Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 19 18:00- 2025. 06. 20Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot Sopron Megyei Jogú Város költségvetésének módosításáról.
[2] Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésén alapuló, a költségvetési előirányzatok évközi módosításából, átvezetéséből eredő jogszabályalkotási kötelezettség teljesítése és az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának biztosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja meg.
1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 31.189.129.579 Ft bevétellel állapítja meg.”
2. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 31.189.129.579 Ft-ban állapítja meg.”
(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)
(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)
(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)
(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)
(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)
3. § A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 3.916.964.257 Ft tervezett összeg használható fel a 2025. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2026. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.”
4. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. június 19-én 18 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- szám |
Rovat szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
B110 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 309 239 965 |
6 443 553 833 |
6 567 483 821 |
31 163 851 |
6 598 647 672 |
|
2. |
B120 |
Elvonások és befizetések bevételei |
103 232 134 |
0 |
58 744 861 |
0 |
58 744 861 |
|
3. |
B160 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
747 545 579 |
651 400 000 |
651 400 000 |
171 450 |
651 571 450 |
|
4. |
B300 |
Közhatalmi bevételek |
7 768 985 081 |
7 794 100 000 |
7 794 100 000 |
0 |
7 794 100 000 |
|
5. |
B400 |
Működési bevételek |
4 126 857 096 |
2 859 411 047 |
3 209 655 304 |
0 |
3 209 655 304 |
|
6. |
B640 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B650 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
54 162 951 |
450 000 000 |
498 000 000 |
0 |
498 000 000 |
|
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
19 110 022 806 |
18 198 464 880 |
18 779 383 986 |
31 335 301 |
18 810 719 287 |
|
|
9. |
K100 |
Személyi juttatások |
5 739 034 200 |
6 509 777 872 |
6 573 331 876 |
12 947 153 |
6 586 279 029 |
|
10. |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
812 668 836 |
954 242 644 |
963 926 115 |
2 006 809 |
965 932 924 |
|
11. |
K300 |
Dologi kiadások |
7 289 795 344 |
7 303 548 813 |
7 463 688 126 |
13 736 710 |
7 477 424 836 |
|
12. |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
106 029 835 |
145 710 858 |
145 710 858 |
0 |
145 710 858 |
|
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 587 629 524 |
1 674 906 772 |
1 733 651 633 |
5 497 463 |
1 739 149 096 |
|
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
659 898 556 |
543 298 980 |
595 452 493 |
9 445 924 |
604 898 417 |
|
15. |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 346 618 302 |
3 060 949 754 |
3 182 383 307 |
166 200 000 |
3 348 583 307 |
|
17. |
K513 |
Tartalékok |
0 |
699 711 374 |
819 500 253 |
-28 498 758 |
791 001 495 |
|
18. |
Működési kiadások összesen: (9+…+17) |
19 541 674 597 |
20 892 147 067 |
21 477 644 661 |
181 335 301 |
21 658 979 962 |
|
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
-431 651 791 |
-2 693 682 187 |
-2 698 260 675 |
-150 000 000 |
-2 848 260 675 |
|
|
20. |
B210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
B230 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
B250 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
113 211 644 |
3 467 099 000 |
5 511 111 947 |
9 504 680 |
5 520 616 627 |
|
23. |
B500 |
Felhalmozási bevételek |
595 948 720 |
260 312 600 |
260 312 600 |
150 000 000 |
410 312 600 |
|
24. |
B740 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
4 396 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
B750 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 844 801 |
256 000 000 |
256 000 000 |
0 |
256 000 000 |
|
26. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) |
715 401 274 |
3 983 411 600 |
6 027 424 547 |
159 504 680 |
6 186 929 227 |
|
|
27. |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
538 885 277 |
2 646 598 961 |
2 681 602 252 |
7 663 180 |
2 689 265 432 |
|
28. |
K700 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
2 573 693 202 |
2 741 041 162 |
4 848 718 073 |
1 841 500 |
4 850 559 573 |
|
29. |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
49 396 111 |
0 |
0 |
18 059 283 |
18 059 283 |
|
30. |
K860 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
31. |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
78 593 275 |
68 566 482 |
73 566 482 |
-18 059 283 |
55 507 199 |
|
32. |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) |
3 240 567 865 |
5 466 206 605 |
7 613 886 807 |
9 504 680 |
7 623 391 487 |
|
|
33. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) |
-2 525 166 591 |
-1 482 795 005 |
-1 586 462 260 |
150 000 000 |
-1 436 462 260 |
|
|
34. |
Költségvetési bevételek összesen: (8+26) |
19 825 424 080 |
22 181 876 480 |
24 806 808 533 |
190 839 981 |
24 997 648 514 |
|
|
35. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+32) |
22 782 242 462 |
26 358 353 672 |
29 091 531 468 |
190 839 981 |
29 282 371 449 |
|
|
36. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) |
-2 956 818 382 |
-4 176 477 192 |
-4 284 722 935 |
0 |
-4 284 722 935 |
|
|
37. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
3 647 789 695 |
1 843 581 619 |
1 951 827 362 |
0 |
1 951 827 362 |
|
|
41. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
5 531 549 614 |
2 539 659 619 |
4 239 653 703 |
0 |
4 239 653 703 |
|
|
42. |
Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+41) |
9 179 339 309 |
4 383 241 238 |
6 191 481 065 |
0 |
6 191 481 065 |
|
|
43. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||
|
44. |
Különböző finanszírozási kiadások |
4 270 693 565 |
206 764 046 |
1 906 758 130 |
0 |
1 906 758 130 |
|
|
45. |
Finanszírozási kiadások összesen: (43+44) |
4 270 693 565 |
206 764 046 |
1 906 758 130 |
0 |
1 906 758 130 |
|
|
46. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45) |
4 908 645 744 |
4 176 477 192 |
4 284 722 935 |
0 |
4 284 722 935 |
|
|
47. |
Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) |
27 052 936 027 |
26 565 117 718 |
30 998 289 598 |
190 839 981 |
31 189 129 579 |
|
|
48. |
Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) |
29 004 763 389 |
26 565 117 718 |
30 998 289 598 |
190 839 981 |
31 189 129 579 |
2. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
258 172 300 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
260 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési bevételek |
B400 |
846 131 163 |
1 062 500 000 |
1 062 500 000 |
0 |
1 062 500 000 |
|
6. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
420 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési bevételek összesen: |
1 104 724 163 |
1 322 500 000 |
1 322 500 000 |
0 |
1 322 500 000 |
|
|
9. |
Személyi juttatások |
K100 |
4 267 468 132 |
4 819 363 240 |
4 881 837 244 |
12 947 153 |
4 894 784 397 |
|
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
592 198 353 |
700 436 526 |
710 119 997 |
2 006 809 |
712 126 806 |
|
11. |
Dologi kiadások |
K300 |
1 543 619 913 |
1 479 367 921 |
1 479 703 957 |
0 |
1 479 703 957 |
|
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
103 232 134 |
0 |
58 744 861 |
0 |
58 744 861 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Működési kiadások összesen: |
6 506 518 532 |
6 999 167 687 |
7 130 406 059 |
14 953 962 |
7 145 360 021 |
|
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-5 401 794 369 |
-5 676 667 687 |
-5 807 906 059 |
-14 953 962 |
-5 822 860 021 |
|
|
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
157 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
84 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
741 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
73 482 688 |
24 846 659 |
24 846 659 |
0 |
24 846 659 |
|
27. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
9 419 235 |
7 381 044 |
8 045 008 |
0 |
8 045 008 |
|
28. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
14 891 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
97 793 472 |
32 227 703 |
32 891 667 |
0 |
32 891 667 |
|
|
32. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-97 051 642 |
-32 227 703 |
-32 891 667 |
0 |
-32 891 667 |
|
|
33. |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 105 465 993 |
1 322 500 000 |
1 322 500 000 |
0 |
1 322 500 000 |
|
|
34. |
Költségvetési kiadások összesen: |
6 604 312 004 |
7 031 395 390 |
7 163 297 726 |
14 953 962 |
7 178 251 688 |
|
|
35. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) |
-5 498 846 011 |
-5 708 895 390 |
-5 840 797 726 |
-14 953 962 |
-5 855 751 688 |
|
|
36. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
3 955 504 425 |
4 146 541 777 |
4 218 699 252 |
14 953 962 |
4 233 653 214 |
|
37. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
1 587 032 043 |
1 462 353 613 |
1 463 353 613 |
0 |
1 463 353 613 |
|
38. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
5 542 536 468 |
5 608 895 390 |
5 682 052 865 |
14 953 962 |
5 697 006 827 |
|
39. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
115 054 404 |
100 000 000 |
158 744 861 |
0 |
158 744 861 |
|
40. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
41. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
5 657 590 872 |
5 708 895 390 |
5 840 797 726 |
14 953 962 |
5 855 751 688 |
|
|
42. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44) |
5 657 590 872 |
5 708 895 390 |
5 840 797 726 |
14 953 962 |
5 855 751 688 |
|
|
46. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
6 604 312 004 |
7 031 395 390 |
7 163 297 726 |
14 953 962 |
7 178 251 688 |
|
|
47. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
6 763 056 865 |
7 031 395 390 |
7 163 297 726 |
14 953 962 |
7 178 251 688 |
|
|
Egyesített Bölcsődék 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
48. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||||
|
49. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||||
|
50. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
|||||
|
51. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||||
|
52. |
Működési bevételek |
B400 |
62 976 861 |
123 000 000 |
123 000 000 |
0 |
123 000 000 |
|
53. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||||
|
54. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
55. |
Működési bevételek összesen: |
62 976 861 |
123 000 000 |
123 000 000 |
0 |
123 000 000 |
|
|
56. |
Személyi juttatások |
K100 |
878 231 235 |
1 024 118 396 |
1 030 656 780 |
1 406 546 |
1 032 063 326 |
|
57. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
130 303 548 |
152 240 951 |
153 254 400 |
218 015 |
153 472 415 |
|
58. |
Dologi kiadások |
K300 |
228 414 784 |
222 583 865 |
222 583 865 |
0 |
222 583 865 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||||
|
60. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 970 030 |
0 |
23 953 494 |
0 |
23 953 494 |
|
61. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
64. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
65. |
Működési kiadások összesen: |
1 238 919 597 |
1 398 943 212 |
1 430 448 539 |
1 624 561 |
1 432 073 100 |
|
|
66. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 175 942 736 |
-1 275 943 212 |
-1 307 448 539 |
-1 624 561 |
-1 309 073 100 |
|
|
67. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||||
|
68. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||||
|
69. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||||
|
70. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||||
|
71. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||||
|
72. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
3 232 884 |
1 451 610 |
1 451 610 |
0 |
1 451 610 |
|
74. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
3 051 179 |
7 381 044 |
7 381 044 |
0 |
7 381 044 |
|
75. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||||
|
76. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||||
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||||
|
78. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
6 284 063 |
8 832 654 |
8 832 654 |
0 |
8 832 654 |
|
|
79. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-6 284 063 |
-8 832 654 |
-8 832 654 |
0 |
-8 832 654 |
|
|
80. |
Költségvetési bevételek összesen: |
62 976 861 |
123 000 000 |
123 000 000 |
0 |
123 000 000 |
|
|
81. |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 245 203 660 |
1 407 775 866 |
1 439 281 193 |
1 624 561 |
1 440 905 754 |
|
|
82. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (80-81) |
-1 182 226 799 |
-1 284 775 866 |
-1 316 281 193 |
-1 624 561 |
-1 317 905 754 |
|
|
83. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
823 769 349 |
973 598 856 |
981 150 689 |
1 624 561 |
982 775 250 |
|
84. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
380 440 914 |
311 177 010 |
311 177 010 |
0 |
311 177 010 |
|
85. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
1 204 210 263 |
1 284 775 866 |
1 292 327 699 |
1 624 561 |
1 293 952 260 |
|
86. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
1 970 030 |
0 |
23 953 494 |
0 |
23 953 494 |
|
87. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
88. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 206 180 293 |
1 284 775 866 |
1 316 281 193 |
1 624 561 |
1 317 905 754 |
|
|
89. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
90. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||||
|
91. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (88-91) |
1 206 180 293 |
1 284 775 866 |
1 316 281 193 |
1 624 561 |
1 317 905 754 |
|
|
93. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
1 245 203 660 |
1 407 775 866 |
1 439 281 193 |
1 624 561 |
1 440 905 754 |
|
|
94. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
1 269 157 154 |
1 407 775 866 |
1 439 281 193 |
1 624 561 |
1 440 905 754 |
|
|
Soproni Szociális Intézmény 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
95. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||||
|
96. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||||
|
97. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
258 172 300 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
260 000 000 |
|
98. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||||
|
99. |
Működési bevételek |
B400 |
580 139 979 |
680 000 000 |
680 000 000 |
0 |
680 000 000 |
|
100. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||||
|
101. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
415 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102. |
Működési bevételek összesen: |
838 728 029 |
940 000 000 |
940 000 000 |
0 |
940 000 000 |
|
|
103. |
Személyi juttatások |
K100 |
1 335 610 468 |
1 387 806 540 |
1 443 742 160 |
11 540 607 |
1 455 282 767 |
|
104. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
182 189 831 |
200 504 750 |
209 174 772 |
1 788 794 |
210 963 566 |
|
105. |
Dologi kiadások |
K300 |
837 448 651 |
808 709 344 |
808 045 380 |
0 |
808 045 380 |
|
106. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||||
|
107. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
75 389 640 |
0 |
1 654 509 |
0 |
1 654 509 |
|
108. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
109. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
110. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
111. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
112. |
Működési kiadások összesen: |
2 430 638 590 |
2 397 020 634 |
2 462 616 821 |
13 329 401 |
2 475 946 222 |
|
|
113. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 591 910 561 |
-1 457 020 634 |
-1 522 616 821 |
-13 329 401 |
-1 535 946 222 |
|
|
114. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||||
|
115. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||||
|
116. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
157 480 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||||
|
118. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||||
|
119. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
157 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
39 721 612 |
8 404 000 |
8 404 000 |
0 |
8 404 000 |
|
121. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
6 368 056 |
0 |
663 964 |
0 |
663 964 |
|
122. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||||
|
123. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||||
|
124. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||||
|
125. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
46 089 668 |
8 404 000 |
9 067 964 |
0 |
9 067 964 |
|
|
126. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-45 932 188 |
-8 404 000 |
-9 067 964 |
0 |
-9 067 964 |
|
|
127. |
Költségvetési bevételek összesen: |
838 885 509 |
940 000 000 |
940 000 000 |
0 |
940 000 000 |
|
|
128. |
Költségvetési kiadások összesen: |
2 476 728 258 |
2 405 424 634 |
2 471 684 785 |
13 329 401 |
2 485 014 186 |
|
|
129. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (127-128) |
-1 637 842 749 |
-1 465 424 634 |
-1 531 684 785 |
-13 329 401 |
-1 545 014 186 |
|
|
130. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
970 208 868 |
854 936 881 |
919 542 523 |
13 329 401 |
932 871 924 |
|
131. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
682 076 480 |
510 487 753 |
510 487 753 |
0 |
510 487 753 |
|
132. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
1 652 285 348 |
1 365 424 634 |
1 430 030 276 |
13 329 401 |
1 443 359 677 |
|
133. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
87 211 910 |
100 000 000 |
101 654 509 |
0 |
101 654 509 |
|
134. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
135. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 739 497 258 |
1 465 424 634 |
1 531 684 785 |
13 329 401 |
1 545 014 186 |
|
|
136. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
137. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||||
|
138. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
139. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (135-138) |
1 739 497 258 |
1 465 424 634 |
1 531 684 785 |
13 329 401 |
1 545 014 186 |
|
|
140. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
2 476 728 258 |
2 405 424 634 |
2 471 684 785 |
13 329 401 |
2 485 014 186 |
|
|
141. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
2 578 382 767 |
2 405 424 634 |
2 471 684 785 |
13 329 401 |
2 485 014 186 |
|
|
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
142. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||||
|
143. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||||
|
144. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
|||||
|
145. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||||
|
146. |
Működési bevételek |
B400 |
3 872 415 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
147. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||||
|
148. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||||
|
149. |
Működési bevételek összesen: |
3 872 415 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
|
150. |
Személyi juttatások |
K100 |
615 936 452 |
742 214 006 |
742 214 006 |
0 |
742 214 006 |
|
151. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
86 161 983 |
109 631 286 |
109 631 286 |
0 |
109 631 286 |
|
152. |
Dologi kiadások |
K300 |
62 645 291 |
62 456 458 |
62 456 458 |
0 |
62 456 458 |
|
153. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||||
|
154. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 654 279 |
0 |
5 301 500 |
0 |
5 301 500 |
|
155. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
156. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
157. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
158. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
159. |
Működési kiadások összesen: |
771 398 005 |
914 301 750 |
919 603 250 |
0 |
919 603 250 |
|
|
160. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-767 525 590 |
-911 801 750 |
-917 103 250 |
0 |
-917 103 250 |
|
|
161. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||||
|
162. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||||
|
163. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||||
|
164. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||||
|
165. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||||
|
166. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
167. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
4 011 373 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
168. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||||
|
169. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||||
|
170. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||||
|
171. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||||
|
172. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
4 011 373 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
|
173. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-4 011 373 |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
0 |
-1 270 000 |
|
|
174. |
Költségvetési bevételek összesen: |
3 872 415 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
|
175. |
Költségvetési kiadások összesen: |
775 409 378 |
915 571 750 |
920 873 250 |
0 |
920 873 250 |
|
|
176. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (174-175) |
-771 536 963 |
-913 071 750 |
-918 373 250 |
0 |
-918 373 250 |
|
|
177. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
704 527 978 |
772 064 828 |
772 064 828 |
0 |
772 064 828 |
|
178. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
65 656 206 |
141 006 922 |
141 006 922 |
0 |
141 006 922 |
|
179. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
770 184 184 |
913 071 750 |
913 071 750 |
0 |
913 071 750 |
|
180. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
6 654 279 |
0 |
5 301 500 |
0 |
5 301 500 |
|
181. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
182. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
776 838 463 |
913 071 750 |
918 373 250 |
0 |
918 373 250 |
|
|
183. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
184. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||||
|
185. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
186. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (182-185) |
776 838 463 |
913 071 750 |
918 373 250 |
0 |
918 373 250 |
|
|
187. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
775 409 378 |
915 571 750 |
920 873 250 |
0 |
920 873 250 |
|
|
188. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
780 710 878 |
915 571 750 |
920 873 250 |
0 |
920 873 250 |
|
|
Hermann Alice Óvoda 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
189. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||||
|
190. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||||
|
191. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
|||||
|
192. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||||
|
193. |
Működési bevételek |
B400 |
274 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||||
|
195. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||||
|
196. |
Működési bevételek összesen: |
274 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
197. |
Személyi juttatások |
K100 |
559 655 556 |
664 591 054 |
664 591 054 |
0 |
664 591 054 |
|
198. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
81 900 919 |
98 632 247 |
98 632 247 |
0 |
98 632 247 |
|
199. |
Dologi kiadások |
K300 |
81 759 143 |
74 577 268 |
74 577 268 |
0 |
74 577 268 |
|
200. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||||
|
201. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
12 607 417 |
0 |
2 350 955 |
0 |
2 350 955 |
|
202. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
203. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
204. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
205. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
206. |
Működési kiadások összesen: |
735 923 035 |
837 800 569 |
840 151 524 |
0 |
840 151 524 |
|
|
207. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-735 648 937 |
-837 800 569 |
-840 151 524 |
0 |
-840 151 524 |
|
|
208. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||||
|
209. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||||
|
210. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||||
|
211. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||||
|
212. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||||
|
213. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
214. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
7 643 849 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
215. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||||
|
216. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||||
|
217. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||||
|
218. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||||
|
219. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
7 643 849 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
|
220. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-7 643 849 |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
0 |
-1 270 000 |
|
|
221. |
Költségvetési bevételek összesen: |
274 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
222. |
Költségvetési kiadások összesen: |
743 566 884 |
839 070 569 |
841 421 524 |
0 |
841 421 524 |
|
|
223. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (221-222) |
-743 292 786 |
-839 070 569 |
-841 421 524 |
0 |
-841 421 524 |
|
|
224. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
724 303 414 |
786 939 460 |
786 939 460 |
0 |
786 939 460 |
|
225. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
8 732 910 |
52 131 109 |
52 131 109 |
0 |
52 131 109 |
|
226. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
733 036 324 |
839 070 569 |
839 070 569 |
0 |
839 070 569 |
|
227. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
12 607 417 |
0 |
2 350 955 |
0 |
2 350 955 |
|
228. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
229. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
745 643 741 |
839 070 569 |
841 421 524 |
0 |
841 421 524 |
|
|
230. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
231. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||||
|
232. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
233. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (229-232) |
745 643 741 |
839 070 569 |
841 421 524 |
0 |
841 421 524 |
|
|
234. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
743 566 884 |
839 070 569 |
841 421 524 |
0 |
841 421 524 |
|
|
235. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
745 917 839 |
839 070 569 |
841 421 524 |
0 |
841 421 524 |
|
|
Trefort Téri Óvoda 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
236. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||||
|
237. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||||
|
238. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
|||||
|
239. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||||
|
240. |
Működési bevételek |
B400 |
536 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
241. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||||
|
242. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||||
|
243. |
Működési bevételek összesen: |
536 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
244. |
Személyi juttatások |
K100 |
426 286 793 |
507 130 198 |
507 130 198 |
0 |
507 130 198 |
|
245. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
59 754 840 |
75 271 896 |
75 271 896 |
0 |
75 271 896 |
|
246. |
Dologi kiadások |
K300 |
64 419 609 |
66 351 936 |
66 351 936 |
0 |
66 351 936 |
|
247. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||||
|
248. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
965 510 |
0 |
6 181 683 |
0 |
6 181 683 |
|
249. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
250. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
251. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
252. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
253. |
Működési kiadások összesen: |
551 426 752 |
648 754 030 |
654 935 713 |
0 |
654 935 713 |
|
|
254. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-550 890 604 |
-648 754 030 |
-654 935 713 |
0 |
-654 935 713 |
|
|
255. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||||
|
256. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||||
|
257. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||||
|
258. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||||
|
259. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||||
|
260. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
261. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
2 160 533 |
6 525 859 |
6 525 859 |
0 |
6 525 859 |
|
262. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||||
|
263. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||||
|
264. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||||
|
265. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||||
|
266. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 160 533 |
6 525 859 |
6 525 859 |
0 |
6 525 859 |
|
|
267. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-2 160 533 |
-6 525 859 |
-6 525 859 |
0 |
-6 525 859 |
|
|
268. |
Költségvetési bevételek összesen: |
536 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
269. |
Költségvetési kiadások összesen: |
553 587 285 |
655 279 889 |
661 461 572 |
0 |
661 461 572 |
|
|
270. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (268-269) |
-553 051 137 |
-655 279 889 |
-661 461 572 |
0 |
-661 461 572 |
|
|
271. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
472 290 004 |
502 583 126 |
502 583 126 |
0 |
502 583 126 |
|
272. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
85 977 306 |
152 696 763 |
152 696 763 |
0 |
152 696 763 |
|
273. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
558 267 310 |
655 279 889 |
655 279 889 |
0 |
655 279 889 |
|
274. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
965 510 |
0 |
6 181 683 |
0 |
6 181 683 |
|
275. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
276. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
559 232 820 |
655 279 889 |
661 461 572 |
0 |
661 461 572 |
|
|
277. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
278. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||||
|
279. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
280. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (276-279) |
559 232 820 |
655 279 889 |
661 461 572 |
0 |
661 461 572 |
|
|
281. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
553 587 285 |
655 279 889 |
661 461 572 |
0 |
661 461 572 |
|
|
282. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
559 768 968 |
655 279 889 |
661 461 572 |
0 |
661 461 572 |
|
|
Széchenyi István Városi Könyvtár 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
283. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||||
|
284. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||||
|
285. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
|||||
|
286. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||||
|
287. |
Működési bevételek |
B400 |
6 404 657 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
288. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||||
|
289. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
4 950 |
||||
|
290. |
Működési bevételek összesen: |
6 409 607 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
|
291. |
Személyi juttatások |
K100 |
105 245 555 |
129 657 846 |
129 657 846 |
0 |
129 657 846 |
|
292. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
11 139 232 |
16 855 520 |
16 855 520 |
0 |
16 855 520 |
|
293. |
Dologi kiadások |
K300 |
70 361 310 |
67 859 987 |
67 859 987 |
0 |
67 859 987 |
|
294. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||||
|
295. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 481 944 |
0 |
3 885 400 |
0 |
3 885 400 |
|
296. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
297. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
298. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
299. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
300. |
Működési kiadások összesen: |
188 228 041 |
214 373 353 |
218 258 753 |
0 |
218 258 753 |
|
|
301. |
Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege |
-181 818 434 |
-206 873 353 |
-210 758 753 |
0 |
-210 758 753 |
|
|
302. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||||
|
303. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||||
|
304. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||||
|
305. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||||
|
306. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
84 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
307. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
84 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
308. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
2 583 233 |
2 155 190 |
2 155 190 |
0 |
2 155 190 |
|
309. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
310. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||||
|
311. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||||
|
312. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||||
|
313. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 583 233 |
2 155 190 |
2 155 190 |
0 |
2 155 190 |
|
|
314. |
Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege |
-2 498 883 |
-2 155 190 |
-2 155 190 |
0 |
-2 155 190 |
|
|
315. |
Költségvetési bevételek összesen: |
6 493 957 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
|
316. |
Költségvetési kiadások összesen: |
190 811 274 |
216 528 543 |
220 413 943 |
0 |
220 413 943 |
|
|
317. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (315-316) |
-184 317 317 |
-209 028 543 |
-212 913 943 |
0 |
-212 913 943 |
|
|
318. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
146 923 054 |
142 936 868 |
142 936 868 |
0 |
142 936 868 |
|
319. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
39 797 719 |
66 091 675 |
66 091 675 |
0 |
66 091 675 |
|
320. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
186 720 773 |
209 028 543 |
209 028 543 |
0 |
209 028 543 |
|
321. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
1 481 944 |
0 |
3 885 400 |
0 |
3 885 400 |
|
322. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
323. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
188 202 717 |
209 028 543 |
212 913 943 |
0 |
212 913 943 |
|
|
324. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
325. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||||
|
326. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
327. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (323-326) |
188 202 717 |
209 028 543 |
212 913 943 |
0 |
212 913 943 |
|
|
328. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
190 811 274 |
216 528 543 |
220 413 943 |
0 |
220 413 943 |
|
|
329. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
194 696 674 |
216 528 543 |
220 413 943 |
0 |
220 413 943 |
|
|
Soproni Múzeum 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
330. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||||
|
331. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||||
|
332. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
333. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||||
|
334. |
Működési bevételek |
B400 |
191 927 005 |
249 500 000 |
249 500 000 |
0 |
249 500 000 |
|
335. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||||
|
336. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||||
|
337. |
Működési bevételek összesen: |
191 927 005 |
249 500 000 |
249 500 000 |
0 |
249 500 000 |
|
|
338. |
Személyi juttatások |
K100 |
346 502 073 |
363 845 200 |
363 845 200 |
0 |
363 845 200 |
|
339. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
40 748 000 |
47 299 876 |
47 299 876 |
0 |
47 299 876 |
|
340. |
Dologi kiadások |
K300 |
198 571 125 |
176 829 063 |
177 829 063 |
0 |
177 829 063 |
|
341. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||||
|
342. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
4 163 314 |
0 |
15 417 320 |
0 |
15 417 320 |
|
343. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
344. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
345. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
346. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
347. |
Működési kiadások összesen: |
589 984 512 |
587 974 139 |
604 391 459 |
0 |
604 391 459 |
|
|
348. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-398 057 507 |
-338 474 139 |
-354 891 459 |
0 |
-354 891 459 |
|
|
349. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||||
|
350. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
500 000 |
||||
|
351. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||||
|
352. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||||
|
353. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||||
|
354. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
355. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
14 129 204 |
3 770 000 |
3 770 000 |
0 |
3 770 000 |
|
356. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||||
|
357. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
14 891 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
358. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||||
|
359. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||||
|
360. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
29 020 753 |
3 770 000 |
3 770 000 |
0 |
3 770 000 |
|
|
361. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-28 520 753 |
-3 770 000 |
-3 770 000 |
0 |
-3 770 000 |
|
|
362. |
Költségvetési bevételek összesen: |
192 427 005 |
249 500 000 |
249 500 000 |
0 |
249 500 000 |
|
|
363. |
Költségvetési kiadások összesen: |
619 005 265 |
591 744 139 |
608 161 459 |
0 |
608 161 459 |
|
|
364. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-363) |
-426 578 260 |
-342 244 139 |
-358 661 459 |
0 |
-358 661 459 |
|
|
365. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
113 481 758 |
113 481 758 |
113 481 758 |
0 |
113 481 758 |
|
366. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
324 350 508 |
228 762 381 |
229 762 381 |
0 |
229 762 381 |
|
367. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
437 832 266 |
342 244 139 |
343 244 139 |
0 |
343 244 139 |
|
368. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
4 163 314 |
0 |
15 417 320 |
0 |
15 417 320 |
|
369. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
370. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
441 995 580 |
342 244 139 |
358 661 459 |
0 |
358 661 459 |
|
|
371. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
372. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||||
|
373. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
374. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (370-373) |
441 995 580 |
342 244 139 |
358 661 459 |
0 |
358 661 459 |
|
|
375. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
619 005 265 |
591 744 139 |
608 161 459 |
0 |
608 161 459 |
|
|
376. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
634 422 585 |
591 744 139 |
608 161 459 |
0 |
608 161 459 |
|
|
Költségvetési Intézmények 2025. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
377. |
Szociális szervek |
||||||
|
378. |
Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék: |
136,00 |
146,00 |
146,00 |
0,00 |
146,00 |
|
|
Közalkalmazotti jogviszony |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
||||
|
379. |
Soproni Szociális Intézmény: |
182,00 |
234,00 |
234,00 |
0,00 |
234,00 |
|
|
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
||||
|
Közalkalmazotti jogviszony |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
||||
|
Munkaviszony |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
||||
|
380. |
Szociális szervek összesen: |
318,00 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
380,00 |
|
|
381. |
Alapfokú oktatási szervek |
||||||
|
382. |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf: |
97,00 |
97,75 |
97,75 |
0,00 |
97,75 |
|
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
||||
|
Munkaviszony |
3,25 |
3,25 |
3,25 |
||||
|
383. |
Hermann Alice Óvoda: |
89,00 |
93,50 |
93,50 |
0,00 |
93,50 |
|
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
90,50 |
90,50 |
90,50 |
||||
|
Munkaviszony |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
||||
|
384. |
Trefort Téri Óvoda: |
68,00 |
69,50 |
69,50 |
0,00 |
69,50 |
|
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
||||
|
Munkaviszony |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
||||
|
385. |
Alapfokú oktatási szervek összesen: |
254,00 |
260,75 |
260,75 |
0,00 |
260,75 |
|
|
386. |
Kulturális szervek |
||||||
|
387. |
Széchenyi István Városi Könyvtár: |
19,00 |
23,00 |
23,00 |
0,00 |
23,00 |
|
|
Munkaviszony |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
||||
|
388. |
Soproni Múzeum: |
66,00 |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
63,00 |
|
|
Munkaviszony |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
||||
|
389. |
Kulturális szervek összesen: |
85,00 |
86,00 |
86,00 |
0,00 |
86,00 |
|
|
390. |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen |
657,00 |
726,75 |
726,75 |
0,00 |
726,75 |
|
3. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- szám |
Rovat szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
B110 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 309 239 965 |
6 443 553 833 |
6 567 483 821 |
31 163 851 |
6 598 647 672 |
|
2. |
B120 |
Elvonások és befizetések bevételei |
103 232 134 |
0 |
58 744 861 |
0 |
58 744 861 |
|
3. |
B160 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
448 126 365 |
391 400 000 |
391 400 000 |
171 450 |
391 571 450 |
|
4. |
B300 |
Közhatalmi bevételek |
7 768 409 220 |
7 794 100 000 |
7 794 100 000 |
0 |
7 794 100 000 |
|
5. |
B400 |
Működési bevételek |
3 228 222 028 |
1 764 911 047 |
2 115 155 304 |
0 |
2 115 155 304 |
|
6. |
B640 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B650 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
53 742 251 |
450 000 000 |
498 000 000 |
0 |
498 000 000 |
|
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
17 910 971 963 |
16 843 964 880 |
17 424 883 986 |
31 335 301 |
17 456 219 287 |
|
|
9. |
K100 |
Személyi juttatások |
234 418 225 |
361 361 632 |
362 441 632 |
0 |
362 441 632 |
|
10. |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 717 436 |
47 135 622 |
47 135 622 |
0 |
47 135 622 |
|
11. |
K300 |
Dologi kiadások |
5 341 865 628 |
5 356 560 692 |
5 502 086 021 |
13 736 710 |
5 515 822 731 |
|
12. |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
105 443 405 |
145 710 858 |
145 710 858 |
0 |
145 710 858 |
|
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 484 397 390 |
1 674 906 772 |
1 674 906 772 |
5 497 463 |
1 680 404 235 |
|
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
659 898 556 |
543 298 980 |
595 452 493 |
9 445 924 |
604 898 417 |
|
15. |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 346 418 302 |
3 060 749 754 |
3 182 183 307 |
166 200 000 |
3 348 383 307 |
|
17. |
K513 |
Tartalékok |
0 |
699 711 374 |
819 500 253 |
-28 498 758 |
791 001 495 |
|
18. |
Működési kiadások összesen: (9+..+17) |
11 198 158 942 |
11 889 435 684 |
12 329 416 958 |
166 381 339 |
12 495 798 297 |
|
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
6 712 813 021 |
4 954 529 196 |
5 095 467 028 |
-135 046 038 |
4 960 420 990 |
|
|
20. |
B210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
B230 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
B250 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
112 711 644 |
3 467 099 000 |
5 511 111 947 |
9 504 680 |
5 520 616 627 |
|
23. |
B500 |
Felhalmozási bevételek |
591 305 885 |
260 312 600 |
260 312 600 |
150 000 000 |
410 312 600 |
|
24. |
B740 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
4 396 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
B750 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 760 451 |
256 000 000 |
256 000 000 |
0 |
256 000 000 |
|
26. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) |
710 174 089 |
3 983 411 600 |
6 027 424 547 |
159 504 680 |
6 186 929 227 |
|
|
27. |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
415 279 321 |
2 592 602 921 |
2 602 606 212 |
7 663 180 |
2 610 269 392 |
|
28. |
K700 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
2 564 273 967 |
2 716 007 118 |
4 823 020 065 |
1 841 500 |
4 824 861 565 |
|
29. |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
34 504 562 |
0 |
0 |
18 059 283 |
18 059 283 |
|
30. |
K860 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
31. |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
78 593 275 |
68 566 482 |
73 566 482 |
-18 059 283 |
55 507 199 |
|
32. |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) |
3 092 651 125 |
5 387 176 521 |
7 509 192 759 |
9 504 680 |
7 518 697 439 |
|
|
33. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) |
-2 382 477 036 |
-1 403 764 921 |
-1 481 768 212 |
150 000 000 |
-1 331 768 212 |
|
|
34. |
Költségvetési bevételek összesen: (8+26) |
18 621 146 052 |
20 827 376 480 |
23 452 308 533 |
190 839 981 |
23 643 148 514 |
|
|
35. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+32) |
14 290 810 067 |
17 276 612 205 |
19 838 609 717 |
175 886 019 |
20 014 495 736 |
|
|
36. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) |
4 330 335 985 |
3 550 764 275 |
3 613 698 816 |
14 953 962 |
3 628 652 778 |
|
|
37. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
|||||
|
38. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
|||||
|
39. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) |
|||||
|
40. |
B813 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
3 504 396 150 |
1 743 581 619 |
1 765 804 553 |
0 |
1 765 804 553 |
|
41. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
5 531 549 614 |
2 539 659 619 |
4 239 653 703 |
0 |
4 239 653 703 |
|
|
42. |
Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+41) |
9 035 945 764 |
4 283 241 238 |
6 005 458 256 |
0 |
6 005 458 256 |
|
|
43. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
7 329 783 631 |
7 627 241 467 |
7 712 398 942 |
14 953 962 |
7 727 352 904 |
|
|
44. |
Különböző finanszírozási kiadások |
4 270 693 565 |
206 764 046 |
1 906 758 130 |
0 |
1 906 758 130 |
|
|
45. |
Finanszírozási kiadások összesen: (43+44) |
11 600 477 196 |
7 834 005 513 |
9 619 157 072 |
14 953 962 |
9 634 111 034 |
|
|
46. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45) |
-2 564 531 432 |
-3 550 764 275 |
-3 613 698 816 |
-14 953 962 |
-3 628 652 778 |
|
|
47. |
Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) |
25 891 287 263 |
25 110 617 718 |
29 457 766 789 |
190 839 981 |
29 648 606 770 |
|
|
48. |
Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) |
27 657 091 816 |
25 110 617 718 |
29 457 766 789 |
190 839 981 |
29 648 606 770 |
|
|
Önkormányzat 2025. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
49. |
Választott tisztségviselők |
47,00 |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
||
|
50. |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
7,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
||
|
51. |
Közalkalmazotti jogviszony |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
||
|
52. |
Közfoglalkoztatotti jogviszony |
1,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
||
|
53. |
Közszolgálati jogviszony |
1,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
||
|
54. |
Önkormányzat összesen: |
57,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
80,00 |
|
4. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Sor- szám |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Különbözet |
Különbözet |
||||||||||||
|
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
1. |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||||
|
2. |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6 994 000 |
129,5 |
905 792 940 |
elismert hivatali létszám |
6 994 000 |
129,51 |
905 792 940 |
elismert hivatali létszám |
6 994 000 |
129,51 |
905 792 940 |
||
|
3. |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
2 401,9 |
62 449 400 |
forint |
26 000 |
2 401,9 |
62 449 400 |
forint |
26 000 |
2 401,9 |
62 449 400 |
||
|
4. |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
160 650 000 |
forint |
0 |
160 650 000 |
forint |
0 |
160 650 000 |
|||||
|
5. |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
993 480 |
forint |
0 |
993 480 |
forint |
0 |
993 480 |
|||||
|
6. |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
99 623 850 |
forint |
99 623 850 |
forint |
99 623 850 |
||||||||
|
7. |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
2 800 |
56 179 |
157 301 200 |
forint |
2 800 |
56 179 |
157 301 200 |
forint |
2 800 |
56 179 |
157 301 200 |
||
|
8. |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
401 |
1 022 550 |
forint |
2 550 |
401 |
1 022 550 |
forint |
2 550 |
401 |
1 022 550 |
||
|
9. |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
1 387 833 420 |
1 387 833 420 |
0 |
1 387 833 420 |
0 |
|||||||||
|
10. |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
|
11. |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
1 323,3 |
228 102 514 |
fő |
172 374 |
1 323,3 |
228 102 514 |
fő |
172 374 |
1 323,3 |
228 102 514 |
||
|
12. |
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 |
121,7 |
1 234 889 900 |
fő |
10 147 000 |
121,7 |
1 234 889 900 |
fő |
10 147 000 |
121,7 |
1 234 889 900 |
||
|
13. |
1.2.3.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
869 000 |
48,0 |
41 712 000 |
fő |
869 000 |
48,0 |
41 712 000 |
fő |
869 000 |
48,0 |
41 712 000 |
||
|
14. |
1.2.3.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
3 241 000 |
12 |
38 892 000 |
fő |
3 241 000 |
12 |
38 892 000 |
fő |
3 241 000 |
12 |
38 892 000 |
||
|
15. |
1.2.4.1.2. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke |
fő |
1 086 000 |
10 |
10 860 000 |
fő |
1 086 000 |
10 |
10 860 000 |
fő |
1 086 000 |
10 |
10 860 000 |
||
|
16. |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
95 |
500 460 000 |
fő |
5 268 000 |
95 |
500 460 000 |
fő |
5 268 000 |
95 |
500 460 000 |
||
|
17. |
1.2.5.1.2. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 |
1 |
10 147 000 |
fő |
10 147 000 |
1 |
10 147 000 |
fő |
10 147 000 |
1 |
10 147 000 |
||
|
18. |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
0 |
0 |
fő |
480 000 |
0 |
0 |
fő |
480 000 |
0 |
0 |
||
|
19. |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 065 063 414 |
2 065 063 414 |
0 |
2 065 063 414 |
0 |
|||||||||
|
20. |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
||||||||||||||
|
21. |
2.3.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
0 |
119 128 398 |
119 128 398 |
143 528 284 |
24 399 886 |
|||||||||
|
22. |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88 520 |
389 |
34 434 280 |
fő |
88 520 |
389 |
34 434 280 |
fő |
88 520 |
389 |
34 434 280 |
||
|
23. |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
1 |
25 000 |
fő |
25 000 |
1 |
25 000 |
fő |
25 000 |
1 |
25 000 |
||
|
24. |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
648 100 |
75 |
48 607 500 |
fő |
648 100 |
75 |
48 607 500 |
fő |
648 100 |
75 |
48 607 500 |
||
|
25. |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
372 600 |
22 |
8 197 200 |
fő |
372 600 |
22 |
8 197 200 |
fő |
372 600 |
22 |
8 197 200 |
||
|
26. |
1.3.2.7.1.1. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
1 177 800 |
17 |
20 022 600 |
fő |
1 177 800 |
17 |
20 022 600 |
fő |
1 177 800 |
17 |
20 022 600 |
||
|
27. |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
1 018 100 |
6 |
6 108 600 |
fő |
1 018 100 |
6 |
6 108 600 |
fő |
1 018 100 |
6 |
6 108 600 |
||
|
28. |
1.3.2.9.1. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
504 600 |
24 |
12 110 400 |
fő |
504 600 |
24 |
12 110 400 |
fő |
504 600 |
24 |
12 110 400 |
||
|
29. |
1.3.2.11.1. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
381 800 |
30 |
11 454 000 |
fő |
381 800 |
30 |
11 454 000 |
fő |
381 800 |
30 |
11 454 000 |
||
|
30. |
1.3.2.11.3. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
engedélyes |
14 302 600 |
1 |
14 302 600 |
engedélyes |
14 302 600 |
1 |
14 302 600 |
engedélyes |
14 302 600 |
1 |
14 302 600 |
||
|
31. |
1.3.2.13.1. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás |
férőhely |
913 700 |
13 |
11 878 100 |
férőhely |
913 700 |
13 |
11 878 100 |
férőhely |
913 700 |
13 |
11 878 100 |
||
|
32. |
1.3.2.13.3. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás |
férőhely |
913 700 |
23 |
21 015 100 |
férőhely |
913 700 |
23 |
21 015 100 |
férőhely |
913 700 |
23 |
21 015 100 |
||
|
33. |
1.3.2.16. |
Utcai szociális munka |
működési hó |
1 005 583 |
12 |
12 067 000 |
működési hó |
1 005 583 |
12 |
12 067 000 |
működési hó |
1 005 583 |
12 |
12 067 000 |
||
|
34. |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
7 791 200 |
56 |
436 307 200 |
fő |
7 791 200 |
56 |
436 307 200 |
fő |
7 791 200 |
56 |
436 307 200 |
||
|
35. |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
203 711 301 |
forint |
203 711 301 |
forint |
203 711 301 |
||||||||
|
36. |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
|||||||||||||||
|
37. |
1.3.2.15.1.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
működési hó |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
működési hó |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
||
|
38. |
1.3.2.15.1.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
317 400 |
40 |
12 696 000 |
feladategység |
317 400 |
40 |
12 696 000 |
feladategység |
317 400 |
40 |
12 696 000 |
||
|
39. |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás összesen: |
14 696 000 |
14 696 000 |
14 696 000 |
||||||||||||
|
40. |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||||||||||
|
41. |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
10 297 000 |
33,0 |
339 801 000 |
fő |
10 297 000 |
33,0 |
339 801 000 |
fő |
10 297 000 |
33,0 |
339 801 000 |
||
|
42. |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
7 338 000 |
50,5 |
370 569 000 |
fő |
7 338 000 |
50,5 |
370 569 000 |
fő |
7 338 000 |
50,5 |
370 569 000 |
||
|
43. |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
168 721 600 |
forint |
168 721 600 |
forint |
168 721 600 |
||||||||
|
44. |
Önkormányzati feladatok támogatása össszesen: |
1 734 028 481 |
1 853 156 879 |
119 128 398 |
1 877 556 765 |
24 399 886 |
||||||||||
|
45. |
Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása |
|||||||||||||||
|
46. |
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
73 738 410 |
78 540 000 |
4 801 590 |
78 540 000 |
||||||||||
|
47. |
1.3.2.2 |
Család és gyermekjóléti központ/járás |
129 413 000 |
129 413 000 |
129 413 000 |
|||||||||||
|
48. |
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
79 224 380 |
79 224 380 |
79 224 380 |
|||||||||||
|
49. |
1.3.4.1 |
Gyermekek átmeneti ellátása |
fő |
7 791 200 |
5 |
38 956 000 |
fő |
7 791 200 |
5 |
38 956 000 |
fő |
7 791 200 |
5 |
38 956 000 |
||
|
50. |
1.3.4.2 |
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
forint |
27 778 814 |
forint |
27 778 814 |
forint |
27 778 814 |
||||||||
|
51. |
Támogató szolgáltatás |
|||||||||||||||
|
52. |
1.3.2.14.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
működési hó |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
működési hó |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
||
|
53. |
1.3.2.14.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
4 470 |
3 300 |
14 751 000 |
feladategység |
4 470 |
3 300 |
14 751 000 |
feladategység |
4 470 |
3 300 |
14 751 000 |
||
|
54. |
Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: |
366 861 604 |
371 663 194 |
4 801 590 |
371 663 194 |
0 |
||||||||||
|
55. |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen: |
2 100 890 085 |
2 224 820 073 |
123 929 988 |
2 249 219 959 |
24 399 886 |
|||||||||
|
56. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||
|
57. |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
56,97 |
223 550 280 |
fő |
3 924 000 |
56,97 |
223 550 280 |
fő |
3 924 000 |
56,97 |
223 550 280 |
||
|
58. |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
283 417 034 |
forint |
283 417 034 |
forint |
283 417 034 |
||||||||
|
59. |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
285 |
492 |
140 220 |
étkezési adag |
285 |
492 |
140 220 |
étkezési adag |
285 |
492 |
140 220 |
||
|
60. |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
507 107 534 |
507 107 534 |
0 |
507 107 534 |
0 |
|||||||||
|
61. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen: |
2 607 997 619 |
2 731 927 607 |
123 929 988 |
2 756 327 493 |
24 399 886 |
||||||||||
|
62. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||||||
|
63. |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
56 179 |
124 324 127 |
forint |
2 213 |
56 179 |
124 324 127 |
forint |
2 213 |
56 179 |
124 324 127 |
||
|
64. |
2.4.4 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
67 600 000 |
67 600 000 |
67 600 000 |
|||||||||||
|
65. |
2.4.7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
190 735 253 |
190 735 253 |
190 735 253 |
|||||||||||
|
66. |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: |
forint |
382 659 380 |
forint |
382 659 380 |
0 |
forint |
382 659 380 |
0 |
||||||
|
67. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||||||||
|
68. |
2024. évi elszámolás póttámogatás |
0 |
0 |
6 763 965 |
6 763 965 |
|||||||||||
|
69. |
Elszámolásból származó bevételek összesen: |
0 |
0 |
6 763 965 |
6 763 965 |
|||||||||||
|
70. |
Állami támogatás mindösszesen: |
6 443 553 833 |
6 567 483 821 |
123 929 988 |
6 598 647 672 |
31 163 851 |
||||||||||
|
71. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
1 614 906 772 |
forint |
1 614 906 772 |
forint |
1 614 906 772 |
|||||||||
5. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor-szám |
Rovatszám |
Bevételek |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
|
2. |
B111 |
01 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 350 723 415 |
1 387 833 420 |
1 387 833 420 |
0 |
1 387 833 420 |
|
3. |
B112 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 903 989 396 |
2 065 063 414 |
2 065 063 414 |
0 |
2 065 063 414 |
|
4. |
B113 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 667 732 568 |
2 607 997 619 |
2 731 927 607 |
24 399 886 |
2 756 327 493 |
|
5. |
B114 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
386 645 566 |
382 659 380 |
382 659 380 |
0 |
382 659 380 |
|
6. |
B116 |
01 |
1 |
Elszámolásból származó bevételek |
149 020 |
0 |
0 |
6 763 965 |
6 763 965 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
6 309 239 965 |
6 443 553 833 |
6 567 483 821 |
31 163 851 |
6 598 647 672 |
|||
|
8. |
B120 |
01 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
103 232 134 |
0 |
58 744 861 |
0 |
58 744 861 |
|
9. |
|||||||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
11. |
B160 |
01 |
1 |
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás |
48 274 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|
12. |
B160 |
02 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
2 104 003 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
13. |
B160 |
03 |
1 |
KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" |
4 899 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
B160 |
04 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami |
351 400 000 |
351 400 000 |
351 400 000 |
0 |
351 400 000 |
|
15. |
B160 |
05 |
2 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
592 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
B160 |
06 |
2 |
Utcai szociális munka |
11 444 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
B160 |
08 |
2 |
Fejlesztő fogl.pályázat |
7 600 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
B160 |
09 |
2 |
Sopron és Körny. Gyermekjóléti Int.visszafiz. |
11 334 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
B160 |
10 |
2 |
Mezőőri szolgálat |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
B160 |
13 |
2 |
Nyári diákmunka |
8 317 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
B160 |
19 |
2 |
A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása |
0 |
0 |
0 |
171 450 |
171 450 |
|
22. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: |
448 126 365 |
391 400 000 |
391 400 000 |
171 450 |
391 571 450 |
|||
|
23. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
6 860 598 464 |
6 834 953 833 |
7 017 628 682 |
31 335 301 |
7 048 963 983 |
|||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
25. |
B250 |
09 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
76 784 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
B250 |
011 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
3 088 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
B250 |
017 |
1 |
TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése |
13 839 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
B250 |
20 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|
29. |
B250 |
23 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között |
0 |
1 350 000 000 |
1 350 000 000 |
0 |
1 350 000 000 |
|
30. |
B250 |
24 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig |
0 |
1 660 000 000 |
1 660 000 000 |
0 |
1 660 000 000 |
|
31. |
B250 |
25 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása |
0 |
407 099 000 |
407 099 000 |
0 |
407 099 000 |
|
32. |
B250 |
26 |
1 |
GYŐR-ÁPI/893-2/2024 Sopron és Fertő-tó térségének stratégiai tanulmánya |
18 999 200 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
B250 |
27 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00003 Városi gyűjtőutak felújítása I. ütem |
0 |
0 |
1 894 012 947 |
0 |
1 894 012 947 |
|
34. |
B250 |
28 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00002 Kodály téri rendelő felújítása |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
|
35. |
B250 |
29 |
2 |
A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása |
0 |
0 |
0 |
9 504 680 |
9 504 680 |
|
36. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: |
112 711 644 |
3 467 099 000 |
5 511 111 947 |
9 504 680 |
5 520 616 627 |
|||
|
37. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
112 711 644 |
3 467 099 000 |
5 511 111 947 |
9 504 680 |
5 520 616 627 |
|||
|
38. |
B340 |
00 |
Vagyoni tipusú adók |
||||||
|
39. |
B340 |
01 |
2 |
Építményadó |
1 275 138 818 |
1 525 000 000 |
1 525 000 000 |
0 |
1 525 000 000 |
|
40. |
B340 |
02 |
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
385 826 263 |
370 000 000 |
370 000 000 |
0 |
370 000 000 |
|
41. |
B340 |
Vagyoni tipusú adók összesen: |
1 660 965 081 |
1 895 000 000 |
1 895 000 000 |
0 |
1 895 000 000 |
||
|
42. |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 660 965 081 |
1 895 000 000 |
1 895 000 000 |
0 |
1 895 000 000 |
||
|
43. |
B351 |
00 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||||
|
44. |
B351 |
01 |
2 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó |
5 805 788 780 |
5 600 000 000 |
5 600 000 000 |
0 |
5 600 000 000 |
|
45. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók összesen: |
5 805 788 780 |
5 600 000 000 |
5 600 000 000 |
0 |
5 600 000 000 |
||
|
46. |
B355 |
00 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
47. |
B355 |
01 |
2 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
140 163 798 |
180 000 000 |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
|
48. |
B355 |
02 |
2 |
Vállalkozók kommunális adója |
4 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: |
140 168 698 |
180 000 000 |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
||
|
50. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 945 957 478 |
5 780 000 000 |
5 780 000 000 |
0 |
5 780 000 000 |
||
|
51. |
B360 |
00 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
52. |
B360 |
01 |
1 |
Környezetvédelmi bírság |
64 950 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
53. |
B360 |
02 |
1 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
1 598 384 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
54. |
B360 |
03 |
2 |
Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata |
58 520 073 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
55. |
B360 |
04 |
1 |
Talajterhelési díj |
2 111 036 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
56. |
B360 |
05 |
1 |
Közterület foglalási díj |
94 455 448 |
94 000 000 |
94 000 000 |
0 |
94 000 000 |
|
57. |
B360 |
06 |
2 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
B360 |
07 |
2 |
Településkép-védelmi bírság |
4 733 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
161 486 661 |
119 100 000 |
119 100 000 |
0 |
119 100 000 |
||
|
60. |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
7 768 409 220 |
7 794 100 000 |
7 794 100 000 |
0 |
7 794 100 000 |
||
|
61. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
62. |
B402 |
01 |
2 |
Behajtási engedély |
19 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63. |
B402 |
02 |
2 |
Szúnyoggyérítés |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
64. |
B402 |
05 |
2 |
Veolia (Dalkia) bérleti díj |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
65. |
B402 |
06 |
2 |
Parkolók bérleti díja |
487 168 168 |
550 000 000 |
550 000 000 |
0 |
550 000 000 |
|
66. |
B402 |
07 |
2 |
Bérleti díjak |
298 651 290 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
67. |
B402 |
08 |
2 |
Közterület foglalási díj (2020) |
361 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68. |
B402 |
09 |
2 |
Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel |
120 200 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
69. |
B402 |
10 |
1 |
Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt. |
6 842 452 |
6 700 000 |
0 |
0 |
0 |
|
70. |
B402 |
11 |
1 |
Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt. |
10 147 504 |
7 647 000 |
7 647 000 |
0 |
7 647 000 |
|
71. |
B402 |
12 |
1 |
Önkormányzati EPR illetmény |
0 |
0 |
80 993 420 |
0 |
80 993 420 |
|
72. |
Szolgáltatások ellenértéke összesen: |
815 311 298 |
588 597 000 |
662 890 420 |
0 |
662 890 420 |
|||
|
73. |
B403 |
01 |
2 |
Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás |
10 321 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
75. |
B404 |
01 |
1 |
Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja |
297 026 356 |
283 000 000 |
283 000 000 |
0 |
283 000 000 |
|
76. |
B404 |
02 |
1 |
Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja |
94 649 389 |
72 000 000 |
72 000 000 |
0 |
72 000 000 |
|
77. |
B404 |
03 |
2 |
Egyéb osztalék bevétel |
150 204 163 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
78. |
B404 |
04 |
2 |
Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt. |
0 |
0 |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
|
79. |
Tulajdonosi bevételek összesen: |
541 879 908 |
355 400 000 |
362 100 000 |
0 |
362 100 000 |
|||
|
80. |
B405 |
01 |
1 |
Diétás gyerekétkeztetés |
549 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81. |
B405 |
02 |
1 |
Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák |
188 167 083 |
211 472 143 |
211 472 143 |
0 |
211 472 143 |
|
82. |
B405 |
03 |
1 |
Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum |
23 738 372 |
23 226 630 |
23 226 630 |
0 |
23 226 630 |
|
83. |
B406 |
01 |
1 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
307 604 313 |
301 939 859 |
323 808 082 |
0 |
323 808 082 |
|
84. |
B407 |
01 |
1 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
562 259 281 |
248 275 415 |
248 275 415 |
0 |
248 275 415 |
|
85. |
B408 |
01 |
2 |
Kamatbevételek |
539 184 843 |
20 000 000 |
267 382 614 |
0 |
267 382 614 |
|
86. |
B409 |
01 |
2 |
Egyéb pü-i műv. árfolyamnyereség |
258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87. |
B410 |
01 |
2 |
Kártérítés biztosítóktól |
589 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88. |
B411 |
01 |
2 |
Egyéb működési bevételek |
238 261 961 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
89. |
B411 |
02 |
2 |
Hálózatfejlesztési hozzájárulás |
353 858 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
90. |
B4 |
Működési bevételek összesen: |
3 228 222 028 |
1 764 911 047 |
2 115 155 304 |
0 |
2 115 155 304 |
||
|
91. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
92. |
B510 |
02 |
2 |
Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ) |
2 516 063 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
93. |
B510 |
03 |
2 |
ITC földhasználati jog |
23 228 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94. |
B510 |
032 |
2 |
Vezetékjog értékesítés |
26 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95. |
Immateriális javak értékesítése összesen: |
25 770 724 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||
|
96. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
97. |
B520 |
01 |
2 |
Épületek értékesítése |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
98. |
B520 |
02 |
2 |
Helyiségek értékesítése |
104 917 800 |
10 000 000 |
10 000 000 |
46 000 000 |
56 000 000 |
|
99. |
B520 |
03 |
2 |
Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) |
440 883 664 |
210 162 600 |
210 162 600 |
54 000 000 |
264 162 600 |
|
100. |
B520 |
04 |
2 |
Telek értékesítés |
18 733 697 |
30 000 000 |
30 000 000 |
50 000 000 |
80 000 000 |
|
101. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése összesen: |
564 535 161 |
260 162 600 |
260 162 600 |
150 000 000 |
410 162 600 |
||
|
102. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
103. |
B542 |
01 |
2 |
Követelés részesedések értékesítéséből |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104. |
B54 |
Részesedések értékesítése összesen: |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
105. |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
591 305 885 |
260 312 600 |
260 312 600 |
150 000 000 |
410 312 600 |
||
|
106. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
107. |
B650 |
01 |
2 |
Támogatás visszafizetések |
9 742 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108. |
B650 |
02 |
2 |
Fürdő támogatás visszafizetés |
44 000 000 |
0 |
48 000 000 |
0 |
48 000 000 |
|
109. |
B650 |
03 |
2 |
Kötelezettségvállalás közérdekű célra |
0 |
450 000 000 |
450 000 000 |
0 |
450 000 000 |
|
110. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen |
53 742 251 |
450 000 000 |
498 000 000 |
0 |
498 000 000 |
|||
|
111. |
B740 |
01 |
2 |
Dolgozók lakáskölcsön megtérülése |
4 396 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112. |
B750 |
00 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
113. |
B750 |
01 |
2 |
Parkoló megváltás |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
114. |
B750 |
02 |
2 |
Lakossági út- és közmű építés |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
115. |
B750 |
07 |
2 |
Dom-Elzett Kft. Okos zebra támogatás |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116. |
B750 |
08 |
2 |
MLSZ visszautalás |
60 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117. |
B750 |
09 |
2 |
Kötelezettségvállalás közérdekű célra |
0 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
|
118. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
1 760 451 |
256 000 000 |
256 000 000 |
0 |
256 000 000 |
|||
|
119. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
1 760 451 |
256 000 000 |
256 000 000 |
0 |
256 000 000 |
||
|
120. |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
18 621 146 052 |
20 827 376 480 |
23 452 308 533 |
190 839 981 |
23 643 148 514 |
||
|
121. |
B8 |
00 |
Finanszírozási bevétel |
||||||
|
122. |
B812 |
01 |
2 |
Befektetési célú államkötvény visszavásárlás |
2 624 740 000 |
2 539 659 619 |
4 118 609 619 |
0 |
4 118 609 619 |
|
123. |
B813 |
01 |
2 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
3 504 396 150 |
1 743 581 619 |
1 765 804 553 |
0 |
1 765 804 553 |
|
124. |
B814 |
01 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
206 809 614 |
0 |
121 044 084 |
0 |
121 044 084 |
|
125. |
B817 |
01 |
2 |
Lekötött bankbetét megszüntetés |
2 700 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126. |
Finanszírozási bevétel összesen: |
9 035 945 764 |
4 283 241 238 |
6 005 458 256 |
0 |
6 005 458 256 |
|||
|
127. |
Bevételek mindösszesen: |
27 657 091 816 |
25 110 617 718 |
29 457 766 789 |
190 839 981 |
29 648 606 770 |
|||
6. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal |
7 329 783 631 |
7 627 241 467 |
7 712 398 942 |
14 953 962 |
7 727 352 904 |
|
2. |
2025. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok |
245 208 846 |
408 497 254 |
409 577 254 |
0 |
409 577 254 |
|
3. |
2025. évi Önkormányzati dologi kiadások |
3 344 312 903 |
3 640 502 448 |
3 744 027 777 |
12 065 260 |
3 756 093 037 |
|
4. |
2025. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
2 494 865 016 |
1 952 703 634 |
1 994 703 634 |
0 |
1 994 703 634 |
|
5. |
2025. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai |
105 443 405 |
145 710 858 |
145 710 858 |
0 |
145 710 858 |
|
6. |
2025. évi Önkormányzati fejlesztések |
386 704 373 |
948 151 021 |
958 154 312 |
9 676 130 |
967 830 442 |
|
7. |
2025. évi Önkormányzati felújítások |
676 529 545 |
587 181 860 |
650 181 860 |
0 |
650 181 860 |
|
8. |
2025. évi Terület és településfejlesztési program |
73 218 612 |
3 431 499 334 |
5 475 512 281 |
0 |
5 475 512 281 |
|
9. |
2025. évi Önkormányzati általános támogatások |
5 438 862 766 |
5 242 816 506 |
5 421 403 572 |
181 143 387 |
5 602 546 959 |
|
10. |
2025. évi Önkormányzati pályázati támogatások |
85 376 582 |
86 139 000 |
86 139 000 |
0 |
86 139 000 |
|
11. |
2025. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai |
53 464 988 |
108 698 916 |
108 698 916 |
1 500 000 |
110 198 916 |
|
12. |
2025. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok |
4 285 655 753 |
231 764 046 |
1 931 758 130 |
0 |
1 931 758 130 |
|
13. |
2025. évi Önkormányzati tartalékok |
0 |
699 711 374 |
819 500 253 |
-28 498 758 |
791 001 495 |
|
14. |
-ebből általános tartalék |
0 |
104 665 845 |
173 604 416 |
-28 498 758 |
145 105 658 |
|
15. |
Kiadások mindösszesen: |
24 519 426 420 |
25 110 617 718 |
29 457 766 789 |
190 839 981 |
29 648 606 770 |
7. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
Önkormányzati dologi kiadások |
|||||||||||
|
2. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||||
|
3. |
1 |
0 |
01 |
01 |
K300 |
2 |
SH Zrt. üzemeltetési díj |
40 684 825 |
41 900 000 |
41 900 000 |
0 |
41 900 000 |
|
4. |
1 |
0 |
01 |
02 |
K300 |
1 |
Lakások és helyiségek üzemeltetése |
371 042 373 |
340 000 000 |
340 000 000 |
0 |
340 000 000 |
|
5. |
1 |
0 |
01 |
03 |
K700 |
1 |
Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) |
20 069 471 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
6. |
1 |
0 |
01 |
04 |
K300 |
1 |
Lakások és helyiségek közüzemi díjak |
161 787 371 |
130 000 000 |
130 000 000 |
0 |
130 000 000 |
|
7. |
1 |
0 |
01 |
05 |
K300 |
1 |
Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás |
20 205 210 |
21 000 000 |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
|
8. |
1 |
0 |
01 |
06 |
K300 |
2 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség |
336 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
9. |
1 |
0 |
01 |
07 |
K300 |
2 |
Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok |
7 443 705 |
6 996 952 |
6 996 952 |
0 |
6 996 952 |
|
10. |
1 |
0 |
01 |
10 |
K300 |
2 |
Automentes Nap |
996 985 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
11. |
1 |
0 |
01 |
11 |
K300 |
2 |
Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
12. |
1 |
0 |
01 |
12 |
K300 |
1 |
Közútkezelői készenlét |
10 291 726 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
13. |
1 |
0 |
01 |
15 |
K300 |
2 |
Közösségi tájékoztatás, városmarketing |
200 000 |
6 320 000 |
6 320 000 |
0 |
6 320 000 |
|
14. |
1 |
0 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
633 057 666 |
601 316 952 |
601 316 952 |
0 |
601 316 952 |
|||
|
15. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||||
|
16. |
1 |
0 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
Közösségi közlekedés egyedi megrendelések |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
17. |
1 |
0 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak |
145 607 |
550 000 |
550 000 |
0 |
550 000 |
|
18. |
1 |
0 |
04 |
03 |
K300 |
2 |
Út és közműtervek készítése |
0 |
10 228 600 |
10 228 600 |
0 |
10 228 600 |
|
19. |
1 |
0 |
04 |
04 |
K300 |
1 |
Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés |
257 148 061 |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
|
20. |
1 |
0 |
04 |
05 |
K300 |
1 |
Parkolás - üzemeltetési díj |
77 724 000 |
78 000 000 |
78 000 000 |
0 |
78 000 000 |
|
21. |
1 |
0 |
04 |
06 |
K300 |
1 |
Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) |
15 240 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
0 |
15 240 000 |
|
22. |
1 |
0 |
04 |
09 |
K300 |
1 |
A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése |
22 382 531 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
23. |
1 |
0 |
04 |
10 |
K300 |
2 |
Az energiahatékonyságról szóló jogszabályok alapján elvégzendő feladatok |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|
24. |
1 |
0 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
372 640 199 |
359 318 600 |
359 318 600 |
0 |
359 318 600 |
|||
|
25. |
Környezetvédelem |
|||||||||||
|
26. |
1 |
0 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése |
75 133 429 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|
27. |
1 |
0 |
05 |
04 |
K300 |
2 |
Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés |
7 200 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
28. |
1 |
0 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
82 333 429 |
88 000 000 |
88 000 000 |
0 |
88 000 000 |
|||
|
29. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||||
|
30. |
1 |
0 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése |
16 157 105 |
15 090 000 |
15 090 000 |
0 |
15 090 000 |
|
31. |
1 |
0 |
06 |
02 |
K300 |
2 |
Meteorológia állomás működtetése és fenntartása |
485 775 |
1 062 500 |
1 062 500 |
0 |
1 062 500 |
|
32. |
1 |
0 |
06 |
03 |
K300 |
2 |
Bécsi út határkilépő kezelése |
3 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
33. |
1 |
0 |
06 |
04 |
K300 |
2 |
Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal |
55 923 467 |
35 000 000 |
97 850 614 |
0 |
97 850 614 |
|
34. |
1 |
0 |
06 |
05 |
K300 |
2 |
Tagsági díjak |
5 551 189 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
35. |
1 |
0 |
06 |
06 |
K300 |
2 |
Könyvvizsgálói díj |
5 588 000 |
6 906 400 |
6 906 400 |
0 |
6 906 400 |
|
36. |
1 |
0 |
06 |
07 |
K300 |
2 |
Ügyvédi megbízási díj, szakértői díjaj, tanácsadói díjak |
9 484 000 |
36 480 000 |
46 894 000 |
9 065 260 |
55 959 260 |
|
37. |
1 |
0 |
06 |
08 |
K300 |
2 |
Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj |
1 928 524 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
38. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K100 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
2 261 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K200 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
405 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K300 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
4 009 447 |
4 398 853 |
4 398 853 |
0 |
4 398 853 |
|
41. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K600 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
1 149 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K100 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
1 229 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K200 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
365 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K300 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
2 728 770 |
5 817 600 |
5 817 600 |
0 |
5 817 600 |
|
45. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K512 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K600 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
4 133 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
1 |
0 |
06 |
11 |
K100 |
2 |
Jereván településrészi önkormányzat |
439 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
1 |
0 |
06 |
11 |
K200 |
2 |
Jereván településrészi önkormányzat |
55 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
1 |
0 |
06 |
11 |
K300 |
2 |
Jereván településrészi önkormányzat |
5 799 476 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
|
50. |
1 |
0 |
06 |
12 |
K300 |
2 |
Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat |
4 999 800 |
8 000 100 |
8 000 100 |
0 |
8 000 100 |
|
51. |
1 |
0 |
06 |
13 |
K300 |
2 |
Közbeszerzési tanácsadó díj |
33 528 000 |
56 134 000 |
56 134 000 |
0 |
56 134 000 |
|
52. |
1 |
0 |
06 |
14 |
K300 |
2 |
Fizetendő bérleti díj |
683 992 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
53. |
1 |
0 |
06 |
15 |
K300 |
2 |
Karácsonyi díszkivilágítás |
18 728 055 |
28 098 750 |
28 098 750 |
0 |
28 098 750 |
|
54. |
1 |
0 |
06 |
16 |
K300 |
2 |
Adótúlfizetés visszautalása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
55. |
1 |
0 |
06 |
17 |
K300 |
2 |
Önkormányzati tervtanács |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
56. |
1 |
0 |
06 |
19 |
K300 |
2 |
Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
57. |
1 |
0 |
06 |
20 |
K300 |
2 |
Földmérési alaptérkép frissítése |
890 655 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
58. |
1 |
0 |
06 |
21 |
K300 |
1 |
Hatósági díjak, bírságok, egyéb |
8 053 692 |
10 520 033 |
10 520 033 |
0 |
10 520 033 |
|
59. |
1 |
0 |
06 |
22 |
K300 |
1 |
Függő tételek, teljesítési biztosítékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
60. |
1 |
0 |
06 |
23 |
K300 |
1 |
Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
61. |
1 |
0 |
06 |
24 |
K300 |
1 |
Befizetendő ÁFA |
289 827 154 |
501 939 859 |
501 939 859 |
0 |
501 939 859 |
|
62. |
1 |
0 |
06 |
25 |
K300 |
2 |
Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat |
222 474 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
63. |
1 |
0 |
06 |
26 |
K300 |
2 |
Energiapiacra való kilépés |
3 963 219 |
5 167 581 |
5 167 581 |
0 |
5 167 581 |
|
64. |
1 |
0 |
06 |
27 |
K300 |
2 |
Közbeszerzések megjelentetési díjai |
3 218 800 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
65. |
1 |
0 |
06 |
28 |
K100 |
2 |
Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak |
1 075 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66. |
1 |
0 |
06 |
28 |
K200 |
2 |
Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak |
139 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67. |
1 |
0 |
06 |
28 |
K300 |
2 |
Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak |
3 608 299 |
9 673 600 |
20 923 600 |
0 |
20 923 600 |
|
68. |
1 |
0 |
06 |
29 |
K300 |
2 |
Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
69. |
1 |
0 |
06 |
30 |
K300 |
2 |
Műszaki ellenőri díjak |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
70. |
1 |
0 |
06 |
31 |
K100 |
2 |
Japán tanár (dologi) |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71. |
1 |
0 |
06 |
31 |
K300 |
2 |
Japán tanár (dologi) |
964 409 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
72. |
1 |
0 |
06 |
32 |
K300 |
2 |
Harmadik személynek okozott kár |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
73. |
1 |
0 |
06 |
33 |
K300 |
2 |
Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése |
3 499 999 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
74. |
1 |
0 |
06 |
34 |
K300 |
2 |
Web- és térinformatikai rendszer átalakítása |
0 |
10 000 000 |
12 192 000 |
0 |
12 192 000 |
|
75. |
1 |
0 |
06 |
36 |
K300 |
2 |
Lőverek településrészi önkormányzat |
90 793 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
76. |
1 |
0 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
496 880 259 |
787 489 276 |
874 195 890 |
9 065 260 |
883 261 150 |
|||
|
77. |
Egészségügy |
|||||||||||
|
78. |
1 |
0 |
07 |
01 |
K300 |
2 |
Foglalkozás egészségügy |
5 623 616 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
79. |
1 |
0 |
07 |
02 |
K300 |
1 |
Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) |
26 637 012 |
73 099 847 |
73 099 847 |
73 099 847 |
|
|
80. |
1 |
0 |
07 |
03 |
K300 |
2 |
Drogprevenciós akciók, programok |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
81. |
1 |
0 |
07 |
05 |
K300 |
2 |
Szociális Munka Napja |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
82. |
1 |
0 |
07 |
Egészségügy összesen: |
32 260 628 |
84 099 847 |
85 099 847 |
0 |
85 099 847 |
|||
|
83. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||||
|
84. |
1 |
0 |
08 |
03 |
K300 |
1 |
Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. |
75 882 799 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
70 000 000 |
|
85. |
1 |
0 |
08 |
05 |
K100 |
2 |
Egyéb rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása |
665 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86. |
1 |
0 |
08 |
05 |
K300 |
2 |
Egyéb rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása |
3 040 850 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
87. |
1 |
0 |
08 |
09 |
K300 |
2 |
ICG Gyermeksport világjátékok |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
88. |
1 |
0 |
08 |
10 |
K300 |
2 |
Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
89. |
1 |
0 |
08 |
10 |
K840 |
2 |
Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások |
0 |
0 |
0 |
18 059 283 |
18 059 283 |
|
90. |
1 |
0 |
08 |
10 |
K890 |
2 |
Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások |
42 968 175 |
24 066 482 |
24 066 482 |
-18 059 283 |
6 007 199 |
|
91. |
1 |
0 |
08 |
11 |
K300 |
2 |
Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) |
172 684 169 |
112 693 310 |
127 693 310 |
0 |
127 693 310 |
|
92. |
1 |
0 |
08 |
12 |
K300 |
2 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
93. |
1 |
0 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
295 240 993 |
217 759 792 |
232 759 792 |
3 000 000 |
235 759 792 |
|||
|
94. |
Oktatás |
|||||||||||
|
95. |
1 |
0 |
09 |
01 |
K300 |
2 |
Első, második osztályosok füzetcsomagja |
5 476 128 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
96. |
1 |
0 |
09 |
Oktatás összesen: |
5 476 128 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|||
|
97. |
Szociális védelem |
|||||||||||
|
98. |
1 |
0 |
10 |
01 |
K300 |
1 |
Szünidei gyermekétkeztetés és napközi |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
99. |
1 |
0 |
10 |
02 |
K300 |
2 |
Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) |
205 009 |
500 000 |
1 318 715 |
0 |
1 318 715 |
|
100. |
1 |
0 |
10 |
04 |
K300 |
1 |
Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. |
1 246 095 011 |
1 355 093 578 |
1 355 093 578 |
1 355 093 578 |
|
|
101. |
1 |
0 |
10 |
05 |
K300 |
1 |
Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum |
175 775 609 |
125 394 403 |
125 394 403 |
125 394 403 |
|
|
102. |
1 |
0 |
10 |
06 |
K300 |
2 |
Menza-Pure szoftver használati díja |
4 347 972 |
6 530 000 |
6 530 000 |
6 530 000 |
|
|
103. |
1 |
0 |
10 |
Szociális védelem összesen: |
1 426 423 601 |
1 495 517 981 |
1 496 336 696 |
0 |
1 496 336 696 |
|||
|
104. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
3 344 312 903 |
3 640 502 448 |
3 744 027 777 |
12 065 260 |
3 756 093 037 |
||||
|
2025. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
105. |
1 |
0 |
K100 |
Személyi kiadások |
5 860 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
106. |
1 |
0 |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
966 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
107. |
1 |
0 |
K300 |
Dologi kiadások |
3 266 665 092 |
3 586 435 966 |
3 689 961 295 |
12 065 260 |
3 702 026 555 |
|||
|
108. |
1 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
109. |
1 |
0 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
5 282 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
110. |
1 |
0 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
20 069 471 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|||
|
111. |
1 |
0 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
18 059 283 |
18 059 283 |
|||
|
112. |
1 |
0 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
42 968 175 |
24 066 482 |
24 066 482 |
-18 059 283 |
6 007 199 |
|||
|
113. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
3 344 312 903 |
3 640 502 448 |
3 744 027 777 |
12 065 260 |
3 756 093 037 |
||||
|
2025. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
114. |
1 |
0 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
2 869 452 554 |
3 109 677 720 |
3 109 677 720 |
0 |
3 109 677 720 |
|||
|
115. |
1 |
0 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
474 860 349 |
530 824 728 |
634 350 057 |
12 065 260 |
646 415 317 |
|||
|
116. |
1 |
0 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
117. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
3 344 312 903 |
3 640 502 448 |
3 744 027 777 |
12 065 260 |
3 756 093 037 |
||||
8. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||||
|
2. |
3 |
2 |
01 |
01 |
K300 |
2 |
Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás |
2 886 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
3 |
2 |
01 |
01 |
K600 |
2 |
Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás |
2 084 252 |
28 555 080 |
28 555 080 |
0 |
28 555 080 |
|
4. |
3 |
2 |
01 |
03 |
K600 |
2 |
Cég, üzletrész vásárlása |
12 820 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
5. |
3 |
2 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
17 790 340 |
28 655 080 |
28 655 080 |
0 |
28 655 080 |
|||
|
6. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||||
|
7. |
3 |
2 |
04 |
01 |
K600 |
2 |
Lakossági út- és közműépítés |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
8. |
3 |
2 |
04 |
02 |
K600 |
2 |
Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása |
18 760 660 |
8 905 837 |
8 905 837 |
0 |
8 905 837 |
|
9. |
3 |
2 |
04 |
04 |
K600 |
2 |
Forgalomtechnikai fejlesztések |
2 450 000 |
2 990 600 |
2 990 600 |
0 |
2 990 600 |
|
10. |
3 |
2 |
04 |
06 |
K600 |
2 |
Út- és közműtervek készítése |
15 652 750 |
11 600 200 |
11 600 200 |
0 |
11 600 200 |
|
11. |
3 |
2 |
04 |
11 |
K600 |
2 |
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése |
11 188 700 |
112 776 010 |
112 776 010 |
0 |
112 776 010 |
|
12. |
3 |
2 |
04 |
11 |
K700 |
2 |
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése |
13 191 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
3 |
2 |
04 |
12 |
K300 |
2 |
Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén |
1 594 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
3 |
2 |
04 |
12 |
K600 |
2 |
Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén |
5 905 512 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
15. |
3 |
2 |
04 |
16 |
K300 |
2 |
Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) |
1 104 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
3 |
2 |
04 |
16 |
K600 |
2 |
Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) |
25 182 238 |
17 660 071 |
17 660 071 |
0 |
17 660 071 |
|
17. |
3 |
2 |
04 |
18 |
K600 |
2 |
Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése |
0 |
15 000 000 |
16 759 451 |
0 |
16 759 451 |
|
18. |
3 |
2 |
04 |
19 |
K600 |
2 |
GYŐR-ÁPI/893-2/2024 Sopron és Fertő-tó térségének stratégiai tanulmánya |
0 |
18 999 200 |
18 999 200 |
18 999 200 |
|
|
19. |
3 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
95 030 981 |
202 931 918 |
204 691 369 |
0 |
204 691 369 |
|||
|
20. |
Környezetvédelem |
|||||||||||
|
21. |
3 |
2 |
05 |
01 |
K300 |
2 |
Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése |
3 179 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
3 |
2 |
05 |
01 |
K600 |
2 |
Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése |
18 228 209 |
6 337 744 |
9 581 584 |
0 |
9 581 584 |
|
23. |
3 |
2 |
05 |
01 |
K700 |
2 |
Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése |
18 631 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
3 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
40 039 136 |
6 337 744 |
9 581 584 |
0 |
9 581 584 |
|||
|
25. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||||
|
26. |
3 |
2 |
06 |
01 |
K600 |
2 |
Földhasználati jog ellenértéke (Barlangszínház), szolgalmi jog alapítása |
43 489 945 |
46 000 000 |
46 000 000 |
0 |
46 000 000 |
|
27. |
3 |
2 |
06 |
02 |
K600 |
2 |
Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése |
57 740 094 |
5 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
28. |
3 |
2 |
06 |
02 |
K700 |
2 |
Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése |
12 204 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
3 |
2 |
06 |
03 |
K300 |
1 |
Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata |
71 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
3 |
2 |
06 |
03 |
K600 |
1 |
Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata |
11 798 300 |
15 774 700 |
15 774 700 |
0 |
15 774 700 |
|
31. |
3 |
2 |
06 |
04 |
K600 |
2 |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
2 930 289 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
32. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K300 |
2 |
Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K600 |
2 |
Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása |
3 234 308 |
71 689 001 |
71 689 001 |
0 |
71 689 001 |
|
34. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K700 |
2 |
Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása |
14 478 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K840 |
2 |
Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása |
2 047 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
3 |
2 |
06 |
06 |
K600 |
2 |
Beruházások előkészítése |
5 651 500 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
37. |
3 |
2 |
06 |
07 |
K600 |
1 |
Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
38. |
3 |
2 |
06 |
08 |
K600 |
1 |
Buszvárók és tartozékainak fejlesztése |
497 073 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
39. |
3 |
2 |
06 |
13 |
K300 |
1 |
Hűségpark emlékhely kialakítása |
44 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
3 |
2 |
06 |
13 |
K600 |
1 |
Hűségpark emlékhely kialakítása |
789 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
3 |
2 |
06 |
13 |
K840 |
1 |
Hűségpark emlékhely kialakítása |
33 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
3 |
2 |
06 |
15 |
K600 |
2 |
Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés |
6 223 000 |
4 794 000 |
4 794 000 |
0 |
4 794 000 |
|
43. |
3 |
2 |
06 |
18 |
K300 |
2 |
A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása |
0 |
0 |
0 |
171 450 |
171 450 |
|
44. |
3 |
2 |
06 |
18 |
K600 |
2 |
A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 663 180 |
7 663 180 |
|
45. |
3 |
2 |
06 |
18 |
K700 |
2 |
A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása |
0 |
0 |
0 |
1 841 500 |
1 841 500 |
|
46. |
3 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
163 734 112 |
158 257 701 |
163 257 701 |
9 676 130 |
172 933 831 |
|||
|
47. |
Egészségügy |
|||||||||||
|
48. |
3 |
2 |
07 |
01 |
K600 |
1 |
Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései |
76 086 |
3 381 000 |
3 381 000 |
3 381 000 |
|
|
49. |
3 |
2 |
07 |
02 |
K600 |
1 |
Orvosi rendelők akadálymentesítése |
7 892 001 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
|
50. |
3 |
2 |
07 |
Egészségügy összesen: |
7 968 087 |
88 381 000 |
88 381 000 |
0 |
88 381 000 |
|||
|
51. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||||
|
52. |
3 |
2 |
08 |
01 |
K300 |
2 |
Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése |
1 832 610 |
||||
|
53. |
3 |
2 |
08 |
01 |
K600 |
2 |
Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése |
24 449 859 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
54. |
3 |
2 |
08 |
01 |
K700 |
2 |
Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése |
1 171 956 |
||||
|
55. |
3 |
2 |
08 |
02 |
K300 |
2 |
Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) |
5 676 523 |
||||
|
56. |
3 |
2 |
08 |
02 |
K600 |
2 |
Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) |
0 |
14 682 366 |
14 682 366 |
14 682 366 |
|
|
57. |
3 |
2 |
08 |
03 |
K600 |
2 |
SBF668/2017-NFM_SZERZ. Sopron Labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése (Városi Stadion) |
0 |
272 456 734 |
272 456 734 |
272 456 734 |
|
|
58. |
3 |
2 |
08 |
06 |
K600 |
2 |
Városi fürdők fejlesztése |
29 010 769 |
171 448 478 |
171 448 478 |
171 448 478 |
|
|
59. |
3 |
2 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
62 141 717 |
463 587 578 |
463 587 578 |
0 |
463 587 578 |
|||
|
60. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
386 704 373 |
948 151 021 |
958 154 312 |
9 676 130 |
967 830 442 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
61. |
3 |
K300 |
Dologi kiadás |
18 889 943 |
0 |
0 |
171 450 |
171 450 |
||||
|
62. |
3 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
306 055 185 |
948 151 021 |
958 154 312 |
7 663 180 |
965 817 492 |
||||
|
63. |
3 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
59 677 949 |
0 |
0 |
1 841 500 |
1 841 500 |
||||
|
64. |
3 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
2 081 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
65. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
386 704 373 |
948 151 021 |
958 154 312 |
9 676 130 |
967 830 442 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
66. |
3 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
21 202 991 |
109 155 700 |
109 155 700 |
0 |
109 155 700 |
||||
|
67. |
3 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
365 501 382 |
838 995 321 |
848 998 612 |
9 676 130 |
858 674 742 |
||||
|
68. |
3 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
69. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
386 704 373 |
948 151 021 |
958 154 312 |
9 676 130 |
967 830 442 |
|||||
9. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||||
|
2. |
6 |
1 |
01 |
01 |
K512 |
1 |
Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|
3. |
6 |
1 |
01 |
03 |
K502 |
1 |
MÁK visszafizetési kötelezettség |
13 147 441 |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
|
4. |
6 |
1 |
01 |
04 |
K506 |
2 |
Cséri Önkormányzat támogatása |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
5. |
6 |
1 |
01 |
05 |
K512 |
2 |
Egyéb rendezvények |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
6. |
6 |
1 |
01 |
08 |
K502 |
1 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
1 471 249 949 |
1 614 906 772 |
1 614 906 772 |
0 |
1 614 906 772 |
|
7. |
6 |
1 |
01 |
09 |
K512 |
2 |
Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
8. |
6 |
1 |
01 |
13 |
K890 |
2 |
Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
6 |
1 |
01 |
14 |
K512 |
2 |
Soproni Városmarketing Kft. támogatása |
393 000 000 |
430 000 000 |
430 000 000 |
0 |
430 000 000 |
|
10. |
6 |
1 |
01 |
15 |
K512 |
2 |
A háború sújtotta kárpátaljai magyar települések megsegítése |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
11. |
6 |
1 |
01 |
16 |
K890 |
2 |
Győri Egyházmegye soproni ingatlanjainak felújítás támogatása |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
6 |
1 |
01 |
17 |
K512 |
2 |
Székelyföldi Parajd települést érő természeti katasztrófa károsultjainak támogatása - Megyei Jogú Városok Szövetsége |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
13. |
6 |
1 |
01 |
18 |
K502 |
1 |
Települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján teljesítendő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
5 497 463 |
5 497 463 |
|
14. |
6 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
1 902 897 390 |
2 124 906 772 |
2 124 906 772 |
8 497 463 |
2 133 404 235 |
|||
|
15. |
Közrend és közbiztonság |
|||||||||||
|
16. |
6 |
1 |
03 |
01 |
K512 |
2 |
Soproni Polgárőr Egyesület támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
4 500 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
|
17. |
6 |
1 |
03 |
02 |
K506 |
2 |
Városi Rendőrkapitányság támogatása |
15 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
18. |
6 |
1 |
03 |
03 |
K506 |
2 |
Soproni Tűzoltóság támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
19. |
6 |
1 |
03 |
Közrend és közbiztonság összesen: |
20 500 000 |
17 500 000 |
19 500 000 |
2 000 000 |
21 500 000 |
|||
|
20. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||||
|
21. |
6 |
1 |
04 |
01 |
K512 |
2 |
Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. |
70 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
22. |
6 |
1 |
04 |
02 |
K506 |
2 |
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás |
2 268 040 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
23. |
6 |
1 |
04 |
04 |
K890 |
2 |
Kárpátaljai Csongor település támogatása |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
24. |
6 |
1 |
04 |
05 |
K512 |
1 |
VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj |
199 025 535 |
400 000 000 |
400 000 000 |
-40 000 000 |
360 000 000 |
|
25. |
6 |
1 |
04 |
06 |
K512 |
1 |
VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
10 000 000 |
90 000 000 |
|
26. |
6 |
1 |
04 |
14 |
K512 |
2 |
SopronFesttel kapcsolatos kiadások |
11 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
|
27. |
6 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
292 293 575 |
536 000 000 |
536 000 000 |
-30 000 000 |
506 000 000 |
|||
|
28. |
Környezetvédelem |
|||||||||||
|
29. |
6 |
1 |
05 |
01 |
K506 |
1 |
Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás |
9 639 170 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
30. |
6 |
1 |
05 |
02 |
K512 |
2 |
Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás |
1 182 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
31. |
6 |
1 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
10 821 170 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|||
|
32. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||||
|
33. |
6 |
1 |
06 |
01 |
K890 |
2 |
Egyházi épületek felújítás támogatása |
7 460 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
34. |
6 |
1 |
06 |
02 |
K512 |
2 |
Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6 |
1 |
06 |
02 |
K890 |
2 |
Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|
36. |
6 |
1 |
06 |
03 |
K890 |
2 |
Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
37. |
6 |
1 |
06 |
04 |
K890 |
2 |
Városi Portál Program |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
38. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K506 |
2 |
Polgármesteri keret |
320 690 |
0 |
381 000 |
0 |
381 000 |
|
39. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K512 |
2 |
Polgármesteri keret |
4 079 685 |
170 000 |
1 370 000 |
0 |
1 370 000 |
|
40. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K890 |
2 |
Polgármesteri keret |
165 100 |
||||
|
41. |
6 |
1 |
06 |
06 |
K860 |
2 |
Dolgozók lakáskölcsöne |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
42. |
6 |
1 |
06 |
10 |
K890 |
2 |
Evangélikus Otthon tetőfelújításának támogatása |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
43. |
6 |
1 |
06 |
11 |
K512 |
2 |
Folyékonyhulladék szállítás kiegészítő támogatása |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
44. |
6 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
32 025 475 |
45 370 000 |
51 951 000 |
0 |
51 951 000 |
|||
|
45. |
Egészségügy |
|||||||||||
|
46. |
6 |
1 |
07 |
01 |
K512 |
2 |
Orvosi rendelők működésének támogatása |
6 594 271 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
47. |
6 |
1 |
07 |
02 |
K506 |
2 |
Semmelweis nap támogatása (Kórház) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
48. |
6 |
1 |
07 |
03 |
K512 |
2 |
Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása |
3 600 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
49. |
6 |
1 |
07 |
07 |
K512 |
2 |
Medical Mental Alapítvány támogatása |
571 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
6 |
1 |
07 |
08 |
K512 |
2 |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
0 |
0 |
233 553 |
0 |
233 553 |
|
51. |
6 |
1 |
07 |
Egészségügy összesen: |
16 765 771 |
25 500 000 |
25 733 553 |
0 |
25 733 553 |
|||
|
52. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||||
|
53. |
6 |
1 |
08 |
01 |
K512 |
1 |
Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
6 |
1 |
08 |
02 |
K512 |
2 |
Raabersport Kft. csapat támogatás |
60 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
55. |
6 |
1 |
08 |
03 |
K512 |
2 |
Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
56. |
6 |
1 |
08 |
04 |
K512 |
2 |
Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. |
325 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
120 000 000 |
320 000 000 |
|
57. |
6 |
1 |
08 |
05 |
K512 |
2 |
Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
58. |
6 |
1 |
08 |
06 |
K512 |
2 |
Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. |
20 000 000 |
8 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
59. |
6 |
1 |
08 |
07 |
K512 |
2 |
Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
|
60. |
6 |
1 |
08 |
08 |
K512 |
2 |
Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
61. |
6 |
1 |
08 |
09 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
62. |
6 |
1 |
08 |
10 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami |
351 400 000 |
351 400 000 |
351 400 000 |
0 |
351 400 000 |
|
63. |
6 |
1 |
08 |
11 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati |
550 000 000 |
300 000 000 |
400 000 000 |
0 |
400 000 000 |
|
64. |
6 |
1 |
08 |
12 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
|
65. |
6 |
1 |
08 |
14 |
K512 |
1 |
PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok |
145 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|
66. |
6 |
1 |
08 |
16 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
67. |
6 |
1 |
08 |
17 |
K512 |
2 |
Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
68. |
6 |
1 |
08 |
19 |
K506 |
2 |
Egyéb kulturális feladatok |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69. |
6 |
1 |
08 |
19 |
K512 |
2 |
Egyéb kulturális feladatok (Kulturális Oktatási Bizottság) |
1 887 761 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
70. |
6 |
1 |
08 |
20 |
K512 |
2 |
Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
71. |
6 |
1 |
08 |
21 |
K512 |
2 |
Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
72. |
6 |
1 |
08 |
22 |
K512 |
2 |
Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
73. |
6 |
1 |
08 |
23 |
K512 |
2 |
Sopron Segít Közalapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
74. |
6 |
1 |
08 |
24 |
K512 |
2 |
Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása |
10 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
75. |
6 |
1 |
08 |
25 |
K512 |
2 |
Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
76. |
6 |
1 |
08 |
25 |
K890 |
2 |
Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77. |
6 |
1 |
08 |
26 |
K512 |
2 |
Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
78. |
6 |
1 |
08 |
27 |
K512 |
2 |
Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
79. |
6 |
1 |
08 |
28 |
K512 |
2 |
Soproni Tudós Társaság támogatása |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
80. |
6 |
1 |
08 |
29 |
K512 |
2 |
Soproni Városszépítő Egyesület támogatása |
240 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
81. |
6 |
1 |
08 |
30 |
K512 |
2 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása |
1 500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
82. |
6 |
1 |
08 |
31 |
K512 |
2 |
Soproni Füzetek támogatása |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
83. |
6 |
1 |
08 |
32 |
K506 |
2 |
Soproni Levéltár támogatása |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84. |
6 |
1 |
08 |
33 |
K512 |
2 |
Soproni Szemle Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
85. |
6 |
1 |
08 |
34 |
K512 |
2 |
Városi Vöröskereszt szervezet támogatása |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
86. |
6 |
1 |
08 |
35 |
K512 |
2 |
Fürdő működtetés támogatása |
504 999 996 |
502 000 000 |
502 000 000 |
0 |
502 000 000 |
|
87. |
6 |
1 |
08 |
37 |
K512 |
2 |
Fidelissima Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
88. |
6 |
1 |
08 |
38 |
K512 |
2 |
Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
89. |
6 |
1 |
08 |
39 |
K512 |
2 |
Templomok diszkivilágítása |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
90. |
6 |
1 |
08 |
40 |
K512 |
2 |
TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
91. |
6 |
1 |
08 |
42 |
K512 |
1 |
Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
|
92. |
6 |
1 |
08 |
43 |
K512 |
2 |
Ipartestület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
93. |
6 |
1 |
08 |
45 |
K512 |
2 |
Liszt Ferenc Társaság támogatása |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
94. |
6 |
1 |
08 |
46 |
K512 |
2 |
Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
95. |
6 |
1 |
08 |
47 |
K512 |
2 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
96. |
6 |
1 |
08 |
49 |
K512 |
2 |
Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés) |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
97. |
6 |
1 |
08 |
51 |
K512 |
2 |
SPORT CLUB Futball Kft. |
97 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
70 000 000 |
120 000 000 |
|
98. |
6 |
1 |
08 |
58 |
K512 |
2 |
Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
5 948 520 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
99. |
6 |
1 |
08 |
59 |
K512 |
2 |
Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
16 567 425 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
|
100. |
6 |
1 |
08 |
61 |
K512 |
2 |
Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
1 438 691 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
101. |
6 |
1 |
08 |
62 |
K512 |
2 |
Alternatívák Alapítvány támogatása |
985 000 |
400 000 |
400 000 |
1 200 000 |
1 600 000 |
|
102. |
6 |
1 |
08 |
64 |
K512 |
2 |
Hova Tovább Alapítvány támogatása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
103. |
6 |
1 |
08 |
66 |
K512 |
2 |
Széchenyi István Gimnázium támogatása "Széchenyi 150" alkalmából |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
104. |
6 |
1 |
08 |
70 |
K512 |
1 |
PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása |
126 240 754 |
126 240 754 |
126 240 754 |
0 |
126 240 754 |
|
105. |
6 |
1 |
08 |
71 |
K512 |
1 |
Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
106. |
6 |
1 |
08 |
74 |
K512 |
2 |
Nyugdíjas Egyesületek támogatása |
814 728 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
107. |
6 |
1 |
08 |
75 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - GYIK |
80 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
70 000 000 |
|
108. |
6 |
1 |
08 |
76 |
K512 |
2 |
Lővér Vízimentő és Búvár Egyesület |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
109. |
6 |
1 |
08 |
79 |
K512 |
2 |
Vales Silvarum Alapítvány támogatása |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110. |
6 |
1 |
08 |
80 |
K512 |
2 |
Idősek Európai Háza Alapítvány támogatása |
435 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
111. |
6 |
1 |
08 |
81 |
K512 |
2 |
Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112. |
6 |
1 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
2 468 917 875 |
1 887 940 754 |
2 005 940 754 |
191 200 000 |
2 197 140 754 |
|||
|
113. |
Oktatás |
|||||||||||
|
114. |
6 |
1 |
09 |
01 |
K512 |
2 |
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
|
115. |
6 |
1 |
09 |
03 |
K840 |
2 |
Soproni Tankerületi Központ támogatása játszótér kialakítására |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116. |
6 |
1 |
09 |
Oktatás összesen |
3 000 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
|||
|
117. |
Szociális védelem |
|||||||||||
|
118. |
6 |
1 |
10 |
01 |
K512 |
1 |
FORENO Nonprofit Kft. támogatása |
70 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|
119. |
6 |
1 |
10 |
02 |
K512 |
1 |
Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a |
1 889 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120. |
6 |
1 |
10 |
02 |
K890 |
1 |
Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
121. |
6 |
1 |
10 |
03 |
K506 |
1 |
Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. |
585 702 074 |
463 798 980 |
515 571 493 |
9 445 924 |
525 017 417 |
|
122. |
6 |
1 |
10 |
04 |
K506 |
1 |
Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás |
32 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|
123. |
6 |
1 |
10 |
05 |
K506 |
2 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
450 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
124. |
6 |
1 |
10 |
06 |
K512 |
2 |
Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység |
1 600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
125. |
Szociális védelem összesen: |
691 641 510 |
589 998 980 |
641 771 493 |
9 445 924 |
651 217 417 |
||||||
|
126. |
6 |
1 |
Általános támogatások összesen: |
5 438 862 766 |
5 242 816 506 |
5 421 403 572 |
181 143 387 |
5 602 546 959 |
||||
|
2025. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
127. |
6 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 484 397 390 |
1 674 906 772 |
1 674 906 772 |
5 497 463 |
1 680 404 235 |
||||
|
128. |
6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
657 739 974 |
543 298 980 |
595 452 493 |
9 445 924 |
604 898 417 |
||||
|
129. |
6 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 260 700 302 |
2 974 610 754 |
3 096 044 307 |
166 200 000 |
3 262 244 307 |
||||
|
130. |
6 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
131. |
6 |
K860 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||
|
132. |
6 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
35 625 100 |
40 000 000 |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
||||
|
133. |
6 |
Általános támogatások összesen: |
5 438 862 766 |
5 242 816 506 |
5 421 403 572 |
181 143 387 |
5 602 546 959 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
134. |
6 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
2 701 394 359 |
2 987 446 506 |
3 039 219 019 |
-15 056 613 |
3 024 162 406 |
||||
|
135. |
6 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
2 737 468 407 |
2 255 370 000 |
2 382 184 553 |
196 200 000 |
2 578 384 553 |
||||
|
136. |
6 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
137. |
6 |
Általános támogatások összesen: |
5 438 862 766 |
5 242 816 506 |
5 421 403 572 |
181 143 387 |
5 602 546 959 |
|||||
10. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||||
|
2. |
7 |
0 |
01 |
01 |
K300 |
2 |
Lakáselid. kiadásai |
4 885 307 |
8 025 350 |
8 025 350 |
0 |
8 025 350 |
|
3. |
7 |
0 |
01 |
02 |
K300 |
2 |
Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése |
946 150 |
7 500 000 |
7 500 000 |
1 500 000 |
9 000 000 |
|
4. |
7 |
0 |
01 |
03 |
K300 |
2 |
Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
5. |
7 |
0 |
01 |
04 |
K700 |
1 |
Hatósági kötelezések kéményekre |
0 |
29 124 576 |
29 124 576 |
0 |
29 124 576 |
|
7 |
0 |
01 |
05 |
K300 |
1 |
Hatósági kötelezések lakóépületeknél |
1 548 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
7 |
0 |
01 |
05 |
K700 |
1 |
Hatósági kötelezések lakóépületeknél |
11 474 000 |
11 548 990 |
11 548 990 |
0 |
11 548 990 |
|
7 |
0 |
01 |
06 |
K300 |
2 |
Lakóépületek felújítása |
5 324 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
7 |
0 |
01 |
06 |
K700 |
2 |
Lakóépületek felújítása |
29 286 015 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
8. |
7 |
0 |
01 |
07 |
K700 |
2 |
Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
9. |
7 |
0 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
53 464 988 |
101 198 916 |
101 198 916 |
1 500 000 |
102 698 916 |
|||
|
10. |
Környezetvédelem |
|||||||||||
|
11. |
7 |
0 |
05 |
01 |
K700 |
2 |
Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
12. |
7 |
0 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||
|
13. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||||
|
14. |
7 |
0 |
06 |
01 |
K890 |
2 |
Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő Otthonteremtő program |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
15. |
7 |
0 |
06 |
02 |
K600 |
2 |
Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
16. |
7 |
0 |
06 |
03 |
K890 |
2 |
Lakásmobilitás |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
17. |
7 |
0 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
|||
|
18. |
7 |
0 |
Lakásalap kiadásai összesen: |
53 464 988 |
108 698 916 |
108 698 916 |
1 500 000 |
110 198 916 |
||||
|
2025. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
19. |
7 |
K300 |
Dologi kiadások |
12 704 973 |
35 525 350 |
35 525 350 |
1 500 000 |
37 025 350 |
||||
|
20. |
7 |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||
|
21. |
7 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
40 760 015 |
67 673 566 |
67 673 566 |
0 |
67 673 566 |
||||
|
22. |
7 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
||||
|
23. |
7 |
Lakásalap kiadásai összesen: |
53 464 988 |
108 698 916 |
108 698 916 |
1 500 000 |
110 198 916 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
24. |
7 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
13 022 990 |
40 673 566 |
40 673 566 |
0 |
40 673 566 |
||||
|
25. |
7 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
40 441 998 |
68 025 350 |
68 025 350 |
1 500 000 |
69 525 350 |
||||
|
26. |
7 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
27. |
7 |
Lakásalap kiadásai összesen: |
53 464 988 |
108 698 916 |
108 698 916 |
1 500 000 |
110 198 916 |
|||||
11. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
Technikai funkció |
|||||||||||
|
2. |
9 |
1 |
90 |
01 |
K513 |
1 |
Általános tartalék |
0 |
104 665 845 |
173 604 416 |
-28 498 758 |
145 105 658 |
|
3. |
Céltartalékok |
|||||||||||
|
4. |
9 |
2 |
90 |
01 |
K513 |
2 |
Rendkívüli feladat |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
5. |
9 |
2 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Polgármesteri keret |
0 |
5 000 000 |
2 105 447 |
0 |
2 105 447 |
|
6. |
9 |
2 |
90 |
03 |
K513 |
2 |
Parkolóalap |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
7. |
9 |
2 |
90 |
04 |
K513 |
2 |
Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
8. |
9 |
2 |
90 |
Céltartalékok összesen: |
0 |
26 000 000 |
23 105 447 |
0 |
23 105 447 |
|||
|
9. |
Intézményi évközi tartalék |
|||||||||||
|
10. |
9 |
3 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
11. |
9 |
3 |
90 |
03 |
K513 |
1 |
Intézményi beruházások, felújítások |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
12. |
9 |
3 |
90 |
05 |
K513 |
1 |
Intézményi tartalék |
0 |
0 |
58 744 861 |
0 |
58 744 861 |
|
13. |
9 |
3 |
90 |
Intézményi évközi tartalék összesen: |
0 |
20 000 000 |
78 744 861 |
0 |
78 744 861 |
|||
|
14. |
Egyéb évközi tartalék |
|||||||||||
|
15. |
9 |
4 |
90 |
01 |
K513 |
2 |
Önkormányzati pályázatokhoz, önrész (új) |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
9 |
4 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Adósságszolgálati kockázati tartalék |
0 |
285 859 511 |
285 859 511 |
285 859 511 |
|
|
17. |
9 |
4 |
90 |
03 |
K513 |
2 |
Általános vis maior tartalék |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
18. |
9 |
4 |
90 |
04 |
K513 |
2 |
Kezességvállalással kapcsolatos tartalék |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
19. |
9 |
4 |
90 |
05 |
K513 |
2 |
Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
20. |
9 |
4 |
90 |
07 |
K513 |
2 |
Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék |
0 |
184 186 018 |
184 186 018 |
184 186 018 |
|
|
21. |
9 |
4 |
90 |
06 |
K513 |
2 |
Fürdő vis maior tartalék |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
22. |
9 |
4 |
90 |
Egyéb évközi tartalék |
0 |
549 045 529 |
544 045 529 |
0 |
544 045 529 |
|||
|
23. |
Önkormányzati tartalékok összesen: |
0 |
699 711 374 |
819 500 253 |
-28 498 758 |
791 001 495 |
||||||
|
2025. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
24. |
9 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
0 |
112 665 845 |
240 349 277 |
-28 498 758 |
211 850 519 |
||||
|
25. |
9 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
587 045 529 |
579 150 976 |
0 |
579 150 976 |
||||
|
26. |
9 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
27. |
9 |
Önkormányzati tartalékok összesen: |
0 |
699 711 374 |
819 500 253 |
-28 498 758 |
791 001 495 |
|||||
12. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
Bevételek |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
Kiadások |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 443 553 833 |
6 567 483 821 |
6 598 647 672 |
Személyi juttatások |
6 509 777 872 |
6 573 331 876 |
6 586 279 029 |
|
3. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
58 744 861 |
58 744 861 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
954 242 644 |
963 926 115 |
965 932 924 |
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
651 400 000 |
651 400 000 |
651 571 450 |
Dologi kiadások |
7 303 548 813 |
7 463 688 126 |
7 477 424 836 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
7 794 100 000 |
7 794 100 000 |
7 794 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
145 710 858 |
145 710 858 |
145 710 858 |
|
6. |
Működési bevételek |
2 859 411 047 |
3 209 655 304 |
3 209 655 304 |
Elvonások és befizetések |
1 674 906 772 |
1 733 651 633 |
1 739 149 096 |
|
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
543 298 980 |
595 452 493 |
604 898 417 |
|
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
450 000 000 |
498 000 000 |
498 000 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 060 949 754 |
3 182 383 307 |
3 348 583 307 |
||||
|
10. |
Tartalékok |
699 711 374 |
819 500 253 |
791 001 495 |
||||
|
11. |
Működési bevételek összesen: |
18 198 464 880 |
18 779 383 986 |
18 810 719 287 |
Működési kiadások összesen: |
20 892 147 067 |
21 477 644 661 |
21 658 979 962 |
|
12. |
Működési költségvetés egyenlege : |
-2 693 682 187 |
-2 698 260 675 |
-2 848 260 675 |
||||
|
13. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||
|
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
2 646 598 961 |
2 681 602 252 |
2 689 265 432 |
|
15. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
2 741 041 162 |
4 848 718 073 |
4 850 559 573 |
|
16. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 467 099 000 |
5 511 111 947 |
5 520 616 627 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
18 059 283 |
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
260 312 600 |
260 312 600 |
410 312 600 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
18. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
68 566 482 |
73 566 482 |
55 507 199 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
||||
|
20. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
3 983 411 600 |
6 027 424 547 |
6 186 929 227 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
5 466 206 605 |
7 613 886 807 |
7 623 391 487 |
|
21. |
Bevételek összesen: |
22 181 876 480 |
24 806 808 533 |
24 997 648 514 |
Kiadások összesen: |
26 358 353 672 |
29 091 531 468 |
29 282 371 449 |
|
22. |
Költségvetés egyenlege: |
-4 176 477 192 |
-4 284 722 935 |
-4 284 722 935 |
||||
|
23. |
Finanszírozási bevétel: |
4 383 241 238 |
6 191 481 065 |
6 191 481 065 |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
206 764 046 |
1 906 758 130 |
1 906 758 130 |
|
24. |
Bevételek mindösszesen: |
26 565 117 718 |
30 998 289 598 |
31 189 129 579 |
Kiadások mindösszesen: |
26 565 117 718 |
30 998 289 598 |
31 189 129 579 |
13. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Bevételek |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 598 647 672 |
0 |
0 |
6 598 647 672 |
Költségvetési intézmények |
7 145 360 021 |
0 |
7 145 360 021 |
|
|
3. |
Elvonások és befizetések bevételei |
58 744 861 |
0 |
0 |
58 744 861 |
Polgármesteri Hivatal |
2 017 821 644 |
0 |
2 017 821 644 |
|
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
300 000 000 |
351 571 450 |
0 |
651 571 450 |
Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok |
391 497 254 |
18 080 000 |
409 577 254 |
|
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
99 100 000 |
7 695 000 000 |
0 |
7 794 100 000 |
Önkormányzati dologi kiadások |
3 079 677 720 |
622 348 835 |
3 702 026 555 |
|
|
6. |
Működési bevételek |
2 344 922 690 |
864 732 614 |
0 |
3 209 655 304 |
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
1 305 152 142 |
393 350 000 |
1 698 502 142 |
|
|
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak juttatásai |
0 |
145 710 858 |
145 710 858 |
|
|
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
450 000 000 |
48 000 000 |
0 |
498 000 000 |
Önkormányzati fejlesztések |
0 |
171 450 |
171 450 |
|
|
9. |
Terület és településfejlesztési program |
53 097 234 |
0 |
53 097 234 |
||||||
|
10. |
Önkormányzati általános támogatások |
3 022 162 406 |
2 525 384 553 |
5 547 546 959 |
||||||
|
11. |
Önkormányzati pályázati támogatások |
0 |
86 139 000 |
86 139 000 |
||||||
|
12. |
Önkormányzati lakásalap |
0 |
37 025 350 |
37 025 350 |
||||||
|
13. |
Önkormányzati tartalékok |
211 850 519 |
579 150 976 |
791 001 495 |
||||||
|
14. |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||
|
15. |
Működési bevételek összesen: |
9 851 415 223 |
8 959 304 064 |
0 |
18 810 719 287 |
Működési kiadások összesen: |
17 226 618 940 |
4 432 361 022 |
0 |
21 658 979 962 |
|
16. |
Működési költségvetés egyenlege : |
-2 848 260 675 |
||||||||
|
17. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési intézmények |
32 891 667 |
0 |
32 891 667 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
71 802 381 |
0 |
71 802 381 |
|
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 511 111 947 |
9 504 680 |
0 |
5 520 616 627 |
Önkormányzati dologi kiadások |
30 000 000 |
24 066 482 |
54 066 482 |
|
|
21. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
410 312 600 |
0 |
410 312 600 |
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
0 |
296 201 492 |
296 201 492 |
|
|
22. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati fejlesztések |
109 155 700 |
858 503 292 |
967 658 992 |
|
|
23. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
256 000 000 |
0 |
256 000 000 |
Önkormányzati felújítások |
103 000 000 |
547 181 860 |
650 181 860 |
|
|
24. |
Terület és településfejlesztési program |
5 422 415 047 |
0 |
5 422 415 047 |
||||||
|
25. |
Önkormányzati általános támogatások |
2 000 000 |
53 000 000 |
55 000 000 |
||||||
|
26. |
Önkormányzati lakásalap |
40 673 566 |
32 500 000 |
73 173 566 |
||||||
|
27. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
5 511 111 947 |
675 817 280 |
0 |
6 186 929 227 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
5 811 938 361 |
1 811 453 126 |
0 |
7 623 391 487 |
|
28. |
Felhalmozási költségvetés egyenlege : |
-1 436 462 260 |
||||||||
|
29. |
Bevételek összesen: |
15 362 527 170 |
9 635 121 344 |
0 |
24 997 648 514 |
Kiadások összesen: |
23 038 557 301 |
6 243 814 148 |
0 |
29 282 371 449 |
|
30. |
Költségvetés egyenlege (hiány): |
-4 284 722 935 |
||||||||
|
31. |
Finanszírozási bevétel |
186 022 809 |
6 005 458 256 |
6 191 481 065 |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
327 808 130 |
1 578 950 000 |
0 |
1 906 758 130 |
|
|
32. |
Bevételek mindösszesen: |
15 548 549 979 |
15 640 579 600 |
0 |
31 189 129 579 |
Kiadások mindösszesen: |
23 366 365 431 |
7 822 764 148 |
0 |
31 189 129 579 |
14. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat ../2025. (... ...) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 443 553 833 |
6 567 483 821 |
6 598 647 672 |
549 887 306 |
547 290 318 |
547 290 318 |
547 290 318 |
575 857 181 |
547 290 318 |
547 290 318 |
547 290 318 |
547 290 318 |
547 290 318 |
547 290 318 |
547 290 318 |
6 598 647 672 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
58 744 861 |
58 744 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 744 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 744 861 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
651 400 000 |
651 400 000 |
651 571 450 |
54 283 333 |
54 283 333 |
54 283 333 |
54 283 333 |
54 283 333 |
54 283 333 |
54 454 783 |
54 283 333 |
54 283 333 |
54 283 333 |
54 283 333 |
54 283 333 |
651 571 450 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 794 100 000 |
7 794 100 000 |
7 794 100 000 |
649 508 333 |
0 |
1 500 000 000 |
0 |
2 500 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 000 |
0 |
644 591 667 |
7 794 100 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
2 859 411 047 |
3 209 655 304 |
3 209 655 304 |
238 284 254 |
319 278 074 |
506 534 691 |
239 284 254 |
238 284 254 |
238 284 254 |
238 284 254 |
238 284 254 |
238 284 254 |
238 284 254 |
238 284 254 |
238 284 253 |
3 209 655 304 |
|
6. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
450 000 000 |
498 000 000 |
498 000 000 |
48 000 000 |
0 |
250 000 000 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 000 000 |
|
8. |
Működési bevételek összesen: |
18 198 464 880 |
18 779 383 986 |
18 810 719 287 |
1 539 963 227 |
920 851 726 |
2 858 108 343 |
840 857 906 |
3 627 169 630 |
839 857 906 |
840 029 356 |
839 857 906 |
839 857 906 |
3 339 857 906 |
839 857 906 |
1 484 449 572 |
18 810 719 287 |
|
9. |
Személyi juttatások |
6 509 777 872 |
6 573 331 876 |
6 586 279 029 |
547 777 656 |
547 777 656 |
547 777 656 |
547 777 656 |
560 724 809 |
547 777 656 |
547 777 656 |
547 777 656 |
547 777 656 |
547 777 656 |
547 777 656 |
547 777 660 |
6 586 279 029 |
|
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
954 242 644 |
963 926 115 |
965 932 924 |
80 327 176 |
80 327 000 |
80 327 000 |
80 327 000 |
82 333 809 |
80 327 000 |
80 327 000 |
80 327 000 |
80 327 000 |
80 327 000 |
80 327 000 |
80 328 939 |
965 932 924 |
|
11. |
Dologi kiadások |
7 303 548 813 |
7 463 688 126 |
7 477 424 836 |
621 974 010 |
621 974 010 |
621 974 010 |
621 974 010 |
632 710 720 |
621 974 010 |
621 974 010 |
621 974 010 |
621 974 010 |
621 974 010 |
624 974 010 |
621 974 016 |
7 477 424 836 |
|
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
145 710 858 |
145 710 858 |
145 710 858 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
145 710 858 |
|
13. |
Elvonások és befizetések |
1 674 906 772 |
1 733 651 633 |
1 739 149 096 |
139 575 564 |
139 575 564 |
139 575 564 |
139 575 564 |
198 320 425 |
139 575 564 |
139 575 564 |
139 575 564 |
139 575 564 |
139 575 564 |
145 073 027 |
139 575 564 |
1 739 149 096 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
543 298 980 |
595 452 493 |
604 898 417 |
49 621 041 |
49 621 041 |
49 621 041 |
49 621 041 |
59 066 965 |
49 621 041 |
49 621 041 |
49 621 041 |
49 621 041 |
49 621 041 |
49 621 041 |
49 621 042 |
604 898 417 |
|
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 060 949 754 |
3 182 383 307 |
3 348 583 307 |
279 048 609 |
279 048 609 |
279 048 609 |
279 048 609 |
279 048 609 |
279 048 609 |
279 048 609 |
279 048 609 |
279 048 609 |
279 048 609 |
279 048 609 |
279 048 608 |
3 348 583 307 |
|
17. |
Tartalékok |
699 711 374 |
819 500 253 |
791 001 495 |
68 291 688 |
68 291 688 |
68 291 688 |
68 291 688 |
68 291 688 |
68 291 688 |
68 291 688 |
68 291 688 |
68 291 688 |
68 291 688 |
59 794 225 |
48 290 390 |
791 001 495 |
|
0 |
|||||||||||||||||
|
18. |
Működési kiadások összesen: |
20 892 147 067 |
21 477 644 661 |
21 658 979 962 |
1 798 758 316 |
1 798 758 140 |
1 798 758 140 |
1 798 758 140 |
1 892 639 597 |
1 798 758 140 |
1 798 758 140 |
1 798 758 140 |
1 798 758 140 |
1 798 758 140 |
1 798 758 140 |
1 778 758 791 |
21 658 979 962 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 467 099 000 |
5 511 111 947 |
5 520 616 627 |
0 |
1 000 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 000 |
0 |
9 504 680 |
1 000 000 000 |
0 |
0 |
467 099 000 |
2 044 012 947 |
5 520 616 627 |
|
22. |
Felhalmozási bevételek |
260 312 600 |
260 312 600 |
410 312 600 |
21 692 717 |
21 692 717 |
21 692 717 |
21 692 717 |
21 692 717 |
21 692 717 |
71 692 717 |
71 692 717 |
71 692 717 |
21 692 717 |
21 692 717 |
21 692 717 |
410 312 600 |
|
23. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
256 000 000 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
3 983 411 600 |
6 027 424 547 |
6 186 929 227 |
43 026 050 |
1 043 026 050 |
43 026 050 |
43 026 050 |
1 043 026 050 |
43 026 050 |
102 530 730 |
1 093 026 050 |
93 026 050 |
43 026 050 |
510 125 050 |
2 087 038 997 |
6 186 929 227 |
|
26. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
2 646 598 961 |
2 681 602 252 |
2 689 265 432 |
223 522 185 |
223 522 185 |
223 522 185 |
223 522 185 |
223 522 185 |
223 522 185 |
231 185 365 |
223 522 185 |
223 522 185 |
223 522 185 |
223 522 185 |
222 858 217 |
2 689 265 432 |
|
27. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
2 741 041 162 |
4 848 718 073 |
4 850 559 573 |
404 059 839 |
404 059 839 |
404 059 839 |
404 059 839 |
404 059 839 |
404 059 839 |
405 901 339 |
404 059 839 |
404 059 839 |
404 059 839 |
404 059 839 |
404 059 844 |
4 850 559 573 |
|
28. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
18 059 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 059 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 059 283 |
|
29. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
10 000 000 |
|
30. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
68 566 482 |
73 566 482 |
55 507 199 |
6 130 540 |
6 130 540 |
6 130 540 |
6 130 540 |
6 130 540 |
0 |
0 |
332 337 |
6 130 540 |
6 130 540 |
6 130 540 |
6 130 542 |
55 507 199 |
|
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
5 466 206 605 |
7 613 886 807 |
7 623 391 487 |
634 545 897 |
634 545 897 |
634 545 897 |
634 545 897 |
634 545 897 |
646 474 640 |
637 920 037 |
628 747 694 |
634 545 897 |
634 545 897 |
634 545 897 |
633 881 936 |
7 623 391 487 |
|
32. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Különböző finanszírozási kiadások |
206 764 046 |
1 906 758 130 |
1 906 758 130 |
206 764 046 |
0 |
1 578 950 000 |
121 044 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 906 758 130 |
|
34. |
Finanszírozási kiadások |
206 764 046 |
1 906 758 130 |
1 906 758 130 |
206 764 046 |
0 |
1 578 950 000 |
121 044 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 906 758 130 |
|
35. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 843 581 619 |
1 951 827 362 |
1 951 827 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 843 581 619 |
108 245 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 951 827 362 |
|
36. |
Különböző finanszírozási bevétel |
2 539 659 619 |
4 239 653 703 |
4 239 653 703 |
0 |
1 000 000 000 |
121 044 084 |
0 |
0 |
500 000 000 |
500 000 000 |
0 |
539 659 619 |
1 578 950 000 |
4 239 653 703 |
||
|
37. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
4 383 241 238 |
6 191 481 065 |
6 191 481 065 |
0 |
0 |
1 000 000 000 |
121 044 084 |
1 843 581 619 |
108 245 743 |
500 000 000 |
500 000 000 |
0 |
539 659 619 |
0 |
1 578 950 000 |
6 191 481 065 |
|
38. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
26 565 117 718 |
30 998 289 598 |
31 189 129 579 |
2 640 068 259 |
2 433 304 037 |
4 012 254 037 |
2 554 348 121 |
2 527 185 494 |
2 445 232 780 |
2 436 678 177 |
2 427 505 834 |
2 433 304 037 |
2 433 304 037 |
2 433 304 037 |
2 412 640 727 |
31 189 129 579 |
|
39. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
26 565 117 718 |
30 998 289 598 |
31 189 129 579 |
1 582 989 277 |
1 963 877 776 |
3 901 134 393 |
1 004 928 040 |
6 513 777 299 |
991 129 699 |
1 442 560 086 |
2 432 883 956 |
932 883 956 |
3 922 543 575 |
1 349 982 956 |
5 150 438 569 |
31 189 129 579 |
|
40. |
Havi eltérés |
0 |
0 |
0 |
-1 057 078 982 |
-469 426 261 |
-111 119 644 |
-1 549 420 081 |
3 986 591 805 |
-1 454 103 081 |
-994 118 091 |
5 378 122 |
-1 500 420 081 |
1 489 239 538 |
-1 083 321 081 |
2 737 797 842 |
0 |
|
41. |
Halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
-1 057 078 982 |
-1 526 505 244 |
-1 637 624 888 |
-3 187 044 970 |
799 546 835 |
-654 556 247 |
-1 648 674 338 |
-1 643 296 216 |
-3 143 716 298 |
-1 654 476 760 |
-2 737 797 842 |
0 |
0 |
15. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Megjegyzés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 és az azt követő évek |
Összesen |
||||||||||
|
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
1. |
Orvosi rendelők működésének támogatása |
szerz.a. |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
28 500 000 |
0 |
28 500 000 |
||||
|
3. |
Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. |
szerz.a. |
320 000 000 |
320 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
620 000 000 |
0 |
620 000 000 |
||||
|
4. |
Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás |
szerz.a. |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
||||
|
5. |
Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás |
szerz.a. |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
||||
|
7. |
Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás |
közhasznú szerz.a. |
867 400 000 |
867 400 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
2 967 400 000 |
0 |
2 967 400 000 |
||||
|
8. |
Fürdő működtetés támogatása |
szerz.a. |
502 000 000 |
502 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
2 002 000 000 |
0 |
2 002 000 000 |
||||
|
9. |
Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron |
szerz.a. |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
96 000 000 |
0 |
96 000 000 |
||||
|
10. |
FORENO Nonprofit Kft. |
szerződés alapján |
80 000 000 |
80 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
290 000 000 |
0 |
290 000 000 |
||||
|
11. |
Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj |
Üzemeltetési szerz. |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
167 600 000 |
0 |
167 600 000 |
||||
|
12. |
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás |
szerz.a. |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||
|
13. |
Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás |
szerz.a. |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
||||
|
14. |
Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás |
szerz.a. |
21 000 000 |
21 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
66 000 000 |
0 |
66 000 000 |
||||
|
15. |
Foglalkozás egészségügy |
szerz.a. |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
||||
|
16. |
Könyvvizsgálói díj |
szerz.a. |
6 906 400 |
6 906 400 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
24 906 400 |
0 |
24 906 400 |
||||
|
17. |
Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj |
szerz.a. |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
1 172 960 000 |
0 |
1 172 960 000 |
||||
|
18. |
Idősek Otthonában történő ellátás |
szerz.a. |
1 318 715 |
1 318 715 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 618 715 |
0 |
1 618 715 |
||||
|
19. |
Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj |
202/2010. (VIII.26.) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
10 400 000 |
0 |
10 400 000 |
||||
|
20. |
Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj |
ör. rendelet |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
14 560 000 |
0 |
14 560 000 |
||||
|
21. |
Babakötvény |
23/2006 (VI.29.) |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
20 100 000 |
0 |
20 100 000 |
||||
|
22. |
Parkerdő Piknik |
szerz.a. |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
36 500 000 |
0 |
36 500 000 |
||||
|
23. |
Kegyeleti közszolgáltatás |
szerz. a |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
104 000 000 |
0 |
104 000 000 |
||||
|
24. |
Személyszállítási közszolgáltatási feladat |
közbesz. |
360 000 000 |
360 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
1 560 000 000 |
0 |
1 560 000 000 |
||||
|
25. |
Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete |
szerz. a |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
11 938 000 |
11 938 000 |
|||||
|
26. |
Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. |
szerz. a |
1 355 093 578 |
1 355 093 578 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
4 955 093 578 |
0 |
4 955 093 578 |
||||
|
27. |
Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum |
szerz. a |
125 394 403 |
125 394 403 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
545 394 403 |
0 |
545 394 403 |
||||
|
28. |
Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése |
szerz. a |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
320 000 000 |
0 |
320 000 000 |
||||
|
29. |
Önkormányzat által ellátott közvilágítás |
közbesz. |
378 000 000 |
378 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
1 398 000 000 |
0 |
1 398 000 000 |
||||
|
30. |
Összesen: |
4 557 577 596 |
0 |
4 557 577 596 |
4 016 464 500 |
0 |
4 016 464 500 |
4 016 464 500 |
0 |
4 016 464 500 |
4 016 464 500 |
0 |
4 016 464 500 |
16 606 971 096 |
0 |
16 606 971 096 |
|
16. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Helyi adók |
7 675 000 000 |
6 000 000 000 |
6 000 000 000 |
6 000 000 000 |
25 675 000 000 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
362 100 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
1 382 100 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
119 100 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
419 100 000 |
|
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
410 312 600 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
1 010 312 600 |
|
5. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
6. |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
7. |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
||||
|
8. |
Saját bevételek (01+….07) |
8 566 512 600 |
6 640 000 000 |
6 640 000 000 |
6 640 000 000 |
28 486 512 600 |
|
9. |
Saját bevételek (08. sor) *0,5 |
4 283 256 300 |
3 320 000 000 |
3 320 000 000 |
3 320 000 000 |
14 243 256 300 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
14. |
Adott váltó |
0 |
||||
|
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||
|
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
22. |
Adott váltó |
0 |
||||
|
23. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
24. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||
|
25. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
4 283 256 300 |
3 320 000 000 |
3 320 000 000 |
3 320 000 000 |
14 243 256 300 |