 425 000 | 12 634 039 903 | 12 453 599 903 | ||
55. |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 899 132 731 | 12 666 432 634 | 12 485 992 634 | ||
56. | B340 |
| Vagyoni típusú adók | ||||
57. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 970 000 000 | 970 000 000 | 970 000 000 |
58. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 340 000 000 | 340 000 000 | 340 000 000 |
59. | B340 |
| Vagyoni típusú adók összesen: | 1 310 000 000 | 1 310 000 000 | 1 310 000 000 | |
60. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | ||||
61. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
62. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | ||
63. | B354 | Gépjárműadók | |||||
64. | B354 | 01 | 1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
65. | B354 | Gépjárműadók összesen: | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
66. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
67. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 |
68. | B355 | 02 | 1 | Talajterhelési díj | 5 000 000 | 0 | 0 |
69. | B355 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 165 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | |
70. | B35 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 3 365 000 000 | 3 360 000 000 | 3 360 000 000 | |
71. | B360 | 00 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | |||
72. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
73. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
74. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
75. | B360 | 05 | 2 | Talajterhelési díj | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
76. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 22 800 000 | 27 800 000 | 27 800 000 | ||
77. | B3 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 4 697 800 000 | 4 697 800 000 | 4 697 800 000 | |
78. |
| Szolgáltatások ellenértéke | |||||
79. | B402 | 01 | 2 | Közterület foglalási díj | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 |
80. | B402 | 02 | 2 | Behajtási engedély | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
81. | B402 | 03 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
82. | B402 | 04 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 8 128 000 | 8 128 000 | 8 128 000 |
83. | B402 | 05 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 000 | 368 210 000 |
84. | B402 | 06 | 2 | Szeméttelep bérleti díj | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
85. | B402 | 07 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
86. | B402 | 08 | 2 | Parkolók bérleti díja | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
87. | B402 | 09 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 |
88. | B402 | 10 | 2 | Káposztás u-i Stadion üzemeltetéséből származó bevétel | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
89. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 861 538 000 | 861 538 000 | 866 538 000 | |||
90. | B403 | 01 | 2 | Továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 26 000 000 | 26 000 000 |
91. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||||
92. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 364 000 000 | 364 000 000 | 364 000 000 |
93. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 72 000 000 | 72 000 000 | 72 000 000 |
94. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
95. |
| Tulajdonosi bevételek összesen: | 436 200 000 | 436 200 000 | 436 200 000 | ||
96. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 276 612 000 | 283 632 000 | 283 632 000 |
97. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 208 298 000 | 208 298 000 | 208 298 000 |
98. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 37 914 460 | 37 914 460 |
99. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
100. | B411 |
| Működési bevételek összesen: | 1 822 648 000 | 1 873 582 460 | 1 878 582 460 | |
101. | Immateriális javak értékesítése |
| |||||
102. | B510 | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) | 7 362 000 | 7 362 000 | 7 362 000 |
103. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) | 2 516 000 | 2 516 000 | 2 516 000 |
104. |
| Immateriális javak értékesítése összesen: | 9 878 000 | 9 878 000 | 9 878 000 | ||
105. | Ingatlanok értékesítése |
| |||||
106. | B520 | 01 | 2 | Termőföld értékesítés | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
107. | B520 | 02 | 2 | Lakótelek értékesítés | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
108. | B520 | 03 | 2 | Egyéb épületek értékesítése | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
109. | B520 | 04 | 2 | Egyéb helyiségek értékesítése | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
110. | B520 | 05 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 |
111. | B520 | 06 | 2 | Egyéb célú telek értékesítés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
112. | Ingatlanok értékesítése összesen: | 301 500 000 | 301 500 000 | 301 500 000 | |||
113. | B550 | 01 | 2 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
| ||
114. | B5 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 311 378 000 | 311 378 000 | 311 378 000 | |
115. | B650 | 00 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||
116. | B650 | 01 | 2 | VÍZMŰ 2016. évi fürdőüzemeltetés eredmény | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
117. | B650 | 99 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
118. | B6 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
119. | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: | |||||
120. | B740 | 01 | 2 | Dolgozók lakáskölcsön megtérülése | 0 | 0 | 7 800 000 |
121. | B740 | 02 | 2 | SOPRONTiszk Nonprofit Kft. kölcsön megtérülés | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |
122. |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: | 17 500 000 | 17 500 000 | 25 300 000 | ||
123. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
124. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
125. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 11 250 000 | 11 250 000 | 11 250 000 |
126. | B750 | 03 | 2 | Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 31 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 |
127. | B750 | 06 | 2 | Kallómalom és Tómalom utcai Építőközösség víziközmű | 0 | 41 535 950 | 41 535 950 |
128. | B750 | 07 | 1 | Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR) | 0 | 87 591 900 | 87 591 900 |
129. |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 44 250 000 | 173 377 850 | 173 377 850 | ||
130. | B7 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 61 750 000 | 190 877 850 | 198 677 850 | |
131. | B1-B7 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 21 250 177 590 | 22 455 599 184 | 22 341 328 333 | |
132. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | ||||
133. | B812 | 01 | 2 | Kamatozó kincstárjegy visszaváltás | 1 611 320 000 | 5 811 320 000 | 5 811 320 000 |
134. | B813 | 01 | 1 | Költségvetési maradvány | 9 651 268 061 | 11 090 772 534 | 11 090 772 534 |
135. |
| Finanszírozási bevétel összesen: | 11 262 588 061 | 16 902 092 534 | 16 902 092 534 | ||
136. |
| Bevételek mindösszesen: | 32 512 765 651 | 39 357 691 718 | 39 243 420 867 | ||
II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[12]
2017. évi Önkormányzati kiadások
adatok Ft-ban | ||||
| | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | |
A | B | C | D | E |
1. | Költségvetési intézmények, Önkormányzati Hivatal | 3 875 783 707 | 4 179 785 435 | 4 247 480 309 |
2. | 2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 193 761 018 | 186 316 380 | 186 354 078 |
3. | 2017. évi Önkormányzati dologi kiadások | 1 608 448 713 | 1 679 791 113 | 1 726 362 895 |
4. | 2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 806 000 000 | 1 019 694 338 | 1 074 522 218 |
5. | 2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 131 000 000 | 131 000 000 | 131 000 000 |
7. | 2017. évi Önkormányzati fejlesztések | 1 873 316 741 | 3 077 041 384 | 3 091 037 484 |
8. | 2017. évi Önkormányzati felújítások | 1 632 708 280 | 1 761 171 659 | 1 769 171 659 |
9. | 2017.évi Terület és településfejlesztési program | 14 161 427 195 | 14 258 187 222 | 14 069 747 222 |
10. | 2017. évi Modern Városok Program | 3 569 242 742 | 3 582 157 202 | 3 582 157 202 |
11. | 2017. évi Önkormányzati általános támogatások | 1 533 301 856 | 1 848 717 869 | 1 922 706 947 |
12. | 2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 69 630 000 | 69 630 000 | 69 630 000 |
13. | 2017. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 450 000 000 | 474 133 000 | 489 133 000 |
14. | 2017. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai | 1 727 474 571 | 5 927 474 571 | 5 927 474 571 |
15. | 2017. évi Önkormányzati tartalékok | 880 670 828 | 1 162 591 545 | 956 643 282 |
16. | - ebből általános tartalék | 156 272 660 | 45 756 010 | 41 777 188 |
17. | Kiadások mindösszesen: | 32 512 765 651 | 39 357 691 718 | 39 243 420 867 |
II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[13]
2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok
adatok Ft-ban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | |||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 88 805 680 | 89 605 680 | 89 605 680 |
5. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 91 805 680 | 92 605 680 | 92 605 680 | |||
6. | Gazdasági ügyek | |||||||||
7. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 |
8. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | |||
9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
10. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 6 456 000 | 6 456 000 | 6 456 000 |
11. | 0 | 1 | 06 | 02 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
12. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 7 456 000 | 7 456 000 | 7 456 000 | |||
13. | Egészségügy | |||||||||
14. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 22 100 180 | 22 172 280 | 22 203 180 |
15. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 22 100 180 | 22 172 280 | 22 203 180 | |||
16. | Szociális védelem | |||||||||
17. | 0 | 1 | 10 | 01 | K100 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 6 830 000 | 0 | 0 |
18. | 0 | 1 | 10 | Szociális védelem összesen: | 6 830 000 | 0 | 0 | |||
19. | 0 | 1 |
| Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 161 191 860 | 155 233 960 | 155 264 860 | |||
20. |
| Munkaadót terhelő járulékok | ||||||||
21. |
|
| Általános közszolgáltatás | |||||||
22. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 660 000 | 660 000 | 660 000 |
23. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 19 559 004 | 19 559 004 | 19 559 004 |
24. | 0 | 1 | 01 |
| Általános közszolgáltatás | 20 219 004 | 20 219 004 | 20 219 004 | ||
25. |
| Gazdasági ügyek | ||||||||
26. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 4 455 000 | 4 455 000 | 4 455 000 |
27. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 4 455 000 | 4 455 000 | 4 455 000 | |||
28. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
29. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR) | 1 420 320 | 1 420 320 | 1 420 320 |
30. | 0 | 2 | 06 | 02 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
31. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 640 320 | 1 640 320 | 1 640 320 | |||
32. | Egészségügy | |||||||||
33. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 4 752 234 | 4 768 096 | 4 774 894 |
34. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 4 752 234 | 4 768 096 | 4 774 894 | |||
35. | Szociális védelem | |||||||||
36. | 0 | 2 | 10 | 01 | K200 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 1 502 600 | 0 | 0 |
37. | 0 | 2 | 10 | Szociális védelem összesen: | 1 502 600 | 0 | 0 | |||
38. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 32 569 158 | 31 082 420 | 31 089 218 | ||||
39. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 193 761 018 | 186 316 380 | 186 354 078 | |||||
2017. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
40. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 172 672 098 | 173 560 060 | 173 597 758 | ||||
41. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 21 088 920 | 12 756 320 | 12 756 320 | ||||
42. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
43. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 193 761 018 | 186 316 380 | 186 354 078 | |||||
II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[14]
2017. évi Önkormányzati dologi kiadások
adatok Ft-ban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Önkormányzati dologi kiadások | |||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 45 572 000 | 45 572 000 | 45 572 000 |
4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 240 000 000 | 280 000 000 | 325 255 000 |
5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 60 000 000 | 40 000 000 | 14 745 000 |
6. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 106 000 000 | 106 000 000 | 106 000 000 |
7. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
8. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Beléptető rendszerek üzemeltetése, karbantartása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
9. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
10. | 1 | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
11. | 1 | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
12. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
13. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Piknik rendezvények | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
14. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 2 | Autómentes nap | 400 000 | 400 000 | 1 299 681 |
15. | 1 | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 | Szent Mihály napi rendezvények | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
16. | 1 | 0 | 01 | 14 | K300 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
17. | 1 | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
18. | 1 | 0 | 01 | 16 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
19. | 1 | 0 | 01 | 17 | K300 | 2 | Tűztorony díszkivilágítás üzemeltetés, karbantartás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
20. | 1 | 0 | 01 | 18 | K300 | 2 | Bécsújhelyi-Sopron közös fotópályázat | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
21. | 1 | 0 | 01 | 19 | K300 | 2 | Tűztorony óraszerkezet karbantartási munkái | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
22. | 1 | 0 | 01 | 20 | K300 | 2 | Templom és kápolna díszvilágítások karbantartása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
23. | 1 | 0 | 01 | 21 | K300 | 2 | Patak utca fa csere | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
24. | 1 | 0 | 01 |
| Általános közszolgáltatás összesen: | 513 322 000 | 533 322 000 | 554 221 681 | ||
25. | Közrend és közbiztonság | |||||||||
26. | 1 | 0 | 03 | 01 | K300 | 1 | Városi védelmi feladatok (sziréna) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
27. | 1 | 0 | 03 |
| Közrend és közbiztonság összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
28. | Gazdasági ügyek | |||||||||
29. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj | 80 156 667 | 80 156 667 | 80 156 667 |
30. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
31. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 1 | ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 |
32. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 2 | Buszvárók javítási munkái | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
33. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 2 | VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
34. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 2 | VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
35. | 1 | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 | Hídvizsgálat | 3 280 000 | 7 980 000 | 7 980 000 |
36. | 1 | 0 | 04 | 08 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
37. | 1 | 0 | 04 | 09 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 14 121 030 | 21 575 930 | 6 379 830 |
38. | 1 | 0 | 04 | 10 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 150 000 000 | 150 000 000 | 172 000 000 |
39. | 1 | 0 | 04 | 11 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 |
40. | 1 | 0 | 04 |
| Gazdasági ügyek összesen: | 347 557 697 | 359 712 597 | 366 516 497 | ||
41. | Környezetvédelem | |||||||||
42. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 100 000 |
43. | 1 | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 | Környezetvédelmi alap | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
44. | 1 | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 | Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése (környezetvédelmi program) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
45. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Talajerózió mérséklése (környezetvédelmi program) | 4 218 246 | 4 218 246 | 4 218 246 |
46. | 1 | 0 | 05 | 05 | K300 | 2 | Az allergén gyomnövények csökkentése, magánterületek és közterületek kaszáltatása (környezetvédelmi program) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
47. | 1 | 0 | 05 | 06 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
48. | 1 | 0 | 05 | 07 | K300 | 2 | Papréti illemhely üzemeltetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
49. | 1 | 0 | 05 | 08 | K300 | 1 | SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. köt. | 6 000 000 | 8 509 000 | 8 509 000 |
50. | 1 | 0 | 05 | 09 | K300 | 1 | Sopron-Balf vízelvezető árkok tisztítása | 5 000 000 | 0 | 0 |
51. | 1 | 0 | 05 |
| Környezetvédelem összesen: | 65 318 246 | 62 827 246 | 62 827 246 | ||
52. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
53. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
54. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
55. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj | 30 000 000 | 30 000 000 | 45 000 000 |
56. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
57. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
58. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 9 000 000 | 15 350 000 | 15 350 000 |
59. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
60. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
61. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
62. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
63. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 2 146 750 | 2 146 750 | 2 146 750 |
64. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 15 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 |
65. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
66. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
67. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
68. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
69. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
70. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek | 98 925 000 | 98 925 000 | 98 925 000 |
71. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 815 000 | 815 000 | 815 000 |
72. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 5 000 000 | 10 000 000 | 13 508 200 |
73. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2016) | 34 400 000 | 34 400 000 | 34 400 000 |
74. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 2 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 360 001 |
75. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 1 | Befizetendő ÁFA | 276 612 000 | 276 612 000 | 276 612 000 |
76. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
77. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
78. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
79. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, pályázati díjak, szakértői díjak, szociológiai felmérések | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
80. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
81. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
82. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
83. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
84. | 1 | 0 | 06 | 32 | K512 | 2 | Urbact III. projekt (konzorciumi tagoknak utalt) | 6 112 020 | 6 112 020 | 6 112 020 |
85. | 1 | 0 | 06 | 33 | K512 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 0 | 0 |
86. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 98 500 | 98 500 |
87. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 566 700 770 | 578 149 270 | 597 017 471 | |||
88. | Egészségügy | |||||||||
89. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
90. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | ÖNKORMÁNYZAT egészségügyi alapellátás (dologi) | 15 000 000 | 14 460 000 | 14 460 000 |
91. | 1 | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 | Drogprevenciós akciók, programok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
92. | Egészségügy összesen: | 21 000 000 | 20 460 000 | 20 460 000 | ||||||
93. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||
94. | 1 | 0 | 08 | 01 | K300 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
95. | 1 | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 | Kedvezményes uszodai belépő | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
96. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 2 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 |
97. | 1 | 0 | 08 | 04 | K300 | 2 | Sopron Régió Kártya bevezetése | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
98. | 1 | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 | Hiszek Benned Sport Program | 0 | 5 750 000 | 5 750 000 |
99. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 60 500 000 | 66 250 000 | 66 250 000 | |||
100. | Oktatás | |||||||||
101. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
102. | 1 | 0 | 09 | 02 | K300 | 1 | Óvodaadminisztrációs rendszer működtetése | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
103. | 1 | 0 | 09 | 03 | K300 | 1 | Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények | 15 000 000 | 48 020 000 | 48 020 000 |
104. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 19 550 000 | 52 570 000 | 52 570 000 | |||
105. | Szociális védelem | |||||||||
106. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 8 000 000 | 0 | 0 |
107. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
108. |
| Szociális védelem összesen: | 12 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||
109. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 608 448 713 | 1 679 791 113 | 1 726 362 895 | ||||
2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
110. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 1 542 336 693 | 1 633 679 093 | 1 705 505 875 | |||
111. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 112 020 | 6 112 020 | 6 112 020 | |||
112. | 1 | 0 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||
113. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 60 000 000 | 40 000 000 | 14 745 000 | |||
114. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 608 448 713 | 1 679 791 113 | 1 726 362 895 | ||||
2017. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
115. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 172 798 667 | 1 232 487 667 | 1 277 995 867 | |||
116. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 435 650 046 | 447 303 446 | 448 367 028 | |||
117. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
118. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 608 448 713 | 1 679 791 113 | 1 726 362 895 | ||||
II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[15]
2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások
adatok Ft-ban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | |||||||
2. | Gazdasági ügyek | |||||||||
3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 80 000 000 | 100 244 978 | 100 244 978 |
4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 40 000 000 | 90 000 000 | 120 000 000 |
5. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 120 000 000 | 190 244 978 | 220 244 978 | |||
6. | Környezetvédelem | |||||||||
7. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 230 000 000 | 231 707 920 | 231 707 920 |
8. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 230 000 000 | 231 707 920 | 231 707 920 | |||
9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
10. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. | 220 000 000 | 241 741 440 | 241 741 440 |
11. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
12. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 250 000 000 | 271 741 440 | 271 741 440 | |||
13. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 600 000 000 | 693 694 338 | 723 694 338 | |||||
14. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | |||||||
15. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
16. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
17. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |||
18. | Gazdasági ügyek | |||||||||
19. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
20. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elhárítás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
21. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | |||
22. | Környezetvédelem | |||||||||
23. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 40 000 000 | 80 000 000 | 99 000 000 |
24. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 6 000 000 | 6 000 000 | 11 827 880 |
25. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 46 000 000 | 86 000 000 | 110 827 880 | |||
26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
27. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
28. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágítás | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
29. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
30. | 2 | 2 | 06 | 05 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 40 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 |
31. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 136 500 000 | 216 500 000 | 216 500 000 | |||
32. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 600 000 000 | 693 694 338 | 723 694 338 | ||||
33. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 206 000 000 | 326 000 000 | 350 827 880 | ||||
34. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 806 000 000 | 1 019 694 338 | 1 074 522 218 | |||||
2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
35. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 766 000 000 | 929 694 338 | 954 522 218 | ||||
36. | 2 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | ||||
37. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 40 000 000 | 90 000 000 | 120 000 000 | ||||
38. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 806 000 000 | 1 019 694 338 | 1 074 522 218 | |||||
2017. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
39. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 688 500 000 | 772 194 338 | 791 194 338 | ||||
40. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 117 500 000 | 247 500 000 | 283 327 880 | ||||
41. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
42. | 2 | Összesen: | 806 000 000 | 1 019 694 338 | 1 074 522 218 | |||||
II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez
2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor- | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi javaslat | |||||
A | B | C | D | |||||
1. | Szociális védelem | |||||||
2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 110 000 000 |
3. | 0 | 3 | 10 | 02 | K400 | 2 | Bursa Hungarica | 8 000 000 |
4. | 0 | 3 | 10 | 03 | K400 | 2 | Babakötvény | 13 000 000 |
5. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 131 000 000 | |||
6. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 131 000 000 | |||
2017. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||
Sor- | Rovatszám | Kiadás | 2017. évi javaslat | |||||
7. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | |||
8. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 131 000 000 | |||
9. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | |||
10. | 0 | 3 | Összesen: | 131 000 000 | ||||
II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[16]
2017. évi Önkormányzati fejlesztések
adatok Ft-ban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások | |||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
3. | 3 | 1 | 01 | 02 | K300 | 2 | Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás (dologi) | 0 | 190 500 | 190 500 |
4. | 3 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 0 | 190 500 | 190 500 | |||
5. | Gazdasági ügyek | |||||||||
6. | 3 | 1 | 04 | 01 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 6 477 000 | 6 477 000 | 6 477 000 |
7. | 3 | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 | Járdák akadálymentesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
8. | 3 | 1 | 04 | 03 | K600 | 2 | Kodály téri parkoló bővítése | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
9. | 3 | 1 | 04 | 04 | K600 | 2 | Uszoda u. - Lackner K. u. összekötése a Pláza fölött | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
10. | 3 | 1 | 04 | 05 | K600 | 2 | Járdaépítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
11. | 3 | 1 | 04 | 06 | K600 | 2 | Tómalom 10101/31 hrsz. út útépítése | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 |
12. | 3 | 1 | 04 |
| Gazdasági ügyek összesen: | 70 377 000 | 70 377 000 | 70 377 000 | ||
13. | Környezetvédelem | |||||||||
14. | 3 | 1 | 05 | 01 | K600 | 2 | Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása | 2 678 526 | 2 678 526 | 2 678 526 |
15. | 3 | 1 | 05 | 02 | K600 | 2 | Kurucdomb sor-Bercsényi M. u. csapadékvíz elv. tervezése | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 |
16. | 3 | 1 | 05 | 03 | K600 | 2 | Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 62 000 000 | 62 000 000 | 62 000 000 |
17. | 3 | 1 | 05 |
| Környezetvédelem összesen: | 66 583 526 | 66 583 526 | 66 583 526 | ||
18. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
19. | 3 | 1 | 06 | 01 | K600 | 2 | Belvárosi fejlesztések - nem támogatott feladatok | 7 543 800 | 7 543 800 | 7 543 800 |
20. | 3 | 1 | 06 | 02 | K600 | 1 | Modern városok program megvalósítása | 52 070 000 | 52 070 000 | 52 070 000 |
21. | 3 | 1 | 06 | 03 | K600 | 2 | Erzsébet kert felújításával nem támogatott kiadások | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
22. | 3 | 1 | 06 | 04 | K600 | 2 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 9 334 500 | 9 334 500 | 9 334 500 |
23. | 3 | 1 | 06 | 05 | K600 | 2 | Földhasználati, szolgalmi jog alapítása | 27 340 000 | 27 340 000 | 27 340 000 |
24. | 3 | 1 | 06 |
|
| Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 96 538 300 | 96 538 300 | 96 538 300 | |
25. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||
26. | 3 | 1 | 08 | 01 | K600 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal | 193 040 000 | 193 040 000 | 193 040 000 |
27. | 3 | 1 | 08 |
| Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 193 040 000 | 193 040 000 | 193 040 000 | ||
28. | 3 | 1 |
| Kötelezettségvállalások összesen: | 426 538 826 | 426 729 326 | 426 729 326 | |||
29. |
| Új induló fejlesztési feladatok | ||||||||
30. |
| Általános közszolgáltatás | ||||||||
31. | 3 | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
32. | 3 | 2 | 01 | 02 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, bontás, szanálás | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
33. | 3 | 2 | 01 | 03 | K600 | 2 | Hattyús kút vízgépészet | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
34. | 3 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 71 000 000 | 71 000 000 | 71 000 000 | |||
35. | Gazdasági ügyek |
| ||||||||
36. | 3 | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 20 000 000 | 19 500 000 | 19 500 000 |
37. | 3 | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
38. | 3 | 2 | 04 | 03 | K600 | 2 | Járdaépítés | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
39. | 3 | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 3 000 000 | 20 000 000 | 971 727 |
40. | 3 | 2 | 04 | 05 | K700 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések (felújítás) | 0 | 0 | 19 028 273 |
41. | 3 | 2 | 04 | 05 | K600 | 2 | Parkolóbővítés a város területén | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
42. | 3 | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 10 000 000 | 17 499 740 | 32 695 840 |
43. | 3 | 2 | 04 | 07 | K600 | 2 | Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
44. | 3 | 2 | 04 | 08 | K600 | 2 | Brennbergbánya Fő tér rendezés | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
45. | 3 | 2 | 04 | 09 | K600 | 2 | ALDI járdaépítés Győri út mentén | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
46. | 3 | 2 | 04 | 10 | K600 | 2 | Európai Uniós forrásokból megvalósuló pályázatok előkészítése | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
47. | 3 | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 | Vízelvezetés kialakítása, felújítása a makadámutak mentén | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
48. | 3 | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 | Erdburger dűlő út- és csapadék tervezés és létesítés (lakossági) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
49. | 3 | 2 | 04 | 13 | K600 | 1 | Galagonya köz ivóvíz ellátás (lakossági) | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 450 000 |
50. | 3 | 2 | 04 | 14 | K600 | 1 | Nyugat Magyarországról a Gulagra (GUL-15-D-2016-00121) | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
51. | 3 | 2 | 04 | 15 | K600 | 1 | Területi infrastrukturális fejlesztések | 430 000 000 | 430 000 000 | 430 000 000 |
52. | 3 | 2 | 04 | 16 | K600 | 2 | GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése | 0 | 5 236 000 | 5 236 000 |
53. | 3 | 2 | 04 |
| Gazdasági ügyek összesen: | 523 050 000 | 552 285 740 | 557 481 840 | ||
54. | Környezetvédelem | |||||||||
55. | 3 | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 | Út- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldása (tervezés, kivitelezés) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
56. | 3 | 2 | 05 | 02 | K600 | 2 | Tómalom, Kallómalom utca útépítés, víz- és szennyvízelvezetés fejlesztése | 4 000 000 | 46 035 950 | 46 035 950 |
57. | 3 | 2 | 05 | 03 | K600 | 2 | Péterfai-Vepperdi utcák csapadékvíz-csatorna építés | 53 000 000 | 53 000 000 | 53 000 000 |
58. | 3 | 2 | 05 |
| Környezetvédelem összesen: | 67 000 000 | 109 035 950 | 109 035 950 | ||
59. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
60. | 3 | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
61. | 3 | 2 | 06 | 02 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 15 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
62. | 3 | 2 | 06 | 03 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
63. | 3 | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 | Modern városok programjainak előkészítés (dologi) | 0 | 0 | 1 800 000 |
64. | 3 | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 | Modern városok programjainak előkészítés | 50 000 000 | 54 654 550 | 54 654 550 |
65. | 3 | 2 | 06 | 05 | K600 | 1 | "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" | 462 498 955 | 462 498 955 | 462 498 955 |
66. | 3 | 2 | 06 | 06 | K600 | 2 | Wesselényi u.-Táncsics u.-Faraktár u. jelzőlámpa kialakítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
67. | 3 | 2 | 06 | 07 | K600 | 2 | Templomok díszkivilágításainak fejlesztése | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
68. | 3 | 2 | 06 | 08 | K600 | 2 | Terület és településfejlesztési program előkészítése | 0 | 67 945 000 | 67 945 000 |
69. | 3 | 2 | 06 | 09 | K600 | 2 | Pályázati beruházások előkészítés | 0 | 70 000 000 | 70 000 000 |
70. | 3 | 2 | 06 | 10 | K600 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 0 | 754662903 | 754 662 903 |
71. | 3 | 2 | 06 |
| Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 560 498 955 | 1 492 761 408 | 1 494 561 408 | ||
72. | Egészségügy | |||||||||
73. | 3 | 2 | 07 | 01 | K600 | 1 | Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
74. | 3 | 2 | 07 | 03 | K600 | 2 | S, Balfi u. 31. szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító ingatlanrész | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 |
75. | 3 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 5 500 000 | 35 500 000 | 35 500 000 | |||
76. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||
77. | 3 | 2 | 08 | 01 | K600 | 2 | Játszóterek építése, bővítése (új) | 15 000 000 | 15 000 000 | 22 000 000 |
78. | 3 | 2 | 08 | 02 | K600 | 2 | Gördeszka pálya tervezése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
79. | 3 | 2 | 08 | 03 | K600 | 2 | Magyar Labdarúgó Szövetség - pályázati önrész (Ibolya-tavi Sporttelep) | 10 728 960 | 10 728 960 | 10 728 960 |
80. | 3 | 2 | 08 | 04 | K600 | 2 | Street workout park és egyéb sport eszközök kihelyezés előkészítés | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
81. | 3 | 2 | 08 | 05 | K600 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése K-i oldal | 190 500 000 | 190 500 000 | 190 500 000 |
82. | 3 | 2 | 08 | 06 | K600 | 2 | Lővér fürdő szabadtéri strandmedence fejlesztése | 0 | 155 000 000 | 155 000 000 |
83. | 3 | 2 | 08 | 07 | K600 | 2 | Anger sporttelep fejlesztése | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 |
84. | 3 | 2 | 08 | 08 | K600 | 2 | Vasas sporttelep fejlesztése | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
85. | 3 | 2 | 08 |
| Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 219 728 960 | 389 728 960 | 396 728 960 | ||
86. | 3 | 2 |
| Új induló fejlesztések összesen: | 1 446 777 915 | 2 650 312 058 | 2 664 308 158 | |||
87. | 3 |
| Fejlesztések összesen: | 1 873 316 741 | 3 077 041 384 | 3 091 037 484 | ||||
2017. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
88. | 3 |
| K100 | Személyi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
89. | 3 |
| K200 | Járulékok | 0 | 0 | 0 | |||
90. | 3 | K300 | Dologi kiadás | 0 | 190 500 | 1 990 500 | ||||
91. | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 1 873 316 741 | 3 076 850 884 | 3 070 018 711 | ||||
92. | 3 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | ||||
93. | 3 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||||
94. | K700 | Felújítás (áfával) | 0 | 0 | 19 028 273 | |||||
95. | 3 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | ||||
96. | 3 |
| Fejlesztések összesen: | 1 873 316 741 | 3 077 041 384 | 3 091 037 484 | ||||
2017. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
97. | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 968 118 955 | 1 003 118 955 | 1 003 118 955 | ||||
98. | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 905 197 786 | 2 073 922 429 | 2 087 918 529 | ||||
99. | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
100. | 3 | Összesen: | 1 873 316 741 | 3 077 041 384 | 3 091 037 484 | |||||
II/8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[17]
2017. évi Önkormányzati felújítások
adatok Ft-ban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. |
|
| Kötelezettségvállalással terhelt kiadások | |||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
3. | 4 | 1 | 01 | 01 | K700 | 1 | Tűztorony óramű felújítás | 1 226 820 | 1 226 820 | 1 226 820 |
4. | 4 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 1 226 820 | 1 226 820 | 1 226 820 | |||
5. | Környezetvédelem | |||||||||
6. | 4 | 1 | 05 | 01 | K700 | 1 | Víziközmű elszámolások | 467 626 700 | 467 626 700 | 467 626 700 |
7. | 4 | 1 | 05 | 02 | K700 | 1 | Viziközmű elszámolások (GESZTOR) | 0 | 123 460 981 | 123 460 981 |
8. | 4 | 1 | 05 | 03 | K700 | 2 | Rákosi út csapadékcsatorna felújítás | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
9. | 4 | 1 | 05 | 04 | K700 | 2 | Bécsi utca-Uszoda utca közötti közterület, lépcső felújítása, csapadékvíz elvezetési problémák megoldása | 10 224 073 | 10 224 073 | 10 224 073 |
10. | 4 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 537 850 773 | 661 311 754 | 661 311 754 | |||
11. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
12. | 4 | 1 | 06 | 01 | K700 | 2 | NKA pály. Széchenyi-palota helyreállítása | 20 044 457 | 20 044 457 | 20 044 457 |
13. | 4 | 1 | 06 | 02 | K700 | 2 | NKA pály. Soproni Nepomuki Szent János szobor restaurálása | 1 586 230 | 1 586 230 | 1 586 230 |
14. | 4 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 21 630 687 | 21 630 687 | 21 630 687 | |||
15. |
| Szabadidő, sport, kultúra, vallás | 0 | 0 | ||||||
16. | 4 | 1 | 08 | 01 | K700 | 2 | Elit Mozi Filmszínház felújítás | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
17. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||
18. | 4 | 1 |
| Kötelezettségvállalások összesen: | 575 708 280 | 699 169 261 | 699 169 261 | |||
19. |
| Új induló felújítási feladatok | ||||||||
20. | Gazdasági ügyek | |||||||||
21. | 4 | 2 | 04 | 01 | K700 | 2 | Buszvárók felújítása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
22. | 4 | 2 | 04 | 02 | K700 | 2 | Útfelújítások, járda, lépcső javítások | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
23. | 4 | 2 | 04 | 03 | K700 | 2 | Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
24. | 4 | 2 | 04 | 04 | K700 | 2 | Szent Imre park felújítása (jubileumi év) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
25. | 4 | 2 | 04 | 05 | K700 | 2 | Sopron, tömegközlekedés által igénybevett gyűjtőutak felújítása | 170 000 000 | 170 000 000 | 170 000 000 |
26. | 4 | 2 | 04 | 06 | K700 | 2 | Barátság park és Hétpecsét rendbetétele | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
27. | 4 | 2 | 04 | 07 | K700 | 2 | Avar utca rézsűvédelem tervezése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
28. | 4 | 2 | 04 | 08 | K700 | 2 | Szív utcai út, járda és árok felújítása | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 |
29. | 4 | 2 | 04 | 09 | K700 | 2 | Kurucdomb sor felújítása | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
30. | 4 | 2 | 04 | 10 | K700 | 2 | Ipari park- Inkubátor ház előtti bekötő út felújítása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
31. | 4 | 2 | 04 | 11 | K700 | 1 | Területi infrastrukturális fejújítások | 570 000 000 | 570 000 000 | 570 000 000 |
32. | 4 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 879 000 000 | 879 000 000 | 879 000 000 | |||
33. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
34. | 4 | 2 | 06 | 01 | K700 | 2 | Bécsi út határkilépő rendezése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
35. | 4 | 2 | 06 | 02 | K700 | 2 | Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
36. | 4 | 2 | 06 | 03 | K700 | 2 | OTP - Jereván belső udvar parkosítása, karbantartása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
37. | 4 | 2 | 06 | 04 | K700 | 2 | Szökőkutak felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
38. | 4 | 2 | 06 | 05 | K700 | 2 | Deák tér javítás, karbantartás | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
39. | 4 | 2 | 06 | 06 | K700 | 2 | Lenkey utcai rendelő (utcai karbantartás) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
40. | 4 | 2 | 06 | 07 | K700 | 2 | Agyag utca zajvédő fal tervezés és I. ütem kivitelezés | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
41. | 4 | 2 | 06 | 08 | K700 | 2 | Városháza belső felújítása | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
42. | 4 | 2 | 06 | 09 | K700 | 2 | Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
43. | 4 | 2 | 06 | 10 | K700 | 2 | Nemeskúti úti út vízvezeték tervezés, felújítás | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
44. | 4 | 2 | 06 | 11 | K700 | 2 | Teleki Pál utcai vízlépcső és környezetének felújítása | 15 000 000 | 15 390 000 | 15 390 000 |
45. | 4 | 2 | 06 | 12 | K700 | 2 | Bánfalvi kolostor lépcső szobrok restaurálása III. ütem | 18 000 000 | 18 000 000 | 23 000 000 |
46. | 4 | 2 | 06 | 13 | K700 | 2 | Fő tér 1. keleti oldal tető | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
47. | 4 | 2 | 06 | 14 | K700 | 2 | Széchényi palota függőfolyosók | 14 000 000 | 14 000 000 | 17 000 000 |
48. | 4 | 2 | 06 | 15 | K700 | 2 | GYIK épület belső szennyvízcsatorna átépítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
49. | 4 | 2 | 06 | 16 | K700 | 2 | Katonasírok felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
50. | 4 | 2 | 06 | 17 | K700 | 2 | Rejpál ház felújítása | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
51. | 4 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 168 000 000 | 171 390 000 | 179 390 000 | |||
52. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||
53. | 4 | 2 | 08 | 01 | K700 | 1 | Papréti tornacsarnok felújítás | 5 000 000 | 6 612 398 | 6 612 398 |
54. | 4 | 2 | 08 | 02 | K700 | 1 | Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
55. | 4 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 10 000 000 | 11 612 398 | 11 612 398 | |||
56. | 4 | 2 |
| Új induló felújítási feladatok összesen: | 1 057 000 000 | 1 062 002 398 | 1 070 002 398 | |||
57. | 4 |
| Felújítások összesen: | 1 632 708 280 | 1 761 171 659 | 1 769 171 659 | ||||
2017. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
58. | 4 |
| K100 | Személyi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
59. | 4 |
| K200 | Járulékok | 0 | 0 | 0 | |||
60. | 4 | K300 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | 4 | K700 | Felújítás (áfával) | 1 632 708 280 | 1 761 171 659 | 1 769 171 659 | ||||
62. | 4 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | ||||
63. | 4 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||||
64. | 4 |
| Önkormányzati felújítások összesen: | 1 632 708 280 | 1 761 171 659 | 1 769 171 659 | ||||
2017. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
65. | 4 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 048 853 520 | 1 173 926 899 | 1 173 926 899 | ||||
66. | 4 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 583 854 760 | 587 244 760 | 595 244 760 | ||||
67. | 4 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
68. | 4 | Önkormányzati felújítások összesen: | 1 632 708 280 | 1 761 171 659 | 1 769 171 659 | |||||
II/9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[18]
2017. évi Terület és településfejlesztési program
adatok Ft-ban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Integrált településfejlesztési program | |||||||||
2. | 6.1 Gazdaságfejlesztés | |||||||||
3. | 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | |||||||||
4. | 5 | 3 | 06 | 01 | K600 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
5. | 5 | 3 | 06 | 02 | K600 | 1 | A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 2 760 000 000 | 514 000 000 | 514 000 000 |
6. | 6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése | |||||||||
7. | 5 | 3 | 06 | 03 | K600 | 1 | Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 1 500 000 000 | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 |
8. | 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés | |||||||||
9. | 5 | 3 | 06 | 04 | K600 | 1 | Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 400 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 |
10. | 3 | 3 | 06 | 20 | K600 | 1 | Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
11. |
| 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés | ||||||||
12. | 5 | 3 | 06 | 05 | K600 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 204 000 000 | 450 000 000 | 261 560 000 |
13. | 6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: | 7 864 000 000 | 7 864 000 000 | 7 675 560 000 | ||||||
14. | 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése | |||||||||
15. | 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése | |||||||||
16. | 5 | 3 | 06 | 06 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban | 677 875 615 | 677 875 615 | 677 875 615 |
17. | 5 | 3 | 06 | 07 | K700 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 86 935 000 | 86 935 000 | 86 935 000 |
18. | 5 | 3 | 06 | 08 | K700 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban | 148 679 515 | 148 679 515 | 148 679 515 |
19. | 5 | 3 | 06 | 09 | K700 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
20. | 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: | 933 490 130 | 933 490 130 | 933 490 130 | ||||||
21. | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés | |||||||||
22. | 6.3.2 Zöld város kialakítása | |||||||||
24. | 5 | 3 | 06 | 11 | K600 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 1 992 604 560 | 1 992 604 560 | 1 992 604 560 |
25. | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés | 1 992 604 560 | 1 992 604 560 | 1 992 604 560 | ||||||
26. | 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés | |||||||||
27. | 6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése | |||||||||
28. | 5 | 3 | 06 | 12 | K600 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 129 238 000 | 129 238 000 | 129 238 000 |
29. | 5 | 3 | 06 | 22 | K600 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése - önrész | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 |
30. | 5 | 3 | 06 | 13 | K600 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 612 555 000 | 612 555 000 | 612 555 000 |
31. | 5 | 3 | 06 | 21 | K700 | 1 | Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR) | 0 | 87 591 900 | 87 591 900 |
32. | 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen: | 741 793 000 | 833 684 900 | 833 684 900 | ||||||
33. | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése | |||||||||
34. | 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | |||||||||
35. | 5 | 3 | 6 | 14 | K700 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 962 932 000 | 962 932 000 | 962 932 000 |
36. | 5 | 3 | 06 | 15 | K700 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 748 068 000 | 748 068 000 | 748 068 000 |
37. | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: | 1 711 000 000 | 1 711 000 000 | 1 711 000 000 | ||||||
38. | 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése | |||||||||
39. | 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | |||||||||
40. | 5 | 3 | 06 | 16 | K600 | 1 | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben | 115 889 505 | 120 757 632 | 2 257 632 |
41. | 5 | 3 | 06 | 16 | K840 | 1 | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben | 0 | 0 | 118 500 000 |
42. | 5 | 3 | 06 | 17 | K700 | 1 | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése | 557 000 000 | 557 000 000 | 0 |
43. | 06 | 17 | K840 | 1 | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése | 0 | 0 | 557 000 000 | ||
44. | 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: | 672 889 505 | 677 757 632 | 677 757 632 | ||||||
45. | 1 | 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés | ||||||||
46. | 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében | |||||||||
47. | 5 | 3 | 06 | 18 | K300 | 1 | TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében | 45 650 000 | 45 650 000 | 45 650 000 |
48. | 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen: | 45 650 000 | 45 650 000 | 45 650 000 | ||||||
49. | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok | |||||||||
50. | 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése | |||||||||
51. | 5 | 3 | 06 | 19 | K600 | 1 | Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
52. | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||||
53. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 14 161 427 195 | 14 258 187 222 | 14 069 747 222 | ||||
2017. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
54. | 5 | 3 | K300 | Dologi kiadás | 45 650 000 | 45 650 000 | 45 650 000 | |||
55. | 5 | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 11 592 162 680 | 11 601 330 807 | 11 294 390 807 | |||
56. | 5 | 3 | K700 | Felújítás (áfával) | 2 523 614 515 | 2 611 206 415 | 2 054 206 415 | |||
57. | 5 | 2 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 675 500 000 | |||
58. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen: | 14 161 427 195 | 14 258 187 222 | 14 069 747 222 | ||||
2017. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
56. | 5 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 14 161 427 195 | 14 258 187 222 | 14 069 747 222 | |||
57. | 5 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
58. | 5 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
59. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen: | 14 161 427 195 | 14 258 187 222 | 14 069 747 222 | ||||
II/10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[19]
2017. évi Modern Városok Program
adatok Ft-ban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete | | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. |
| Modern Városok Program 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat | ||||||||
3. | 5 | 4 | 06 | 02 | K600 | 1 | A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése | 507 238 000 | 507 238 000 | 507 238 000 |
4. | 5 | 4 | 06 | 03 | K600 | 1 | Lőverek Program | 980 999 900 | 980 999 900 | 993 914 360 |
5. | 5 | 4 | 06 | 04 | K600 | 1 | Sopron történelmi belváros viziközműinek felújítása (vízvezeték és szennyvízcsatorna) | 109 000 000 | 109 000 000 | 109 000 000 |
6. | 5 | 4 | 06 | 05 | K700 | 1 | Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása | 1 972 004 842 | 1 972 004 842 | 1 972 004 842 |
7. |
| Modern Városok Program összesen: | 3 569 242 742 | 3 569 242 742 | 3 582 157 202 | |||||
8. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 3 569 242 742 | 3 569 242 742 | 3 582 157 202 | ||||
2017. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete | | |||||
9. | 4 |
| K100 | Személyi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
10. | 4 |
| K200 | Járulékok | 0 | 0 | 0 | |||
11. | 4 | K300 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | 4 | K700 | Felújítás (áfával) | 1 972 004 842 | 1 972 004 842 | 1 972 004 842 | ||||
13. | 4 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 1 597 237 900 | 1 597 237 900 | 1 610 152 360 | ||||
14. | 4 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | 4 |
| Modern Városok Program összesen: | 3 569 242 742 | 3 569 242 742 | 3 582 157 202 | ||||
2017. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete | | |||||
16. | 5 | 4 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 3 569 242 742 | 3 569 242 742 | 3 582 157 202 | |||
17. | 5 | 4 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
18. | 5 | 4 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
19. | 5 | 4 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 3 569 242 742 | 3 569 242 742 | 3 582 157 202 | ||||
II/11. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[20]
2017. évi Önkormányzati általános támogatások
adatok Ft-ban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. |
| Általános közszolgáltatás | ||||||||
2. | 6 | 1 | 01 | 01 | K512 | 1 | Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
3. | 6 | 1 | 01 | 02 | K512 | 2 | Borünnep rendezvény támogatása | 3 000 000 | 5 944 870 | 5 944 870 |
4. | 6 | 1 | 01 | 04 | K512 | 2 | Soproni Kommunikációs Központ támogatása | 78 000 000 | 78 000 000 | 78 000 000 |
5. | 6 | 1 | 01 | 05 | K890 | 2 | SOPRONTiszk Nonprofit Kft. támogatás | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |
6. | 6 | 1 | 01 | 06 | K890 | 2 | Műfüves labdarúgó pálya takarító gép beszerzés | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 |
7. | 6 | 1 | 01 | 07 | K840 | 2 | Selmeci utcai kollégium villany és tűzjelző felújítás támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
8. | 6 | 1 | 01 | 08 | K502 | 1 | MÁK visszafizetési kötelezettség | 0 | 7 180 895 | 7 180 895 |
9. | 6 | 1 | 01 | 09 | K506 | 2 | Cséri Önkormányzat támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | |
10. | 6 | 1 | 01 | 10 | K512 | 2 | Egyéb városi rendezvények | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 |
11. | 6 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 120 810 000 | 148 935 765 | 148 935 765 | |||
12. | Közrend és közbiztonság | |||||||||
13. | 6 | 1 | 03 | 01 | K512 | 2 | Soproni Polgárőr Egyesület támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
14. | 6 | 1 | 03 | 02 | K506 | 2 | Városi Rendőrkapitányság támogatása | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
15. | 6 | 1 | 03 | 03 | K506 | 2 | Soproni Tűzoltóság támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
16. | 6 | 1 | 03 | Közrend és közbiztonság összesen: | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | |||
17. | Gazdasági ügyek | |||||||||
18. | 6 | 1 | 04 | 04 | K512 | 2 | Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 |
19. | 6 | 1 | 04 | 05 | K512 | 2 | VOLT Fesztivál támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
20. | 6 | 1 | 04 | 06 | K512 | 2 | Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft. | 0 | 26 147 872 | 26 147 872 |
21. | 6 | 1 | 04 | 07 | K512 | 2 | ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám. | 0 | 23 165 000 | 23 165 000 |
22. | 6 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 56 000 000 | 105 312 872 | 105 312 872 | |||
23. | Környezetvédelem | |||||||||
24. | 6 | 1 | 05 | 01 | K506 | 1 | Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
25. | 6 | 1 | 05 | 02 | K512 | 2 | Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás | 3 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
26. | 6 | 1 | 05 | 03 | K512 | 1 | Lerakási járulék támogatás - SH Zrt. | 0 | 0 | 14 000 000 |
27. | Környezetvédelem összesen: | 13 500 000 | 18 500 000 | 32 500 000 | ||||||
28. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
29. | 6 | 1 | 06 | 01 | K890 | 2 | Egyházi épületek felújítás támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
30. | 6 | 1 | 06 | 02 | K506 | 2 | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 1 400 000 | 2 350 320 | 2 350 320 |
31. | 6 | 1 | 06 | 03 | K512 | 2 | Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj | 2 226 000 | 2 226 000 | 2 366 000 |
32. | 6 | 1 | 06 | 04 | K890 | 2 | Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása | 10 000 000 | 35 928 415 | 35 928 415 |
33. | 6 | 1 | 06 | 05 | K890 | 2 | Városképi jelentőségű homlokzatok 2015 .évi kötelezettségvállalása | 8 409 856 | 8 409 856 | 8 409 856 |
34. | 6 | 1 | 06 | 07 | K890 | 2 | Várkerület Portál Program | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
35. | 6 | 1 | 06 | 08 | K512 | 2 | Polgármesteri keret | 350 000 | 2 715 500 | 3 965 500 |
36. | 6 | 1 | 06 | 08 | K506 | 2 | Polgármesteri keret (áh. belül) | 0 | 325 000 | 425 000 |
37. | 6 | 1 | 06 | 08 | K890 | 2 | Polgármesteri keret (felhalmozás) | 0 | 280 000 | 280 000 |
38. | 6 | 1 | 06 | 09 | K890 | 2 | Kárpátaljai Csongor település támogatása | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
39. | 6 | 1 | 06 | 10 | K512 | 2 | Kárpátaljai magyarok támogatása | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
40. | 6 | 1 | 06 | 11 | K860 | 2 | Dolgozók lakáskölcsöne | 0 | 0 | 7 800 000 |
41. | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 60 385 856 | 100 235 091 | 109 525 091 | ||||||
42. | Egészségügy | |||||||||
43. | 6 | 1 | 07 | 01 | K512 | 2 | Orvosi rendelők működésének támogatása | 4 300 000 | 4 840 000 | 4 840 000 |
44. | 6 | 1 | 07 | 02 | K506 | 1 | Semmelweis nap támogatása (Kórház) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
45. | 6 | 1 | 07 | 03 | K512 | 2 | Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
46. |
| Egészségügy összesen: | 12 300 000 | 12 840 000 | 12 840 000 | |||||
47. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||
48. | 6 | 1 | 08 | 01 | K512 | 2 | Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - SH Zrt. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
49. | 6 | 1 | 08 | 02 | K512 | 1 | Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. | 65 000 000 | 65 000 000 | 95 000 000 |
50. | 6 | 1 | 08 | 03 | K890 | 2 | Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás támogatás (Raabersport Kft.) | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
51. | 6 | 1 | 08 | 04 | K512 | 2 | Raabersport Kft. csapat támogatás | 50 000 000 | 62 000 000 | 62 000 000 |
52. | 6 | 1 | 08 | 05 | K512 | 2 | Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
53. | 6 | 1 | 08 | 06 | K512 | 2 | Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. | 50 000 000 | 50 000 000 | 60 000 000 |
54. | 6 | 1 | 08 | 07 | K512 | 2 | Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
55. | 6 | 1 | 08 | 08 | K512 | 2 | Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
56. | 6 | 1 | 08 | 09 | K512 | 2 | Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft. | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
57. | 6 | 1 | 08 | 10 | K512 | 2 | Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
58. | 6 | 1 | 08 | 11 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
59. | 6 | 1 | 08 | 12 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami | 204 000 000 | 204 000 000 | 204 000 000 |
60. | 6 | 1 | 08 | 13 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati | 120 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 |
61. | 6 | 1 | 08 | 14 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése | 10 500 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
62. | 6 | 1 | 08 | 15 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Barlangszínház működtetése | 90 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 |
63. | 6 | 1 | 08 | 16 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 |
64. | 6 | 1 | 08 | 17 | K512 | 1 | PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok | 58 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 |
65. | 6 | 1 | 08 | 18 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink,városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog. | 35 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
66. | 6 | 1 | 08 | 19 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
67. | 6 | 1 | 08 | 20 | K512 | 2 | Egyéb kulturális feladatok | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
68. | 6 | 1 | 08 | 21 | K512 | 2 | Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.-Naprádió | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
69. | 6 | 1 | 08 | 22 | K512 | 2 | Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám. | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
70. | 6 | 1 | 08 | 23 | K512 | 2 | Pedagógus Műv.ház Alapítvány- műk. támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 150 000 |
71. | 6 | 1 | 08 | 24 | K512 | 2 | Sopron Segít Közalapítvány | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
72. | 6 | 1 | 08 | 25 | K512 | 2 | Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
73. | 6 | 1 | 08 | 26 | K890 | 2 | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány fejl. tám. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
74. | 6 | 1 | 08 | 27 | K512 | 2 | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
75. | 6 | 1 | 08 | 28 | K512 | 2 | Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
76. | 6 | 1 | 08 | 29 | K512 | 2 | Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
77. | 6 | 1 | 08 | 30 | K512 | 2 | Soproni Tudós Társaság támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
78. | 6 | 1 | 08 | 31 | K512 | 2 | Soproni Városszépítő Egyesület támogatása | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
79. | 6 | 1 | 08 | 32 | K512 | 2 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
80. | 6 | 1 | 08 | 33 | K512 | 2 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (közüzemi költség támogatása) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
81. | 6 | 1 | 08 | 34 | K512 | 2 | Soproni Füzetek | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
82. | 6 | 1 | 08 | 35 | K506 | 2 | Soproni Levéltár támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
83. | 6 | 1 | 08 | 36 | K512 | 2 | Soproni Szemle Alapítvány | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
84. | 6 | 1 | 08 | 37 | K512 | 2 | Várhely folyóirat | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
85. | 6 | 1 | 08 | 38 | K512 | 2 | Városi Vöröskereszt szervezet támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
86. | 6 | 1 | 08 | 39 | K512 | 2 | Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
87. | 6 | 1 | 08 | 40 | K512 | 2 | Fürdő működtetés támogatása | 117 000 000 | 117 000 000 | 117 000 000 |
88. | 6 | 1 | 08 | 41 | K512 | 2 | Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat) támogatása | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
89. | 6 | 1 | 08 | 42 | K512 | 2 | Reformáció - 2017. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
90. | 6 | 1 | 08 | 43 | K512 | 2 | ICG Gyermeksport világjátékok | 2 000 000 | 0 | 0 |
91. | 6 | 1 | 08 | 44 | K512 | 2 | Fidelissima Alapítvány | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
92. | 6 | 1 | 08 | 45 | K512 | 2 | Oktogon Sopron Alapítvány (nemzetközi fizikaverseny támogatása) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
93. | 6 | 1 | 08 | 46 | K512 | 2 | MKOSZ támogatása (U18EB) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
94. | 6 | 1 | 08 | 47 | K512 | 2 | Templomok díszkivilágítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
95. | 6 | 1 | 08 | 48 | K840 | 2 | Soproni Egyetem AMI játszótéri eszközök | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
96. | 6 | 1 | 08 | 49 | K890 | 2 | TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
97. | 6 | 1 | 08 | 50 | K512 | 2 | Inno Lignum megrendezésének támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
98. | 6 | 1 | 08 | 51 | K512 | 2 | Érembiennálé | 5 000 000 | 0 | 0 |
99. | 6 | 1 | 08 | 52 | K512 | 2 | Pedagógus kórusok országos találkozója (Soproni Pedagógus Énekkarért Alapítvány) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
100. | 6 | 1 | 08 | 53 | K512 | 2 | Páneurópai Piknik 98 Alapítvány | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
101. | 6 | 1 | 08 | 54 | K512 | 2 | Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 |
102. | 6 | 1 | 08 | 55 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségnövelő tám. | 0 | 0 | 0 |
103. | 6 | 1 | 08 | 55 | K890 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségnövelő tám. (felh. ) | 0 | 17 928 405 | 17 928 405 |
104. | 6 | 1 | 08 | 56 | K890 | 2 | Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás TAO- | 0 | 20000000 | 20 000 000 |
105. | 6 | 1 | 08 | 57 | K506 | 2 | Jubileumi könyvkiadások támogatása | 0 | 0 | 1 000 000 |
106. | 6 | 1 | 08 | 58 | K512 | 2 | Központ Bányászati Múzeum Alapítvány - 60. évforduló rend. ktg. | 0 | 0 | 1 300 000 |
107. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | 1 032 850 000 | 1 166 278 405 | 1 207 728 405 | ||||||
108. | Szociális védelem | |||||||||
109. | 6 | 1 | 10 | 01 | K512 | 1 | FORENO Nonprofit Kft. támogatása | 30 000 000 | 35 500 000 | 35 500 000 |
110. | 6 | 1 | 10 | 02 | K890 | 1 | Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a | 11 926 000 | 11 926 000 | 11 926 000 |
111. | 6 | 1 | 10 | 03 | K506 | 1 | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. | 178 030 000 | 215 357 136 | 224 606 214 |
112. | 6 | 1 | 10 | 04 | K506 | 2 | Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás | 0 | 16 332 600 | 16 332 600 |
113. |
| Szociális védelem összesen: | 219 956 000 | 279 115 736 | 288 364 814 | |||||
114. | 6 | 1 |
| Általános támogatások összesen: | 1 533 301 856 | 1 848 717 869 | 1 922 706 947 | |||
2017. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
115. | 6 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 7 180 895 | 7 180 895 | |||
116. | 6 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 208 430 000 | 273 365 056 | 282 714 134 | ||||
117. | 6 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 166 226 000 | 1 340 389 242 | 1 397 229 242 | ||||
118. | 6 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | ||||
119. | 6 | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 7 800 000 | ||||
120. | 6 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 118 645 856 | 187 782 676 | 187 782 676 | ||||
121. | 6 |
| Általános támogatások összesen: | 1 533 301 856 | 1 848 717 869 | 1 922 706 947 | ||||
2017. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
122. | 6 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 364 456 000 | 421 464 031 | 474 713 109 | ||||
123. | 6 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 1 168 845 856 | 1 427 253 838 | 1 447 993 838 | ||||
124. | 6 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
125. | 6 | Általános támogatások összesen: | 1 533 301 856 | 1 848 717 869 | 1 922 706 947 | |||||
. | ||||||||||
II/12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez
2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor- | Rovat száma | Kiadás | 2017. évi javaslat | |||||
A | B | C | D | |||||
1. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||
2. | 6 | 2 | 08 | 01 | K512 | 2 | Szociálpolitika | 2 030 000 |
3. | 6 | 2 | 08 | 02 | K512 | 2 | Kulturális feladatok támogatása | 2 500 000 |
4. | 6 | 2 | 08 | 03 | K512 | 2 | Testvérvárosi kapcsolatok ápolása | 4 500 000 |
5. | 6 | 2 | 08 | 04 | K512 | 2 | Civil Szervezetek (Civil Alap) | 500 000 |
6. | 6 | 2 | 08 | 05 | K512 | 2 | Sport | 60 000 000 |
7. | 6 | 2 | 08 | 06 | K512 | 2 | Egyéb eseti sporttámogatás | 100 000 |
8. | 6 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 69 630 000 | |||
9. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 69 630 000 | |||||
2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||
Sor- | Rovat száma | Kiadás | 2017. évi javaslat | |||||
10. | 6 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
11. | 6 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 69 630 000 | ||||
12. | 6 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||||
13. | 6 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
14. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 69 630 000 | |||||
2017. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||
Sor- | Rovat száma | Kiadás | 2017. évi javaslat | |||||
15. | 6 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | ||||
16. | 6 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 69 630 000 | ||||
17. | 6 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | ||||
18. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 69 630 000 | |||||
II/13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[21]
2017. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás
adatok Ft-ban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
2. | 7 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | Lakáselid. kiadásai | 10 000 000 | 10 000 000 | 13 000 000 |
3. | 7 | 0 | 01 | 02 | K300 | 2 | Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése | 8 000 000 | 8 000 000 | 5 000 000 |
4. | 7 | 0 | 01 | 03 | K300 | 2 | Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
5. | 7 | 0 | 01 | 04 | K700 | 1 | Hatósági kötelezések kéményekre | 10 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 |
6. | 7 | 0 | 01 | 05 | K700 | 1 | Hatósági kötelezések lakóépületeknél | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
7. | 7 | 0 | 01 | 06 | K700 | 2 | Lakóépületek felújítása | 30 000 000 | 31 133 000 | 55 633 000 |
8. | 7 | 0 | 01 | 07 | K700 | 2 | Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.) | 5 000 000 | 28 000 000 | 24 500 000 |
9. | 7 | 0 | 01 | 08 | K700 | 2 | Nemzeti Kulturális Alap pályázatok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
10. | 7 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 70 000 000 | 94 133 000 | 109 133 000 | |||
11. | Környezetvédelem | |||||||||
12. | 7 | 0 | 05 | 01 | K700 | 2 | Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
13. | 7 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
14. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
15. | 7 | 0 | 06 | 01 | K890 | 2 | Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program" | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
16. | 7 | 0 | 06 | 02 | K890 | 2 | Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
17. | 7 | 0 | 06 | 03 | K600 | 2 | Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
18. | 7 | 0 | 06 | 04 | K890 | 2 | Lakásmobilitás | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
20. | 7 | 0 | 06 | 06 | K890 | 2 | Ipar.techn. ép. lakóép. energiatak. felúj. önk. tám. 2009. | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
21. | 7 | 0 | 06 | 07 | K700 | 2 | Sopron, Csengery u. 106. épület felújítási terve | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
22. | 7 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 375 000 000 | 375 000 000 | 375 000 000 | |||
23. | 7 | 0 | Lakásalap kiadásai összesen: | 450 000 000 | 474 133 000 | 489 133 000 | ||||
2017. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
24. | 7 | K300 | Dologi kiadások | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | ||||
25. | 7 | K600 | Beruházások (áfával) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
26. | 7 | K700 | Felújítás (áfával) | 66 000 000 | 90 133 000 | 105 133 000 | ||||
27. | 7 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 364 000 000 | 364 000 000 | 364 000 000 | ||||
28. | 7 | Lakásalap kiadásai összesen: | 450 000 000 | 474 133 000 | 489 133 000 | |||||
2017. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
29. | 7 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 15 000 000 | 15 000 000 | 9 000 000 | ||||
30. | 7 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 435 000 000 | 459 133 000 | 480 133 000 | ||||
31. | 7 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
32. | 7 | Lakásalap kiadásai összesen: | 450 000 000 | 474 133 000 | 489 133 000 | |||||
II/14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[22]
2017. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok
adatok Ft-ban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete | | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Technikai funkció | |||||||||
2. | Hitelek és járulékai | |||||||||
3. | 8 | 1 | 90 | 01 | K300 | 2 | Likvid hitel járulékai | 38 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 |
4. | 8 | 1 | 90 | Hitelek és járulékai összesen: | 38 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | |||
5. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
6. | 8 | 2 | 90 | 01 | K900 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 78 154 571 | 78 154 571 | 78 154 571 |
7. | 8 | 9 | 90 | 01 | K912 | 2 | Kamatozó kincstárjegy vásárlás | 1 611 320 000 | 4 611 320 000 | 5 811 320 000 |
8. | 8 | 2 | 90 | Finanszírozási kiadások összesen: | 1 689 474 571 | 4 689 474 571 | 5 889 474 571 | |||
9. | 8 | 90 |
| Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.- | 1 727 474 571 | 4 727 474 571 | 5 927 474 571 | |||
2017. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete | | |||||
10. | 8 | K300 | Dologi kiadások | 38 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | ||||
11. | 8 | K900 | Különböző finanszírozási kiadások | 78 154 571 | 78 154 571 | 78 154 571 | ||||
12. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 1 611 320 000 | 4 611 320 000 | 5 811 320 000 | |||||
13. | 8 | Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.- | 1 727 474 571 | 4 727 474 571 | 5 927 474 571 | |||||
2017. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete | | |||||
14. | 8 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 78 154 571 | 78 154 571 | 78 154 571 | ||||
15. | 8 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 1 649 320 000 | 4 649 320 000 | 5 849 320 000 | ||||
16. | 8 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | 8 | Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.- | 1 727 474 571 | 4 727 474 571 | 5 927 474 571 | |||||
II/15. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[23]
2017. évi Önkormányzati tartalékok
adatok Ft-ban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Technikai funkció | |||||||||
2. | 9 | 1 | 90 | 01 | K513 | 1 | Általános tartalék | 156 272 660 | 45 756 010 | 41 777 188 |
3. |
| Céltartalékok | ||||||||
4. | 9 | 2 | 90 | 01 | K513 | 2 | Rendkívüli feladat | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
5. | 9 | 2 | 90 | 02 | K513 | 2 | Polgármesteri keret | 5 000 000 | 2 431 000 | 1 081 000 |
6. | 9 | 2 | 90 | 03 | K513 | 2 | Parkolóalap | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
7. | 9 | 2 | 90 | 04 | K513 | 2 | Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
8. | 9 | 2 | 90 | Céltartalékok összesen: | 27 000 000 | 24 431 000 | 23 081 000 | |||
9. |
|
| Intézményi évközi tartalék | |||||||
10. | 9 | 3 | 90 | 01 | K513 | 2 | Int.vezetők jutalomkerete | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
11. | 9 | 3 | 90 | 02 | K513 | 2 | Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
12. | 9 | 3 | 90 | 03 | K513 | 2 | Iskolakezdési támogatás | 3 000 000 | 12 188 | 12 188 |
13. | 9 | 3 | 90 | 04 | K513 | 2 | Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása | 15 000 000 | 110 619 982 | 12 191 622 |
14. | 9 | 3 | 90 | 05 | K513 | 1 | 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények) | 30 000 000 | 8 183 731 | 8 183 731 |
15. | 9 | 3 | 90 | 06 | K513 | 1 | 2016. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (önkormányzati hivatal) | 10 000 000 | 0 | 0 |
16. | 9 | 3 | 90 | 07 | K513 | 2 | Intézményi dolgozók étkezési utalvány | 50 000 000 | 0 | 0 |
17. | 9 | 3 | 90 | 08 | K513 | 1 | Intézményi beruházások, felújítások | 20 000 000 | 886 765 | 886 765 |
18. | 9 | 3 | 90 | 09 | K513 | 1 | Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás | 0 | 20 156 902 | 20 156 902 |
19. | 9 | 3 | 90 |
| Intézményi évközi tartalék összesen: | 134 000 000 | 145 859 568 | 47 431 208 | ||
20. |
| Egyéb évközi tartalék | ||||||||
21. | 9 | 4 | 90 | 01 | K513 | 2 | Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) | 100 000 000 | 31 330 045 | 29 530 045 |
22. | 9 | 4 | 90 | 02 | K513 | 2 | Kötvény (2012) tartalék | 111 325 000 | 111 325 000 | 111 325 000 |
23. | 9 | 4 | 90 | 03 | K513 | 2 | Adósságszolgálati kockázati tartalék | 48 573 168 | 48 573 168 | 48 573 168 |
24. | 9 | 4 | 90 | 04 | K513 | 2 | Általános vis maior tartalék | 88 500 000 | 83 805 662 | 37 977 782 |
25. | 9 | 4 | 90 | 05 | K513 | 2 | Kezességvállalással kapcsolatos tartalék | 100 000 000 | 375 000 000 | 375 000 000 |
26. | 9 | 4 | 90 | 06 | K513 | 2 | Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye | 100 000 000 | 30 501 585 | 30 501 585 |
27. | 9 | 4 | 90 | 07 | K513 | 2 | Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése pályázatok | 10 000 000 | 56 000 000 | 2 000 000 |
28. | 9 | 4 | 90 | 08 | K513 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok beruházása, felújítása | 5 000 000 | 1 009 507 | 446 306 |
29. | 9 | 4 | 90 | 09 | K513 | 2 | Mélyépítési fejlesztések | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 |
30. | 9 | 4 | 90 | 10 | K513 | 2 | Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda) | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
31. | 9 | 4 | 90 | 11 | K513 | 2 | Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda) | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
32. | 9 | 4 | 90 | 12 | K513 | 2 | Központi Gyermekkonyha fejlesztése pályázat önrész | 0 | 0 | 0 |
33. | 9 | 4 | 90 | 13 | K513 | 2 | Múzeumok szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) önrész | 0 | 0 | 0 |
34. | 9 | 4 | 90 | Egyéb évközi tartalék | 563 398 168 | 946 544 967 | 844 353 886 | |||
35. |
| Önkormányzati tartalékok összesen: | 880 670 828 | 1 162 591 545 | 956 643 282 | |||||
2017. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | |||||
36. | 9 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 216 272 660 | 74 983 408 | 71 004 586 | ||||
37. | 9 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 664 398 168 | 1 087 608 137 | 885 638 696 | ||||
38. | 9 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
39. | 9 | Önkormányzati tartalékok összesen: | 880 670 828 | 1 162 591 545 | 956 643 282 | |||||
III/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[24]
Önkormányzat 2017. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint
adatok Ft-ban | ||||||||
| | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Működési költségvetés | |||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 384 399 859 | 2 515 015 262 | 2 654 992 094 | Személyi juttatások | 2 929 960 968 | 3 103 752 820 | 3 229 002 704 |
3. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 721 829 340 | 769 392 242 | 817 238 766 |
4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 283 571 000 | 307 005 731 | 400 893 112 | Dologi kiadások | 3 918 597 792 | 4 311 583 162 | 4 470 955 955 |
5. | Közhatalmi bevételek | 4 697 800 000 | 4 697 800 000 | 4 699 948 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 133 276 975 | 135 807 220 |
6. | Működési bevételek | 2 758 013 682 | 2 820 873 362 | 2 890 039 947 | Elvonások és befizetések | 0 | 7 218 432 | 7 180 895 |
7. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 208 430 000 | 262 188 489 | 282 714 134 |
8. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
9. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 242 168 020 | 1 397 503 632 | 1 473 171 262 | ||||
10. | Tartalékok | 880 670 828 | 926 402 368 | 956 643 282 | ||||
11. | Működési bevételek összesen: | 10 128 784 541 | 10 345 694 355 | 10 650 873 153 | Működési kiadások összesen: | 10 034 656 948 | 10 911 318 120 | 11 372 714 218 |
12. | Felhalmozási költségvetés | |||||||
13. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 7 685 000 | Beruházások (áfával) | 15 117 686 321 | 15 648 653 686 | 16 072 098 572 |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 24 707 731 | 24 707 731 | 24 707 731 | Felújítások (áfával) | 6 299 169 637 | 6 604 277 528 | 6 069 037 359 |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 874 425 000 | 11 874 425 000 | 12 453 713 903 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 40 000 000 | 40 000 000 | 715 500 000 |
16. | Felhalmozási bevételek | 311 378 000 | 311 378 000 | 311 378 000 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 7 800 000 |
17. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 17 500 000 | 17 500 000 | 25 300 000 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 482 645 856 | 534 134 271 | 551 782 676 |
18. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 44 250 000 | 85 785 950 | 173 377 850 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Felhalmozási bevételek összesen: | 12 272 260 731 | 12 313 796 681 | 12 996 162 484 | Felhalmozási kiadások összesen: | 21 939 501 814 | 22 827 065 485 | 23 416 218 607 |
20. | Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 1 689 474 571 | 4 689 474 571 | 5 889 474 571 | ||||
21. | Bevételek összesen: | 22 401 045 272 | 22 659 491 036 | 23 647 035 637 | Kiadások összesen: | 33 663 633 333 | 38 427 858 176 | 40 678 407 396 |
22. | Költségvetés egyenlege (hiány): | -11 262 588 061 | ||||||
23. | Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány): | 11 262 588 061 | 15 831 371 759 | 17 031 371 759 | ||||
24. | Bevételek mindösszesen: | 33 663 633 333 | 38 490 862 795 | 40 678 407 396 | Kiadások mindösszesen: | 33 663 633 333 | 38 427 858 176 | 40 678 407 396 |
III/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[25]
Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
adatok E Ft-ban | |||||||||||||||||
| | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2017. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete | | | | | | | | | | | | | | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 384 399 859 | 2 515 015 262 | 2 654 992 094 | 212 597 242 | 210 923 134 | 218 463 887 | 235 719 953 | 228 590 729 | 216 520 392 | 216 570 736 | 216 570 736 | 224 770 736 | 224 770 736 | 224 770 736 | 224 723 077 | 2 654 992 094 |
2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 283 571 000 | 307 005 731 | 400 893 112 | 26 446 250 | 24 067 850 | 24 067 850 | 42 377 181 | 24 067 850 | 24 193 250 | 24 067 850 | 25 852 320 | 47 093 578 | 45 432 513 | 47 093 578 | 46 133 042 | 400 893 112 |
4. | Közhatalmi bevételek | 4 697 800 000 | 4 697 800 000 | 4 699 948 000 | 1 691 667 | 45 691 667 | 1 762 941 667 | 237 941 667 | 66 441 667 | 249 641 667 | 42 641 667 | 87 941 667 | 1 681 941 667 | 175 941 667 | 135 441 663 | 211 689 667 | 4 699 948 000 |
5. | Működési bevételek | 2 758 013 682 | 2 820 873 362 | 2 890 039 947 | 251 205 057 | 216 855 057 | 218 222 057 | 217 605 057 | 241 550 737 | 260 456 057 | 221 346 057 | 258 272 182 | 249 571 521 | 248 304 053 | 252 238 661 | 254 413 451 | 2 890 039 947 |
6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
8. | Működési bevételek összesen: | 10 128 784 541 | 10 345 694 355 | 10 650 873 153 | 496 940 216 | 497 537 708 | 2 223 695 461 | 733 643 858 | 560 650 983 | 750 811 366 | 504 626 310 | 588 636 905 | 2 203 377 502 | 694 448 969 | 659 544 638 | 736 959 237 | 10 650 873 153 |
9. | Személyi juttatások | 2 929 960 968 | 3 103 752 820 | 3 229 002 704 | 251 701 201 | 250 352 106 | 256 289 706 | 294 214 836 | 284 619 309 | 254 410 914 | 256 810 914 | 276 774 241 | 249 459 341 | 273 042 578 | 294 970 726 | 286 356 836 | 3 229 002 704 |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 721 829 340 | 769 392 242 | 817 238 766 | 62 372 463 | 61 562 707 | 61 138 214 | 74 942 574 | 70 239 903 | 64 160 145 | 50 857 000 | 69 187 329 | 94 891 166 | 69 160 725 | 62 248 145 | 76 478 400 | 817 238 766 |
11. | Dologi kiadások | 3 918 597 792 | 4 311 583 162 | 4 470 955 955 | 302 510 999 | 305 447 813 | 381 012 486 | 402 057 294 | 324 535 930 | 346 764 592 | 335 350 092 | 372 919 212 | 413 369 592 | 430 818 346 | 420 445 765 | 435 723 834 | 4 470 955 955 |
12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 133 276 975 | 135 807 220 | 35 166 666 | 10 166 666 | 6 166 666 | 6 818 241 | 6 166 666 | 6 166 666 | 6 792 066 | 9 196 911 | 11 166 666 | 10 666 666 | 15 666 674 | 11 666 666 | 135 807 220 |
13. | Elvonások és befizetések | 0 | 7 218 432 | 7 180 895 | 7 143 358 | 37 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 180 895 |
14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 208 430 000 | 262 188 489 | 282 714 134 | 0 | 0 | 89 015 000 | 11 620 291 | 5 513 191 | 28 911 816 | 15 835 000 | 31 835 000 | 16 835 000 | 16 835 000 | 26 473 836 | 39 840 000 | 282 714 134 |
15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 242 168 020 | 1 397 503 632 | 1 473 171 262 | 31 944 266 | 52 589 266 | 185 564 266 | 295 325 157 | 104 532 635 | 81 614 265 | 157 491 665 | 120 337 665 | 127 264 265 | 107 714 273 | 101 289 265 | 107 504 274 | 1 473 171 262 |
17. | Tartalékok | 880 670 828 | 926 402 368 | 956 643 282 | 69 222 566 | 69 222 566 | 73 222 566 | 490 865 887 | 60 441 964 | 13 222 566 | 71 222 566 | 20 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 30 000 000 | 9 222 598 | 956 643 282 |
0 | |||||||||||||||||
18. | Működési kiadások összesen: | 10 034 656 948 | 10 911 318 120 | 11 372 714 218 | 760 061 519 | 749 378 661 | 1 052 408 904 | 1 575 844 280 | 856 049 598 | 795 250 964 | 894 359 303 | 900 250 357 | 937 986 030 | 933 237 587 | 951 094 410 | 966 792 608 | 11 372 714 218 |
19. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 7 685 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 685 000 | 0 | 0 | 0 | 7 685 000 |
20. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről | 24 707 731 | 24 707 731 | 24 707 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 707 731 | 24 707 731 |
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 874 425 000 | 11 874 425 000 | 12 453 713 903 | 2 622 250 000 | 1 225 519 000 | 0 | 500 000 | 0 | 150 000 000 | 0 | 0 | 6 403 674 000 | 0 | 0 | 2 051 770 903 | 12 453 713 903 |
22. | Felhalmozási bevételek | 311 378 000 | 311 378 000 | 311 378 000 | 11 700 000 | 11 700 000 | 21 578 000 | 32 700 000 | 11 700 000 | 46 700 000 | 36 700 000 | 26 900 000 | 16 700 000 | 32 000 000 | 51 700 000 | 11 300 000 | 311 378 000 |
23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről | 17 500 000 | 17 500 000 | 25 300 000 | 0 | 0 | 17 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 000 | 25 300 000 |
24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 44 250 000 | 85 785 950 | 173 377 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 000 | 41 535 950 | 0 | 3 700 000 | 0 | 0 | 9 550 000 | 87 591 900 | 173 377 850 |
25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 12 272 260 731 | 12 313 796 681 | 12 996 162 484 | 2 633 950 000 | 1 237 219 000 | 39 078 000 | 33 200 000 | 42 700 000 | 238 235 950 | 36 700 000 | 30 600 000 | 6 428 059 000 | 32 000 000 | 61 250 000 | 2 183 170 534 | 12 996 162 484 |
26. | Beruházások (áfával) | 15 117 686 321 | 15 648 653 686 | 16 072 098 572 | 57 906 192 | 93 331 404 | 106 246 972 | 181 841 616 | 315 815 093 | 422 127 147 | 405 022 557 | 177 361 793 | 304 761 396 | 435 657 667 | 990 692 579 | 12 581 334 156 | 16 072 098 572 |
27. | Felújítások (áfával) | 6 299 169 637 | 6 604 277 528 | 6 069 037 359 | 55 389 000 | 56 615 820 | 92 483 615 | 105 788 151 | 104 358 535 | 544 320 743 | 218 606 078 | 162 396 272 | 452 531 578 | 166 603 757 | 732 599 351 | 3 377 344 459 | 6 069 037 359 |
28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 40 000 000 | 40 000 000 | 715 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 675 500 000 | 15 000 000 | 715 500 000 |
29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 7 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 000 | 7 800 000 |
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 482 645 856 | 534 134 271 | 551 782 676 | 19 500 000 | 1 500 000 | 0 | 31 500 000 | 60 338 271 | 52 500 000 | 80 000 000 | 54 590 000 | 67 928 405 | 52 500 000 | 50 000 000 | 81 426 000 | 551 782 676 |
31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 21 939 501 814 | 22 827 065 485 | 23 416 218 607 | 132 795 192 | 151 447 224 | 198 730 587 | 319 129 767 | 480 511 899 | 1 033 947 890 | 703 628 635 | 394 348 065 | 835 221 379 | 654 761 424 | 2 448 791 930 | 16 062 904 615 | 23 416 218 607 |
32. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Különböző finanszírozási kiadások | 1 689 474 571 | 4 689 474 571 | 5 889 474 571 | 1 689 474 571 | 0 | 2 000 000 000 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 889 474 571 |
34. | Finanszírozási kiadások | 1 689 474 571 | 4 689 474 571 | 5 889 474 571 | 1 689 474 571 | 0 | 2 000 000 000 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 889 474 571 |
35. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 651 268 061 | 11 220 051 759 | 11 220 051 759 | 9 651 268 061 | 0 | 0 | 0 | 1 568 783 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 220 051 759 |
36. | Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Különböző finanszírozási bevétel | 1 611 320 000 | 4 611 320 000 | 5 811 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 111 320 000 | 500 000 000 | 0 | 2 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 200 000 000 | 5 811 320 000 |
38. | Finanszírozási bevételek összesen: | 11 262 588 061 | 15 831 371 759 | 17 031 371 759 | 9 651 268 061 | 0 | 0 | 0 | 1 568 783 698 | 0 | 1 111 320 000 | 500 000 000 | 0 | 2 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 200 000 000 | 17 031 371 759 |
39. | Tárgyévi kiadások összesen: | 33 663 633 333 | 38 427 858 176 | 40 678 407 396 | 2 582 331 282 | 900 825 885 | 3 251 139 491 | 2 894 974 047 | 1 336 561 497 | 1 829 198 854 | 1 597 987 938 | 1 294 598 422 | 2 973 207 409 | 1 587 999 011 | 3 399 886 340 | 17 029 697 223 | 40 678 407 396 |
40. | Tárgyévi bevételek összesen: | 33 663 633 333 | 38 490 862 795 | 40 678 407 396 | 12 782 158 277 | 1 734 756 708 | 2 262 773 461 | 766 843 858 | 2 172 134 681 | 989 047 316 | 1 652 646 310 | 1 119 236 905 | 8 631 436 502 | 2 726 448 969 | 1 720 794 638 | 4 120 129 771 | 40 678 407 396 |
41. | Havi eltérés | 0 | 0 | 0 | 10 199 826 995 | 833 930 824 | -988 366 030 | -2 128 130 189 | 835 573 185 | -840 151 538 | 54 658 372 | -175 361 517 | 5 658 229 093 | 1 138 449 958 | -1 679 091 702 | -12 909 567 452 | 0 |
42. | Halmozott eltérés | 0 | 0 | 0 | 10 199 826 995 | 11 033 757 819 | 10 045 391 789 | 7 917 261 601 | 8 752 834 785 | 7 912 683 248 | 7 967 341 620 | 7 791 980 103 | 13 450 209 196 | 14 588 659 154 | 12 909 567 452 | 0 | 0 |
III/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[26]
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- | Pályázó megnevezése | | Elnyert támogatás | | | Projekt összköltsége | Támogatási intenzitás |
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Sopron Megyei Jogú Város | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 100,00 | ||
Önkormányzata | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 261 560 000 | 261 560 000 | 100,00 | |||
2. | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban | 686 671 000 | 686 671 000 | 100,00 | |||
3. | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 87 189 000 | 87 189 000 | 100,00 | |||
4. | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsödei férőhelyek felújítása Sopronban | 151 925 000 | 151 925 000 | 100,00 | |||
TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 20 000 000 | 20 000 000 | 100,00 | ||||
5. | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 2 012 000 000 | 2 012 000 000 | 100,00 | |||
6. | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 130 000 000 | 130 000 000 | 100,00 | |||
7. | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 617 000 000 | 617 000 000 | 100,00 | |||
8. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 962 932 000 | 962 932 000 | 100,00 | |||
9. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 748 068 000 | 748 068 000 | 100,00 | |||
10. | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben | 120 000 000 | 120 000 000 | 100,00 | |||
11. | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése | 557 000 000 | 557 000 000 | 100,00 | |||
12. | TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében | 45 650 000 | 45 650 000 | 100,00 | |||
13. | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése | 462 498 955 | 462 498 955 | 100,00 | |||
14. | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 754 662 903 | 754 662 903 | 100,00 | |||
15. | Polgármesteri Hivatal | Kulturális és közöségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-06-2016-00082 | 62 500 000 | 62 500 000 | 100,00 | ||
16. | Összesen: | 9 179 656 858 | 0 | 0 | 9 179 656 858 | 100,00 | |
III/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[27]
Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2017. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása
Sor- | | személyi kiadás | munkaadókat terhelő járulékok | | pénzeszk. átadás | | | | | költségvetési maradvány | önkor- |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
1. | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 125 000 000 | 375 000 000 | 0 | |||||
2. | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 261 560 000 | 261 560 000 | 261 560 000 | 0 | ||||||
3. | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban | 677 875 615 | 677 875 615 | 34 000 000 | 643 875 615 | 0 | |||||
4. | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 86 935 000 | 86 935 000 | 4 000 000 | 82 935 000 | 0 | |||||
5. | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban | 148 679 515 | 148 679 515 | 7 217 000 | 141 462 515 | 0 | |||||
6. | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | ||||||
7. | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 1 992 604 560 | 1 992 604 560 | 527 939 000 | 1 464 665 560 | 0 | |||||
8. | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 133 538 000 | 133 538 000 | 3 000 000 | 126 238 000 | 4 300 000 | |||||
9. | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 612 555 000 | 612 555 000 | 15 000 000 | 597 555 000 | 0 | |||||
10. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 962 932 000 | 962 932 000 | 37 750 000 | 925 182 000 | 0 | |||||
11. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 748 068 000 | 748 068 000 | 21 750 000 | 726 318 000 | 0 | |||||
12. | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00001 Új háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadó építése Sopron bánfalvi városrészben | 118 500 000 | 2 257 632 | 120 757 632 | 1 500 000 | 114 389 505 | 4 868 127 | ||||
13. | TOP-6.6.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Egészségügyi Alapellátás Lenkey utcai Rendelőintézetének infrastrukturális fejlesztése | 557 000 000 | 0 | 557 000 000 | 144 250 000 | 412 750 000 | 0 | ||||
14. | TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében | 45 650 000 | 45 650 000 | 0 | 45 650 000 | 0 | |||||
15. | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése | 462 498 955 | 462 498 955 | 0 | 462 498 955 | 0 | |||||
16. | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 754 662 903 | 754 662 903 | 754 662 903 | 0 | 0 | |||||
17. | Kulturális és közöségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-06-2016-00082 | 28 050 000 | 6 171 000 | 28 279 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 | 0 | |||
18. | Összesen: | 28 050 000 | 6 171 000 | 73 929 000 | 675 500 000 | 6 397 552 665 | 1 966 614 515 | 9 147 817 180 | 3 020 128 903 | 6 118 520 150 | 9 168 127 |
III/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[28]
Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban
adatok Ft-ban | ||||||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 és azt követő évek | Összesen | |||||||||||||||||
Sor- | Feladat megnevezése | Megjegyzés | Saját forrás | Elnyert támogatás | Pályázott | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Pályázott | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Pályázott | Össz. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||
1. | Orvosi rendelők működésének támogatása | szerz. a. | 4 840 000 | 4 840 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 13 440 000 | 0 | 0 | 17 540 000 | ||||||||
2. | Labdarúgó csapat | szerz. a. | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 75 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 | ||||||||
3. | RAABERSPORT Kft. csapat támogatás | szerz. a. | 62 000 000 | 62 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 162 000 000 | 0 | 0 | 212 000 000 | ||||||||
4. | Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. | szerz. a. | 60 000 000 | 60 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 160 000 000 | 0 | 0 | 210 000 000 | ||||||||
5. | Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás | szerz. a. | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | ||||||||
6. | Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás | szerz. a. | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | ||||||||
7. | Sport Centrum működtetésének támogatása | szerz. a. | 95 000 000 | 95 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 225 000 000 | 0 | 0 | 290 000 000 | ||||||||
8. | Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás | közhasznú szerz. a. | 130 000 000 | 130 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 370 000 000 | 0 | 0 | 490 000 000 | ||||||||
9. | FORENO Nonprofit Kft. | szerződés alapján | 35 500 000 | 35 500 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 65 500 000 | 0 | 0 | 95 500 000 | ||||||||
10. | Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj | Üzemeltetési szerz. | 45 572 000 | 45 572 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 85 572 000 | 0 | 0 | 105 572 000 | ||||||||
11. | Műjégpálya üzemeltetés | szerz. a. | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | ||||||||
12. | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás | 14/2005. (I. 27.) | 2 350 320 | 2 350 320 | 1 400 000 |
| 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 5 150 320 | 0 | 0 | 6 550 320 | |||||||
13. | Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás | szerz. a. | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | ||||||||
14. | Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás | szerz. a. | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | ||||||||
15. | Foglalkozás egészségügy | szerz. a. | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | ||||||||
16. | Könyvvizsgálói díj | szerz. a. | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 13 500 000 | 0 | 0 | 18 000 000 | ||||||||
17. | Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj | szerz. a. | 224 000 000 | 224 000 000 | 172 000 000 | 172 000 000 | 172 000 000 | 172 000 000 | 568 000 000 | 0 | 0 | 740 000 000 | ||||||||
18. | Idősek Otthonában történő ellátás | szerz. a. | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 13 500 000 | 0 | 0 | 18 000 000 | ||||||||
19. | Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj | 202/2010. (VIII. 26.) | 2 366 000 | 2 366 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 7 566 000 | 0 | 0 | 9 792 000 | ||||||||
20. | Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj | ör. rendelet | 12 126 000 | 12 126 000 | 12 126 000 | 12 126 000 | 12 126 000 | 12 126 000 | 36 378 000 | 0 | 0 | 48 504 000 | ||||||||
21. | Babakötvény | 23/2006. (VI. 29.) | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 39 000 000 | 0 | 0 | 52 000 000 | ||||||||
22. | Parkerdő Piknik | szerz. a. | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 13 500 000 | 0 | 0 | 18 000 000 | ||||||||
23. | Kisalföld Volán Zrt. veszteség megtérítése | 348/2013. (XII. 19.) | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 0 | 0 | 66 000 000 | 0 | 0 | 99 000 000 | ||||||||
24. | Kisalföld Volán Zrt. üzemeltetési díj | 322/2013. (XI. 28.) | 80 156 667 | 80 156 667 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 208 156 667 | 0 | 0 | 281 550 667 | ||||||||
25. | Soproni Vízmű Zrt. csapadékcsatorna üzemeltetése | szerz. a. | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 100 000 | 114 300 000 | 0 | 0 | 152 400 000 | ||||||||
26. | Kegyeleti közszolgáltatás | szerz. a. | 7 093 000 | 7 093 000 | 7 093 000 | 7 093 000 | 14 186 000 | 14 186 000 | 28 372 000 | 0 | 0 | 38 640 000 | ||||||||
27. | NKP. Kft. Ingatlan-nyilvántartási adatbázis | szerz. a. | 814 560 | 814 560 | 814 560 | 814 560 | 814 560 | 814 560 | 2 443 680 | 0 | 0 | 3 258 240 | ||||||||
28. | Mélyépítési fejlesztések | 46/2017. (III. 30.) hat. | 200 000 000 | 200 000 000 | 2 720 000 000 | 2 720 000 000 | 4 700 000 000 | 4 700 000 000 | 7 620 000 000 | 0 | 0 | 7 620 000 000 | ||||||||
29. | Bursa Hungarica | 125/2017. (V. 25.) hat. | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | ||||||||
30. | Összesen: | 1 130 918 547 | 0 | 0 | 1 130 918 547 | 3 484 433 560 | 0 | 0 | 3 484 433 560 | 5 400 526 560 | 0 | 0 | 5 400 526 560 | 10 015 878 667 | 0 | 0 | 10 784 307 227 | |||
III/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján
adatok Ft-ban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi terv |
A | B | C |
1. | Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások: | 60 000 |
2. | Ellátottak térítési díjának elengedése | 60 000 |
3. | Ellátottak kártérítésének elengedése | 0 |
4. | Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások: | 0 |
5. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | 0 |
6. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 |
7. | Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások: | 32 622 000 |
8. | Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 12 468 000 |
9. | Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 9 938 000 |
10. | Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
11. | Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 10 216 000 |
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 |
13. | Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: | 32 660 436 |
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 32 660 436 |
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 |
16. | Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: | 0 |
17. | Egyéb kedvezmény | 0 |
18. | Egyéb kölcsön elengedése | 0 |
19. | Összesen: | 65 342 436 |
III/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez
Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő három évben
adatok E Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Évek | Összesen | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Helyi adók | 4 470 000 | 4 470 000 | 4 470 000 | 4 470 000 | 17 880 000 |
2. | Tulajdonosi bevételek | 436 200 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 636 200 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 27 800 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 87 800 |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 311 378 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 061 378 |
5. | Részesedések értékesítése | 0 | ||||
6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | ||||
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | ||||
8. | Saját bevételek (01+....07) | 5 245 378 | 5 140 000 | 5 140 000 | 5 140 000 | 20 665 378 |
9. | Saját bevételek (08. sor) *0,5 | 2 622 689 | 2 570 000 | 2 570 000 | 2 570 000 | 10 332 689 |
10. | Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | ||||
12. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | ||||
13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||
14. | Adott váltó | 0 | ||||
15. | Pénzügyi lízing | 0 | ||||
16. | Halasztott fizetés | 0 | ||||
17. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||
18. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | ||||
20. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | ||||
21. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||
22. | Adott váltó | 0 | ||||
23. | Pénzügyi lízing | 0 | ||||
24. | Halasztott fizetés | 0 | ||||
25. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||
26. | Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 2 622 689 | 2 570 000 | 2 570 000 | 2 570 000 | 10 332 689 |
III/8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez
Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása
adatok E Ft-ban | |||||
Sor- | Megnevezés | 2017. év | 2018. év | 2019. év | összesen |
A | B | C | D | E | G |
1. | I. Hitel-visszafizetés | ||||
2. | - Folyószámla hitelállomány * | - | - | - | - |
3. | - Fejlesztési hiteltörlesztés | - | - | - | - |
4. | Hitel-visszafizetés összesen: | - | - | - | - |
5. | II. Kötvénykibocsátás | ||||
6. | - Kötvény-visszafizetés | - | - | - | - |
7. | - Kötvény éves díj, garanciavállalási díj | - | - | - | - |
8. | - Kifizető és kamatszámító ügynöki szolgáltatás átalánydíj | - | - | - | - |
9. | Kötvénykibocsátás tőketörlesztés összesen: | - | - | - | - |
10. | III. Kamatfizetési kötelezettség | ||||
11. | - Likvid hitel * | 38 000 | - | - | 38 000 |
12. | - Fejlesztési hitel | - | - | - | - |
13. | - Kötvény | - | - | - | - |
14. | Kamatfizetési kötelezettség összesen | 38 000 | - | - | 38 000 |
15. | Adott időszak adósságszolgálata összesen | 38 000 | - | - | 38 000 |
16. | IV. Kezességvállalás | ||||
17. | - Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC) | 22 512 | 2 120 | - | 24 632 |
18. | - Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás | 27 260 | 27 259 | 27 259 | 81 778 |
19. | - Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele | - | 600 000 | - | 600 000 |
20. | - FKL Kft. hitele | 60 000 | - | - | 60 000 |
21. | - Raabersport Kft. hitele | - | 85 000 | - | 85 000 |
23. | Kezességvállalás összesen: | 109 772 | 714 379 | 27 259 | 851 410 |
24. | Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen: | 147 772 | 714 379 | 27 259 | 889 410 |
* Folyószámla hitelkeret: 1 000 000 E Ft | |||||
* Tervezett kamat fizetési kötelezettség | |||||
IV/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[29]
Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 2017. évi előirányzatai
adatok Ft-ban | |||||
| | 2017. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | | | |
A | B | C | C | ||
1. | Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ | 900 000 | 40 000 | 940 000 | |
2. | Deák Téri Általános Iskola | 3 000 000 | 30 000 | 3 030 000 | |
3. | Gárdonyi Géza Általános Iskola | 800 000 | 5 780 000 | 6 580 000 | |
5. | Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
6. | Lackner Kristóf Általános Iskola | 1 600 000 |
| 1 600 000 | |
7. | Kozmutza Flóra EGYMI, Ált. Isk. és Spec. Szakisk. | 1 000 000 | 3 204 000 | 4 204 000 | |
8. | Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 600 000 | 2 380 000 | 3 980 000 | |
9. | Széchenyi István Gimnázium | 2 500 000 | 15 690 000 | 18 190 000 | |
10. | Kollégium | 2 000 000 | 5 896 000 | 7 896 000 | |
11. | Összesen | 15 000 000 | 33 020 000 | 48 020 000 | |
IV/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[30]
Az önkormányzat 2017. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban
adatok Ft-ban | |||||||||||
| | | Állam- | | | | | | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 654 992 094 | 0 | 0 | 2 654 992 094 | Költségvetési intézmények | 3 990 077 227 | 0 | 0 | 3 990 077 227 | |
3. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | Önkormányzati Hivatal | 1 581 104 747 | 0 | 0 | 1 581 104 747 | |
4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 400 893 112 | 0 | 0 | 400 893 112 | Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 173 597 758 | 12 756 320 | 0 | 186 354 078 | |
5. | Közhatalmi bevételek | 204 948 000 | 4 495 000 000 | 4 699 948 000 | Önkormányzati dologi kiadások | 1 263 250 867 | 448 367 028 | 0 | 1 711 617 895 | ||
6. | Működési bevételek | 2 307 597 487 | 582 442 460 | 2 890 039 947 | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 791 194 338 | 163 327 880 | 0 | 954 522 218 | ||
7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | Ellátottak juttatásai | 0 | 131 000 000 | 0 | 131 000 000 | |
8. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | Önkormányzati fejlesztések | 0 | 1 990 500 | 0 | 1 990 500 | |
9. |
| Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. |
| Terület és településfejlesztési program | 45 650 000 | 0 | 0 | 45 650 000 | |||||
11. |
| Önkormányzati általános támogatások | 462 787 109 | 1 224 337 162 | 0 | 1 687 124 271 | |||||
12. |
| Önkormányzati pályázati támogatások | 0 | 69 630 000 | 0 | 69 630 000 | |||||
13. |
| Önkormányzati lakásalap | 0 | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 | |||||
14. |
| Önkormányzati tartalékok | 71 004 586 | 885 638 696 | 0 | 956 643 282 | |||||
15. |
| Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 38 000 000 | 38 000 000 | |||||||
16. | Működési bevételek összesen: | 5 573 430 693 | 5 077 442 460 | 0 | 10 650 873 153 | Működési kiadások összesen: | 8 378 666 632 | 2 994 047 586 | 0 | 11 372 714 218 | |
17. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7 685 000 | 0 | 7 685 000 | Költségvetési intézmények | 46 177 804 | 0 | 0 | 46 177 804 | |
19. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 24 707 731 | 0 | 24 707 731 | Önkormányzati Hivatal | 65 107 060 | 0 | 0 | 65 107 060 | |
20. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 678 599 000 | 775 114 903 | 0 | 12 453 713 903 | Önkormányzati dologi kiadások | 14 745 000 | 0 | 0 | 14 745 000 | |
21. | Felhalmozási bevételek | 0 | 311 378 000 | 0 | 311 378 000 | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 0 | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | |
22. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 25 300 000 | 0 | 25 300 000 | Önkormányzati fejlesztések | 1 003 118 955 | 2 085 928 029 | 3 089 046 984 | ||
23. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 173 377 850 | 0 | 173 377 850 | Önkormányzati felújítások | 1 173 926 899 | 595 244 760 | 0 | 1 769 171 659 | |
24. |
| Terület és településfejlesztési program | 14 024 097 222 | 0 | 0 | 14 024 097 222 | |||||
25. |
|
| Modern Városok Program | 3 582 157 202 | 0 | 0 | 3 582 157 202 | ||||
26. |
| Önkormányzati általános támogatások | 11 926 000 | 223 656 676 | 0 | 235 582 676 | |||||
27. |
| Önkormányzati lakásalap | 9 000 000 | 461 133 000 | 0 | 470 133 000 | |||||
28. | Felhalmozási bevételek összesen: | 11 678 599 000 | 1 309 878 484 | 0 | 12 996 162 484 | Felhalmozási kiadások összesen: | 19 930 256 142 | 3 485 962 465 | 0 | 23 416 218 607 | |
29. |
| Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 78 154 571 | 5 811 320 000 | 0 | 5 889 474 571 | |||||
30. | Bevételek összesen: | 17 252 029 693 | 6 387 320 944 | 0 | 23 647 035 637 | Kiadások összesen: | 28 387 077 345 | 12 291 330 051 | 0 | 40 678 407 396 | |
31. |
| Költségvetés egyenlege (hiány): | -17 031 371 759 | ||||||||
32. | Finanszírozási bevétel: | 17 031 371 759 | |||||||||
33. | Bevételek mindösszesen: | 17 252 029 693 | 6 387 320 944 | 0 | 40 678 407 396 | Kiadások mindösszesen: | 28 387 077 345 | 12 291 330 051 | 0 | 40 678 407 396 | |
V/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE
A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása.
Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:
1. Szociálpolitikai támogatás
A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.
2. Kulturális feladatok támogatása
Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.
3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása
A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.
4. Civil szervezetek támogatása
A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.
5. Sporttámogatás
A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi sportrendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.
II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI
1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.
2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.
3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.
Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.
4. A III. fejezetben megjelölt bizottságok - illetve a Közgyűlés - döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviseletében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1-5 évben a támogatásból való kizárást).
A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el.
Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötöttséggel biztosítja.
5. A III. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés elfogadását követően, legkésőbb április 30-ig (esetleges második körben augusztus 31-ig).
6. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.
7. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.
8. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.
9. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és - az alapítványi pályázó kivételével - saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.
Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.
III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI
1. Szociálpolitikai támogatás | - Népjóléti Bizottság |
2. Kulturális feladatok támogatása | - Kulturális és Oktatási Bizottság |
3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása | - Kulturális és Oktatási Bizottság |
4. Civil szervezetek támogatása | - Kulturális és Oktatási Bizottság |
5. Sporttámogatás | - Ifjúsági-, Turisztikai és Sport Bizottság |
IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása a „Lakásalapban” szereplő Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás című előirányzat, valamint a befolyó törlesztő részletek.
A támogatás odaítéléséről a Népjóléti Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 3-3 tagjából alakult testület dönt.
A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.
V/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez[31]
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai
A kiküldetés engedélyezése
1.1 A külföldre utazó önkormányzati küldöttség ideiglenes kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.
1.2 A polgármester ideiglenes, sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult.
Alpolgármester és tanácsnokok ideiglenes, sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.
A kiküldést teljesítők költségtérítése
2.1 A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetőleg költségtérítésre jogosult.
2.2 I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármester, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.
2.3 Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.
2.4 Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés, stb.) fedezete címén.
2.5 Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.
2.6 Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.
Az elszámolásos valutaellátmány
3. Az elszámolásos valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását - indokolt esetben - a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.
Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás
4.1 A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei - a hivatali gépjármű kivételével - a kiküldöttet terhelik.
4.2 Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.
4.3 Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:
a) repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében
b) hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját - elszámolásos, illetve átalányos - a kiküldetést elrendelő állapítja meg.
c) az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.
A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje
5.1 A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.
5.2 A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.
5.3 A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkori adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.
5.4 A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.
5.5 A kiküldetési rendelvényhez mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.
V/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez
Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében szereplő rovatszám pozíciók szerinti bontása.
A címrend 11 jelből álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:
Első pozíció: | CÍM | = 0-től - 9-ig terjedő számozással, tartalma: önkormányzati tevékenységek csoportosítása a tevékenységek jellege szerint | |
Második pozíció: | vagy | ALCÍM | = költségvetési maradványnál működési és felhalmozási bontás |
Harmadik-negyedik pozíció: | Kormányzati funkciócsoport | = a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti funkciócsoportok | |
Ötödik-hatodik pozíció: | SORSZÁM | ||
Hetedik-tizedik pozíció: | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK: | = Rovat azonosító a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján (technikailag 4 jegyűre kiegészítve, ahol szükséges) | |
Tizenegyedik pozíció: | = Önkormányzati feladatok megbontása kötelező, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat bontásban |
Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint
0 | ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS | |||||||||||
4 | 01 | 01 | Polgármesteri Hivatal | |||||||||
0 | SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS | |||||||||||
4 | 08 | 01 | Széchenyi István Városi Könyvtár | |||||||||
4 | 08 | 02 | Soproni Múzeum | |||||||||
0 | OKTATÁS | |||||||||||
4 | 09 | 01 | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | |||||||||
4 | 09 | 02 | Hermann Alice Óvoda | |||||||||
4 | 09 | 03 | Trefort Téri Óvoda | |||||||||
4 | 09 | 04 | Központi Gyermekkonyha | |||||||||
0 | SZOCIÁLIS VÉDELEM | |||||||||||
4 | 10 | 01 | SMJV Egyesített Bölcsődék | |||||||||
4 | 10 | 02 | Soproni Szociális Intézmény | |||||||||
Bevételek | ||||||||||||
1-4. pozíció | 5-6. pozíció | 7. pozíció | ||||||||||
Rovat: | sorszám | „1” Kötelező feladat | ||||||||||
Kiadások | ||||||||||||
1. pozíció | 2. pozíció | 3-4. pozíció | 5-6. pozíció | 7-10. pozíció | 11. pozíció | |||||||
„0” | „1” önkormányzati személyi juttatás | Kormányzati funkció csoport: | sorszám | Rovat: | „1” Kötelező feladat | |||||||
„1” önkormányzati dologi kiadás | „04” Gazdasági ügyek | K300 Dologi kiadások | ||||||||||
„2” Önkormányzati városüzemeltetési kiadás | „1” SH Zrt. által ellátott | „05” Környezetvédelem | K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
„2” Önkormányzat által ellátott | „06” Lakásépítés és kommunális létesítmények | K502 Elvonások és befizetések | ||||||||||
„3” Önkormányzati fejlesztés | „1” Kötelezettségvállalás | „07” Egészségügy | K506 Egyéb működési célú | |||||||||
„2” Új induló | „08” Szabadidő, sport, kultúra, vallás | támogatások államháztartáson | ||||||||||
„4” Önkormányzati felújítás | „1” Kötelezettségvállalás | „09” Oktatás | belülre | |||||||||
„2” Új induló | „10” Szociális védelem | K508 Működési célú | ||||||||||
„5” Fejlesztési programok | „3” Terület és településfejlesztési program | „90” Technikai funkció | visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||||||||
„6” Önkormányzati támogatások | „1” Önkormányzati általános támogatás | államháztartáson kívülre | ||||||||||
„7” Önkormányzati lakásalap kiadás | támogatások államháztartáson | |||||||||||
„8” Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | „1” hitel | kívülre | ||||||||||
„2” kölcsön | K513 Tartalékok | |||||||||||
„3” értékpapír | K600 Beruházások (áfával) | |||||||||||
„9” Önkormányzati tartalék | „1” Általános tartalék | K700 Felújítások (áfával) | ||||||||||
„2” Céltartalék | K840 Egyéb felhalmozási célú | |||||||||||
„3” Intézményi évközi többletigény | támogatások államháztartáson | |||||||||||
„4” Egyéb évközi többlet | belülre | |||||||||||
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1). Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2). Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2017. IX. 28-án 15 óra 30 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1), 1. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1), 2. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1), 3. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1), 4. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1), 5. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2), 6. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2), 7. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2), 8. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2), 9. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2), 10. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3), 11. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3), 12. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3), 13. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (3), 14. melléklet. Hatályos: 2017. IX. 28-án 15 óra 30 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4), 14. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5), 15. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (4), 17. melléklet. Hatályos: 2017. IX. 28-án 15 óra 30 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6), 16. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7), 17. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7), 18. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7), 19. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7), 20. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7), 21. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (6), 24. melléklet. Hatályos: 2017. IX. 28-án 15 óra 30 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8), 22. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.
Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9), 23. melléklet. Hatályos: 2017. XI. 30-án 14 óra 40 perctől.