Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 12. 20- 2019. 02. 27

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra,

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.


2. A gazdálkodás általános alapelvei


2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1)[1] A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 76 273 659 728 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.

4. § (1)[2] A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 76 273 659 728 Ft-ban állapítja meg.

(2)[3] A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 068 427 329 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 582 803 140 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 178 294 950 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 821 744 394 Ft összeggel,

e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 234 607 977 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 123 000 000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 753 627 660 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 1 255 601 472 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 13 392 157 117 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 24 667 151 880 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 2 059 133 916 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 74 500 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 486 784 745 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 21 639 170 053 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 13 364 682 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 923 290 413 Ft-tal.

5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2018. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;

c) az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2018. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;

h) az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati támogatások” felhasználásának szabályait a IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés a települési önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok külföldi kiküldetésének szabályait a IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok


10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2018. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és az Önkormányzati Hivatalt.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 43 700 Ft 2018. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) Az intézményeknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivétel:

- a közlekedési költségtérítés,

- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(2) A Polgármesteri Hivatal kivételével az intézmények dologi kiadásokat esetenként 100 000 Ft-ig teljesíthetnek készpénzben. Az intézmények - likviditásuk ütemezése érdekében - 50 000 Ft-ot meghaladó készpénzes dologi kiadásaikat előzetesen írásban kötelesek az Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztálya részére bejelenteni, az ellenjegyzésre megküldött kötelezettségvállalással együtt.


4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása


14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembe vételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.


5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Az év közben kifizetett jutalom összegéről az intézmény a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályát a kifizetés kezdeményezése előtt tájékoztatni köteles.

(5) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.


6. Be nem hajtható követelések szabályai


16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.


7. A költségvetés végrehajtásának szabályai


17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2018. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 769 379 196 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.

A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.

Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 1%-án belül - esetenként - 49,5 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő az „Intézményvezetők jutalomkerete” jogcím felhasználásáról; a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett érdekvédelmi körrel folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és a személyre szóló jutalmak átadásáról intézkedjen;

ae) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítás” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

c) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

d) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

e) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

f) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitika” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6)[4] A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 1 869 292 255 Ft tervezett összeg használható fel a 2018. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2019. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.


8. Záró rendelkezések


24. § (1) Jelen rendelet 2018. február 22 napján 16 óra 10 perckor lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.



I/1. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[5]


Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként







 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám


 
 
 
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.

 B110

 Önkormányzatok működési támogatásai

 2 542 772 691

 2 747 150 396

 2 814 414 036

 2.

 B120

 Elvonások és befizetések bevételei

 0

 0

 0

 3.

 B160

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 286 634 574

 322 671 442

 323 800 692

 4.

 B300

 Közhatalmi bevételek

 4 807 500 000

 4 808 685 149

 4 808 685 149

 5.

 B400

 Működési bevételek

 2 789 064 591

 3 001 880 970

 3 024 455 792

 6.

 B640

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 0

 0

 0

 7.

 B650

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 0

 0

 5 035 050







 8.


 Működési bevételek összesen: (1+…+7)

 10 425 971 856

 10 880 387 957

 10 976 390 719







 9.

 K100

 Személyi juttatások

 3 085 299 464

 3 239 387 191

 3 296 603 706

 10.

 K200

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 669 902 226

 731 935 124

 742 344 497

 11.

 K300

 Dologi kiadások

 3 917 691 656

 4 452 041 065

 4 559 448 566

 12.

 K400

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 125 000 000

 126 424 455

 127 553 705

 13.

 K502

 Elvonások és befizetések

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 14.

 K506

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 290 537 484

 326 237 539

 341 195 347

 15.

 K508

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 0

 0

 8 100 000

 16.

 K512

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 1 388 920 000

 1 527 101 085

 1 569 015 535

 17.

 K513

 Tartalékok

 919 140 251

 1 171 098 294

 936 655 095







 18.


 Működési kiadások összesen: (9+…+17)

 10 406 491 081

 11 584 224 753

 11 590 916 451







 19.


 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)

 19 480 775

 -703 836 796

 -614 525 732







 20.

 B210

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 0

 0

 0

 21.

 B230

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

 0

 0

 0

 22.

 B250

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 13 918 498 667

 13 922 600 242

 22 486 363 164

 23.

 B500

 Felhalmozási bevételek

 231 078 000

 251 078 000

 251 179 575

 24.

 B740

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 0

 0

 6 551 071

 25.

 B750

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 48 000 000

 51 419 505

 55 871 650







 26.


 Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)

 14 197 576 667

 14 225 097 747

 22 799 965 460







 27.

 K600

 Beruházások (áfával)

 22 064 563 975

 22 392 624 780

 30 932 223 081

 28.

 K700

 Felújítások (áfával)

 11 418 503 357

 11 669 694 167

 11 677 946 308

 29.

 K840

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 0

 3 400 032

 7 596 801

 30.

 K860

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 0

 33 882 270

 37 013 836

 31.

 K890

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 198 993 198

 426 793 198

 426 793 198







 32.


 Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)

 33 682 060 530

 34 526 394 447

 43 081 573 224







 33.


 Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)

 -19 484 483 863

 -20 301 296 700

 -20 281 607 764







 34.


 Költségvetési bevételek összesen: (8+26)

 24 623 548 523

 25 105 485 704

 33 776 356 179

 35.


 Költségvetési kiadások összesen: (18+32)

 44 088 551 611

 46 110 619 200

 54 672 489 675







 36.


 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)

 -19 465 003 088

 -21 005 133 496

 -20 896 133 496







 37.

 B816

 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)

 0

 0

 0

 38.

 B816

 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)

 0

 0

 0

 39.

 B816

 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

 0

 0

 0







 40.


 Költségvetési maradvány igénybe vétele

 19 550 243 141

 21 090 373 549

 26 185 303 549

 41.


 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)

 15 312 000 000

 17 312 000 000

 16 312 000 000







 42.


 Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42)

 34 862 243 141

 38 402 373 549

 42 497 303 549







 43.


 Költségvetési szervnek folyósított támogatás

 0

 0

 0

 44.


 Különböző finanszírozási kiadások

 15 397 240 053

 17 397 240 053

 21 601 170 053







 45.


 Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)

 15 397 240 053

 17 397 240 053

 21 601 170 053







 46.


 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)

 19 465 003 088

 21 005 133 496

 20 896 133 496







 47.


 Tárgyévi kiadások összesen: (35+46)

 59 485 791 664

 63 507 859 253

 76 273 659 728

 48.


 Tárgyévi bevételek összesen: (34+43)

 59 485 791 664

 63 507 859 253

 76 273 659 728



I/2. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[6]


Költségvetési Intézmények 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)







 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

 
 
 
Rovat száma

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.

 Önkormányzatok működési támogatásai

 B110

 0

 0

 0

 2.

 Elvonások és befizetések bevételei

 B120

 0

 0

 0

 3.

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B160

 226 900 000

 227 690 000

 227 690 000

 4.

 Közhatalmi bevételek

 B300

 0

 0

 0

 5.

 Működési bevételek

 B400

 914 583 608

 946 384 094

 968 658 344

 6.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B640

 0

 0

 0

 7.

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 B650

 0

 0

 35 050







 8.

 Működési bevételek összesen:


 1 141 483 608

 1 174 074 094

 1 196 383 394







 9.

 Személyi juttatások

 K100

 2 114 396 519

 2 212 068 287

 2 259 493 951

 10.

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 K200

 457 171 819

 502 344 079

 512 404 237

 11.

 Dologi kiadások

 K300

 1 172 835 099

 1 208 814 290

 1 224 557 179

 12.

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 K400

 0

 0

 0

 13.

 Elvonások és befizetések

 K502

 0

 0

 0

 14.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 K506

 0

 0

 0

 15.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K508

 0

 0

 0

 16.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 K512

 0

 0

 0

 17.

 Tartalékok

 K513

 0

 0

 0







 18.

 Működési kiadások összesen:


 3 744 403 437

 3 923 226 656

 3 996 455 367







 19.

 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

  

 -2 602 919 829

 -2 749 152 562

 -2 800 071 973







 20.

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 B210

 0

 0

 0

 21.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B250

 0

 0

 1 196 769

 22.

 Felhalmozási bevételek

 B500

 0

 0

 0

 23.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B740

 0

 0

 0

 24.

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 B750

 0

 0

 0







 25.

 Felhalmozási bevételek összesen:


 0

 0

 1 196 769







 26.

 Beruházások (áfával)

 K600

 0

 47 059 137

 61 709 321

 27.

 Felújítások (áfával)

 K700

 0

 6 421 840

 8 921 840

 28.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 K840

 0

 144 032

 1 340 801

 29.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K860

 0

 0

 0

 30.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 K890

 0

 0

 0







 31.

 Felhalmozási kiadások összesen:


 0

 53 625 009

 71 971 962







 32.

 Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 0

 -53 625 009

 -70 775 193







 33.

 Költségvetési bevételek összesen:


 1 141 483 608

 1 174 074 094

 1 197 580 163

 34.

 Költségvetési kiadások összesen:


 3 744 403 437

 3 976 851 665

 4 068 427 329







 35.

 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)


 -2 602 919 829

 -2 802 777 571

 -2 870 847 166







 36.

 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)

 B8161

 1 901 940 604

 1 961 506 616

 2 047 162 438

 37.

 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)

 B8162

 700 979 225

 741 345 751

 723 759 524

 38.

 Központi, irányító szervi támogatás összesen:

 B816

 2 602 919 829

 2 702 852 367

 2 770 921 962

 39.

 Költségvetési maradvány igénybe vétele

 B8131

 0

 99 925 204

 99 925 204

 41.

 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)

 B8

 0

 0

 0

 42.

 Finanszírozási bevételek összesen:


 2 602 919 829

 2 802 777 571

 2 870 847 166







 43.

 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

 K915

 0

 0

 0

 44.

 Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)

 K9

 0

 0

 0

 45.

 Finanszírozási kiadások összesen:


 0

 0

 0







 46.

 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)


 2 602 919 829

 2 802 777 571

 2 870 847 166







 47.

 Tárgyévi kiadások összesen:


 3 744 403 437

 3 976 851 665

 4 068 427 329

 48.

 Tárgyévi bevételek összesen:


 3 744 403 437

 3 976 851 665

 4 068 427 329







 Egyesített Bölcsődék 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként







 


Sor-
szám

 
 
 
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

 
 
 
Rovat száma

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 49.

 Önkormányzatok működési támogatásai

 B110

 0

 0

 0

 50.

 Elvonások és befizetések bevételei

 B120

 0

 0

 0

 51.

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B160

 0

 0

 0

 52.

 Közhatalmi bevételek

 B300

 0

 0

 0

 53.

 Működési bevételek

 B400

 34 790 035

 34 790 035

 34 790 035

 54.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B640

 0

 0

 0

 55.

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 B650

 0

 0

 0







 56.

 Működési bevételek összesen:


 34 790 035

 34 790 035

 34 790 035







 57.

 Személyi juttatások

 K100

 327 288 437

 335 218 384

 336 526 295

 58.

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 K200

 72 465 022

 76 894 395

 78 941 938

 59.

 Dologi kiadások

 K300

 92 423 388

 95 321 324

 95 321 324

 60.

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 K400

 0

 0

 0

 61.

 Elvonások és befizetések

 K502

 0

 0

 0

 62.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 K506

 0

 0

 0

 63.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K508

 0

 0

 0

 64.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 K512

 0

 0

 0

 65.

 Tartalékok

 K513

 0

 0

 0







 66.

 Működési kiadások összesen:


 492 176 847

 507 434 103

 510 789 557







 67.

 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 -457 386 812

 -472 644 068

 -475 999 522







 68.

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 B210

 0

 0

 0

 69.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B250

 0

 0

 0

 70.

 Felhalmozási bevételek

 B500

 0

 0

 0

 71.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B740

 0

 0

 0

 72.

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 B750

 0

 0

 0







 73.

 Felhalmozási bevételek összesen:


 0

 0

 0







 74.

 Beruházások (áfával)

 K600

 0

 6 417 941

 6 417 941

 75.

 Felújítások (áfával)

 K700

 0

 0

 0

 76.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 K840

 0

 0

 0

 77.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K860

 0

 0

 0

 78.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 K890

 0

 0

 0







 79.

 Felhalmozási kiadások összesen:


 0

 6 417 941

 6 417 941







 80.

 Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 0

 -6 417 941

 -6 417 941







 81.

 Költségvetési bevételek összesen:


 34 790 035

 34 790 035

 34 790 035

 82.

 Költségvetési kiadások összesen:


 492 176 847

 513 852 044

 517 207 498







 83.

 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)


 -457 386 812

 -479 062 009

 -482 417 463







 84.

 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)

 B8161

 255 073 858

 256 605 863

 315 843 317

 85.

 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)

 B8162

 202 312 954

 210 147 629

 154 265 629

 86.

 Központi, irányító szervi támogatás összesen:

 B816

 457 386 812

 466 753 492

 470 108 946

 87.

 Költségvetési maradvány igénybe vétele

 B8131

 0

 12 308 517

 12 308 517

 89.

 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)

 B8




 90.

 Finanszírozási bevételek összesen:


 457 386 812

 479 062 009

 482 417 463







 91.

 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

 K915




 92.

 Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)

 K9




 93.

 Finanszírozási kiadások összesen:


 0

 0

 0







 94.

 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)


 457 386 812

 479 062 009

 482 417 463







 95.

 Tárgyévi kiadások összesen:


 492 176 847

 513 852 044

 517 207 498

 96.

 Tárgyévi bevételek összesen:


 492 176 847

 513 852 044

 517 207 498







 Soproni Szociális Intézmény 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként







 


Sor-
szám

 
 
 
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

 
 
 
Rovat száma

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 97.

 Önkormányzatok működési támogatásai

 B110

 0

 0

 0

 98.

 Elvonások és befizetések bevételei

 B120

 0

 0

 0

 99.

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B160

 226 400 000

 226 400 000

 226 400 000

 100.

 Közhatalmi bevételek

 B300

 0

 0

 0

 101.

 Működési bevételek

 B400

 301 718 700

 311 097 186

 315 113 414

 102.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B640

 0

 0

 0

 103.

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 B650

 0

 0

 0







 104.

 Működési bevételek összesen:


 528 118 700

 537 497 186

 541 513 414







 105.

 Személyi juttatások

 K100

 636 533 869

 691 017 018

 707 916 087

 106.

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 K200

 132 789 451

 150 633 249

 153 928 567

 107.

 Dologi kiadások

 K300

 322 562 578

 332 184 008

 336 200 236

 108.

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 K400

 0

 0

 0

 109.

 Elvonások és befizetések

 K502

 0

 0

 0

 110.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 K506

 0

 0

 0

 111.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K508

 0

 0

 0

 112.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 K512

 0

 0

 0

 113.

 Tartalékok

 K513

 0

 0

 0







 114.

 Működési kiadások összesen:


 1 091 885 898

 1 173 834 275

 1 198 044 890







 115.

 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 -563 767 198

 -636 337 089

 -656 531 476







 116.

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 B210

 0

 0

 0

 117.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B250

 0

 0

 1 196 769

 118.

 Felhalmozási bevételek

 B500

 0

 0

 0

 119.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B740

 0

 0

 0

 120.

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 B750

 0

 0

 0







 121.

 Felhalmozási bevételek összesen:


 0

 0

 1 196 769







 122.

 Beruházások (áfával)

 K600

 0

 12 731 039

 12 731 039

 123.

 Felújítások (áfával)

 K700

 0

 0

 0

 124.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 K840

 0

 144 032

 1 340 801

 125.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K860

 0

 0

 0

 126.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 K890

 0

 0

 0







 127.

 Felhalmozási kiadások összesen:


 0

 12 875 071

 14 071 840







 128.

 Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 0

 -12 875 071

 -12 875 071







 129.

 Költségvetési bevételek összesen:


 528 118 700

 537 497 186

 542 710 183

 130.

 Költségvetési kiadások összesen:


 1 091 885 898

 1 186 709 346

 1 212 116 730







 131.

 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)


 -563 767 198

 -649 212 160

 -669 406 547







 132.

 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)

 B8161

 318 981 581

 411 669 158

 431 863 545

 133.

 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)

 B8162

 244 785 617

 218 172 335

 218 172 335

 134.

 Központi, irányító szervi támogatás összesen:

 B816

 563 767 198

 629 841 493

 650 035 880

 135.

 Költségvetési maradvány igénybe vétele

 B8131

 0

 19 370 667

 19 370 667

 137.

 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)

 B8




 138.

 Finanszírozási bevételek összesen:


 563 767 198

 649 212 160

 669 406 547







 139.

 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

 K915




 140.

 Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)

 K9




 141.

 Finanszírozási kiadások összesen:


 0

 0

 0







 142.

 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)


 563 767 198

 649 212 160

 669 406 547







 143.

 Tárgyévi kiadások összesen:


 1 091 885 898

 1 186 709 346

 1 212 116 730

 144.

 Tárgyévi bevételek összesen:


 1 091 885 898

 1 186 709 346

 1 212 116 730







 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként







 


Sor-
szám

 
 
 
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

 
 
 
Rovat száma

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 145.

 Önkormányzatok működési támogatásai

 B110

 0

 0

 0

 146.

 Elvonások és befizetések bevételei

 B120

 0

 0

 0

 147.

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B160

 0

 0

 0

 148.

 Közhatalmi bevételek

 B300

 0

 0

 0

 149.

 Működési bevételek

 B400

 18 830 950

 21 449 950

 22 467 950

 150.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B640

 0

 0

 0

 151.

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 B650

 0

 0

 0







 152.

 Működési bevételek összesen:


 18 830 950

 21 449 950

 22 467 950







 153.

 Személyi juttatások

 K100

 294 292 375

 297 625 941

 310 081 473

 154.

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 K200

 65 865 549

 69 645 097

 71 377 493

 155.

 Dologi kiadások

 K300

 78 559 028

 79 115 395

 77 615 395

 156.

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 K400

 0

 0

 0

 157.

 Elvonások és befizetések

 K502

 0

 0

 0

 158.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 K506

 0

 0

 0

 159.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K508

 0

 0

 0

 160.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 K512

 0

 0

 0

 161.

 Tartalékok

 K513

 0

 0

 0







 162.

 Működési kiadások összesen:


 438 716 952

 446 386 433

 459 074 361







 163.

 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 -419 886 002

 -424 936 483

 -436 606 411







 164.

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 B210

 0

 0

 0

 165.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B250

 0

 0

 0

 166.

 Felhalmozási bevételek

 B500

 0

 0

 0

 167.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B740

 0

 0

 0

 168.

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 B750

 0

 0

 0







 169.

 Felhalmozási bevételek összesen:


 0

 0

 0







 170.

 Beruházások (áfával)

 K600

 0

 3 650 400

 2 150 400

 171.

 Felújítások (áfával)

 K700

 0

 0

 2 500 000

 172.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 K840

 0

 0

 0

 173.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K860

 0

 0

 0

 174.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 K890

 0

 0

 0







 175.

 Felhalmozási kiadások összesen:


 0

 3 650 400

 4 650 400







 176.

 Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 0

 -3 650 400

 -4 650 400







 177.

 Költségvetési bevételek összesen:


 18 830 950

 21 449 950

 22 467 950

 178.

 Költségvetési kiadások összesen:


 438 716 952

 450 036 833

 463 724 761







 179.

 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)


 -419 886 002

 -428 586 883

 -441 256 811







 180.

 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)

 B8161

 354 419 748

 348 338 375

 348 508 303

 181.

 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)

 B8162

 65 466 254

 76 148 508

 88 648 508

 182.

 Központi, irányító szervi támogatás összesen:

 B816

 419 886 002

 424 486 883

 437 156 811

 183.

 Költségvetési maradvány igénybe vétele

 B8131

 0

 4 100 000

 4 100 000

 185.

 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)

 B8




 186.

 Finanszírozási bevételek összesen:


 419 886 002

 428 586 883

 441 256 811







 187.

 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

 K915




 188.

 Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)

 K9




 189.

 Finanszírozási kiadások összesen:


 0

 0

 0







 190.

 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)


 419 886 002

 428 586 883

 441 256 811







 191.

 Tárgyévi kiadások összesen:


 438 716 952

 450 036 833

 463 724 761

 192.

 Tárgyévi bevételek összesen:


 438 716 952

 450 036 833

 463 724 761







 Hermann Alice Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként







 


Sor-
szám

 
 
 
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

 
 
 
Rovat száma

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 193.

 Önkormányzatok működési támogatásai

 B110

 0

 0

 0

 194.

 Elvonások és befizetések bevételei

 B120

 0

 0

 0

 195.

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B160

 0

 0

 0

 196.

 Közhatalmi bevételek

 B300

 0

 0

 0

 197.

 Működési bevételek

 B400

 18 098 837

 22 150 837

 22 832 837

 198.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B640

 0

 0

 0

 199.

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 B650

 0

 0

 0







 200.

 Működési bevételek összesen:


 18 098 837

 22 150 837

 22 832 837







 201.

 Személyi juttatások

 K100

 284 135 393

 285 991 335

 286 889 535

 202.

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 K200

 64 085 216

 67 164 928

 66 168 087

 203.

 Dologi kiadások

 K300

 99 531 646

 101 478 501

 99 034 411

 204.

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 K400

 0

 0

 0

 205.

 Elvonások és befizetések

 K502

 0

 0

 0

 206.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 K506

 0

 0

 0

 207.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K508

 0

 0

 0

 208.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 K512

 0

 0

 0

 209.

 Tartalékok

 K513

 0

 0

 0







 210.

 Működési kiadások összesen:


 447 752 255

 454 634 764

 452 092 033







 211.

 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 -429 653 418

 -432 483 927

 -429 259 196







 212.

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 B210

 0

 0

 0

 213.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B250

 0

 0

 0

 214.

 Felhalmozási bevételek

 B500

 0

 0

 0

 215.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B740

 0

 0

 0

 216.

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 B750

 0

 0

 0







 217.

 Felhalmozási bevételek összesen:


 0

 0

 0







 218.

 Beruházások (áfával)

 K600

 0

 4 091 369

 14 831 232

 219.

 Felújítások (áfával)

 K700

 0

 2 021 840

 2 021 840

 220.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 K840

 0

 0

 0

 221.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K860

 0

 0

 0

 222.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 K890

 0

 0

 0







 223.

 Felhalmozási kiadások összesen:


 0

 6 113 209

 16 853 072







 224.

 Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 0

 -6 113 209

 -16 853 072







 225.

 Költségvetési bevételek összesen:


 18 098 837

 22 150 837

 22 832 837

 226.

 Költségvetési kiadások összesen:


 447 752 255

 460 747 973

 468 945 105







 227.

 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)


 -429 653 418

 -438 597 136

 -446 112 268







 228.

 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)

 B8161

 401 619 533

 389 318 332

 389 337 691

 229.

 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)

 B8162

 28 033 885

 40 639 641

 48 135 414

 230.

 Központi, irányító szervi támogatás összesen:

 B816

 429 653 418

 429 957 973

 437 473 105

 231.

 Költségvetési maradvány igénybe vétele

 B8131

 0

 8 639 163

 8 639 163

 233.

 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)

 B8




 234.

 Finanszírozási bevételek összesen:


 429 653 418

 438 597 136

 446 112 268







 235.

 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

 K915

 0

 0


 236.

 Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)

 K9

 0

 0


 237.

 Finanszírozási kiadások összesen:


 0

 0

 0







 238.

 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)


 429 653 418

 438 597 136

 446 112 268







 239.

 Tárgyévi kiadások összesen:


 447 752 255

 460 747 973

 468 945 105

 240.

 Tárgyévi bevételek összesen:


 447 752 255

 460 747 973

 468 945 105







 Trefort Téri Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként







 


Sor-
szám

 
 
 
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

 
 
 
Rovat száma

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 241.

 Önkormányzatok működési támogatásai

 B110

 0

 0

 0

 242.

 Elvonások és befizetések bevételei

 B120

 0

 0

 0

 243.

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B160

 0

 0

 0

 244.

 Közhatalmi bevételek

 B300

 0

 0

 0

 245.

 Működési bevételek

 B400

 12 097 965

 14 968 965

 14 526 987

 246.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B640

 0

 0

 0

 247.

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 B650

 0

 0

 0







 248.

 Működési bevételek összesen:


 12 097 965

 14 968 965

 14 526 987







 249.

 Személyi juttatások

 K100

 217 981 513

 219 239 000

 230 098 703

 250.

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 K200

 48 879 690

 49 468 361

 52 474 079

 251.

 Dologi kiadások

 K300

 74 928 903

 76 902 431

 71 848 453

 252.

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 K400

 0

 0

 0

 253.

 Elvonások és befizetések

 K502

 0

 0

 0

 254.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 K506

 0

 0

 0

 255.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K508

 0

 0

 0

 256.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 K512

 0

 0

 0

 257.

 Tartalékok

 K513

 0

 0

 0







 258.

 Működési kiadások összesen:


 341 790 106

 345 609 792

 354 421 235







 259.

 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 -329 692 141

 -330 640 827

 -339 894 248







 260.

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 B210

 0

 0

 0

 261.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B250

 0

 0

 0

 262.

 Felhalmozási bevételek

 B500

 0

 0

 0

 263.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B740

 0

 0

 0

 264.

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 B750

 0

 0

 0







 265.

 Felhalmozási bevételek összesen:


 0

 0

 0







 266.

 Beruházások (áfával)

 K600

 0

 250 868

 4 350 868

 267.

 Felújítások (áfával)

 K700

 0

 0

 0

 268.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 K840

 0

 0

 0

 269.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K860

 0

 0

 0

 270.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 K890

 0

 0








 271.

 Felhalmozási kiadások összesen:


 0

 250 868

 4 350 868







 272.

 Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 0

 -250 868

 -4 350 868







 273.

 Költségvetési bevételek összesen:


 12 097 965

 14 968 965

 14 526 987

 274.

 Költségvetési kiadások összesen:


 341 790 106

 345 860 660

 358 772 103







 275.

 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)


 -329 692 141

 -330 891 695

 -344 245 116







 276.

 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)

 B8161

 296 319 829

 286 616 477

 286 669 898

 277.

 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)

 B8162

 33 372 312

 43 219 585

 56 519 585

 278.

 Központi, irányító szervi támogatás összesen:

 B816

 329 692 141

 329 836 062

 343 189 483

 279.

 Költségvetési maradvány igénybe vétele

 B8131

 0

 1 055 633

 1 055 633

 281.

 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)

 B8




 282.

 Finanszírozási bevételek összesen:


 329 692 141

 330 891 695

 344 245 116







 283.

 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

 K915

 0

 0


 284.

 Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)

 K9

 0

 0


 285.

 Finanszírozási kiadások összesen:


 0

 0

 0







 286.

 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)


 329 692 141

 330 891 695

 344 245 116







 287.

 Tárgyévi kiadások összesen:


 341 790 106

 345 860 660

 358 772 103

 288.

 Tárgyévi bevételek összesen:


 341 790 106

 345 860 660

 358 772 103







 Széchenyi István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként







 


Sor-
szám

 
 
 
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

 
 
 
Rovat száma

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 289.

 Önkormányzatok működési támogatásai

 B110

 0

 0

 0

 290.

 Elvonások és befizetések bevételei

 B120

 0

 0

 0

 291.

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B160

 0

 0

 0

 292.

 Közhatalmi bevételek

 B300

 0

 0

 0

 293.

 Működési bevételek

 B400

 3 500 000

 6 380 000

 6 380 000

 294.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B640

 0

 0

 0

 295.

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 B650

 0

 0

 35 050







 296.

 Működési bevételek összesen:


 3 500 000

 6 380 000

 6 415 050







 297.

 Személyi juttatások

 K100

 62 790 974

 66 933 206

 68 496 763

 298.

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 K200

 12 450 794

 13 556 801

 13 861 695

 299.

 Dologi kiadások

 K300

 40 841 606

 47 027 508

 47 062 558

 300.

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 K400

 0

 0

 0

 301.

 Elvonások és befizetések

 K502

 0

 0

 0

 302.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 K506

 0

 0

 0

 303.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K508

 0

 0

 0

 304.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 K512

 0

 0

 0

 305.

 Tartalékok

 K513

 0

 0

 0







 306.

 Működési kiadások összesen:


 116 083 374

 127 517 515

 129 421 016







 307.

 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 -112 583 374

 -121 137 515

 -123 005 966







 308.

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 B210

 0

 0

 0

 309.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B250

 0

 0

 0

 310.

 Felhalmozási bevételek

 B500

 0

 0

 0

 311.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B740

 0

 0

 0

 312.

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 B750

 0

 0

 0







 313.

 Felhalmozási bevételek összesen:


 0

 0

 0







 314.

 Beruházások (áfával)

 K600

 0

 6 817 520

 6 817 520

 315.

 Felújítások (áfával)

 K700

 0

 0

 0

 316.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 K840

 0

 0

 0

 317.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K860

 0

 0

 0

 318.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 K890

 0

 0

 0







 319.

 Felhalmozási kiadások összesen:


 0

 6 817 520

 6 817 520







 320.

 Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 0

 -6 817 520

 -6 817 520







 321.

 Költségvetési bevételek összesen:


 3 500 000

 6 380 000

 6 415 050

 322.

 Költségvetési kiadások összesen:


 116 083 374

 134 335 035

 136 238 536







 323.

 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)


 -112 583 374

 -127 955 035

 -129 823 486







 324.

 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)

 B8161

 53 189 483

 62 211 144

 64 079 595

 325.

 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)

 B8162

 59 393 891

 59 393 891

 59 393 891

 326.

 Központi, irányító szervi támogatás összesen:

 B816

 112 583 374

 121 605 035

 123 473 486

 327.

 Költségvetési maradvány igénybe vétele

 B8131

 0

 6 350 000

 6 350 000

 329.

 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)

 B8




 330.

 Finanszírozási bevételek összesen:


 112 583 374

 127 955 035

 129 823 486







 331.

 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

 K915

 0

 0


 332.

 Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)

 K9

 0

 0


 333.

 Finanszírozási kiadások összesen:


 0

 0

 0







 334.

 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)


 112 583 374

 127 955 035

 129 823 486







 335.

 Tárgyévi kiadások összesen:


 116 083 374

 134 335 035

 136 238 536

 336.

 Tárgyévi bevételek összesen:


 116 083 374

 134 335 035

 136 238 536







 Soproni Múzeum 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként







 


Sor-
szám

  
 
 
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

 
 
 
Rovat száma

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 337.

 Önkormányzatok működési támogatásai

 B110

 0

 0

 0

 338.

 Elvonások és befizetések bevételei

 B120

 0

 0

 0

 339.

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B160

 500 000

 1 290 000

 1 290 000

 340.

 Közhatalmi bevételek

 B300

 0

 0

 0

 341.

 Működési bevételek

 B400

 52 999 894

 62 999 894

 89 999 894

 342.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B640

 0

 0

 0

 343.

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 B650

 0

 0

 0







 344.

 Működési bevételek összesen:


 53 499 894

 64 289 894

 91 289 894







 345.

 Személyi juttatások

 K100

 115 840 164

 126 306 474

 128 963 664

 346.

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 K200

 23 151 758

 29 486 090

 30 004 242

 347.

 Dologi kiadások

 K300

 43 919 284

 56 928 723

 88 928 723

 348.

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 K400

 0

 0

 0

 349.

 Elvonások és befizetések

 K502

 0

 0

 0

 350.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 K506

 0

 0

 0

 351.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K508

 0

 0

 0

 352.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 K512

 0

 0

 0

 353.

 Tartalékok

 K513

 0

 0

 0







 354.

 Működési kiadások összesen:


 182 911 206

 212 721 287

 247 896 629







 355.

 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 -129 411 312

 -148 431 393

 -156 606 735







 356.

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 B210

 0

 0

 0

 357.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B250

 0

 0

 0

 358.

 Felhalmozási bevételek

 B500

 0

 0

 0

 359.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B740

 0

 0

 0

 360.

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 B750

 0

 0

 0







 361.

 Felhalmozási bevételek összesen:


 0

 0

 0







 362.

 Beruházások (áfával)

 K600

 0

 2 000 000

 2 000 000

 363.

 Felújítások (áfával)

 K700

 0

 0

 0

 364.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 K840

 0

 0

 0

 365.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K860

 0

 0

 0

 366.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 K890

 0

 0

 0







 367.

 Felhalmozási kiadások összesen:


 0

 2 000 000

 2 000 000







 368.

 Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 0

 -2 000 000

 -2 000 000







 369.

 Költségvetési bevételek összesen:


 53 499 894

 64 289 894

 91 289 894

 370.

 Költségvetési kiadások összesen:


 182 911 206

 214 721 287

 249 896 629







 371.

 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)


 -129 411 312

 -150 431 393

 -158 606 735







 372.

 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)

 B8161

 61 797 000

 69 636 301

 72 811 643

 373.

 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)

 B8162

 67 614 312

 67 614 312

 72 614 312

 374.

 Központi, irányító szervi támogatás összesen:

 B816

 129 411 312

 137 250 613

 145 425 955

 375.

 Költségvetési maradvány igénybe vétele

 B8131

 0

 13 180 780

 13 180 780

 377.

 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)

 B8




 378.

 Finanszírozási bevételek összesen:


 129 411 312

 150 431 393

 158 606 735







 379.

 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

 K915

 0

 0


 380.

 Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)

 K9

 0

 0


 381.

 Finanszírozási kiadások összesen:


 0

 0

 0







 382.

 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)


 129 411 312

 150 431 393

 158 606 735







 383.

 Tárgyévi kiadások összesen:


 182 911 206

 214 721 287

 249 896 629

 384.

 Tárgyévi bevételek összesen:


 182 911 206

 214 721 287

 249 896 629







 Központi Gyermekkonyha 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként







 


Sor-
szám

 
 
 
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

 
 
 
Rovat száma

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 385.

 Önkormányzatok működési támogatásai

 B110

 0

 0

 0

 386.

 Elvonások és befizetések bevételei

 B120

 0

 0

 0

 387.

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B160

 0

 0

 0

 388.

 Közhatalmi bevételek

 B300

 0

 0

 0

 389.

 Működési bevételek

 B400

 472 547 227

 472 547 227

 462 547 227

 390.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B640

 0

 0

 0

 391.

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 B650

 0

 0

 0







 392.

 Működési bevételek összesen:


 472 547 227

 472 547 227

 462 547 227







 393.

 Személyi juttatások

 K100

 175 533 794

 189 736 929

 190 521 431

 394.

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 K200

 37 484 339

 45 495 158

 45 648 136

 395.

 Dologi kiadások

 K300

 420 068 666

 419 856 400

 408 546 079

 396.

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 K400

 0

 0

 0

 397.

 Elvonások és befizetések

 K502

 0

 0

 0

 398.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 K506

 0

 0

 0

 399.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K508

 0

 0

 0

 400.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 K512

 0

 0

 0

 401.

 Tartalékok

 K513

 0

 0

 0







 402.

 Működési kiadások összesen:


 633 086 799

 655 088 487

 644 715 646







 403.

 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 -160 539 572

 -182 541 260

 -182 168 419







 404.

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 B210

 0

 0

 0

 405.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 B250

 0

 0

 0

 406.

 Felhalmozási bevételek

 B500

 0

 0

 0

 407.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 B740

 0

 0

 0

 408.

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 B750

 0

 0

 0







 409.

 Felhalmozási bevételek összesen:


 0

 0

 0







 410.

 Beruházások (áfával)

 K600

 0

 11 100 000

 12 410 321

 411.

 Felújítások (áfával)

 K700

 0

 4 400 000

 4 400 000

 412.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 K840

 0

 0

 0

 413.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 K860

 0

 0

 0

 414.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 K890

 0

 0

 0







 415.

 Felhalmozási kiadások összesen:


 0

 15 500 000

 16 810 321







 416.

 Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege


 0

 -15 500 000

 -16 810 321







 417.

 Költségvetési bevételek összesen:


 472 547 227

 472 547 227

 462 547 227

 418.

 Költségvetési kiadások összesen:


 633 086 799

 670 588 487

 661 525 967







 419.

 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)


 -160 539 572

 -198 041 260

 -198 978 740







 420.

 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)

 B8161

 160 539 572

 137 110 966

 138 048 446

 421.

 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)

 B8162


 26 009 850

 26 009 850

 422.

 Központi, irányító szervi támogatás összesen:

 B816

 160 539 572

 163 120 816

 164 058 296

 423.

 Költségvetési maradvány igénybe vétele

 B8131

 0

 34 920 444

 34 920 444

 425.

 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)

 B8




 426.

 Finanszírozási bevételek összesen:


 160 539 572

 198 041 260

 198 978 740







 427.

 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

 K915

 0

 0

  

 428.

 Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)

 K9

 0

 0


 429.

 Finanszírozási kiadások összesen:


 0

 0

 0







 430.

 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)


 160 539 572

 198 041 260

 198 978 740







 431.

 Tárgyévi kiadások összesen:


 633 086 799

 670 588 487

 661 525 967

 432.

 Tárgyévi bevételek összesen:


 633 086 799

 670 588 487

 661 525 967







 Költségvetési Intézmények 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)







 


Sor-
szám

 
 
 
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

 
 
 
Rovat száma

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 433.

 Szociális szervek





 434.

 Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék


 117

 117

 117

 435.

 Soproni Szociális Intézmény


 269

 269

 269

 436.

 Szociális szervek összesen:


 386

 386

 386







 437.

 Alapfokú oktatási szervek





 438.

 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf


 98

 98

 98

 439.

 Hermann Alice Óvoda


 94

 94

 94

 440.

 Trefort Téri Óvoda


 70

 70

 70

 441.

 Alapfokú oktatási szervek összesen:


 261

 261

 261







 442.

 Kulturális szervek





 443.

 Széchenyi István Városi Könyvtár


 25

 25

 25

 444.

 Soproni Múzeum


 49

 49

 49

 445.

 Kulturális szervek összesen:


 74

 74

 74







 446.

 Igazgatási szervek




  

 447.

 Központi Gyermekkonyha


 93

 93

 93

 448.

 Igazgatási szervek összesen:


 93

 93

 93

 449.

 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen


 814

 814

 814



I/3. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[7]


Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata












 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
Rovat száma

 
 
 
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.

 0

 4

 01

 01

 B110

 1

 Önkormányzatok működési támogatásai

 0

 0

 0

 2.

 0

 4

 01

 01

 B120

 1

 Elvonások és befizetések bevételei

 0

 0

 0

 3.

 0

 4

 01

 01

 B160

 1

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 0

 26 760 999

 26 760 999

 4.

 0

 4

 01

 01

 B300

 1

 Közhatalmi bevételek

 0

 1 185 149

 1 185 149

 5.

 0

 4

 01

 01

 B400

 1

 Működési bevételek

 24 605 000

 49 222 171

 49 222 171

 6.

 0

 4

 01

 01

 B640

 1

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 0

 0

 0

 7.

 0

 4

 01

 01

 B650

 1

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 0

 0

 0












 8.







 Működési bevételek összesen: (1+…+7)

 24 605 000

 77 168 319

 77 168 319












 9.

 0

 4

 01

 01

 K100

 1

 Személyi juttatások

 824 423 651

 878 779 310

 888 570 161

 10.

 0

 4

 01

 01

 K200

 1

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 183 161 592

 199 835 689

 200 184 904

 11.

 0

 4

 01

 01

 K300

 1

 Dologi kiadások

 345 023 500

 414 220 113

 429 795 113

 12.

 0

 4

 01

 01

 K400

 1

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 2 000 000

 3 424 455

 4 553 705

 13.

 0

 4

 01

 01

 K502

 1

 Elvonások és befizetések

 0

 0

 0

 14.

 0

 4

 01

 01

 K506

 1

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 0

 0

 0

 15.

 0

 4

 01

 01

 K508

 1

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 0

 0

 0

 16.

 0

 4

 01

 01

 K512

 1

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 200 000

 200 000

 200 000

 17.

 0

 4

 01

 01

 K513

 1

 Tartalékok

 0

 0

 0












 18.







 Működési kiadások összesen: (9+…+17)

 1 354 808 743

 1 496 459 567

 1 523 303 883












 19.


  





 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)

 -1 330 203 743

 -1 419 291 248

 -1 446 135 564












 20.

 0

 4

 01

 01

 B210

 1

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 0

 0

 0

 21.

 0

 4

 01

 01

 B250

 1

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 0

 0

 1 280 734

 22.

 0

 4

 01

 01

 B500

 1

 Felhalmozási bevételek

 0

 101 575

 101 575

 23.

 0

 4

 01

 01

 B740

 1

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 0

 0

 0

 24.

 0

 4

 01

 01

 B750

 1

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 0

 0

 0












 25.







 Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)

 0

 101 575

 1 382 309












 26.

 0

 4

 01

 01

 K600

 1

 Beruházások (áfával)

 49 466 500

 51 945 310

 51 945 310

 27.

 0

 4

 01

 01

 K700

 1

 Felújítások (áfával)

 3 937 000

 7 553 947

 7 553 947

 28.

 0

 4

 01

 01

 K840

 1

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 0

 0

 0

 29.

 0

 4

 01

 01

 K860

 1

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 0

 0

 0

 30.

 0

 4

 01

 01

 K890

 1

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 0

 0

 0












 31.







 Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)

 53 403 500

 59 499 257

 59 499 257












 32.







 Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)

 -53 403 500

 -59 397 682

 -58 116 948












 33.







 Költségvetési bevételek összesen: (8+25)

 24 605 000

 77 269 894

 78 550 628

 34.







 Költségvetési kiadások összesen: (18+31)

 1 408 212 243

 1 555 958 824

 1 582 803 140












 35.







 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)

 -1 383 607 243

 -1 478 688 930

 -1 504 252 512












 36.

 0

 4

 01

 01

 B816

 1

 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)

 300 696 901

 303 251 393

 304 799 975

 37.

 0

 4

 01

 01

 B816

 1

 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)

 1 082 910 342

 1 132 910 342

 1 156 925 342

 38.

 0

 4

 01

 01

 B816

 1

 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)

 1 383 607 243

 1 436 161 735

 1 461 725 317

 39.






 1

 Költségvetési maradvány igénybe vétele

 0

 42 527 195

 42 527 195

 40.







 Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)

 1 383 607 243

 1 478 688 930

 1 504 252 512












 41.







 Költségvetési szervnek folyósított támogatás

 0

 0

 0

 42.







 Különböző finanszírozási kiadások

 0

 0













 43.







 Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)















 44.







 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)

 1 383 607 243

 1 478 688 930

 1 504 252 512












 45.


 Tárgyévi kiadások összesen: (34+43)

 1 408 212 243

 1 555 958 824

 1 582 803 140

 46.


 Tárgyévi bevételek összesen: (33+40)

 1 408 212 243

 1 555 958 824

 1 582 803 140

 47.


 Polgármesteri Hivatal 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)

 188,00

 195,00

 196



I/4. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[8]


Önkormányzat 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata








 adatok Ft-ban


 


Sor-
szám

 
 
 
Rovat szám

 
 
 
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosítás

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat


 A

 B

 C

 D

 E


 F




 Nyitó pénzkészlet








 Nyitó számlaállomány














 1.

 B110

 Önkormányzatok működési támogatásai

 2 542 772 691

 2 747 150 396

 67 263 640

 2 814 414 036


 2.

 B120

 Elvonások és befizetések bevételei

 0

 0

 0

 0


 3.

 B160

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 59 734 574

 68 220 443

 1 129 250

 69 349 693


 4.

 B300

 Közhatalmi bevételek

 4 807 500 000

 4 807 500 000

 0

 4 807 500 000


 5.

 B400

 Működési bevételek

 1 849 875 983

 2 006 274 705

 300 572

 2 006 575 277


 6.

 B640

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 0

 0

 0

 0


 7.

 B650

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 0

 0

 5 000 000

 5 000 000










 8.


 Működési bevételek összesen: (1+…+7)

 9 259 883 248

 9 629 145 544

 73 693 462

 9 702 839 006










 9.

 K100

 Személyi juttatások

 146 479 294

 148 539 594

 0

 148 539 594


 10.

 K200

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 29 568 815

 29 755 356

 0

 29 755 356


 11.

 K300

 Dologi kiadások

 2 399 833 057

 2 829 006 662

 76 089 612

 2 905 096 274


 12.

 K400

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 123 000 000

 123 000 000

 0

 123 000 000


 13.

 K502

 Elvonások és befizetések

 10 000 000

 10 000 000

 0

 10 000 000


 14.

 K506

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 290 537 484

 326 237 539

 14 957 808

 341 195 347


 15.

 K508

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 0

 0

 8 100 000

 8 100 000


 16.

 K512

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 1 388 720 000

 1 526 901 085

 41 914 450

 1 568 815 535


 17.

 K513

 Tartalékok

 919 140 251

 1 171 098 294

 -234 443 199

 936 655 095










 18.


 Működési kiadások összesen: (9+..+17)

 5 307 278 901

 6 164 538 530

 -93 381 329

 6 071 157 201










 19.


 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)

 3 952 604 347

 3 464 607 014

 167 074 791

 3 631 681 805










 20.

 B210

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 0

 0

 0

 0


 21.

 B230

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

 0

 0

 0

 0


 22.

 B250

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 13 918 498 667

 13 922 498 667

 8 561 386 994

 22 483 885 661


 23.

 B500

 Felhalmozási bevételek

 231 078 000

 251 078 000

 0

 251 078 000


 24.

 B740

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 0

 0

 3 131 566

 6 551 071


 25.

 B750

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 48 000 000

 51 419 505

 7 871 650

 55 871 650










 26.


 Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)

 14 197 576 667

 14 224 996 172

 8 572 390 210

 22 797 386 382










 27.

 K600

 Beruházások (áfával)

 22 015 097 475

 22 293 620 333

 8 524 948 117

 30 818 568 450


 28.

 K700

 Felújítások (áfával)

 11 414 566 357

 11 655 718 380

 5 752 141

 11 661 470 521


 29.

 K840

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 0

 3 256 000

 3 000 000

 6 256 000


 30.

 K860

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 0

 33 882 270

 3 131 566

 37 013 836


 31.

 K890

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 198 993 198

 426 793 198

 0

 426 793 198










 32.


 Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)

 33 628 657 030

 34 413 270 181

 8 536 831 824

 42 950 102 005










 33.


 Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)

 -19 431 080 363

 -20 188 274 009

 35 558 386

 -20 152 715 623










 34.


 Költségvetési bevételek összesen: (8+26)

 23 457 459 915

 23 854 141 716

 8 646 083 672

 32 500 225 388


 35.


 Költségvetési kiadások összesen: (18+32)

 38 935 935 931

 40 577 808 711

 8 443 450 495

 49 021 259 206










 36.


 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)

 -15 478 476 016

 -16 723 666 995

 202 633 177

 -16 521 033 818










 37.

 B816

 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)






 38.

 B816

 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)






 39.

 B816

 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)














 40.


 Költségvetési maradvány igénybe vétele

 19 550 243 141

 20 947 921 150

 5 094 930 000

 26 042 851 150


 41.


 Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra






 42.


 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)

 15 312 000 000

 17 312 000 000

 -1 000 000 000

 16 312 000 000










 43.


 Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)

 34 862 243 141

 38 259 921 150

 4 094 930 000

 42 354 851 150










 44.


 Költségvetési szervnek folyósított támogatás

 3 986 527 072

 4 139 014 102

 93 633 177

 4 232 647 279


 45.


 Különböző finanszírozási kiadások

 15 397 240 053

 17 397 240 053

 4 203 930 000

 21 601 170 053










 46.


 Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)

 19 383 767 125

 21 536 254 155

 4 297 563 177

 25 833 817 332










 47.


 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)

 15 478 476 016

 16 723 666 995

 -202 633 177

 16 521 033 818










 48.


 Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+46)

 58 319 703 056

 62 114 062 866

 12 741 013 672

 74 855 076 538


 49.


 Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+43)

 58 319 703 056

 62 114 062 866

 12 741 013 672

 74 855 076 538










 Önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma









 


Sor-
szám

 
 
 
MEGNEVEZÉS

 
 
 
2018. évi javaslat

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosítás

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat


 A

 B

 C

 D

 E


 F


 50.


 Egészségügyi Alapellátás

 4,00

 4,00


 4,00


 51.


 Japán tanár

 1,00

 1,00


 1,00


 52.


 Közfoglalkoztatottak

 30,00

 30,00


 30,00


 53.

  

 Önkormányzat összesen:

 35,00

 35,00

 0,00

 35,00




I/5. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[9]


2018. évi Állami támogatás

















 adatok Ft-ban

 

Sor-
szám

 
 
Feladat megnevezése

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

 
Módosított előirányzat

 
 
Támogatás változás

 
Módosított előirányzat

 
 
Támogatás változás



 mutató

 fajlagos összeg

 normatíva összege Ft

 mutató

 fajlagos összeg

 normatíva összege Ft

 mutató

 fajlagos összeg

 normatíva összege Ft


 mutató

 fajlagos összeg

 normatíva összege Ft


 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 J

 K

 L

 I

 J

 K

 L

 1.

 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása















 2.

 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

 133,92

 4 580 000

 613 353 600

 133,92

 4 580 000

 613 353 600

 133,92

 4 580 000

 613 353 600

  

 133,92

 4 580 000

 613 353 600


 3.

 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás



 -312 656 699



 -312 656 699



 -312 656 699

  



 -312 656 699


 4.

 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


 22 300

 53 009 330


 22 300

 53 009 330


 22 300

 53 009 330

  


 22 300

 53 009 330


 5.

 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás



 -53 009 330



 -53 009 330



 -53 009 330

  



 -53 009 330


 6.

 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása



 150 603 500



 150 603 500



 150 603 500

  



 150 603 500


 7.

 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás



 -150 603 500



 -150 603 500



 -150 603 500

  



 -150 603 500


 8.

 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása



 2 134 930



 2 134 930



 2 134 930

  



 2 134 930


 9.

 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás



 -2 134 930



 -2 134 930



 -2 134 930

  



 -2 134 930


 10.

 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása



 95 912 900



 95 912 900



 95 912 900

  



 95 912 900


 11.

 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása



 -95 912 900



 -95 912 900



 -95 912 900

  



 -95 912 900


 12.

 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

 58 611

 2700

 158 249 700

 58 611

 2700

 158 249 700

 58 611

 2700

 158 249 700

  

 58 611

 2700

 158 249 700


 13.

 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása



 -158 249 700



 -158 249 700



 -158 249 700

  



 -158 249 700


 14.

 I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

 375

 2550

 956 250

 375

 2550

 956 250

 375

 2550

 956 250

  

 375

 2550

 956 250


 15.

 I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás



 -956 250



 -956 250



 -956 250

  



 -956 250


 16.

 I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás

 162 386 338

 1

 162 386 338

 162 386 338

 1

 162 386 338

 162 386 338

 1

 162 386 338

  

 162 386 338

 1

 162 386 338


 17.

 I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás



 -162 386 338



 -162 386 338



 -162 386 338

  



 -162 386 338


 18.

 I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása



 0



 2 653 744



 2 653 744

 0



 2 653 744

 0

 19.

 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:



 300 696 901



 303 350 645



 303 350 645

 0



 303 350 645

 0

















 20.

 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása











  




 21.

 II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása

 142,8

 4 419 000

 631 033 200

 142,8

 4 419 000

 631 033 200

 142,6

 4 419 000

 630 296 700

 -736 500

 143,2

 4 419 000

 632 948 100

 2 651 400

 22.

 II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása

 97

 2 205 000

 213 885 000

 97

 2 205 000

 213 885 000

 95,5

 2 205 000

 210 651 000

 -3 234 000

 95,5

 2 205 000

 210 651 000

 0

 23.

 II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

 1,6

 4 419 000

 7 070 400

 1,6

 4 419 000

 7 070 400

 1,5

 4 419 000

 6 481 200

 -589 200

 1,5

 4 419 000

 6 481 200

 0

 24.

 II.2. Óvodaműködtetési támogatás

 1589

 81 700

 129 794 066

 1589

 81 700

 129 794 066

 1578

 81 700

 128 922 600

 -871 466

 1582,3

 81 700

 129 276 633

 354 033

 25.

 II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg

 27,3

 401 000

 10 947 300

 27,3

 401 000

 10 947 300

 27,3

 401 000

 10 947 300

  

 26,4

 401 000

 10 586 400

 -360 900

 26.

 II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg

 5

 367 584

 1 837 920

 5

 367 584

 1 837 920

 5,9

 367 584

 2 168 746

 330 826

 5,6

 367 584

 2 058 470

 -110 275

 27.

 II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg

 7

 1 463 000

 10 241 000

 7

 1 463 000

 10 241 000

 7

 1 463 000

 10 241 000

  

 7

 1 463 000

 10 241 000


 28.

 Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása



 0



 0



 1 056 000

 1 056 000



 1 056 000

 0

 29.

 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:



 1 004 808 886



 1 004 808 886



 1 000 764 546

 -4 044 340



 1 003 298 803

 2 534 258

















 30.

 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása















 31.

 Önkormányzati feladatok















 32.

 III.1. szociális ágazati összevont pótlék



 0



 43 453 711



 86 707 863

 43 254 152



 119 758 537

 33 050 674

 33.

 III.3.c. (1) szociális étkeztetés

 302

 55 360

 16 718 720

 302

 55 360

 16 718 720

 278

 55 360

 15 390 080

 -1 328 640

 273

 55 360

 15 113 280

 -276 800

 34.

 III.3.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés

 9

 25 000

 225 000

 9

 25 000

 225 000

 9

 25 000

 225 000

  

 9

 25 000

 225 000

 0

 35.

 III.3.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás

 85

 330 000

 28 050 000

 85

 330 000

 28 050 000

 74

 330 000

 24 420 000

 -3 630 000

 77

 330 000

 25 410 000

 990 000

 36.

 III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása

 28

 109 000

 3 052 000

 28

 109 000

 3 052 000

 28

 109 000

 3 052 000

  

 28

 109 000

 3 052 000

 0

 37.

 III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

 18

 500 000

 9 000 000

 18

 500 000

 9 000 000

 18

 500 000

 9 000 000

  

 19

 500 000

 9 500 000

 500 000

 38.

 III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása

 6

 500 000

 3 000 000

 6

 500 000

 3 000 000

 6

 500 000

 3 000 000

  

 9

 500 000

 4 500 000

 1 500 000

 39.

 III.3.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása

 15

 310 000

 4 650 000

 15

 310 000

 4 650 000

 15

 310 000

 4 650 000

  

 20

 310 000

 6 200 000

 1 550 000

 40.

 III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma

 10

 124 000

 1 240 000

 10

 124 000

 1 240 000

 9

 124 000

 1 116 000

 -124 000

 10

 124 000

 1 240 000

 124 000

 41.

 III.3.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása

 31

 206 100

 6 389 100

 31

 206 100

 6 389 100

 31

 206 100

 6 389 100

  

 30

 206 100

 6 183 000

 -206 100

 42.

 III.3.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen

 34

 490 000

 16 660 000

 34

 490 000

 16 660 000

 31

 490 000

 15 190 000

 -1 470 000

 29

 490 000

 14 210 000

 -980 000

 43.

 III. 3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységek támogatása



 0



 0



 14 639 017

 14 639 017



 14 639 017

 0

 44.

 III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása

 61

 2 848 000

 173 728 000

 61

 2 848 000

 173 728 000

 61

 2 848 000

 173 728 000

  

 60

 2 848 000

 170 880 000

 -2 848 000

 45.

 III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás



 46 868 761



 46 868 761



 80 577 722

 33 708 961



 80 577 722

 0

 46.

 III.5.a. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása

 67,97

 1 900 000

 129 143 000

 67,97

 1 900 000

 129 143 000

 66,66

 1 900 000

 126 654 000

 -2 489 000

 66,76

 1 900 000

 126 844 000

 190 000

 47.

 III.5.b. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás



 112 010 074



 112 010 074



 55 927 933

 -56 082 141



 55 927 933

 0

 48.

 III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

 120

 285

 34 200

 120

 285

 34 200

 120

 285

 34 200

  

 52

 285

 14 820

 -19 380

 49.

 III.7. a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

 19,5

 4 419 000

 86 170 500

 19,5

 4 419 000

 86 170 500

 19,5

 4 419 000

 86 170 500

  

 19,4

 4 419 000

 85 728 600

 -441 900

 50.

 III.7.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

 46

 2 993 000

 137 678 000

 46

 2 993 000

 137 678 000

 46

 2 993 000

 137 678 000

  

 45,2

 2 993 000

 135 283 600

 -2 394 400

 51.

 Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben fogl. eg. kiegészítő pótlék



 0



 400 044



 507 485

 107 441



 588 066

 80 581

 52.

 Bölcsődei kiegészítő támogatás



 0



 0



 55 882 000

 55 882 000



 55 882 000

 0

 53.

 Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás










  




 0

 54.

 III.3.ma (1) alaptámogatás

 12

 3 400 000

 3 400 000

 12

 3 400 000

 3 400 000

 12

 3 400 000

 3 400 000

  

 12

 3 400 000

 3 400 000

 0

 55.

 III.3.ma (2) teljesítménytámogatás

 40

 150 000

 6 000 000

 40

 150 000

 6 000 000

 40

 150 000

 6 000 000

  

 40

 150 000

 6 000 000

 0

 56.

 9. számú melléklet összesen



 9 400 000



 9 400 000



 9 400 000

 0



 9 400 000

 0

















 57.

 Önkormányzati feladatok összesen:



 784 017 355



 827 871 110



 910 338 900

 82 467 790



 941 157 575

 30 818 675

















 58.

 Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása















 59.

 III.3.a. család- és gyermekjóléti szolgálat

 10,3

 3 400 000

 35 020 000

 10,3

 3 400 000

 35 020 000

 10,3

 3 400 000

 35 020 000

  

 10,3

 3 400 000

 35 020 000


 60.

 III.3.b.Család és gyermekjóléti központ/járás

 15,6

 3 300 000

 51 480 000

 15,6

 3 300 000

 51 480 000

 15,6

 3 300 000

 51 480 000

  

 15,6

 3 300 000

 51 480 000


 61.

 III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása

 6

 2 848 000

 17 088 000

 6

 2 848 000

 17 088 000

 6

 2 848 000

 17 088 000

  

 6

 2 848 000

 17 088 000


 62.

 III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás



 3 505 239



 3 505 239



 6 026 278

 2 521 039



 6 026 278

 0

















 63.

 Támogató szolgáltatás










  





 64.

 III.3.l (1) alaptámogatás

 12

 4 100 000

 4 100 000

 12

 4 100 000

 4 100 000

 12

 4 100 000

 4 100 000

  

 12

 4 100 000

 4 100 000


 65.

 III.3.l (2) teljesítménytámogatás

 3300

 1 800

 5 940 000

 3300

 1 800

 5 940 000

 3300

 1 800

 5 940 000

  

 3300

 1 800

 5 940 000


 66.

 Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:



 117 133 239



 117 133 239



 119 654 278

 2 521 039



 119 654 278

 0

















 67.

 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:


  

 901 150 594



 945 004 349



 1 029 993 178

 84 988 829



 1 060 811 853

 30 818 675

















 68.

 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

  










  




 69.

 IV.1.d)Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

 58611

 1 210

 70 919 310

 58611

 1 210

 70 919 310

 58611

 1 210

 70 919 310

  

 58611

 1 210

 70 919 310


 70.

 IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása



 61 797 000



 61 797 000



 61 797 000

  



 61 797 000


 71.

 IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása



 0



 0



 4 279 204

 4 279 204



 4 279 204

 0

 72.

 IV. 2.a)Települési önkormányzatok színházművészeti szervezetek támogatása



 203 400 000



 203 400 000



 203 400 000

  



 203 400 000


 73.

 IV.3 Kulturális illetmény pótlék



 0



 4 586 530



 10 835 894

 6 249 364



 15 412 923

 4 577 029

 74.

 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:



 336 116 310



 340 702 840



 351 231 408

 10 528 568



 355 808 437

 4 577 029

















 75.

 Működési célú költségvetési támogatások











  




 76.

 Bérkompenzáció

  


 0



 8 156 290



 16 920 097

 8 763 807



 23 328 775

 6 408 678

 77.

 I.2.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának tám.



 0



 0



 28 091 085

 28 091 085



 28 091 085

 0


 I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása



 0



 0



 0

 0



 22 925 000

 22 925 000

 78.

 Működési célú költségvetési támogatások összesen



 0



 8 156 290



 45 011 182

 36 854 892



 74 344 860

 29 333 678

































 79.

 Elszámolásból származó bevételek



 0



 0



 16 799 437

 16 799 437



 16 799 437

 0

















 80.

 Mindösszesen



 2 542 772 691



 2 602 023 010



 2 747 150 396

 145 127 386



 2 814 414 035

 67 263 640



II/1. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[10]


2018. évi Önkormányzati bevételek









 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Bevételek

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.


  


 Önkormányzatok működési támogatásai




 2.

 B111

 01

 1

 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

 300 696 901

 303 350 645

 303 350 645

 3.

 B112

 01

 1

 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 1 004 808 886

 1 000 764 546

 1 003 298 804

 4.

 B113

 01

 1

 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 901 150 594

 1 029 993 178

 1 060 811 853

 5.

 B114

 01

 1

 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

 336 116 310

 351 231 408

 355 808 437

 6.

 B115

 01

 1

 Működési célú költségvetési támogatások

 0

 45 011 182

 74 344 860

 7.

 B116

 01

 1

 Elszámolásból származó bevételek

 0

 16 799 437

 16 799 437

 8.


  


 Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

 2 542 772 691

 2 747 150 396

 2 814 414 036









 9.


  


 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




 10.

 B160

 01

 1

 Társadalombiztosítási Alap

 31 201 879

 31 201 879

 31 201 879

 11.

 B160

 02

 2

 Hiszek Benned sportprogram 2017. évi

 4 200 000

 4 200 000

 4 200 000

 12.

 B160

 03

 2

 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat - FEJL-FOG-18/140

 4 332 695

 4 594 109

 4 594 109

 13.

 B160

 04

 1

 Közfoglalkoztatottak

 20 000 000

 20 000 000

 20 000 000

 14.

 B160

 05

 1

 Utcai szociális munka

 0

 6 800 000

 6 800 000

 15.

 B160

 07

 1

 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

 0

 1 424 455

 2 553 705

 16.


  


 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:

 59 734 574

 68 220 443

 69 349 693









 17.


  

  

 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

 2 602 507 265

 2 815 370 839

 2 883 763 729









 18.


  


 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




 19.

 B250

 01

 1

 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

 76 000 000

 76 000 000

 76 000 000

 20.

 B250

 02

 1

 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó)

 150 000 000

 150 000 000

 150 000 000

 21.

 B250

 03

 2

 NKA pály. Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók

 3 000 000

 3 000 000

 3 000 000

 22.

 B250

 04

 2

 NKA pály. Sopronbánfalva-Kolostorhegyi lépcső állagvédelme III. ütem

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 23.

 B250

 05

 1

 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban

 7 217 000

 7 217 000

 7 217 000

 24.

 B250

 06

 1

 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában

 4 000 000

 4 000 000

 4 000 000

 25.

 B250

 07

 1

 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003-Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban

 34 000 000

 34 000 000

 34 000 000

 26.

 B250

 08

 1

 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem

 1 125 000 000

 1 125 000 000

 1 125 000 000

 27.

 B250

 09

 1

 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében

 24 939 000

 24 939 000

 24 939 000

 28.

 B250

 10

 1

 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése

 3 000 000

 3 000 000

 3 000 000

 29.

 B250

 11

 1

 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével

 15 000 000

 15 000 000

 15 000 000

 30.

 B250

 12

 1

  TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése

 37 750 000

 37 750 000

 37 750 000

 31.

 B250

 13

 1

 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése

 21 750 000

 21 750 000

 21 750 000

 32.

 B250

 14

 2

 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"

 22 722 787

 22 722 787

 22 722 787

 33.

 B250

 15

 1

 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása

 261 560 000

 261 560 000

 261 560 000

 34.

 B250

 16

 1

 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében

 20 000 000

 20 000 000

 20 000 000

 35.

 B250

 17

 1

 TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban

 200 000 000

 200 000 000

 200 000 000

 36.

 B250

 18

 1

 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem

 514 000 000

 514 000 000

 514 000 000

 37.

 B250

 19

 1

 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén

 3 500 000 000

 3 500 000 000

 3 500 000 000

 38.

 B250

 20

 1

 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése

 400 000 000

 400 000 000

 400 000 000

 39.

 B250

 21

 1

 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése

 1 416 950 000

 1 416 950 000

 1 416 950 000

 40.

 B250

 22

 1

 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése

 677 000 000

 677 000 000

 677 000 000

 41.

 B250

 23

 1

 EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban

 37 609 880

 37 609 880

 37 609 880

 42.

 B250

 24

 1

 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok

 2 262 000 000

 2 262 000 000

 2 262 000 000

 43.

 B250

 25

 1

 Lőverek Program

 3 100 000 000

 3 100 000 000

 11 661 386 994

 44.

 B250

 26

 2

 Széchenyi palota tetőszerkezet helyreállítása (NKA)

 0

 4 000 000

 4 000 000

 45.



  

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:

 13 918 498 667

 13 922 498 667

 22 483 885 661









 46.


  


 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

 13 918 498 667

 13 922 498 667

 22 483 885 661









 47.

 B340

  


 Vagyoni típusú adók




 48.

 B340

 01

 2

 Építményadó

 970 000 000

 970 000 000

 970 000 000

 49.

 B340

 02

 2

 Magánszemélyek kommunális adója

 350 000 000

 350 000 000

 350 000 000

 50.

 B340

  


 Vagyoni típusú adók összesen:

 1 320 000 000

 1 320 000 000

 1 320 000 000









 51.

 B351

 00


 Értékesítési és forgalmi adók




 52.

 B351

 01

 2

 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

 3 100 000 000

 3 100 000 000

 3 100 000 000

 53.

 B351



 Értékesítési és forgalmi adók összesen:

 3 100 000 000

 3 100 000 000

 3 100 000 000









 54.

 B354



 Gépjárműadók




 55.

 B354

 01

 1

 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

 200 000 000

 200 000 000

 200 000 000

 56.

 B354



 Gépjárműadók összesen:

 200 000 000

 200 000 000

 200 000 000









 57.

 B355

 00


 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




 58.

 B355

 01

 2

 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

 160 000 000

 160 000 000

 160 000 000

 59.

 B355

  


 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:

 160 000 000

 160 000 000

 160 000 000









 60.

 B35

  


 Termékek és szolgáltatások adói

 3 460 000 000

 3 460 000 000

 3 460 000 000









 61.

 B360

 00

  

 Egyéb közhatalmi bevételek




 62.

 B360

 02

 1

 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

 2 500 000

 2 500 000

 2 500 000

 63.

 B360

 03

 2

 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata

 20 000 000

 20 000 000

 20 000 000

 64.

 B360

 04

 1

 Talajterhelési díj

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 65.

 B36



 Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

 27 500 000

 27 500 000

 27 500 000









 66.

 B3

  


 Közhatalmi bevételek összesen:

 4 807 500 000

 4 807 500 000

 4 807 500 000









 67.


  


 Szolgáltatások ellenértéke




 68.

 B402

 01

 2

 Közterület foglalási díj

 25 000 000

 25 000 000

 25 000 000

 69.

 B402

 02

 2

 Behajtási engedély

 1 200 000

 1 200 000

 1 200 000

 70.

 B402

 03

 2

 Szúnyoggyérítés

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 71.

 B402

 05

 1

 Viziközmű bérleti díj

 368 210 000

 368 210 000

 368 210 000

 72.

 B402

 06

 2

 Szeméttelep bérleti díj

 90 000 000

 90 000 000

 90 000 000

 73.

 B402

 07

 2

 Veolia (Dalkia) bérleti díj

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 74.

 B402

 08

 2

 Parkolók bérleti díja

 350 000 000

 370 000 000

 370 000 000

 75.

 B402

 09

 2

 Bérleti díjak

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 76.




 Szolgáltatások ellenértéke összesen:

 847 410 000

 867 410 000

 867 410 000









 77.

 B403

 01

 2

 Továbbszámlázott szolgáltatás

 0

 6 209 714

 6 510 286









 78.

 B404



 Tulajdonosi bevételek




 79.

 B404

 01

 1

 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja

 295 000 000

 295 000 000

 295 000 000

 80.

 B404

 02

 1

 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja

 70 000 000

 70 000 000

 70 000 000

 81.

 B404

 03

 2

 Egyéb osztalék bevétel

 200 000

 200 000

 200 000

 82.


  


 Tulajdonosi bevételek összesen:

 365 200 000

 365 200 000

 365 200 000









 83.

 B406

 01

 1

 Kiszámlázott általános forgalmi adó

 262 113 000

 262 113 000

 262 113 000

 84.

 B407

 01

 1

 Általános forgalmi adó visszatérítése

 335 152 983

 337 251 991

 337 251 991

 85.

 B408

 01

 2

 Kamatbevételek

 20 000 000

 20 000 000

 20 000 000

 86.

 B408

 02

 2

 Modern Városok Program - kamat

 0

 102 090 000

 102 090 000

 87.

 B411

 01

 2

 Egyéb működési bevételek

 20 000 000

 25 000 000

 25 000 000

 88.

 B411

 02

 2

 Hálózatfejlesztési hozzájárulás

 0

 21 000 000

 21 000 000

 89.

 B4

  


 Működési bevételek összesen:

 1 849 875 983

 2 006 274 705

 2 006 575 277









 90.




 Immateriális javak értékesítése

  



 91.

 B510

 01

 2

 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)

 7 362 000

 7 362 000

 7 362 000

 92.

 B510

 02

 2

 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ)

 2 516 000

 2 516 000

 2 516 000

 93.


  


 Immateriális javak értékesítése összesen:

 9 878 000

 9 878 000

 9 878 000









 94.




 Ingatlanok értékesítése

  



 95.

 B520

 01

 2

 Termőföld értékesítés

 200 000

 200 000

 200 000

 96.

 B520

 02

 2

 Lakótelek értékesítés

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 97.

 B520

 03

 2

 Egyéb épületek értékesítése

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 98.

 B520

 04

 2

 Egyéb helyiségek értékesítése

 10 000 000

 30 000 000

 30 000 000

 99.

 B520

 05

 2

 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)

 200 000 000

 200 000 000

 200 000 000

 100.

 B520

 06

 2

 Egyéb célú telek értékesítés

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 101.




 Ingatlanok értékesítése összesen:

 221 200 000

 241 200 000

 241 200 000









 102.

 B5

  


 Felhalmozási bevételek összesen:

 231 078 000

 251 078 000

 251 078 000









 116.

 B650

 00


 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök




 117.

 B650

 01

 2

 VÍZMŰ Zrt fürdőüzemeltetés eredmény

 0

 0

 5 000 000

 118.

 B650

 99


 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:

 0

 0

 5 000 000

 119.

 B6

  


 Működési célú átvett pénzeszközök

 0

 0

 5 000 000

















 103.

 B74



 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:




 104.

 B740

 01

 2

 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése

 0

 3 419 505

 6 551 071

 105.

  



 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:

 0

 3 419 505

 6 551 071









 106.

 B750

 00


 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök




 107.

 B750

 01

 2

 Parkoló megváltás

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 108.

 B750

 02

 2

 Lakossági út- és közmű építés

 15 000 000

 15 000 000

 15 000 000

 109.

 B750

 03

 2

 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés

 31 000 000

 31 000 000

 31 000 000

 110.

 B750

 05

 2

 56-os büszkeségpont kialakítása

 0

 0

 5 000 000

 111.

 B750

 08

 2

 Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap.víz-elvezetés

 0

 0

 1 272 000

 112.

 B750

 09

 2

 Brennbergbányai Tagóvoda felújítási munkái

 0

 0

 1 599 650

 113.


  


 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

 48 000 000

 48 000 000

 55 871 650









 114.

 B7

  


 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

 48 000 000

 51 419 505

 62 422 721

 115.

 B1-B7

  


 Költségvetési bevételek összesen:

 23 457 459 915

 23 854 141 716

 32 500 225 388









 116.

 B8

 00


 Finanszírozási bevétel




 117.

 B812

 01

 2

 Kamatozó kincstárjegy visszaváltás, értékpapír

 15 312 000 000

 17 312 000 000

 16 312 000 000

 118.

 B812

 02

 2

 Befektetési célú államkötvény vásárlás

 0

 0

 5 094 930 000

 119.

 B813

 01

 2

 Költségvetési maradvány igénybe vétele

 19 550 243 141

 20 947 921 150

 20 947 921 150

 120.

 B814

 01

 1

 Államháztartáson belüli megelőlegezések

 0

 0


 121.


  


 Finanszírozási bevétel összesen:

 34 862 243 141

 38 259 921 150

 42 354 851 150









 122.


  


 Bevételek mindösszesen:

 58 319 703 056

 62 114 062 866

 74 855 076 538



II/2. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[11]


2018. évi Önkormányzati kiadások






 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
Megnevezés

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 D

 E

 F

 1.

 Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal

 3 986 527 072

 4 139 014 102

 4 232 647 279

 2.

 2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

 176 048 109

 178 294 950

 178 294 950

 3.

 2018. évi Önkormányzati dologi kiadások

 1 531 505 296

 1 771 275 562

 1 821 744 394

 4.

 2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

 983 987 197

 1 208 987 197

 1 234 607 977

 5.

 2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

 123 000 000

 123 000 000

 123 000 000

 6.

 Elvonások és befizetések

 0

 0

 0

 7.

 2018. évi Önkormányzati fejlesztések

 2 555 221 932

 2 786 746 371

 2 753 627 660

 8.

 2018. évi Önkormányzati felújítások

 1 111 616 765

 1 261 470 546

 1 255 601 472

 9.

 2018.évi Terület és településfejlesztési program

 13 383 856 068

 13 383 856 068

 13 392 157 117

 10.

 2018. évi Modern Városok Program

 16 003 674 886

 16 105 764 886

 24 667 151 880

 11.

 2018. évi Önkormányzati általános támogatások

 1 768 600 682

 1 988 030 092

 2 059 133 916

 12.

 2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások

 74 500 000

 74 500 000

 74 500 000

 13.

 2018. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai

 266 784 745

 486 784 745

 486 784 745

 14.

 2018. évi Önkormányzati hitelek törlesztése és járulékai

 15 435 240 053

 17 435 240 053

 21 639 170 053

 15.

 2018. évi Önkormányzati tartalékok

 919 140 251

 1 171 098 294

 936 655 095

 16.

 - ebből általános tartalék

 150 000 000

 45 709 490

 13 364 682

 17.

 Kiadások mindösszesen:

 58 319 703 056

 62 114 062 866

 74 855 076 538



II/3. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[12]


2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok












 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.

 0

 1





 Önkormányzati személyi juttatások















 2.







 Általános közszolgáltatás




 3.

 0

 1

 01

 01

 K100

 2

 Nyári diákmunka (személyi)

 3 000 000

 3 000 000

 3 000 000

 4.

 0

 1

 01

 02

 K100

 1

 Önkormányzati személyi juttatás

 89 913 000

 90 913 000

 90 913 000

 5.

 0

 1

 01

 04

 K100

 2

 Diatetikus megbízási díj

 0

 1 050 000

 0

 6.

 0

 1

 01




 Általános közszolgáltatás

 92 913 000

 94 963 000

 93 913 000












 7.







 Gazdasági ügyek




 8.

 0

 1

 04

 01

 K100

 1

 Közfoglalkoztatottak

 20 000 000

 20 000 000

 20 000 000

 9.

 0

 1

 04




 Gazdasági ügyek összesen:

 20 000 000

 20 000 000

 20 000 000












 10.







 Lakásépítés és kommunális létesítmények




 11.

 0

 1

 06

 01

 K100

 2

 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)

 6 456 000

 6 456 000

 6 456 000

 12.

 0

 1

 06

 02

 K100

 2

 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 13.

 0

 1

 06

 04

 K100

 2

 Diatetikus megbízási díj

 0

 0

 1 050 000

 14.

 0

 1

 06




 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:

 7 456 000

 7 456 000

 8 506 000












 15.







 Egészségügy




 16.

 0

 1

 07

 01

 K100

 1

 Egészségügyi alapellátás (szakmai)

 26 110 294

 26 120 594

 26 120 594

 17.

 0

 1

 07




 Egészségügy összesen:

 26 110 294

 26 120 594

 26 120 594












 18.

 0

 1




  

 Önkormányzati személyi juttatások összesen:

 146 479 294

 148 539 594

 148 539 594












 19.






  

 Munkaadót terhelő járulékok















 20.






  

 Általános közszolgáltatás




 21.

 0

 2

 01

 01

 K200

 2

 Nyári diákmunka (személyi)

 585 000

 585 000

 585 000

 22.

 0

 2

 01

 02

 K200

 1

 Önkormányzati személyi juttatás

 19 738 310

 19 738 310

 19 738 310

 23.

 0

 2

 01

 04

 K200

 2

 Diatetikus megbízási díj

 0

 184 275

 0

 24.

 0

 1

 01



  

 Általános közszolgáltatás

 20 323 310

 20 507 585

 20 323 310












 25.






  

 Gazdasági ügyek




 26.

 0

 2

 04

 01

 K200

 1

 Közfoglalkoztatottak

 2 700 000

 2 700 000

 2 700 000

 27.

 0

 2

 04




 Gazdasági ügyek összesen:

 2 700 000

 2 700 000

 2 700 000












 28.







 Lakásépítés és kommunális létesítmények




 29.

 0

 2

 06

 01

 K200

 2

 Szakértői bizottság díjazása (GESZTOR)

 1 258 920

 1 258 920

 1 258 920

 30.

 0

 2

 06

 02

 K200

 2

 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj

 195 000

 195 000

 195 000

 31.

 0

 2

 06

 04

 K200

 2

 Diatetikus megbízási díj

 0

 0

 184 275

 32.

 0

 2

 06




 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:

 1 453 920

 1 453 920

 1 638 195












 33.







 Egészségügy




 34.

 0

 2

 07

 01

 K200

 1

 Egészségügyi alapellátás (szakmai)

 5 091 585

 5 093 851

 5 093 851

 35.

 0

 2

 07




 Egészségügy összesen:

 5 091 585

 5 093 851

 5 093 851












 36.

 0

 2





 Munkaadót terhelő járulékok összesen:

 29 568 815

 29 755 356

 29 755 356












 37.

 0






 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.:

 176 048 109

 178 294 950

 178 294 950












 2018. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 38.

 0





 1

 Kötelező feladatok összesen:

 163 553 189

 164 565 755

 164 565 755

 39.

 0





 2

 Önként vállalt feladatok összesen:

 12 494 920

 13 729 195

 13 729 195

 40.

 0





 3

 Államigazgatási feladatok összesen:

 0

 0

 0

 41.

 0






 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.:

 176 048 109

 178 294 950

 178 294 950



II/4. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[13]


2018. évi Önkormányzati dologi kiadások












 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.







 Önkormányzati dologi kiadások















 2.







 Általános közszolgáltatás




 3.

 1

 0

 01

 01

 K300

 2

 SH Zrt. üzemeltetési díj

 46 000 000

 46 000 000

 46 000 000

 4.

 1

 0

 01

 02

 K300

 1

 Lakások és helyiségek üzemeltetése

 240 000 000

 280 000 000

 280 000 000

 5.

 1

 0

 01

 03

 K700

 1

 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)

 60 000 000

 60 000 000

 60 000 000

 6.

 1

 0

 01

 04

 K300

 1

 Lakások és helyiségek közüzemi díjak

 106 000 000

 106 000 000

 106 000 000

 7.

 1

 0

 01

 05

 K300

 1

 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 8.

 1

 0

 01

 07

 K300

 2

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek

 500 000

 500 000

 500 000

 9.

 1

 0

 01

 08

 K300

 2

 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok

 10 000 000

 10 000 000

 11 500 000

 10.

 1

 0

 01

 09

 K300

 2

 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj

 500 000

 500 000

 500 000

 11.

 1

 0

 01

 12

 K300

 2

 Autómentes Nap

 0

 700 000

 2 200 000

 12.

 1

 0

 01

 15

 K300

 2

 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 13.

 1

 0

 01

 16

 K300

 1

 Közútkezelői készenlét

 20 000 000

 20 000 000

 20 000 000

 14.

 1

 0

 01



  

 Általános közszolgáltatás összesen:

 495 000 000

 535 700 000

 538 700 000












 15.







 Gazdasági ügyek




 16.

 1

 0

 04

 01

 K300

 1

 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj

 74 208 750

 84 417 500

 84 417 500

 17.

 1

 0

 04

 02

 K300

 1

 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. és egyedi megrendelések

 6 000 000

 6 000 000

 6 000 000

 18.

 1

 0

 04

 03

 K300

 1

 ÉNYKK Zrt. veszteség megtér. 2007-2010

 33 000 000

 33 000 000

 33 000 000

 19.

 1

 0

 04

 04

 K300

 2

 Buszvárók javítási munkái

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 20.

 1

 0

 04

 05

 K300

 2

 VOLÁN I. (NYDOP-3.2.1./B-2008-0009), VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003)

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 21.

 1

 0

 04

 07

 K300

 1

 Hídvizsgálat

 9 955 000

 9 955 000

 9 955 000

 22.

 1

 0

 04

 08

 K300

 2

 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak

 4 000 000

 8 000 000

 8 000 000

 23.

 1

 0

 04

 09

 K300

 2

 Út és közműtervek készítése

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 24.

 1

 0

 04

 10

 K300

 1

 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés

 150 000 000

 170 000 000

 170 000 000

 25.

 1

 0

 04

 11

 K300

 1

 Parkolás - üzemeltetési díj

 52 000 000

 52 000 000

 52 000 000

 26.

 1

 0

 04



  

 Gazdasági ügyek összesen:

 342 163 750

 376 372 500

 376 372 500












 27.







 Környezetvédelem




 28.

 1

 0

 05

 01

 K300

 1

 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése

 38 100 000

 38 100 000

 38 100 000

 29.

 1

 0

 05

 02

 K300

 1

 Környezetvédelmi alap

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 30.

 1

 0

 05

 03

 K300

 2

 Környezetvédelmi program megvalósítása

 7 000 000

 7 000 000

 7 000 000

 31.

 1

 0

 05

 06

 K300

 2

 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 32.

 1

 0

 05

 08

 K300

 1

 SMJV környezetvédelmi programjának elkészítése 2017-2020 jogszab. Köt.

 3 403 600

 3 403 600

 3 403 600

 33.

 1

 0

 05



  

 Környezetvédelem összesen:

 54 503 600

 54 503 600

 54 503 600












 34.







 Lakásépítés és kommunális létesítmények




 35.

 1

 0

 06

 01

 K300

 1

 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)

 3 500 000

 3 500 000

 3 500 000

 36.

 1

 0

 06

 02

 K300

 2

 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása

 850 000

 850 000

 850 000

 37.

 1

 0

 06

 03

 K300

 2

 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj

 35 000 000

 35 000 000

 60 000 000

 38.

 1

 0

 06

 04

 K300

 2

 Tagsági díjak

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 39.

 1

 0

 06

 05

 K300

 2

 Könyvvizsgálói díj

 4 500 000

 4 500 000

 4 500 000

 40.

 1

 0

 06

 06

 K300

 2

 Ügyvédi megbízási díj

 14 000 000

 14 000 000

 14 000 000

 41.

 1

 0

 06

 07

 K300

 2

 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 42.

 1

 0

 06

 08

 K300

 2

 Balf településrészi önkormányzat

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 43.

 1

 0

 06

 09

 K300

 2

 Brennbergbánya településrészi önkormányzat

 2 350 000

 2 350 000

 2 350 000

 44.

 1

 0

 06

 09

 K512

 2

 Brennbergbánya településrészi önkormányzat

 150 000

 150 000

 150 000

 45.

 1

 0

 06

 10

 K300

 2

 Jereván településrészi önkormányzat

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 46.

 1

 0

 06

 11

 K300

 2

 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 47.

 1

 0

 06

 12

 K300

 2

 Közbeszerzési tanácsadó díj

 15 240 000

 15 240 000

 15 240 000

 48.

 1

 0

 06

 13

 K300

 2

 Fizetendő bérleti díj

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 49.

 1

 0

 06

 14

 K300

 2

 Karácsonyi díszkivilágítás

 14 000 000

 18 000 000

 19 765 546

 50.

 1

 0

 06

 15

 K300

 2

 Adótúlfizetés visszautalása

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 51.

 1

 0

 06

 16

 K300

 2

 Önkormányzati tervtanács

 2 400 000

 2 400 000

 2 400 000

 52.

 1

 0

 06

 17

 K300

 1

 Vagyonnyilvántartás (Vízmű)

 8 200 000

 8 200 000

 8 200 000

 53.

 1

 0

 06

 18

 K300

 2

 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek

 98 925 000

 98 925 000

 98 925 000

 54.

 1

 0

 06

 19

 K300

 2

 Földmérési alaptérkép frissítése

 815 000

 815 000

 815 000

 55.

 1

 0

 06

 20

 K300

 1

 Hatósági díjak, bírságok, egyéb

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 56.

 1

 0

 06

 21

 K300

 1

 2014. évi számviteli változások miatti függő tételek rendezése (2017)

 0

 66 530 000

 66 530 000

 57.

 1

 0

 06

 22

 K300

 2

 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben

 5 889 640

 6 066 717

 6 066 717

 58.

 1

 0

 06

 23

 K300

 1

 Befizetendő ÁFA

 258 168 306

 318 837 306

 318 837 306

 59.

 1

 0

 06

 24

 K300

 2

 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat

 500 000

 500 000

 500 000

 60.

 1

 0

 06

 25

 K300

 2

 Energiapiacra való kilépés

 1 500 000

 1 500 000

 1 500 000

 61.

 1

 0

 06

 26

 K300

 2

 Közbeszerzések megjelentetési díjai

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 62.

 1

 0

 06

 27

 K300

 2

 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak

 9 000 000

 37 000 000

 41 133 186

 63.

 1

 0

 06

 28

 K300

 2

 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 64.

 1

 0

 06

 29

 K300

 2

 Műszaki ellenőri díjak

 3 000 000

 3 000 000

 3 000 000

 65.

 1

 0

 06

 30

 K300

 2

 Japán tanár (dologi)

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 66.

 1

 0

 06

 31

 K300

 2

 Harmadik személynek okozott kár

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 67.

 1

 0

 06

 32

 K300

 2

 Polgármesteri keret

 0

 510 000

 510 000

 68.

 1

 0

 06

 34

 K300

 2

 Digitális alaptérkép frissítése

 3 000 000

 3 000 000

 3 000 000

 69.

 1

 0

 06




 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:

 518 987 946

 678 874 023

 709 772 755












 70.







 Egészségügy




 71.

 1

 0

 07

 01

 K300

 2

 Foglalkozás egészségügy

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 72.

 1

 0

 07

 02

 K300

 1

 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)

 15 000 000

 15 000 000

 21 644 808

 73.

 1

 0

 07

 03

 K300

 2

 Drogprevenciós akciók, programok

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 74.







 Egészségügy összesen:

 21 000 000

 21 000 000

 27 644 808












 75.







 Szabadidő, sport, kultúra, vallás




 76.

 1

 0

 08

 01

 K512

 2

 Műjégpálya üzemeltetés

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 77.

 1

 0

 08

 02

 K300

 2

 Kedvezményes uszodai belépő

 4 000 000

 4 000 000

 4 000 000

 78.

 1

 0

 08

 03

 K300

 2

 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.

 52 000 000

 52 000 000

 52 000 000

 79.

 1

 0

 08

 06

 K300

 2

 Hiszek Benned sportprogram 2017. évi

 3 050 000

 3 050 000

 3 050 000

 80.

 1

 0

 08

 07

 K300

 2

 Egészséges városok rendezvényei

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 81.

 1

 0

 08

 08

 K300

 2

 ICG Gyermeksport világjátékok

 0

 0

 924 720

 82.

 1

 0

 08

 09

 K300

 2

 Hiszek Benned sportprogram

 0

 0

 8 700 000

 83.

 1

 0

 08




 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:

 62 050 000

 62 050 000

 71 674 720












 84.







 Oktatás




 85.

 1

 0

 09

 01

 K300

 2

 Első, második osztályosok füzetcsomagja

 4 000 000

 4 000 000

 4 000 000

 86.

 1

 0

 09

 03

 K300

 2

 Önkormányzat által üzemeltetett kv-i intézmények

 0

 6 209 714

 6 510 286

 87.

 1

 0

 09




 Oktatás összesen:

 4 000 000

 10 209 714

 10 510 286












 88.







 Szociális védelem




 89.

 1

 0

 10

 01

 K300

 2

 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi

 4 000 000

 4 000 000

 4 000 000

 90.

 1

 0

 10

 02

 K300

 2

 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.)

 4 500 000

 4 500 000

 4 500 000

 91.

 1

 0

 10

 03

 K300

 1

 Diétás étkezés

 25 300 000

 24 065 725

 24 065 725

 92.






  

 Szociális védelem összesen:

 33 800 000

 32 565 725

 32 565 725












 93.

 1

 0





 Önkormányzati dologi kiadások összesen:

 1 531 505 296

 1 771 275 562

 1 821 744 394












 2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 94.

 1

 0



 K100


 Személyi juttatások




 95.

 1

 0



 K300


 Dologi kiadások

 1 469 355 296

 1 709 125 562

 1 759 594 394

 96.

 1

 0


  

 K512


 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 2 150 000

 2 150 000

 2 150 000

 97.

 1

 0



 K600


 Intézményi beruházási kiadások (áfával)

 0

 0

 0

 98.

 1

 0



 K700


 Felújítás (áfával)

 60 000 000

 60 000 000

 60 000 000

 99.

 1

 0





 Önkormányzati dologi kiadások összesen:

 1 531 505 296

 1 771 275 562

 1 821 744 394












 2018. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 100.

 1

 0




 1

 Kötelező feladatok összesen:

 1 123 835 656

 1 320 009 131

 1 326 653 939

 101.

 1

 0




 2

 Önként vállalt feladatok összesen:

 407 669 640

 451 266 431

 495 090 455

 102.

 1

 0




 3

 Államigazgatási feladatok összesen:

 0

 0

 0

 103.

 1

 0





 Önkormányzati dologi kiadások összesen:

 1 531 505 296

 1 771 275 562

 1 821 744 394



II/5. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[14]


2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások












 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.

 2

 1

  




 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások















 2.







 Gazdasági ügyek




 3.

 2

 1

 04

 01

 K300

 1

 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása

 80 000 000

 110 000 000

 110 000 000

 4.

 2

 1

 04

 02

 K700

 2

 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása

 116 968 306

 152 968 306

 152 968 306

 5.

 2

 1

 04




 Gazdasági ügyek összesen:

 196 968 306

 262 968 306

 262 968 306












 6.







 Környezetvédelem




 7.

 2

 1

 05

 01

 K300

 1

 SH Zrt. által ell. települési hulladék

 230 000 000

 279 500 000

 279 500 000

 8.

 2

 1

 05




 Környezetvédelem összesen:

 230 000 000

 279 500 000

 279 500 000












 9.







 Lakásépítés és kommunális létesítmények




 10.

 2

 1

 06

 01

 K300

 1

 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.

 220 000 000

 260 000 000

 260 000 000

 11.

 2

 1

 06

 02

 K300

 2

 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.

 30 000 000

 30 000 000

 30 000 000

 12.

 2

 1

 06




 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:

 250 000 000

 290 000 000

 290 000 000












 13.

 2






 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:

 676 968 306

 832 468 306

 832 468 306












 14.

 2

 2





 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok















 15.







 Általános közszolgáltatás




 16.

 2

 2

 01

 01

 K300

 1

 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás

 12 000 000

 12 000 000

 12 000 000

 17.

 2

 2

 01




 Általános közszolgáltatás összesen:

 12 000 000

 12 000 000

 12 000 000












 18.







 Gazdasági ügyek




 19.

 2

 2

 04

 01

 K300

 1

 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása

 9 518 891

 59 018 891

 59 018 891

 20.

 2

 2

 04

 02

 K300

 2

 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás

 1 500 000

 1 500 000

 1 500 000

 21.

 2

 2

 04




 Gazdasági ügyek összesen:

 11 018 891

 60 518 891

 60 518 891












 22.







 Környezetvédelem




 23.

 2

 2

 05

 01

 K300

 1

 Önkorm. által ell. települési hulladék

 90 000 000

 90 000 000

 90 000 000

 24.

 2

 2

 05

 02

 K300

 2

 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása

 9 000 000

 9 000 000

 4 620 780

 25.

 2

 2

 05




 Környezetvédelem összesen:

 99 000 000

 99 000 000

 94 620 780












 26.







 Lakásépítés és kommunális létesítmények




 27.

 2

 2

 06

 01

 K300

 1

 Önkorm. által ell. települési vízellátás

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 28.

 2

 2

 06

 02

 K300

 1

 Önkorm. által ell. közvilágítás

 75 000 000

 75 000 000

 105 000 000

 29.

 2

 2

 06

 03

 K300

 1

 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg.

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 30.

 2

 2

 06

 05

 K300

 2

 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.

 98 000 000

 118 000 000

 118 000 000

 31.

 2

 2

 06




 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:

 185 000 000

 205 000 000

 235 000 000












 32.

 2

 1





 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.

 676 968 306

 832 468 306

 832 468 306

 33.

 2

 2





 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.

 307 018 891

 376 518 891

 402 139 671












 34.

 2






 Városüzemeltetési kiadások összesen:

 983 987 197

 1 208 987 197

 1 234 607 977


 2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 35.

 2




 K300


 Dologi kiadás

 867 018 891

 1 056 018 891

 1 081 639 671

 36.

 2




 K600


 Intézményi beruházási kiadások (áfával)

 0

 0

 0

 37.

 2




 K700


 Felújítás (áfával)

 116 968 306

 152 968 306

 152 968 306

 38.

 2






 Városüzemeltetési kiadások összesen:

 983 987 197

 1 208 987 197

 1 234 607 977












 2018. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 39.

 2





 1

 Kötelező feladatok összesen:

 728 518 891

 897 518 891

 927 518 891

 40.

 2





 2

 Önként vállalt feladatok összesen:

 255 468 306

 311 468 306

 307 089 086

 41.

 2





 3

 Államigazgatási feladatok összesen:

 0

 0

 0

 42.

 2






 Összesen:

 983 987 197

 1 208 987 197

 1 234 607 977



II/6. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez


2018. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai










 adatok Ft-ban

 Sor-
szám

 Rovatszám

 Kiadás

 2018. évi javaslat

 1.







 Szociális védelem


 2.

 0

 3

 10

 01

 K400

 2

 Települési segély és családtámogatások együttesen

 110 000 000

 3.

 0

 3

 10

 03

 K400

 2

 Babakötvény

 13 000 000

 4.

 0

 3

 10




 Szociális védelem összesen:

 123 000 000










 5.

 0

 3



 K400


 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

 123 000 000










 2018. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban










 Sor-
szám

 Rovatszám

 Kiadás

 2018. évi javaslat

 6.

 0

 3




 1

 Kötelező feladatok összesen:

 0

 7.

 0

 3




 2

 Önként vállalt feladatok összesen:

 123 000 000

 8.

 0

 3




 3

 Államigazgatási feladatok összesen:

 0

 9.

 0

 3





 Összesen:

 123 000 000



II/7. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[15]


2018. évi Önkormányzati fejlesztések












 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
Rovat száma

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.







 Kötelezettségvállalással terhelt kiadások















 2.






  

 Gazdasági ügyek




 3.

 3

 1

 04

 01

 K600

 2

 Út- és közműtervek készítése

 16 922 877

 16 922 877

 16 922 877

 4.

 3

 1

 04

 02

 K600

 2

 Forgalomtechnikai fejlesztések

 1 816 100

 1 816 100

 1 816 100

 5.

 3

 1

 04

 03

 K600

 2

 Brennbergbánya Fő tér rendezés

 6 000 000

 6 000 000

 6 000 000

 6.

 3

 1

 04

  



 Gazdasági ügyek összesen:

 24 738 977

 24 738 977

 24 738 977












 7.







 Környezetvédelem




 8.

 3

 1

 05

 03

 K600

 2

 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés

 62 000 000

 62 000 000

 62 000 000

 9.

 3

 1

 05

 04

 K600

 2

 Ágfalvi út és környéke csapadékvíz elvezetés enged. és kivit. terv

 1 898 523

 1 898 523

 1 898 523

 10.

 3

 1

 05

  



 Környezetvédelem összesen:

 63 898 523

 63 898 523

 63 898 523












 11.







 Lakásépítés és kommunális létesítmények




 12.

 3

 1

 06

 01

 K600

 1

 Modern városok program megvalósítása

 2 576 830

 2 576 830

 2 576 830

 13.

 3

 1

 06

 02

 K300

 2

 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata (dologi)

 0

 43 339

 43 339

 14.

 3

 1

 06

 02

 K600

 2

 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata

 43 053 000

 56 515 000

 56 515 000

 15.

 3

 1

 06

 03

 K600

 2

 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása

 28 500 000

 28 500 000

 28 500 000

 16.

 3

 1

 06

 04

 K600

 2

 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése

 4 101 007

 4 101 007

 4 101 007

 17.

 3

 1

 06

 05

 K600

 2

 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése

 5 501 640

 5 501 640

 5 501 640

 18.

 3

 1

 06

 06

 K600

 2

 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása

 15 875 000

 40 980 360

 40 980 360

 19.

 3

 1

 06

 07

 K600

 2

 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása

 23 662 196

 51 485 933

 51 485 933

 20.

 3

 1

 06

  



 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:

 123 269 673

 189 704 109

 189 704 109












 21.







 Szabadidő, sport, kultúra, vallás




 22.

 3

 1

 08

 01

 K600

 2

 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés

 172 335 102

 172 335 102

 172 335 102

 23.

 3

 1

 08

 05

 K600

 2

 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial.

 190 500 000

 190 500 000

 190 500 000

 24.

 3

 1

 08

  



 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:

 362 835 102

 362 835 102

 362 835 102












 25.

 3

 1


  



 Kötelezettségvállalások összesen:

 574 742 275

 641 176 711

 641 176 711












 26.




  



 Új induló fejlesztési feladatok















 27.






  

 Általános közszolgáltatás




 28.

 3

 2

 01

 01

 K600

 2

 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás

 10 000 000

 29 050 000

 42 050 000

 29.

 3

 2

 01



  

 Általános közszolgáltatás összesen:

 10 000 000

 29 050 000

 42 050 000












 30.







 Gazdasági ügyek




 31.

 3

 2

 04

 01

 K600

 2

 Lakossági út- és közműépítés

 15 000 000

 45 000 000

 44 367 000

 32.

 3

 2

 04

 02

 K600

 2

 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása

 15 000 000

 15 000 000

 15 000 000

 33.

 3

 2

 04

 03

 K600

 2

 Járdaépítés

 500 000

 500 000

 500 000

 34.

 3

 2

 04

 04

 K600

 2

 Forgalomtechnikai fejlesztések

 1 183 900

 1 183 900

 1 183 900

 35.

 3

 2

 04

 05

 K600

 2

 Parkolóbővítés a város területén

 11 000 000

 11 000 000

 40 000 000

 36.

 3

 2

 04

 06

 K600

 2

 Út- és közműtervek készítése

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 37.

 3

 2

 04

 07

 K600

 2

 Magyar utca-Ötvös utca csomópont átalakítások, közterület kialakítása

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 38.

 3

 2

 04

 08

 K600

 2

 Brennbergbánya Fő tér rendezés

 12 000 000

 12 000 000

 12 000 000

 39.

 3

 2

 04

 09

 K600

 1

 Területi infrastrukturális fejlesztések

 403 920 350

 403 920 350

 403 920 350

 40.

 3

 2

 04

 10

 K600

 2

 GZR-T-Ö-2016-0035 Töltőpontok telepítése

 5 236 000

 5 237 988

 5 237 988

 41.

 3

 2

 04

 11

 K600

 2

 Viziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg

 109 000 000

 109 000 000

 0

 42.

 3

 2

 04

 12

 K600

 2

 Péterfai-Vepperdi kereszteződés út és egyéb közműépítés

 0

 12 335 674

 12 335 674

 43.

 3

 2

 04

 13

 K600

 2

 Deákkúti út 7238 hrsz. vízellátás és szennyvízelvezetés

 0

 9 873 113

 9 873 113

 44.

 3

 2

 04

 14

 K600

 2

 Dózsa Gy. u. 22. ingatlan csap. víz elvezetés

 0

 0

 1 905 000

 45.

 3

 2

 04

  



 Gazdasági ügyek összesen:

 583 840 250

 636 051 025

 557 323 025












 46.







 Környezetvédelem




 47.

 3

 2

 05

 01

 K600

 2

 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése

 15 000 000

 63 000 000

 63 000 000

 48.

 3

 2

 05

  



 Környezetvédelem összesen:

 15 000 000

 63 000 000

 63 000 000












 49.







 Lakásépítés és kommunális létesítmények




 50.

 3

 2

 06

 01

 K600

 2

 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése

 10 000 000

 10 000 000

 30 878 918

 51.

 3

 2

 06

 02

 K600

 1

 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata

 50 000 000

 50 000 000

 50 000 000

 52.

 3

 2

 06

 03

 K600

 2

 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 53.

 3

 2

 06

 04

 K600

 1

 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)

 372 066 624

 372 066 624

 372 066 624

 54.

 3

 2

 06

 05

 K600

 2

 Templomok díszkivilágításainak fejlesztése

 12 000 000

 12 000 000

 10 234 454

 55.

 3

 2

 06

 06

 K600

 2

 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása

 30 000 000

 69 017 000

 90 000 000

 56.

 3

 2

 06

 06

 K700

 2

 Terület és településfejlesztési program előkészítése és megvalósítása

 0

 4 208 242

 4 208 242

 57.

 3

 2

 06

 07

 K600

 2

 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása

 51 000 000

 24 533 034

 11 479 953

 58.

 3

 2

 06

 08

 K600

 2

 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével”

 754 662 903

 783 149 655

 783 149 655

 59.

 3

 2

 06

 09

 K600

 1

 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)

 8 000 000

 8 000 000

 8 000 000

 60.

 3

 2

 06

 10

 K600

 1

 SOSZI alagsor elkülönítő-vizsgáló egység kialakítása

 0

 584 200

 584 200

 61.

 3

 2

 06

 11

 K600

 1

 Intézményi fűtési rendszer eszköz beszerzések

 0

 0

 3 770 067

 62.

 3

 2

 06

  



 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:

 1 288 729 527

 1 334 558 755

 1 365 372 113












 63.







 Egészségügy




 64.

 3

 2

 07

 01

 K600

 1

 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései

 5 500 000

 5 500 000

 1 500 000

 65.

 3

 2

 07

 02

 K600

 2

 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 66.

 3

 2

 07




 Egészségügy összesen:

 15 500 000

 15 500 000

 11 500 000












 67.







 Szabadidő, sport, kultúra, vallás




 68.

 3

 2

 08

 01

 K600

 2

 Játszóterek építése, bővítése (új)

 15 000 000

 15 000 000

 15 000 000

 69.

 3

 2

 08

 02

 K600

 2

 Burkolat védelem

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 70.

 3

 2

 08

 08

 K600

 2

 Anger sporttelep fejlesztése

 4 000 000

 4 000 000

 4 000 000

 71.

 3

 2

 08

 09

 K600

 2

 Vasas sporttelep fejlesztése

 5 800 000

 5 800 000

 10 732 331

 72.

 3

 2

 08

 10

 K700

 1

 EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban

 37 609 880

 37 609 880

 37 609 880

 73.

 3

 2

 08

 11

 K700

 1

 EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban c. pályázat előkészítés

 0

 0

 863 600

 74.

 3

 2

 08

  



 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:

 67 409 880

 67 409 880

 73 205 811












 75.

 3

 2

  




 Új induló fejlesztések összesen:

 1 980 479 657

 2 145 569 660

 2 112 450 949












 76.

 3

  





 Fejlesztések összesen:

 2 555 221 932

 2 786 746 371

 2 753 627 660












 2018. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovat száma

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 77.

 3

  



 K100


 Személyi kiadások

 0

 0

 0

 78.

 3

  



 K200


 Járulékok

 0

 0

 0

 79.

 3




 K300


 Dologi kiadás

 0

 43 339

 43 339

 80.

 3




 K600


 Intézményi beruházási kiadások (áfával)

 2 517 612 052

 2 744 884 910

 2 710 902 599

 81.

 3




 K506


 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 0

 0

 0

 82.

 3




 K512


 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 0

 0

 0

 83.

 3




 K840


 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 0

 0

 0

 84.

 3




 K700


 Felújítások (áfával)

 37 609 880

 41 818 122

 42 681 722

 85.

 3

  





 Fejlesztések összesen:

 2 555 221 932

 2 786 746 371

 2 753 627 660












 2018. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovat száma

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 86.

 3





 1

 Kötelező feladatok összesen:

 879 673 684

 880 257 884

 880 891 551

 87.

 3





 2

 Önként vállalt feladatok összesen:

 1 675 548 248

 1 906 488 487

 1 872 736 109

 88.

 3





 3

 Államigazgatási feladatok összesen:

 0

 0

 0

 89.

 3






 Összesen:

 2 555 221 932

 2 786 746 371

 2 753 627 660



II/8. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[16]


2018. évi Önkormányzati felújítások












 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
KIADÁSOK

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.






  

 Kötelezettségvállalással terhelt kiadások















 2.






  

 Gazdasági ügyek




 3.

 4

 1

 04

 01

 K700

 2

 Forgalomtechnikai felújítás

 19 028 273

 19 028 273

 19 028 273

 4.

 4

 1

 04

 02

 K700

 2

 Hidak felújítása a hídvizsgálatnak megfelelően

 19 993 012

 19 993 012

 19 993 012

 5.

 4

 1

 04

 03

 K700

 2

 Szív utcai út, járda és árok felújítása

 17 000 000

 17 000 000

 17 000 000

 6.






  

 Gazdasági ügyek összesen:

 56 021 285

 56 021 285

 56 021 285












 7.







 Környezetvédelem




 8.

 4

 1

 05

 01

 K700

 1

 Víziközmű elszámolások

 467 626 700

 467 626 700

 467 626 700

 9.

 4

 1

 05

 02

 K700

 1

 Víziközmű elszámolások (GESZTOR)

 0

 22 991 296

 22 991 296

 10.

 4

 1

 05




 Környezetvédelem összesen:

 467 626 700

 490 617 996

 490 617 996












 11.







 Lakásépítés és kommunális létesítmények




 12.

 4

 1

 06

 01

 K700

 2

 GYIK épület belső szennyvízcsatorna átépítése

 5 255 781

 5 255 781

 5 255 781

 13.

 4

 1

 06

 02

 K700

 2

 Városháza kis tanácsterem felújítás tervezés

 342 900

 1 352 550

 1 352 550

 14.

 4

 1

 06

 03

 K700

 2

 NKA pály. - Széchenyi-palota belső oldali függő folyosók

 12 452 078

 12 452 078

 12 452 078

 15.

 4

 1

 06




 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:

 18 050 759

 19 060 409

 19 060 409












 16.






  

 Szabadidő, sport, kultúra, vallás




 17.

 4

 1

 08

 01

 K700

 1

 Játszóterek felújítása korm. rendelet alapján

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 18.







 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000












 19.

 4

 1




  

 Kötelezettségvállalások összesen:

 546 698 744

 570 699 690

 570 699 690












 20.






  

 Új induló felújítási feladatok















 21.







 Gazdasági ügyek















 22.

 4

 2

 04

 01

 K700

 2

 Buszvárók felújítása

 7 000 000

 7 000 000

 7 000 000

 23.

 4

 2

 04

 02

 K700

 2

 Útfelújítások, járda, lépcső javítások

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 24.

 4

 2

 04

 03

 K700

 2

 Avar utca rézsűvédelem tervezése

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 25.

 4

 2

 04

 04

 K700

 1

 Területi infrastrukturális felújítások

 298 833 366

 368 833 366

 368 833 366

 26.

 4

 2

 04

 05

 K700

 2

 Zerge utca felső szakaszának gépjármű-közlekedésre alkalmas részének betonozása a csapadékvíz elvezetés miatt

 4 000 000

 4 000 000

 4 000 000

 27.

 4

 2

 04

 06

 K700

 2

 Semmelweis utca páratlan oldali járda betonlapos szakaszának aszfaltos burkolatúra való cseréje

 3 709 194

 3 709 194

 3 709 194

 28.

 4

 2

 04

 07

 K700

 2

 Batsányi utca (zöldséges) járda felújítása

 2 975 461

 2 975 461

 2 975 461

 29.

 4

 2

 04

 08

 K700

 2

 Teleki P. utca járda felújítás a társasházak előtt a két körforgalom között és tovább a Höflányi utcai pékség felé

 9 500 000

 9 500 000

 9 500 000

 30.

 4

 2

 04




 Gazdasági ügyek összesen:

 341 018 021

 411 018 021

 411 018 021












 31.







 Lakásépítés és kommunális létesítmények




 32.

 4

 2

 06

 01

 K700

 2

 Bécsi út határkilépő rendezése

 3 000 000

 3 000 000

 3 000 000

 33.

 4

 2

 06

 02

 K700

 2

 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)

 3 000 000

 3 000 000

 3 000 000

 34.

 4

 2

 06

 03

 K700

 2

 Szökőkutak felújítása

 3 000 000

 3 000 000

 3 000 000

 35.

 4

 2

 06

 04

 K700

 2

 Deák tér javítás, karbantartás

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 36.

 4

 2

 06

 05

 K700

 2

 Lenkey utcai rendelő

 3 000 000

 3 000 000

 3 000 000

 37.

 4

 2

 06

 06

 K700

 2

 Agyag utca zajvédő fal tervezés és II. ütem kivitelezés, Koronázódomb zajvédő fal

 10 000 000

 17 200 007

 17 200 007

 38.

 4

 2

 06

 07

 K700

 2

 Városháza belső felújítása

 30 000 000

 60 000 000

 65 044 840

 39.

 4

 2

 06

 08

 K700

 2

 Petőfi S Ált Iskola és AMI Halász utcai tornaterem alap megerősítés, homlokzatfelújítás, belső játszóudvar

 8 000 000

 11 810 000

 11 810 000

 40.

 4

 2

 06

 09

 K700

 2

 Fő tér 1. keleti oldal tető

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 41.

 4

 2

 06

 10

 K700

 2

 Katonasírok felújítása

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 42.

 4

 2

 06

 11

 K700

 2

 I. világháborús hadisírok felújítása

 151 900 000

 151 900 000

 151 900 000

 43.

 4

 2

 06

 12

 K700

 2

 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái

 0

 2 329 264

 2 329 264

 44.

 4

 2

 06

 13

 K700

 2

 Széchenyi tér 1-2. műemléképület homlokzati nyílászáróinak cseréi, illetve felújítási munkái önrész NKA pály.

 0

 12 513 564

 0

 45.

 4

 2

 06

 14

 K700

 2

 Brennbergbányai Tagóvoda felújítási munkái

 0

 0

 1 599 650

 46.

 4

 2

 06




 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:

 218 900 000

 274 752 835

 268 883 761












 47.







 Szabadidő, sport, kultúra, vallás




 48.

 4

 2

 08

 01

 K700

 1

 Papréti tornacsarnok felújítás

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 49.

 4

 2

 08




 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000












 50.

 4

 2




  

 Új induló felújítási feladatok összesen:

 564 918 021

 690 770 856

 684 901 782












 51.

 4





  

 Felújítások összesen:

 1 111 616 765

 1 261 470 546

 1 255 601 472












 2018. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 52.

 4

  



 K100


 Személyi kiadások

 0

 0

 0

 53.

 4

  



 K200


 Járulékok

 0

 0

 0

 54.

 4




 K300


 Dologi kiadások

 0

 0

 0

 55.

 4




 K700


 Felújítás (áfával)

 1 111 616 765

 1 261 470 546

 1 255 601 472

 56.

 4




 K600


 Intézményi beruházási kiadások (áfával)

 0

 0

 0

 57.

 4




 K512


 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 0

 0

 0

 58.

 4





  

 Önkormányzati felújítások összesen:

 1 111 616 765

 1 261 470 546

 1 255 601 472












 2018. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 59.

 4





 1

 Kötelező feladatok összesen:

 776 460 066

 869 451 362

 869 451 362

 60.

 4





 2

 Önként vállalt feladatok összesen:

 335 156 699

 392 019 184

 386 150 110

 61.

 4





 3

 Államigazgatási feladatok összesen:

 0

 0

 0

 62.

 4






 Önkormányzati felújítások összesen:

 1 111 616 765

 1 261 470 546

 1 255 601 472



II/9. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[17]


2018. évi Terület és településfejlesztési program












 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.







 Integrált településfejlesztési program















 2.







 6.1 Gazdaságfejlesztés















 3.







 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése




 4.

 5

 3

 06

 01

 K600

 1

 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem

 1 493 815 100

 1 493 815 100

 1 493 815 100

 5.

 5

 3

 06

 02

 K600

 1

  TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem

 514 000 000

 514 000 000

 514 000 000












 6.







 6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése




 7.

 5

 3

 06

 03

 K600

 1

 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén

 3 500 000 000

 3 500 000 000

 3 500 000 000












 8.







 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés




 9.

 5

 3

 06

 04

 K600

 1

 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése

 400 000 000

 400 000 000

 400 000 000

 10.

 5

 3

 06

 20

 K600

 1

 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése

 1 416 950 000

 1 416 950 000

 1 416 950 000












 11.







 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés




 12.

 5

 3

 06

 05

 K600

 1

 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása

 261 560 000

 261 560 000

 261 560 000

 13.







 6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:

 7 586 325 100

 7 586 325 100

 7 586 325 100












 14.







 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése















 15.







 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése




 16.

 5

 3

 06

 06

 K600

 1

 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban

 395 967 867

 395 967 867

 395 967 867

 17.

 5

 3

 06

 07

 K700

 1

 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában

 84 964 303

 84 964 303

 84 964 303

 18.

 5

 3

 06

 08

 K700

 1

 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban

 63 087 781

 63 087 781

 63 087 781

 19.

 5

 3

 06

 24

 K700

 1

 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban - önrész

 0

 0

 10 757 615

 20.

 5

 3

 06

 09

 K700

 1

 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében

 20 000 000

 20 000 000

 20 000 000

 21.







 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése összesen:

 564 019 951

 564 019 951

 574 777 566












 22.







 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés




 23.







 6.3.2 Zöld város kialakítása




 24.

 5

 3

 06

 11

 K600

 1

 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében

 1 927 443 658

 1 927 443 658

 1 927 443 658

 25.

 5

 3

 06

 23

 K600

 1

 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében - önrész

 20 000 000

 20 000 000

 5 080 000

 26.







 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés

 1 947 443 658

 1 947 443 658

 1 932 523 658












 27.







 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés




 28.







 6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése




 29.

 5

 3

 06

 12

 K600

 1

 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése

 94 981 088

 94 981 088

 94 981 088

 30.

 5

 3

 06

 13

 K600

 1

 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével

 591 481 180

 591 481 180

 591 481 180

 31.

 5

 3

 06

 21

 K700

 1

 Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcs. vízi közművek felújításáról (GESZTOR)

 87 591 900

 87 591 900

 87 591 900

 32.

 5

 3

 06

 16

 K600

 1

 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Jereván kerékpárút önrész

 0

 0

 12 463 434

 33.







 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:

 774 054 168

 774 054 168

 786 517 602












 34.







 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése




 35.







 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése




 36.

 5

 3

 06

 14

 K700

 1

 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése

 910 567 188

 910 567 188

 910 567 188

 37.

 5

 3

 06

 15

 K700

 1

 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése

 715 771 878

 715 771 878

 715 771 878

 38.







 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:

 1 626 339 066

 1 626 339 066

 1 626 339 066












 39.







 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése




 40.







 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése




 41.

 5

 3

 06

 22

 K600

 1

 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése

 677 000 000

 677 000 000

 677 000 000

 42.







 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:

 677 000 000

 677 000 000

 677 000 000












 43.







 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés




 44.







 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében




 45.

 5

 3

 06

 18

 K300

 1

 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében

 8 674 125

 8 674 125

 8 674 125

 46.







 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés összesen:

 8 674 125

 8 674 125

 8 674 125












 47.







 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok




 48.







 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése




 49.

 5

 3

 06

 19

 K600

 1

 Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban

 200 000 000

 200 000 000

 200 000 000

 50.







 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:

 200 000 000

 200 000 000

 200 000 000












 51.

 5

 3





 Terület és településfejlesztési program összesen:

 13 383 856 068

 13 383 856 068

 13 392 157 117












 2018. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 52.

 5

 3



 K100


 Személyi jellegű kiadások

 0

 0

 0

 53.

 5

 3

  


 K200


 Munkaadót terhelő járulékok

 0

 0

 0

 54.

 5

 3



 K300


 Dologi kiadások

 8 674 125

 8 674 125

 8 674 125

 55.

 5

 3



 K600


 Intézményi beruházási kiadások (áfával)

 11 493 198 893

 11 493 198 893

 11 490 742 327

 56.

 5

 3



 K700


 Felújítás (áfával)

 1 881 983 050

 1 881 983 050

 1 892 740 665

 57.

 5

 3



 K840






 58.

 5

 3





 Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

 13 383 856 068

 13 383 856 068

 13 392 157 117












 2018. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 59.

 5

 3




 1

 Kötelező feladatok összesen:

 13 383 856 068

 13 383 856 068

 13 392 157 117

 60.

 5

 3




 2

 Önként vállalt feladatok összesen:

 0

 0

 0

 61.

 5

 3




 3

 Államigazgatási feladatok összesen:

 0

 0

 0

 62.

 5

 3





 Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban összesen:

 13 383 856 068

 13 383 856 068

 13 392 157 117



II/10. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[18]


2018. évi Modern Városok Program












 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.







 Modern Városok Program 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat















 2.

 5

 4

 06

 02

 K600

 1

 A Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése

 304 342 800

 304 342 800

 304 342 800












 3.

 5

 4

 06

 03

 K600

 1

 Lőverek Program

 7 698 943 730

 7 698 943 730

 16 268 604 107

 4.







 Strandmedence felújítása és lefedése

 635 000 000

 635 000 000

 643 273 383

 5.







 Fedett uszoda

  6 300 000 000

  6 300 000 000

 14 861 386 994

 6.







 Kerékpárút fejlesztés Deákkúti út - Egeredi domb - Mikovényi út

 292 823 400

 292 823 400

 292 823 400

 7.







 Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park

 149 504 700

 149 504 700

 149 504 700

 8.







 Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása

 321 615 630

 321 615 630

 321 615 630

 9.

 5

 4

 06

 05

 K600

 1

 Lőverek Program magvalósításához felhasználható saját forrás (kamat)

 0

 51 000 000

 42 726 617























 10.

 5

 4

 06

 10

 K700

 1

 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok

 6 911 432 693

 6 911 432 693

 6 911 432 693

 11.







 Lenck-villa

 1 612 247 980

 1 612 247 980

 1 612 247 980

 12.







 Középkori Zsinagógák

 148 914 150

 148 914 150

 148 914 150

 13.







 Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója

 1 449 707 493

 1 449 707 493

 1 449 707 493

 14.







 Esterházy-palota

 99 565 660

 99 565 660

 99 565 660

 15.







 Soproni Várfal megújítása

 171 164 600

 171 164 600

 171 164 600

 16.







 Zichy-Meskó palota

 1 143 073 830

 1 143 073 830

 1 143 073 830

 17.







 Russ-villa

 1 488 155 980

 1 488 155 980

 1 488 155 980

 18.







 Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése

 798 603 000

 798 603 000

 798 603 000

 19.

 5

 4

 06

 06

 K700

 1

 Belváros Program magvalósításához felhasználható saját forrás (kamat)

 0

 51 090 000

 51 090 000












 20.

 5

 4

 06

 11

 K700

 1

 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - Utcák, terek burkolati felújítása

 1 088 955 663

 1 088 955 663

 1 088 955 663

 21.







 Modern Városok Program összesen:

 16 003 674 886

 16 105 764 886

 24 667 151 880












 22.

 5

 4





 Modern Városok Program összesen:

 16 003 674 886

 16 105 764 886

 24 667 151 880












 2018. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 23.

 5

 4

  


 K100


 Személyi kiadások

 0

 0

 0

 24.

 5

 4

  


 K200


 Járulékok

 0

 0

 0

 25.

 5

 4



 K300


 Dologi kiadások

 0

 0

 0

 26.

 5

 4



 K700


 Felújítás (áfával)

 8 000 388 356

 8 051 478 356

 8 051 478 356

 27.

 5

 4



 K600


 Intézményi beruházási kiadások (áfával)

 8 003 286 530

 8 054 286 530

 16 615 673 524

 28.

 5

 4



 K512


 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 0

 0

 0

 29.

 5

 4




  

 Modern Városok Program összesen:

 16 003 674 886

 16 105 764 886

 24 667 151 880












 2018. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 30.

 5

 4




 1

 Kötelező feladatok összesen:

 16 003 674 886

 16 003 674 886

 24 667 151 880

 31.

 5

 4




 2

 Önként vállalt feladatok összesen:

 0

 0

 0

 32.

 5

 4




 3

 Államigazgatási feladatok összesen:

 0

 0

 0

 33.

 5

 4





 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.:

 16 003 674 886

 16 003 674 886

 24 667 151 880



II/11. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[19]


2018. évi Önkormányzati általános támogatások












 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.

  






 Általános közszolgáltatás




 2.

 6

 1

 01

 01

 K512

 1

 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség

 8 500 000

 8 500 000

 8 500 000

 3.

 6

 1

 01

 02

 K512

 2

 Borünnep rendezvény támogatása

 3 000 000

 3 000 000

 3 000 000

 4.

 6

 1

 01

 03

 K512

 2

 Soproni Kommunikációs Központ támogatása

 78 000 000

 78 000 000

 78 000 000

 5.

 6

 1

 01

 04

 K502

 1

 MÁK visszafizetési kötelezettség

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 6.

 6

 1

 01

 05

 K506

 2

 Cséri Önkormányzat támogatása

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 7.

 6

 1

 01

 06

 K512

 2

 Egyéb városi rendezvények

 25 000 000

 25 000 000

 25 000 000

 8.

 6

 1

 01

 07

 K890

 2

 Kárelhárításhoz szükséges eszközbeszerzés támogatása - SH. Zrt.

 4 000 000

 4 000 000

 4 000 000

 9.

 6

 1

 01




 Általános közszolgáltatás összesen:

 138 500 000

 138 500 000

 138 500 000












 10.







 Közrend és közbiztonság




 11.

 6

 1

 03

 01

 K512

 2

 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása

 2 500 000

 2 500 000

 2 500 000

 12.

 6

 1

 03

 02

 K506

 2

 Városi Rendőrkapitányság támogatása

 12 000 000

 12 000 000

 12 000 000

 13.

 6

 1

 03

 03

 K506

 2

 Soproni Tűzoltóság támogatása

 3 000 000

 3 000 000

 3 000 000

 14.

 6

 1

 03




 Közrend és közbiztonság összesen:

 17 500 000

 17 500 000

 17 500 000












 15.






  

 Gazdasági ügyek




 16.

 6

 1

 04

 01

 K512

 2

 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

 48 000 000

 48 000 000

 48 000 000

 17.

 6

 1

 04

 02

 K512

 2

 VOLT Fesztivál támogatása

 8 000 000

 8 000 000

 8 000 000

 18.

 6

 1

 04

 03

 K512

 2

 Kéményseprő ipari közszolg. KÉTÜSZ Sopron Kft.

 0

 28 091 085

 28 091 085

 19.

 6

 1

 04

 04

 K512

 2

 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. - TDM új arculat kialakítás

 0

 8 000 000

 8 000 000

 20.

 6

 1

 04

 05

 K512

 2

 ÉNYKK Zrt. Helyi közösségi közl. tám.

 0

 0

 22 925 000

 21.

 6

 1

 04




 Gazdasági ügyek összesen:

 56 000 000

 92 091 085

 115 016 085












 22.







 Környezetvédelem




 23.

 6

 1

 05

 01

 K506

 1

 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 24.

 6

 1

 05

 02

 K512

 2

 Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás

 3 500 000

 3 500 000

 7 879 220

 25.

 6

 1

 05

 03

 K512

 2

 Lerakási járulék

 12 000 000

 12 000 000

 12 000 000

 26.







 Környezetvédelem összesen:

 25 500 000

 25 500 000

 29 879 220












 27.







 Lakásépítés és kommunális létesítmények




 28.

 6

 1

 06

 01

 K890

 2

 Egyházi épületek felújítás támogatása

 8 000 000

 8 000 000

 8 000 000

 29.

 6

 1

 06

 02

 K506

 2

 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás

 2 500 000

 2 500 000

 2 500 000

 30.

 6

 1

 06

 03

 K512

 2

 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj

 2 600 000

 2 600 000

 2 600 000

 31.

 6

 1

 06

 04

 K890

 2

 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása

 40 154 924

 40 154 924

 40 154 924

 32.

 6

 1

 06

 05

 K890

 2

 Városképi jelentőségű homlokzatok 2015. évi kötelezettségvállalása

 5 490 000

 5 590 000

 5 590 000

 33.

 6

 1

 06

 06

 K890

 2

 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 34.

 6

 1

 06

 07

 K890

 2

 Várkerület Portál Program

 45 622 274

 45 622 274

 45 622 274

 35.

 6

 1

 06

 08

 K512

 2

 Polgármesteri keret

 200 000

 1 390 000

 1 924 950

 36.

 6

 1

 06

 08

 K506

 2

 Polgármesteri keret (áh-n belülre)

 0

 0

 334 000

 37.

 6

 1

 06

 09

 K890

 2

 Kárpátaljai Csongor település támogatása

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 38.

 6

 1

 06

 10

 K890

 2

 Szent István templom homlokzat felújítás és toronyóra besz. támogatása

 6 800 000

 6 800 000

 6 800 000

 39.

 6

 1

 06

 11

 K890

 2

 Soproni Városszépítő Egyesület - Flandorffer Ignác sírmelék felújítás

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 40.

 6

 1

 06

 12

 K860

 2

 Dolgozók lakáskölcsöne

 0

 33 882 270

 37 013 836

 41.

 6

 1

 06

 13

 K840

 2

 Német Nemzetiségi Önk. Tám. - Rejpál ház belső felújítása

 0

 3 256 000

 3 256 000

 42.

 6

 1

 06

 14

 K506

 2

 Országos Mentőszolgálat - Mentők Napi Ünnepség

 0

 0

 700 000

 43.

 6

 1

 06

 15

 K840

 2

 Soproni Egyetem - Aranykapu Tagóvoda épület felújítás

 0

 0

 3 000 000

 44.







 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:

 120 367 198

 158 795 468

 166 495 984












 45.







 Egészségügy




 46.

 6

 1

 07

 01

 K512

 2

 Orvosi rendelők működésének támogatása

 5 220 000

 5 220 000

 5 220 000

 47.

 6

 1

 07

 02

 K506

 1

 Semmelweis nap támogatása (Kórház)

 3 000 000

 3 000 000

 3 000 000

 48.

 6

 1

 07

 03

 K512

 2

 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása

 3 600 000

 3 600 000

 3 600 000

 49.







 Egészségügy összesen:

 11 820 000

 11 820 000

 11 820 000












 50.







 Szabadidő, sport, kultúra, vallás




 51.

 6

 1

 08

 01

 K512

 1

 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.

 65 000 000

 65 000 000

 65 000 000

 52.

 6

 1

 08

 02

 K512

 2

 Raabersport Kft. csapat támogatás

 50 000 000

 90 000 000

 90 000 000

 53.

 6

 1

 08

 03

 K512

 2

 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak)

 4 000 000

 4 000 000

 4 000 000

 54.

 6

 1

 08

 04

 K512

 2

 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.

 50 000 000

 90 000 000

 90 000 000

 55.

 6

 1

 08

 05

 K512

 2

 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.

 4 000 000

 4 000 000

 4 000 000

 56.

 6

 1

 08

 06

 K512

 2

 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.

 4 000 000

 4 000 000

 4 000 000

 57.

 6

 1

 08

 07

 K512

 2

 Labdarúgó csapat támogatás Soproni Vasutas Futball Kft.

 25 000 000

 25 000 000

 25 000 000

 58.

 6

 1

 08

 08

 K512

 2

 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron

 8 000 000

 8 000 000

 8 000 000

 59.

 6

 1

 08

 09

 K512

 2

 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 60.

 6

 1

 08

 10

 K512

 2

 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 61.

 6

 1

 08

 11

 K512

 2

 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami

 203 400 000

 203 400 000

 203 400 000

 62.

 6

 1

 08

 12

 K512

 2

 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati

 280 000 000

 280 000 000

 280 000 000

 63.

 6

 1

 08

 13

 K512

 2

 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése

 10 500 000

 16 000 000

 16 000 000

 64.

 6

 1

 08

 14

 K512

 2

 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány

 50 000 000

 50 000 000

 50 000 000

 65.

 6

 1

 08

 15

 K512

 1

 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok

 66 000 000

 66 000 000

 66 000 000

 66.

 6

 1

 08

 16

 K512

 2

 PRO KULTÚRA Kft. - Nemzeti ünnepeink,városi rendezvények (03.15; 08.20; 10.23; 12.14); Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog.)

 35 000 000

 35 000 000

 35 000 000

 67.

 6

 1

 08

 17

 K512

 2

 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek

 20 000 000

 20 000 000

 20 000 000

 68.

 6

 1

 08

 18

 K512

 2

 Egyéb kulturális feladatok

 4 250 000

 4 250 000

 4 250 000

 69.

 6

 1

 08

 19

 K512

 2

 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft.

 6 000 000

 6 000 000

 6 000 000

 70.

 6

 1

 08

 20

 K512

 2

 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám.

 400 000

 400 000

 400 000

 71.

 6

 1

 08

 21

 K512

 2

 Pedagógus Műv.ház Alapítvány - műk. támogatás

 1 150 000

 1 150 000

 1 150 000

 72.

 6

 1

 08

 22

 K512

 2

 Sopron Segít Közalapítvány

 1 500 000

 1 500 000

 1 500 000

 73.

 6

 1

 08

 23

 K512

 2

 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám.

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 74.

 6

 1

 08

 24

 K890

 2

 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány felújítási tám.

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 75.

 6

 1

 08

 25

 K512

 2

 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám.

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 76.

 6

 1

 08

 26

 K512

 2

 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása

 3 000 000

 3 000 000

 3 000 000

 77.

 6

 1

 08

 27

 K512

 2

 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 78.

 6

 1

 08

 28

 K512

 2

 Soproni Tudós Társaság támogatása

 500 000

 500 000

 500 000

 79.

 6

 1

 08

 29

 K512

 2

 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása

 400 000

 400 000

 400 000

 80.

 6

 1

 08

 30

 K512

 2

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat

 1 500 000

 1 500 000

 1 500 000

 81.

 6

 1

 08

 31

 K512

 2

 Soproni Füzetek

 500 000

 500 000

 500 000

 82.

 6

 1

 08

 32

 K506

 2

 Soproni Levéltár támogatása

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 83.

 6

 1

 08

 33

 K512

 2

 Soproni Szemle Alapítvány

 1 500 000

 1 500 000

 1 500 000

 84.

 6

 1

 08

 34

 K512

 2

 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása

 500 000

 500 000

 500 000

 85.

 6

 1

 08

 35

 K512

 2

 Sopron és Vidéke Horgászegyesület támogatása

 500 000

 500 000

 500 000

 86.

 6

 1

 08

 36

 K512

 2

 Fürdő működtetés támogatása

 122 000 000

 122 000 000

 122 000 000

 87.

 6

 1

 08

 37

 K512

 2

 Liszt Ferenc Társaság (Soproni Tagozat)

 350 000

 350 000

 350 000

 88.

 6

 1

 08

 38

 K512

 2

 ICG Gyermeksport világjátékok

 2 000 000

 2 000 000

 1 075 280

 89.

 6

 1

 08

 39

 K512

 2

 Fidelissima Alapítvány

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 90.

 6

 1

 08

 40

 K512

 2

 Oktogon Sopron Alapítvány

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 91.

 6

 1

 08

 41

 K512

 2

 Templomok díszkivilágítása

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 92.

 6

 1

 08

 42

 K512

 2

 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 93.

 6

 1

 08

 43

 K512

 2

 Inno Lignum megrendezésének támogatása

 2 000 000

 6 000 000

 6 000 000

 94.

 6

 1

 08

 44

 K512

 2

 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron

 16 000 000

 16 000 000

 31 000 000

 95.

 6

 1

 08

 45

 K890

 2

 Sport Centrum (Novomatic Aréna) felújítás TAO-pályázat önrész támogatása (Raabersport Kft.)

 20 000 000

 20 000 000

 20 000 000

 96.

 6

 1

 08

 46

 K512

 2

 Központi Bányászati Múzeum Alapítvány

 2 000 000

 13 400 000

 13 400 000

 97.

 6

 1

 08

 47

 K890

 2

 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)

 0

 3 850 000

 3 850 000

 98.

 6

 1

 08

 48

 K890

 2

 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)

 0

 3 850 000

 3 850 000

 99.

 6

 1

 08

 49

 K300

 2

 Jubileumi könyvkiadások támogatása (dologi)

 0

 360 000

 360 000

 100.

 6

 1

 08

 49

 K600

 2

 Jubileumi könyvkiadások támogatása

 0

 250 000

 250 000

 101.

 6

 1

 08

 50

 K508

 2

 F.K.L Sportszogáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés

 0

 0

 8 100 000

 102.







 Szabadidő, sport, kultúra, vallás

 1 087 950 000

 1 197 160 000

 1 219 335 280












 103.







 Szociális védelem




 104.

 6

 1

 10

 01

 K512

 1

 FORENO Nonprofit Kft. támogatása

 50 000 000

 50 000 000

 50 000 000

 105.

 6

 1

 10

 02

 K890

 1

 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a

 11 926 000

 11 926 000

 11 926 000

 106.

 6

 1

 10

 03

 K506

 1

 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.

 224 705 484

 260 405 539

 274 329 347

 107.

 6

 1

 10

 04

 K506

 2

 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás

 16 332 000

 16 332 000

 16 332 000

 108.

 6

 1

 10

 05

 K506

 2

 Bursa Hungarica ösztöndíj

 8 000 000

 8 000 000

 8 000 000

 109.







 Szociális védelem összesen:

 310 963 484

 346 663 539

 360 587 347












 110.

 6

 1




  

 Általános támogatások összesen:

 1 768 600 682

 1 988 030 092

 2 059 133 916












 2018. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 111.

 6

  



 K300


 Dologi kiadások

 0

 360 000

 360 000

 112.

 6




 K502


 Elvonások és befizetések

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 113.

 6




 K506


 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 290 537 484

 326 237 539

 341 195 347

 114.





 K508


 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 0

 0

 8 100 000

 115.

 6




 K512


 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 1 312 070 000

 1 450 251 085

 1 492 165 535

 116.

 6




 K600


 Intézményi beruházási kiadások (áfával)

 0

 250 000

 250 000

 117.

 6




 K840


 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 0

 3 256 000

 6 256 000

 118.

 6




 K860


 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

 0

 33 882 270

 37 013 836

 119.

 6




 K890


 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 155 993 198

 163 793 198

 163 793 198

 120.

 6





  

 Általános támogatások összesen:

 1 768 600 682

 1 987 670 092

 2 059 133 916












 2018. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovatszám

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 121.

 6





 1

 Kötelező feladatok összesen:

 449 131 484

 484 831 539

 498 755 347

 122.

 6





 2

 Önként vállalt feladatok összesen:

 1 319 469 198

 1 503 198 553

 1 560 378 569

 123.

 6





 3

 Államigazgatási feladatok összesen:

 0

 0

 0

 124.

 6






 Általános támogatások összesen:

 1 768 600 682

 1 988 030 092

 2 059 133 916



II/12. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez


2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások










 adatok Ft-ban

 Sor-
szám

 Rovat száma

 Kiadás

 2018. évi javaslat

 A

 B

 C

 D

 1.







 Szabadidő, sport, kultúra, vallás


 2.

 6

 2

 08

 01

 K512

 2

 Szociálpolitika

 2 000 000

 3.

 6

 2

 08

 02

 K512

 2

 Kulturális feladatok támogatása

 2 500 000

 4.

 6

 2

 08

 03

 K512

 2

 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása

 4 500 000

 5.

 6

 2

 08

 04

 K512

 2

 Civil Szervezetek (Civil Alap)

 500 000

 6.

 6

 2

 08

 05

 K512

 2

 Sport

 65 000 000










 7.

 6

 2

 08




 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:

 74 500 000










 8.

 6






 Pályázati támogatások összesen:

 74 500 000










 2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban










 Sor-
szám

 Rovat száma

 Kiadás

 2018. évi javaslat

 9.

 6




 K506


 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 0

 10.

 6




 K512


 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 74 500 000

 11.

 6




 K840


 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 0

 12.

 6




 K890


 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 0

 13.

 6






 Pályázati támogatások összesen:

 74 500 000










 2018. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban










 Sor-
szám

 Rovat száma

 Kiadás

 2018. évi javaslat

 14.

 6





 1

 Kötelező feladatok összesen:

 0

 15.

 6





 2

 Önként vállalt feladatok összesen:

 74 500 000

 16.

 6





 3

 Államigazgatási feladatok összesen:

 0

 17.

 6






 Pályázati támogatások összesen:

 74 500 000



II/13. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[20]


2018. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás












 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
Rovat száma

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.







 Általános közszolgáltatás




 2.

 7

 0

 01

 01

 K300

 2

 Lakáselid. kiadásai

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 3.

 7

 0

 01

 02

 K300

 2

 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése

 5 240 000

 5 240 000

 5 240 000

 4.

 7

 0

 01

 03

 K300

 2

 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 5.

 7

 0

 01

 04

 K700

 1

 Hatósági kötelezések kéményekre

 40 000 000

 40 000 000

 40 000 000

 6.

 7

 0

 01

 05

 K700

 1

 Hatósági kötelezések lakóépületeknél

 30 000 000

 30 000 000

 30 000 000

 7.

 7

 0

 01

 06

 K700

 2

 Lakóépületek felújítása

 80 000 000

 80 000 000

 80 000 000

 8.

 7

 0

 01

 07

 K300

 2

 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)

 544 745

 544 745

 544 745

 9.

 7

 0

 01

 07

 K700

 2

 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.)

 30 000 000

 30 000 000

 30 000 000

 10.

 7

 0

 01

 08

 K700

 2

 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 11.

 7

 0

 01




 Általános közszolgáltatás összesen:

 197 784 745

 197 784 745

 197 784 745












 12.







 Környezetvédelem




 13.

 7

 0

 05

 01

 K700

 2

 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.

 15 000 000

 15 000 000

 15 000 000

 14.

 7

 0

 05




 Környezetvédelem összesen:

 15 000 000

 15 000 000

 15 000 000












 15.







 Lakásépítés és kommunális létesítmények




 16.

 7

 0

 06

 01

 K890

 2

 Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő „Otthonteremtő program”

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 17.

 7

 0

 06

 02

 K890

 2

 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás

 3 000 000

 3 000 000

 3 000 000

 18.

 7

 0

 06

 03

 K600

 2

 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 19.

 7

 0

 06

 04

 K890

 2

 Lakásmobilitás

 35 000 000

 335 000 000

 255 000 000

 20.

 7

 0

 06

 07

 K700

 2

 Sopron, Csengery u. 106. épület felújítási terve

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 21.

 7

 0

 06




 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:

 54 000 000

 354 000 000

 274 000 000












 22.

 7

 0





 Lakásalap kiadásai összesen:

 266 784 745

 566 784 745

 486 784 745












 2018. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovat száma

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 23.

 7




 K300


 Dologi kiadások

 16 784 745

 16 784 745

 16 784 745

 24.

 7




 K600


 Beruházások (áfával)

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 25.

 7




 K700


 Felújítás (áfával)

 206 000 000

 206 000 000

 206 000 000

 26.

 7




 K890


 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 43 000 000

 343 000 000

 263 000 000

 27.

 7






 Lakásalap kiadásai összesen:

 266 784 745

 566 784 745

 486 784 745












 2018. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovat száma

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 28.

 7





 1

 Kötelező feladatok összesen:

 70 000 000

 70 000 000

 70 000 000

 29.

 7





 2

 Önként vállalt feladatok összesen:

 196 784 745

 496 784 745

 416 784 745

 30.

 7





 3

 Államigazgatási feladatok összesen:

 0

 0

 0

 31.

 7






 Lakásalap kiadásai összesen:

 266 784 745

 566 784 745

 486 784 745



II/14. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[21]


2018. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok












 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
Rovat száma

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F












 1.







 Technikai funkció




 2.







 Hitelek és járulékai




 3.

 8

 1

 90

 01

 K300

 2

 Likvid hitel járulékai

 38 000 000

 38 000 000

 38 000 000

 4.

 8

 1

 90




 Hitelek és járulékai összesen:

 38 000 000

 38 000 000

 38 000 000












 5.







 Finanszírozási kiadások




 6.

 8

 2

 90

 01

 K900

 1

 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

 85 240 053

 85 240 053

 85 240 053

 7.

 8

 2

 90

 02

 K900

 1

 Viziközmű szakértői bizottsági döntés alapján felhasználható összeg - visszautalás

 0

 0

 109 000 000

 8.

 8

 9

 90

 01

 K912

 2

 Kamatozó kincstárjegy vásárlás, értékpapír

 15 312 000 000

 17 312 000 000

 16 312 000 000

 9.

 8

 9

 90

 02

 K912

 2

 Befektetési célú államkötvény vásárlás

 0

 0

 5 094 930 000

 10.

 8

 2

 90




 Finanszírozási kiadások összesen:

 15 397 240 053

 17 397 240 053

 21 601 170 053












 11.

 8


 90




 Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen:

 15 435 240 053

 17 435 240 053

 21 639 170 053












 2018. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovat száma

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 12.

 8




 K300


 Dologi kiadások

 38 000 000

 38 000 000

 38 000 000

 13.

 8




 K860


 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 0

 0

 0

 14.

 8




 K900


 Különböző finanszírozási kiadások

 85 240 053

 85 240 053

 194 240 053

 15.





 K912


 Belföldi értékpapírok kiadásai

 15 312 000 000

 17 312 000 000

 21 406 930 000

 16.

 8






 Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen:

 15 435 240 053

 17 435 240 053

 21 639 170 053












 2018. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovat száma

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 17.

 8





 1

 Kötelező feladatok összesen:

 85 240 053

 85 240 053

 85 240 053

 18.

 8





 2

 Önként vállalt feladatok összesen:

 15 350 000 000

 17 350 000 000

 21 553 930 000

 19.

 8





 3

 Államigazgatási feladatok összesen:

 0

 0

 0

 20.

 8






 Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen:

 15 435 240 053

 17 435 240 053

 21 639 170 053



II/15. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[22]


2018. évi Önkormányzati tartalékok












 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
Rovat száma

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 1.







 Technikai funkció















 2.

 9

 1

 90

 01

 K513

 1

 Általános tartalék

 150 000 000

 45 709 490

 13 364 682












 3.






  

 Céltartalékok



  

 4.

 9

 2

 90

 01

 K513

 2

 Rendkívüli feladat

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 5.

 9

 2

 90

 02

 K513

 2

 Polgármesteri keret

 5 000 000

 2 300 000

 731 050

 6.

 9

 2

 90

 03

 K513

 2

 Parkolóalap

 2 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 7.

 9

 2

 90

 04

 K513

 2

 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja

 100 000 000

 60 000 000

 60 000 000












 8.

 9

 2

 90




 Céltartalékok összesen:

 117 000 000

 74 300 000

 72 731 050












 9.






  

 Intézményi évközi tartalék




 10.

 9

 3

 90

 01

 K513

 2

 Int.vezetők jutalomkerete

 5 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 11.

 9

 3

 90

 02

 K513

 2

 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok

 1 000 000

 1 000 000

 1 000 000

 12.

 9

 3

 90

 03

 K513

 2

 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása

 15 000 000

 11 162 451

 2 866 678

 13.

 9

 3

 90

 04

 K513

 1

 2017. évi áthúzódó kötelezettségvállalás (intézmények)

 31 000 000

 29 486 178

 4 486 178

 14.

 9

 3

 90

 05

 K513

 1

 Intézményi beruházások, felújítások

 20 000 000

 8 099 459

 3 465 792

 15.

 9

 3

 90

 06

 K513

 1

 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás

 1 837 920

 59 503 491

 3 621 491












 16.

 9

 3

 90



  

 Intézményi évközi tartalék összesen:

 73 837 920

 114 251 579

 20 440 139












 17.






  

 Egyéb évközi tartalék




 18.

 9

 4

 90

 01

 K513

 2

 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)

 100 000 000

 39 026 699

 34 037 436

 19.

 9

 4

 90

 02

 K513

 2

 Adósságszolgálati kockázati tartalék

 160 102 331

 160 102 331

 160 102 331

 20.

 9

 4

 90

 03

 K513

 2

 Általános vis maior tartalék

 88 500 000

 38 029 167

 29 929 167

 21.

 9

 4

 90

 04

 K513

 2

 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék

 100 000 000

 450 000 000

 450 000 000

 22.

 9

 4

 90

 05

 K513

 2

 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye

 122 000 000

 111 219 291

 65 844 790

 23.

 9

 4

 90

 06

 K513

 2

 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda)

 3 850 000

 0

 0

 24.

 9

 4

 90

 07

 K513

 2

 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Hermann Alice Óvoda)

 3 850 000

 0

 0

 25.

 9

 4

 90

 08

 K513

 2

 Fürdő vis maior

 0

 80 000 000

 80 000 000

 26.

 9

 4

 90

 09

 K513

 2

 Dózsa György Utcai Tagóvoda felújítása - pályázat

 0

 22 128 700

 0

 27.

 9

 4

 90

 10

 K513

 2

 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda)

 0

 4 500 000

 4 500 000

 28.

 9

 4

 90

 11

 K513

 2

 Központi Gyermekkonyha fejlesztése pályázat önrész

 0

 29 962 037

 0

 29.

 9

 4 90

 90

 12

 K513

 2

 Múzeumok szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) önrész

 0

 1 869 000

 5 705 500

 30.

 9

 4

 90




 Egyéb évközi tartalék

 578 302 331

 936 837 225

 830 119 224












 31.






  

 Önkormányzati tartalékok összesen:

 919 140 251

 1 171 098 294

 936 655 095












 2018. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban












 


Sor-
szám

 
 
 
Rovat száma

 
 
 
Kiadás

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 32.

 9





 1

 Kötelező feladatok összesen:

 202 837 920

 142 798 618

 24 938 143

 33.

 9





 2

 Önként vállalt feladatok összesen:

 716 302 331

 1 028 299 676

 911 716 952

 34.

 9





 3

 Államigazgatási feladatok összesen:

 0

 0

 0

 35.

 9






 Önkormányzati tartalékok összesen:

 919 140 251

 1 171 098 294

 936 655 095













III/1. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[23]


Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint












 adatok Ft-ban

 


Sor-
szám

 
 
 
 
Bevételek

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosítás

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 
 
 
 
Kiadások

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosítás

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 A

 B

 C

 D


 E

 F

 G

 H


 I

 1.

 Működési költségvetés

 2.

 Önkormányzatok működési támogatásai

 2 542 772 691

 2 747 150 396

 67 263 640

 2 814 414 036

 Személyi juttatások

 3 085 299 464

 3 239 387 191

 57 216 515

 3 296 603 706

 3.

 Elvonások és befizetések bevételei

 0

 0

 0

 0

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 669 902 226

 731 935 124

 10 409 373

 742 344 497

 4.

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 286 634 574

 322 671 442

 1 129 250

 323 800 692

 Dologi kiadások

 3 917 691 656

 4 452 041 065

 107 407 501

 4 559 448 566

 5.

 Közhatalmi bevételek

 4 807 500 000

 4 808 685 149

 0

 4 808 685 149

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 125 000 000

 126 424 455

 1 129 250

 127 553 705

 6.

 Működési bevételek

 2 789 064 591

 3 001 880 970

 22 574 822

 3 024 455 792

 Elvonások és befizetések

 10 000 000

 10 000 000

 0

 10 000 000

 7.

 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 0

 0

 0

 0

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 290 537 484

 326 237 539

 14 957 808

 341 195 347

 8.

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 0

 0

 5 035 050

 5 035 050

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 0

 0

 8 100 000

 8 100 000

 9.






 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 1 388 920 000

 1 527 101 085

 41 914 450

 1 569 015 535

 10.






 Tartalékok

 919 140 251

 1 171 098 294

 -234 443 199

 936 655 095












 11.

 Működési bevételek összesen:

 10 425 971 856

 10 880 387 957

 96 002 762

 10 976 390 719

 Működési kiadások összesen:

 10 406 491 081

 11 584 224 753

 6 691 698

 11 590 916 451












 12.

 Felhalmozási költségvetés

 13.

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 0

 0

 0

 0

 Beruházások (áfával)

 22 064 563 975

 22 392 624 780

 8 539 598 301

 30 932 223 081

 14.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

 0

 0

 0

 0

 Felújítások (áfával)

 11 418 503 357

 11 669 694 167

 8 252 141

 11 677 946 308

 15.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 13 918 498 667

 13 922 600 242

 8 563 864 497

 22 486 363 164

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 0

 3 400 032

 4 196 769

 7 596 801

 16.

 Felhalmozási bevételek

 231 078 000

 251 078 000

 0

 251 179 575

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 0

 33 882 270

 3 131 566

 37 013 836

 17.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 0

 0

 3 131 566

 6 551 071

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 198 993 198

 426 793 198

 0

 426 793 198

 18.

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 48 000 000

 51 419 505

 7 871 650

 55 871 650

















 19.

 Felhalmozási bevételek összesen:

 14 197 576 667

 14 225 097 747

 8 574 867 713

 22 799 965 460

 Felhalmozási kiadások összesen:

 33 682 060 530

 34 526 394 447

 8 555 178 777

 43 081 573 224












 20.






 Finanszírozási célú kiadások, hitelek, kölcsönök, értékkpapírok és járulékai

 15 397 240 053

 17 397 240 053

 4 203 930 000

 21 601 170 053












 21.

 Bevételek összesen:

 24 623 548 523

 25 105 485 704

 8 670 870 475

 33 776 356 179

 Kiadások összesen:

 59 485 791 664

 63 507 859 253

 12 765 800 475

 76 273 659 728












 22.

 Költségvetés egyenlege (hiány):

 -34 862 243 141

 -38 402 373 549

 -4 094 930 000

 -42 497 303 549

















 23.

 Finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány):

 34 862 243 141

 38 402 373 549

 4 094 930 000

 42 497 303 549

















 24.

 Bevételek mindösszesen:

 59 485 791 664

 63 507 859 253

 12 765 800 475

 76 273 659 728

 Kiadások mindösszesen:

 59 485 791 664

 63 507 859 253

 12 765 800 475

 76 273 659 728



III/2. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[24]


Az önkormányzat 2018. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban












 adatok Ft-ban



 
Bevételek

 
Kötelező

 
Önként vállalt

 Állam-
igazgatási feladat

 
Összesen

 
Kiadások

 
Kötelező

 
Önként vállalt

 Állam-
igazgatási feladat

 
Összesen


 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 J

 K


 1.

 Működési költségvetés

 2.

 Önkormányzatok működési támogatásai

 2 814 414 036

 0

 0

 2 814 414 036

 Költségvetési intézmények

 3 996 455 367

 0

 0

 3 996 455 367


 3.

 Elvonások és befizetések bevételei

 0

 0

 0

 0

 Önkormányzati Hivatal

 1 523 303 883

 0

 0

 1 523 303 883


 4.

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 315 006 583

 8 794 109

 0

 323 800 692

 Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

 164 565 755

 13 729 195

 0

 178 294 950


 5.

 Közhatalmi bevételek

 208 685 149

 4 600 000 000

 0

 4 808 685 149

 Önkormányzati dologi kiadások

 1 266 653 939

 495 090 455

 0

 1 761 744 394


 6.

 Működési bevételek

 2 350 455 506

 674 000 286

 0

 3 024 455 792

 Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

 927 518 891

 154 120 780


 1 081 639 671


 7.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 0

 0

 0

 0

 Ellátottak juttatásai

 0

 123 000 000

 0

 123 000 000


 8.

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 35 050

 5 000 000

 0

 5 035 050

 Önkormányzati fejlesztések

 0

 43 339

 0

 43 339


 9.





  

 Önkormányzati felújítások

 0

 0

 0

 0


 10.





  

 Terület és településfejlesztési program

 8 674 125

 0

 0

 8 674 125


 11.





  

 Önkormányzati általános támogatások

 486 829 347

 1 364 991 535


 1 851 820 882


 12.





  

 Önkormányzati pályázati támogatások

 0

 74 500 000

 0

 74 500 000


 13.





  

 Önkormányzati lakásalap


 16 784 745


 16 784 745


 14.





  

 Önkormányzati tartalékok

 24 938 143

 911 716 952

 0

 936 655 095


 15.





  

 Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai

 0

 38 000 000

 0

 38 000 000


 16.

 Működési bevételek összesen:

 5 688 596 324

 5 287 794 395

 0

 10 976 390 719

 Működési kiadások összesen:

 8 398 939 450

 3 191 977 001

 0

 11 590 916 451














 17.

 Felhalmozási költségvetés

 18.

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 0

 0

 0

 0

 Költségvetési intézmények

 71 971 962

 0

 0

 71 971 962


 19.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

 0

 0

 0

 0

 Önkormányzati Hivatal

 59 499 257

 0

 0

 59 499 257


 20.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 22 451 640 377

 34 722 787

 0

 22 486 363 164

 Önkormányzati dologi kiadások

 60 000 000

 0

 0

 60 000 000


 21.

 Felhalmozási bevételek

 101 575

 251 078 000

 0

 251 179 575

 Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

 0

 152 968 306

 0

 152 968 306


 22.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 0

 6 551 071

 0

 6 551 071

 Önkormányzati fejlesztések

 880 891 551

 1 872 692 770

 0

 2 753 584 321


 23.

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 0

 55 871 650

 0

 55 871 650

 Önkormányzati felújítások

 869 451 362

 386 150 110

 0

 1 255 601 472


 24.





  

 Terület és településfejlesztési program

 13 383 482 992

 0

 0

 13 383 482 992


 25.





  

 Modern Városok Program

 24 667 151 880

 0

 0

 24 667 151 880


 26.

  





 Önkormányzati általános támogatások

 11 926 000

 195 387 034

 0

 207 313 034


 27.





  

 Önkormányzati lakásalap

 70 000 000

 400 000 000

 0

 470 000 000


 28.

 Felhalmozási bevételek összesen:

 22 451 741 952

 348 223 508

 0

 22 799 965 460

 Felhalmozási kiadások összesen:

 40 074 375 004

 3 007 198 220

 0

 43 081 573 224














 29.





  

 Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai

 194 240 053

 21 406 930 000

 0

 21 601 170 053














 30.

 Bevételek összesen:

 28 140 338 276

 5 636 017 903

 0

 33 776 356 179

 Kiadások összesen:

 48 667 554 507

 27 606 105 221

 0

 76 273 659 728














 31.

  


 Költségvetés egyenlege (hiány):

 -42 497 303 549


















 32.

 Finanszírozási bevétel:




 42 497 303 549



















 33.

 Bevételek mindösszesen:

 28 140 338 276

 5 636 017 903

 0

 76 273 659 728

 Kiadások mindösszesen:

 48 667 554 507

 27 606 105 221

 0

 76 273 659 728



III/3. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[25]


Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


 



Sor-
szám

 
 
 
 
BEVÉTELEK / KIADÁSOK

 2018. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

 2018. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

 
 
 
Javasolt módosított előirányzat

 
 
 
 
Január

 
 
 
 
Február

 
 
 
 
Március

 
 
 
 
Április

 
 
 
 
Május

 
 
 
 
Június

 
 
 
 
Július

 
 
 
 
Augusztus

 
 
 
 
Szeptember

 
 
 
 
Október

 
 
 
 
November

 
 
 
 
December

 
 
 
 
Összesen

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 J

 K

 L

 M

 N

 O

 P

 Q

 R

 1.

 Önkormányzatok működési támogatásai

 2 542 772 691

 2 747 150 396

 2 814 414 036

 216 835 251

 216 835 251

 216 835 251

 216 835 251

 216 835 251

 231 835 251

 231 835 249

 268 717 371

 222 080 637

 228 835 251

 277 835 131

 269 098 891

 2 814 414 036

 2.

 Elvonások és befizetések bevételei

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 286 634 574

 322 671 442

 323 800 692

 24 470 044

 24 470 044

 24 470 044

 24 470 044

 24 470 044

 24 470 044

 29 500 971

 29 270 034

 29 270 044

 29 270 041

 29 270 044

 30 399 294

 323 800 692

 4.

 Közhatalmi bevételek

 4 807 500 000

 4 808 685 149

 4 808 685 149

 400 625 000

 400 625 000

 400 625 000

 400 625 000

 400 625 000

 400 625 000

 400 625 000

 400 625 000

 401 810 149

 400 625 000

 400 625 000

 400 625 000

 4 808 685 149

 5.

 Működési bevételek

 2 789 064 591

 3 001 880 970

 3 024 455 792

 232 422 049

 232 422 049

 232 422 049

 232 422 049

 242 022 514

 255 927 131

 262 422 049

 262 422 049

 263 534 138

 261 020 792

 262 422 049

 284 996 871

 3 024 455 792

 6.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

 0

 0

 5 035 050

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5 035 050

 5 035 050



















 8.

 Működési bevételek összesen:

 10 425 971 856

 10 880 387 957

 10 976 390 719

 874 352 344

 874 352 344

 874 352 344

 874 352 344

 883 952 809

 912 857 426

 924 383 269

 961 034 454

 916 694 968

 919 751 084

 970 152 224

 990 155 106

 10 976 390 719


















 9.

 Személyi juttatások

 3 085 299 464

 3 239 387 191

 3 296 603 706

 261 865 877

 261 865 877

 261 865 877

 261 865 877

 261 865 877

 295 721 018

 261 865 877

 261 865 867

 311 865 877

 309 082 392

 271 865 877

 275 007 413

 3 296 603 706

 10.

 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 669 902 226

 731 935 124

 742 344 497

 58 617 329

 58 617 329

 58 617 329

 58 617 329

 58 617 329

 71 266 306

 58 617 329

 60 617 329

 60 617 323

 60 617 329

 71 026 702

 66 495 534

 742 344 497

 11.

 Dologi kiadások

 3 917 691 656

 4 452 041 065

 4 559 448 566

 268 705 554

 240 881 022

 267 487 822

 270 625 330

 363 215 241

 388 610 512

 433 896 673

 428 629 297

 363 529 297

 422 530 646

 517 529 297

 593 807 875

 4 559 448 566

 12.

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 125 000 000

 126 424 455

 127 553 705

 10 416 667

 10 416 667

 10 416 667

 10 416 667

 10 661 197

 10 416 667

 11 596 592

 10 416 667

 10 416 667

 11 545 917

 10 416 667

 10 416 663

 127 553 705

 13.

 Elvonások és befizetések

 10 000 000

 10 000 000

 10 000 000

 833 333

 833 333

 833 333

 833 333

 833 333

 833 333

 833 333

 833 333

 833 333

 833 333

 833 333

 833 337

 10 000 000

 14.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

 290 537 484

 326 237 539

 341 195 347

 25 711 263

 25 711 263

 25 711 263

 25 711 263

 25 711 263

 25 711 263

 25 711 263

 25 711 263

 43 413 646

 40 669 071

 25 711 263

 25 711 263

 341 195 347

 15.

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 0

 0

 8 100 000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8 100 000

 0

 8 100 000

 16.

 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 1 388 920 000

 1 527 101 085

 1 569 015 535

 19 500 000

 110 000 000

 120 000 000

 140 000 000

 110 000 000

 11 000 000

 135 000 000

 114 950 000

 242 731 085

 200 000 000

 226 914 450

 138 920 000

 1 569 015 535

 17.

 Tartalékok

 919 140 251

 1 171 098 294

 936 655 095

 0

 0

 0

 76 595 020

 330 725 702

 76 595 020

 76 595 020

 113 477 140

 42 312 202

 76 595 020

 95 594 900

 48 165 071

 936 655 095


















 0

 18.

 Működési kiadások összesen:

 10 406 491 081

 11 584 224 753

 11 590 916 451

 645 650 023

 708 325 491

 744 932 291

 844 664 819

 1 161 629 942

 880 154 119

 1 004 116 087

 1 016 500 896

 1 075 719 430

 1 121 873 708

 1 227 992 489

 1 159 357 156

 11 590 916 451



















 19.

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 20.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 21.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

 13 918 498 667

 13 922 600 242

 22 486 363 164

 5 362 000 000

 3 000 000

 7 032 119 880

 150 000 000

 76 000 000

 4 000 000

 0

 0

 101 575

 0

 0

 9 859 141 709

 22 486 363 164

 22.

 Felhalmozási bevételek

 231 078 000

 251 078 000

 251 179 575

 25 000 000

 10 000 000

 50 000 000

 25 000 000

 15 000 000

 25 000 000

 5 000 000

 5 000 000

 35 000 000

 35 000 000

 10 000 000

 11 179 575

 251 179 575

 23.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről

 0

 0

 6 551 071

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2 000 000

 0

 2 100 000

 0

 2 451 071

 6 551 071

 24.

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 48 000 000

 51 419 505

 55 871 650

 2 000 000

 2 000 000

 4 000 000

 2 000 000

 2 000 000

 8 000 000

 2 000 000

 6 452 145

 8 000 000

 5 419 505

 8 000 000

 6 000 000

 55 871 650



















 25.

 Felhalmozási bevételek összesen:

 14 197 576 667

 14 225 097 747

 22 799 965 460

 5 389 000 000

 15 000 000

 7 086 119 880

 177 000 000

 93 000 000

 37 000 000

 7 000 000

 13 452 145

 43 101 575

 42 519 505

 18 000 000

 9 878 772 355

 22 799 965 460



















 26.

 Beruházások (áfával)

 22 064 563 975

 22 392 624 780

 30 932 223 081

 0

 44 073 220

 68 364 376

 865 357 589

 882 685 966

 184 879 998

 1 022 169 402

 749 962 225

 868 969 341

 749 868 663

 757 469 850

 24 738 422 451

 30 932 223 081

 27.

 Felújítások (áfával)

 11 418 503 357

 11 669 694 167

 11 677 946 308

 989 000

 178 811 000

 336 441 972

 132 150 000

 626 232 764

 191 538 947

 621 113 160

 842 323 696

 2 100 515 245

 1 013 003 198

 758 699 020

 4 876 128 306

 11 677 946 308

 28.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 0

 3 400 032

 7 596 801

 0

 0

 0

 0

 0

 3 256 000

 0

 0

 144 032

 0

 4 196 769

 0

 7 596 801

 29.

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

 0

 33 882 270

 37 013 836

 0

 0

 0

 0

 30 462 765

 0

 0

 0

 3 419 505

 0

 3 131 566

 0

 37 013 836

 30.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 198 993 198

 426 793 198

 426 793 198

 0

 42 224 434

 42 224 434

 42 224 434

 42 224 434

 42 224 434

 42 224 434

 42 224 434

 42 224 434

 22 224 400

 40 000 000

 26 773 326

 426 793 198



















 31.

 Felhalmozási kiadások összesen:

 33 682 060 530

 34 526 394 447

 43 081 573 224

 989 000

 265 108 654

 447 030 782

 1 039 732 023

 1 581 605 929

 421 899 379

 1 685 506 996

 1 634 510 355

 3 015 272 557

 1 785 096 261

 1 563 497 205

 29 641 324 083

 43 081 573 224



















 32.

 Költségvetési szervnek folyósított támogatás

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 33.

 Különböző finanszírozási kiadások

 15 397 240 053

 17 397 240 053

 21 601 170 053

 10 716 240 053

 4 681 000 000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2 000 000 000

 4 203 930 000

 0

 0

 21 601 170 053



















 34.

 Finanszírozási kiadások

 15 397 240 053

 17 397 240 053

 21 601 170 053

 10 716 240 053

 4 681 000 000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2 000 000 000

 4 203 930 000

 0

 0

 21 601 170 053



















 35.

 Költségvetési maradvány igénybevétele

 19 550 243 141

 21 090 373 549

 26 185 303 549

 19 550 243 141

 0

 0

 0

 1 540 130 408

 0

 0

 0

 0

 0

 5 094 930 000

 0

 26 185 303 549

 36.

 Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 37.

 Különböző finanszírozási bevétel

 15 312 000 000

 17 312 000 000

 16 312 000 000

 0

 0

 0

 500 000 000

 0

 0

 6 250 000 000

 7 362 000 000

 1 200 000 000

 0


 1 000 000 000

 16 312 000 000

 38.

 Finanszírozási bevételek összesen:

 34 862 243 141

 38 402 373 549

 42 497 303 549

 19 550 243 141

 0

 0

 500 000 000

 1 540 130 408

 0

 6 250 000 000

 7 362 000 000

 1 200 000 000

 0

 5 094 930 000

 1 000 000 000

 42 497 303 549



















 39.

 Tárgyévi kiadások összesen:

 59 485 791 664

 63 507 859 253

 76 273 659 728

 11 362 879 076

 5 654 434 145

 1 191 963 073

 1 884 396 842

 2 743 235 871

 1 302 053 498

 2 689 623 083

 2 651 011 251

 6 090 991 987

 7 110 899 969

 2 791 489 694

 30 800 681 239

 76 273 659 728

 40.

 Tárgyévi bevételek összesen:

 59 485 791 664

 63 507 859 253

 76 273 659 728

 25 813 595 485

 889 352 344

 7 960 472 224

 1 551 352 344

 2 517 083 217

 949 857 426

 7 181 383 269

 8 336 486 599

 2 159 796 543

 962 270 589

 6 083 082 224

 11 868 927 461

 76 273 659 728



















 41.

 Havi eltérés

 0

 0

 0

 14 450 716 409

 -4 765 081 801

 6 768 509 151

 -333 044 498

 -226 152 654

 -352 196 072

 4 491 760 186

 5 685 475 348

 -3 931 195 444

 -6 148 629 380

 3 291 592 530

 -18 931 753 778

 0

 42.

 Halmozott eltérés

 0

 0

 0

 14 450 716 409

 9 685 634 609

 16 454 143 760

 16 121 099 262

 15 894 946 608

 15 542 750 537

 20 034 510 723

 25 719 986 071

 21 788 790 627

 15 640 161 248

 18 931 753 778

 0

 0


III/4. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[26]


Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek









 adatok Ft-ban

 Sor-
szám

 Pályázó megnevezése

 Projekt megnevezése

 Elnyert támogatás

 Önerő Alap

 Saját forrás

 Projekt összköltsége

 Támogatási intenzitás %

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 1.

 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem

 1 500 000 000



 1 500 000 000

 100,00

 2.


  TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem

 514 000 000



 514 000 000

 100,00

 3.


 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén

 3 500 000 000



 3 500 000 000

 100,00

 4.


 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése

 400 000 000



 400 000 000

 100,00

 5.


 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése

 1 416 950 000



 1 416 950 000

 100,00

 6.


 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése

 261 560 000



 261 560 000

 100,00

 7.


 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban

 686 671 000



 686 671 000

 100,00

 8.


 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában

 87 189 000



 87 189 000

 100,00

 9.


 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban

 151 925 000



 151 925 000

 100,00

 10.


 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében

 20 000 000



 20 000 000

 100,00

 11.


 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében

 2 012 000 000



 2 012 000 000

 100,00

 12.


 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése

 130 000 000



 130 000 000

 100,00

 13.


 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével

 617 000 000



 617 000 000

 100,00

 14.


 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése

 962 932 000



 962 932 000

 100,00

 15.


 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése

 748 068 000



 748 068 000

 100,00

 16.


 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében

 45 650 000



 45 650 000

 100,00

 17.

  

 GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése

 462 498 955



 462 498 955

 100,00

 18.

  

 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével”

 754 662 903



 754 662 903

 100,00

 19.

  

 EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastruturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban

 37 609 880



 37 609 880

 100,00

 20.

 Polgármesteri Hivatal

 TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

 62 500 000



 62 500 000

 100,00

 21.

 Összesen:


 14 371 216 738

 0

 0

 14 371 216 738

 100,00




III/5. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez


Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2018. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása













 adatok Ft-ban

 Sor-
szám

 
Feladat

 személyi kiadás

 munkaadókat terhelő járulékok

 
dologi kiadás

 pénzeszk. átadás

 
beruházás

 
felújítás

 
összes kiadás

 
támogatás

 költségvetési maradvány

 önkor-
mányzati
rész

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 J

 K

 L

 1.

 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem





 1 493 815 100


 1 493 815 100

 1 125 000 000

 368 815 100

 0

 2.

  TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem





 514 000 000


 514 000 000

 514 000 000

 0

 0

 3.

 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén


  



 3 500 000 000


 3 500 000 000

 3 500 000 000

 0

 0

 4.

 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése





 400 000 000


 400 000 000

 400 000 000

 0

 0

 5.

 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése





 1 416 950 000


 1 416 950 000

 1 416 950 000

 0

 0

 6.

 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése





 261 560 000


 261 560 000

 261 560 000

 0

 0

 7.

 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Új óvodai férőhelyek létrehozása és meglévő férőhelyek felújítása Sopronban





 395 967 867


 395 967 867

 34 000 000

 361 967 867

 0

 8.

 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában






 84 964 303

 84 964 303

 4 000 000

 80 964 303

 0

 9.

 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsödei férőhelyek felújítása Sopronban






 63 087 781

 63 087 781

 7 217 000

 55 870 781

 0

 10.

 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében





 20 000 000


 20 000 000

 20 000 000

 0

 0

 11.

 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében





 1 927 443 658


 1 927 443 658

 24 939 000

 1 902 504 658

 0

 12.

 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése





 94 981 088


 94 981 088

 3 000 000

 91 981 088

 0

 13.

 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével




  

 591 481 180


 591 481 180

 15 000 000

 576 481 180

 0

 14.

 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése






 910 567 188

 910 567 188

 37 750 000

 872 817 188

 0

 15.

 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése






 715 771 878

 715 771 878

 21 750 000

 694 021 878

 0

 16.

 TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében

  


 8 674 125




 8 674 125

 0

 8 674 125

 0

 17.

 GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése





 372 066 624


 372 066 624

 0

 372 066 624

 0

 18.

 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"





 754 662 903


 754 662 903

 22 722 787

 731 940 116

 0

 19.

 EFOP-4.1.8-16-2017-00061 Élethosszig tartó tanulást segítő infrastruturális fejlesztések a soproni Széchenyi István Városi könyvtárban





 37 609 880


 37 609 880


 37 609 880

 0

 20.

 Összesen:

 0

 0

 8 674 125

 0

 11 780 538 300

 1 774 391 150

 13 563 603 575

 7 407 888 787

 6 155 714 788

 0




III/6. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[27]


Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban



















 adatok Ft-ban




 2018

 2019

 2020

 2021 és az azt követő évek

 Összesen

 Sor-
szám

 Feladat megnevezése

 Megjegyzés

 Saját forrás

 Elnyert támogatás

 Össz.

 Saját forrás

 Elnyert támogatás

 Össz.

 Saját forrás

 Elnyert támogatás

 Össz.

 Saját forrás

 Elnyert támogatás

 Össz.

 Saját forrás

 Elnyert támogatás

 Össz.

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 J

 K

 L

 M

 N

 O

 P

 Q

 R

 1.

 Orvosi rendelők működésének támogatása

 szerz. a.

 5 220 000

  

 5 220 000

 5 220 000


 5 220 000

 5 220 000


 5 220 000

 5 220 000


 5 220 000

 20 880 000

 0

 20 880 000

 2.

 Labdarúgó csapat

 szerz. a.

 25 000 000


 25 000 000

 25 000 000


 25 000 000

 25 000 000


 25 000 000

 25 000 000


 25 000 000

 100 000 000

 0

 100 000 000

 3.

 RAABERSPORT Kft. csapat támogatás

 szerz. a.

 90 000 000


 90 000 000

 50 000 000


 50 000 000

 50 000 000


 50 000 000

 50 000 000


 50 000 000

 240 000 000

 0

 240 000 000

 4.

 Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.

 szerz. a.

 90 000 000


 90 000 000

 50 000 000


 50 000 000

 50 000 000


 50 000 000

 50 000 000


 50 000 000

 240 000 000

 0

 240 000 000

 5.

 Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás

 szerz. a.

 4 000 000


 4 000 000

 4 000 000


 4 000 000

 4 000 000


 4 000 000

 4 000 000


 4 000 000

 16 000 000

 0

 16 000 000

 6.

 Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás

 szerz. a.

 9 000 000


 9 000 000

 9 000 000


 9 000 000

 9 000 000


 9 000 000

 9 000 000


 9 000 000

 36 000 000

 0

 36 000 000

 7.

 Sport Centrum működtetésének támogatása

 szerz. a.

 65 000 000


 65 000 000

 65 000 000


 65 000 000

 65 000 000


 65 000 000

 65 000 000


 65 000 000

 260 000 000

 0

 260 000 000

 8.

 Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás

 közhasznú szerz. a.

 477 000 000


 477 000 000

 471 500 000


 471 500 000

 471 500 000


 471 500 000

 471 500 000


 471 500 000

 1 891 500 000

 0

 1 891 500 000

 9.

 Fürdő működtetés támogatása

 szerz. a.

 122 000 000


 122 000 000

 132 000 000


 132 000 000

 132 000 000


 132 000 000

 132 000 000


 132 000 000

 518 000 000

 0

 518 000 000

 10.

 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron

 szerz. a.

 31 000 000


 31 000 000

 16 000 000


 16 000 000

 16 000 000


 16 000 000

 16 000 000


 16 000 000

 79 000 000

 0

 79 000 000

 11.

 FORENO Nonprofit Kft.

 szerződés alapján

 30 000 000


 30 000 000

 30 000 000


 30 000 000

 30 000 000


 30 000 000

 30 000 000


 30 000 000

 120 000 000

 0

 120 000 000

 12.

 Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj

 Üzemeltetési szerz.

 46 000 000


 46 000 000

 46 000 000


 46 000 000

 46 000 000


 46 000 000

 46 000 000


 46 000 000

 184 000 000

 0

 184 000 000

 13.

 Műjégpálya üzemeltetés

 szerz. a.

 2 000 000


 2 000 000

 2 000 000


 2 000 000

 2 000 000


 2 000 000

 2 000 000


 2 000 000

 8 000 000

 0

 8 000 000

 14.

 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás

 14/2005. (I. 27.) hat.

 2 500 000


 2 500 000

 2 500 000


 2 500 000

 2 500 000


 2 500 000

 2 500 000


 2 500 000

 10 000 000

 0

 10 000 000

 15.

 Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás

 szerz. a.

 10 000 000


 10 000 000

 10 000 000


 10 000 000

 10 000 000


 10 000 000

 10 000 000


 10 000 000

 40 000 000

 0

 40 000 000

 16.

 Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás

 szerz. a.

 10 000 000


 10 000 000

 10 000 000


 10 000 000

 10 000 000


 10 000 000

 10 000 000


 10 000 000

 40 000 000

 0

 40 000 000

 17.

 Foglalkozás egészségügy

 szerz. a.

 5 000 000


 5 000 000

 5 000 000


 5 000 000

 5 000 000


 5 000 000

 5 000 000


 5 000 000

 20 000 000

 0

 20 000 000

 18.

 Könyvvizsgálói díj

 szerz. a.

 4 500 000


 4 500 000

 4 500 000


 4 500 000

 4 500 000


 4 500 000

 4 500 000


 4 500 000

 18 000 000

 0

 18 000 000

 19.

 Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj

 szerz. a.

 52 000 000


 52 000 000

 52 000 000


 52 000 000

 52 000 000


 52 000 000

 52 000 000


 52 000 000

 208 000 000

 0

 208 000 000

 20.

 Idősek Otthonában történő ellátás

 szerz. a.

 4 500 000


 4 500 000

 4 500 000


 4 500 000

 45 000 000


 45 000 000

 45 000 000


 45 000 000

 99 000 000

 0

 99 000 000

 21.

 Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj

 202/2010. (VIII. 26.)

 2 600 000


 2 600 000

 2 600 000


 2 600 000

 2 600 000


 2 600 000

 2 600 000


 2 600 000

 10 400 000

 0

 10 400 000

 22.

 Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj

 ör. rendelet

 12 126 000


 12 126 000

 12 126 000


 12 126 000

 12 126 000


 12 126 000

 12 126 000


 12 126 000

 48 504 000

 0

 48 504 000

 23.

 Babakötvény

 23/2006. (VI. 29.)

 13 000 000


 13 000 000

 13 000 000


 13 000 000

 13 000 000


 13 000 000

 13 000 000


 13 000 000

 52 000 000

 0

 52 000 000

 25.

 Parkerdő Piknik

 szerz. a.

 3 500 000


 3 500 000

 3 500 000


 3 500 000

 3 500 000


 3 500 000

 3 500 000


 3 500 000

 14 000 000

 0

 14 000 000

 27.

 ÉNYKK Zrt. üzemeltetési díj

 322/2013. (XI. 28.)

 84 417 500


 84 417 500

 64 000 000


 64 000 000

 0


 0

 0


 0

 148 417 500

 0

 148 417 500

 28.

 Soproni Vízmű Zrt. csapadékcsatorna üzemeltetése

 szerz. a.

 38 100 000


 38 100 000

 38 100 000


 38 100 000

 38 100 000


 38 100 000

 38 100 000


 38 100 000

 152 400 000

 0

 152 400 000

 29.

 Kegyeleti közszolgáltatás

 szerz. a

 12 000 000


 12 000 000

 12 000 000


 12 000 000

 12 000 000


 12 000 000

 12 000 000


 12 000 000

 48 000 000

 0

 48 000 000

 30.

 Mélyépítési keret-közbeszerzés

 46/2017. (III. 30.) hat.

 0


 0

 2 500 000 000



 2 200 000 000


 2 200 000 000



 0

 4 700 000 000

 0

 4 700 000 000

 31.

 NKP. Kft. Ingatlan-nyilvántartási adatbázis

 szerz. a.

 815 000


 815 000

 815 000


 815 000

 815 000


 815 000

 815 000


 815 000

 3 260 000

 0

 3 260 000

 32.

 Összesen:


 1 251 278 500

 0

 1 251 278 500

 3 640 361 000

 0

 1 140 361 000

 3 316 861 000

 0

 3 316 861 000

 1 116 861 000

 0

 1 116 861 000

 9 325 361 500

 0

 9 325 361 500


III/7. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez


Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján




 adatok Ft-ban

 Sor-
szám

 Bevételi jogcím

 2018. évi terv

 A

 B

 C

 1.

 Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:

 23 917 000

 2.

 Ellátottak térítési díjának elengedése

 23 917 000

 3.

 Ellátottak kártérítésének elengedése

 0

 4.

 Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:

 0

 5.

 Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

 0

 6.

 Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

 0

 7.

 Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:

 33 080 452

 8.

 Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

 12 818 329

 9.

 Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

 9 506 616

 10.

 Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

 0

 11.

 Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

 10 755 507

 12.

 Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

 0

 13.

 Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:

 36 074 568

 14.

 Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

 36 074 568

 15.

 Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

 0

 16.

 Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:

 0

 17.

 Egyéb kedvezmény

 0

 18.

 Egyéb kölcsön elengedése

 0

 19.

 Összesen:

 93 072 020



III/8. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[28]


Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő három évben


 adatok E Ft-ban

 Megnevezés

 Évek

 Összesen


 2018

 2019

 2020

 2021


 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 1.

 Helyi adók

 4 580 000

 4 370 000

 4 370 000

 4 370 000

 17 690 000

 2.

 Tulajdonosi bevételek

 365 200

 400 000

 400 000

 400 000

 1 565 200

 3.

 Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

 27 500

 20 000

 20 000

 20 000

 87 500

 4.

 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

 251 078

 250 000

 250 000

 250 000

 1 001 078

 5.

 Részesedések értékesítése





 0

 6.

 Privatizációból származó bevételek





 0

 7.

 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések





 0

 8.

 Saját bevételek (01+....07)

 5 223 778

 5 040 000

 5 040 000

 5 040 000

 20 343 778

 9.

 Saját bevételek (08. sor) *0,5

 2 611 889

 2 520 000

 2 520 000

 2 520 000

 10 171 889

 10.

 Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)

 0

 0

 0

 0

 0

 11.

 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása





 0

 12.

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása





 0

 13.

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír





 0

 14.

 Adott váltó





 0

 15.

 Pénzügyi lízing





 0

 16.

 Halasztott fizetés





 0

 17.

 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség





 0

 18.

 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)

 0

 0

 0

 0

 0

 19.

 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása





 0

 20.

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása





 0

 21.

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír





 0

 22.

 Adott váltó





 0

 23.

 Pénzügyi lízing





 0

 24.

 Halasztott fizetés





 0

 25.

 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség





 0

 26.

 Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

 0

 0

 0

 0

 0

 27.

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

 2 611 889

 2 520 000

 2 520 000

 2 520 000

 10 171 889










III/9. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez[29]


Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása






 adatok Ft-ban

 Sor-
szám

 Megnevezés

 2018. év

 2019. év

 összesen

 A

 B

 C

 D

 E






 1.

 I. Hitel-visszafizetés




 2.

 - Folyószámla hitelállomány *

 -

 -

 -






 3.

 Hitel-visszafizetés összesen:

 -

 -

 -






 4.

 III. Kamatfizetési kötelezettség




 5.

 - Likvid hitel *

 38 000 000

 -

 38 000 000

 6.

 - Kötvény

 -

 -

 -

 7.

 Kamatfizetési kötelezettség összesen

 38 000 000

 -

 38 000 000






 8.

 Adott időszak adósságszolgálata összesen

 38 000 000

 -

 38 000 000






 9.

 IV. Kezességvállalás




 10.

 - Intézményi energiamegtakarítás (COTHEC)

 2 120 000

 -

 2 120 000

 11.

 - Sopron Holding Zrt. Kötvénykibocsátás

 13 629 598

 27 259 195

 40 888 793

 12.

 - Sopron Holding Zrt. folyószámlahitele

 600 000 000

 -

 600 000 000

 13.

 - FKL Kft. hitele

 55 000 000

 -

 55 000 000

 14.

 - Raabersport Kft. hitele

 85 000 000

 -

 85 000 000

 15.

 Kezességvállalás összesen:

 755 749 598

 27 259 195

 783 008 793






 16.

 Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:

 793 749 598

 27 259 195

 821 008 793


 * Folyószámla hitelkeret: 1 000 000 E Ft





 * Tervezett kamat fizetési kötelezettség






IV/1. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez


PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK


I. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE


A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása.

Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1. Szociálpolitikai támogatás

A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.

2. Kulturális feladatok támogatása

Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.

3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.

4. Civil szervezetek támogatása

A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.

5. Sporttámogatás

A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi sportrendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.


II. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI


1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.

2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.

3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.

Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselőjelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.

4. A III. fejezetben megjelölt bizottságok - illetve a Közgyűlés - döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviseletében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1-5 évben a támogatásból való kizárást).

A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el.

Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötöttséggel biztosítja.

5. A III. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés elfogadását követően, legkésőbb április 30-ig (esetleges második körben augusztus 31-ig).

6. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.

7. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.

8. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.

9. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és - az alapítványi pályázó kivételével - saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.

Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.


III. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI


 1. Szociálpolitikai támogatás

 - Népjóléti Bizottság

 2. Kulturális feladatok támogatása

 - Kulturális és Oktatási Bizottság

 3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

 - Kulturális és Oktatási Bizottság

 4. Civil szervezetek támogatása

 - Kulturális és Oktatási Bizottság

 5. Sporttámogatás

 - Ifjúsági-, Turisztikai és Sport Bizottság


IV. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK


Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása a „Lakásalapban” szereplő Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás című előirányzat, valamint a befolyó törlesztő részletek.

A támogatás odaítéléséről a Népjóléti Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 3-3 tagjából alakult testület dönt.

A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.




IV/2. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez


Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok külföldi kiküldetésének részletes szabályai


A kiküldetés engedélyezése


1.1. A külföldre utazó önkormányzati küldöttség ideiglenes kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.

1.2. A polgármester ideiglenes, sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult.

Alpolgármester és tanácsnokok ideiglenes, sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.


A kiküldést teljesítők költségtérítése


2.1. A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetőleg költségtérítésre jogosult.

2.2. I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármester, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.

2.3. Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.

2.4. Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés stb.) fedezete címén.

2.5. Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.

2.6. Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.


Az elszámolásos valutaellátmány


3. Az elszámolásos valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását - indokolt esetben - a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.


Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás


4.1. A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei - a hivatali gépjármű kivételével - a kiküldöttet terhelik.

4.2. Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

4.3. Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:

a) repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében

b) hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját - elszámolásos, illetve átalányos - a kiküldetést elrendelő állapítja meg.

c) az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.


A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje


5.1. A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.

5.2. A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.

5.3. A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkori adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.

5.4. A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.

5.5. A kiküldetési rendelvényhez mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.




IV/3. melléklet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhez



Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása


Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében szereplő rovatszám pozíciók szerinti bontása.


A címrend 11 jelből álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:


 Első pozíció:


 CÍM

 = 0-től - 9-ig terjedő számozással, tartalma: önkormányzati tevékenységek, csoportosítása a tevékenységek jellege szerint(

 Második pozíció:

 vagy

 ALCÍM

 = költségvetési maradványnál működési és felhalmozási bontás
= központi, irányító szervi támogatásnál normatív és központi és önkormányzati
= önkormányzati fejlesztéseknél, felújításoknál kötelezettségvállalás és új induló
= önkormányzati városüzemeltetési kiadásoknál végrehajtó szerinti bontás
= finanszírozási kiadásoknál hitel, kölcsön, értékpapír bontás
= tartalékok feladatok szerinti bontása

 Harmadik-negyedik pozíció:


 Kormányzati funkciócsoport

 = a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti funkciócsoportok

 Ötödik-hatodik pozíció:


 SORSZÁM


 Hetedik-tizedik pozíció:


 KIEMELT ELŐ-
IRÁNYZATOK:

 = Rovat azonosító a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján (technikailag 4 jegyűre kiegészítve, ahol szükséges)

 Tizenegyedik
pozíció:



 = Önkormányzati feladatok megbontása kötelező, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat bontásban



Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint


 0




 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS



 4

 01

 01

 Polgármesteri Hivatal








 0




 SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS



 4

 08

 01

 Széchenyi István Városi Könyvtár



 4

 08

 02

 Soproni Múzeum








 0




 OKTATÁS



 4

 09

 01

 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf



 4

 09

 02

 Hermann Alice Óvoda



 4

 09

 03

 Trefort Téri Óvoda



 4

 09

 04

 Központi Gyermekkonyha








 0




 SZOCIÁLIS VÉDELEM



 4

 10

 01

 SMJV Egyesített Bölcsődék



 4

 10

 02

 Soproni Szociális Intézmény








 Bevételek

 1-4. pozíció

 5-6. pozíció

 7. pozíció

 Rovat:
„B110” Önkormányzatok működési támogatásai
„B120” Elvonások és befizetések bevételei
„B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
„B300” Közhatalmi bevételek
„B400” Működési bevételek
„B620” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
„B630” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
„B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
„B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
„B500” Felhalmozási bevételek
„B720” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
„B750” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
„B800” Különböző finanszírozási bevételek
„B816” Központi, irányító szervi támogatás
„B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra

 sorszám

 „1” Kötelező feladat
„2” Önként vállalt feladat
„3” Államigazgatási feladat




 Kiadások

 1. pozíció

 2. pozíció

 3-4. pozíció

 5-6. pozíció

 7-10. pozíció

 11. pozíció

 „0”

 „1” önkormányzati személyi juttatás
„2” önkormányzati munkaadókat terhelő járulékok
„3” önkormányzati ellátottak pénzbeli juttatásai
„4” intézmények

 Kormányzati funkció csoport:
 
„01” Általános közszolgáltatás
„02” Védelem
„03” Közrend és közbiztonság
„04” Gazdasági ügyek
„05” Környezetvédelem

 sorszám

 Rovat:
 
K100 Személyi juttatások
K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K300 Dologi kiadások
K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 „1” Kötelező feladat
„2” Önként vállalt feladat
„3” Államigazgatási feladat

 „1” önkormányzati dologi kiadás


 „06” Lakásépítés és kommunális létesítmények


 K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások


 „2” Önkormányzati

 „1” SH Zrt. által ellátott

 „07” Egészségügy


 államháztartáson belülre


 városüzemeltetési kiadás

 „2” Önkormányzat által ellátott

 „08” Szabadidő, sport, kultúra, vallás


 K508 Működési célú visszatérítendő


 „3” Önkormányzati

 „1” Kötelezettségvállalás

 „09” Oktatás


 támogatások, kölcsönök nyújtása


 fejlesztés

 „2” Új induló

 „10” Szociális védelem


 államháztartáson kívülre


 „4” Önkormányzati

 „1” Kötelezettségvállalás

 „90” Technikai funkció


 K512 Egyéb működési célú támogatások


 felújítás

 „2” Új induló



 államháztartáson kívülre


 „5” Fejlesztési programok

 „3” Terület és településfejlesztési program
„4” Modern Városok Program



 K513 Tartalékok
K600 Beruházások (áfával)
K700 Felújítások (áfával)


 „6” Önkormányzati támogatások

 „1” Önkormányzati általános támogatás
„2” Önkormányzati pályázati támogatás



 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása


 „7” Önkormányzati lakásalap kiadás




 államháztartáson kívülre
K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások


 „8” Önkormányzati

 „1” hitel



 államháztartáson kívülre


 hitelek, kölcsönök

 „2” kölcsön



 K900 Különböző finanszírozási kiadások


 nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

 „3” értékpapír



 K915 Költségvetési szervnek folyósított támogatás


 „9” Önkormányzati

 „1” Általános tartalék





 tartalék

 „2” Céltartalék






 „3” Intézményi évközi többletigény






 „4” Egyéb évközi többlet






[1]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[2]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1). Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[3]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2). Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[4]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2018. IX. 27-én 15 óra 18 perctől.

[5]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1), 1. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[6]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1), 2. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[7]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1), 3. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[8]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1), 4. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[9]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1), 5. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[10]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2), 6. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[11]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2), 7. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[12]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2), 8. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[13]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2), 9. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[14]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2), 10. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[15]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3), 11. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[16]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3), 12. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[17]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3), 13. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[18]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3), 14. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[19]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3), 15. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[20]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5), 15. melléklet. Hatályos: 2018. IX. 27-én 15 óra 18 perctől.

[21]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4), 16. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[22]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4), 17. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[23]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5), 18. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[24]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5), 19. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[25]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5), 20. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[26]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6), 21. melléklet. Hatályos: 2018. IX. 27-én 15 óra 18 perctől.

[27]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6), 21. melléklet. Hatályos: 2018. XII. 20-án 14 óra 55 perctől.

[28]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8), 23. melléklet. Hatályos: 2018. IX. 27-én 15 óra 18 perctől.

[29]

Megállapította: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8), 24. melléklet. Hatályos: 2018. IX. 27-én 15 óra 18 perctől.