Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 25 15:30- 2025. 09. 25Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot Sopron Megyei Jogú Város költségvetésének módosításáról.
[2] Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésén alapuló, a költségvetési előirányzatok évközi módosításából, átvezetéséből eredő jogszabályalkotási kötelezettség teljesítése és az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának biztosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja meg.
1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 30.987.759.756 Ft bevétellel állapítja meg.”
2. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 30.987.759.756 Ft-ban állapítja meg.”
(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)
(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés g)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)
(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés m) és n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)
3. § A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 3.994.964.257 Ft tervezett összeg használható fel a 2025. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2026. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.”
4. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. szeptember 25-én 15 óra 30 perckor lép hatályba.
1. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- szám |
Rovat szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
B110 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 309 239 965 |
6 443 553 833 |
6 598 647 672 |
-10 536 945 |
6 588 110 727 |
|
2. |
B120 |
Elvonások és befizetések bevételei |
103 232 134 |
0 |
58 744 861 |
0 |
58 744 861 |
|
3. |
B160 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
747 545 579 |
651 400 000 |
651 571 450 |
260 243 500 |
911 814 950 |
|
4. |
B300 |
Közhatalmi bevételek |
7 768 985 081 |
7 794 100 000 |
7 794 100 000 |
450 000 000 |
8 244 100 000 |
|
5. |
B400 |
Működési bevételek |
4 126 857 096 |
2 859 411 047 |
3 209 655 304 |
309 910 334 |
3 519 565 638 |
|
6. |
B640 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B650 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
54 162 951 |
450 000 000 |
498 000 000 |
200 000 000 |
698 000 000 |
|
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
19 110 022 806 |
18 198 464 880 |
18 810 719 287 |
1 209 616 889 |
20 020 336 176 |
|
|
9. |
K100 |
Személyi juttatások |
5 739 034 200 |
6 509 777 872 |
6 586 279 029 |
31 772 858 |
6 618 051 887 |
|
10. |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
812 668 836 |
954 242 644 |
965 932 924 |
4 417 292 |
970 350 216 |
|
11. |
K300 |
Dologi kiadások |
7 289 795 344 |
7 303 548 813 |
7 477 424 836 |
549 544 452 |
8 026 969 288 |
|
12. |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
106 029 835 |
145 710 858 |
145 710 858 |
243 500 |
145 954 358 |
|
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 587 629 524 |
1 674 906 772 |
1 739 149 096 |
450 000 000 |
2 189 149 096 |
|
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
659 898 556 |
543 298 980 |
604 898 417 |
15 139 294 |
620 037 711 |
|
15. |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 346 618 302 |
3 060 949 754 |
3 348 583 307 |
97 437 985 |
3 446 021 292 |
|
17. |
K513 |
Tartalékok |
0 |
699 711 374 |
791 001 495 |
-76 039 006 |
714 962 489 |
|
18. |
Működési kiadások összesen: (9+…+17) |
19 541 674 597 |
20 892 147 067 |
21 658 979 962 |
1 072 516 375 |
22 731 496 337 |
|
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
-431 651 791 |
-2 693 682 187 |
-2 848 260 675 |
137 100 514 |
-2 711 160 161 |
|
|
20. |
B210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
B230 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
B250 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
113 211 644 |
3 467 099 000 |
5 520 616 627 |
-1 689 884 712 |
3 830 731 915 |
|
23. |
B500 |
Felhalmozási bevételek |
595 948 720 |
260 312 600 |
410 312 600 |
278 898 000 |
689 210 600 |
|
24. |
B740 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
4 396 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
B750 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 844 801 |
256 000 000 |
256 000 000 |
0 |
256 000 000 |
|
26. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) |
715 401 274 |
3 983 411 600 |
6 186 929 227 |
-1 410 986 712 |
4 775 942 515 |
|
|
27. |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
538 885 277 |
2 646 598 961 |
2 689 265 432 |
-1 432 457 429 |
1 256 808 003 |
|
28. |
K700 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
2 573 693 202 |
2 741 041 162 |
4 850 559 573 |
143 571 231 |
4 994 130 804 |
|
29. |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
49 396 111 |
0 |
18 059 283 |
0 |
18 059 283 |
|
30. |
K860 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
31. |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
78 593 275 |
68 566 482 |
55 507 199 |
15 000 000 |
70 507 199 |
|
32. |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) |
3 240 567 865 |
5 466 206 605 |
7 623 391 487 |
-1 273 886 198 |
6 349 505 289 |
|
|
33. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) |
-2 525 166 591 |
-1 482 795 005 |
-1 436 462 260 |
-137 100 514 |
-1 573 562 774 |
|
|
34. |
Költségvetési bevételek összesen: (8+26) |
19 825 424 080 |
22 181 876 480 |
24 997 648 514 |
-201 369 823 |
24 796 278 691 |
|
|
35. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+32) |
22 782 242 462 |
26 358 353 672 |
29 282 371 449 |
-201 369 823 |
29 081 001 626 |
|
|
36. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) |
-2 956 818 382 |
-4 176 477 192 |
-4 284 722 935 |
0 |
-4 284 722 935 |
|
|
37. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
3 647 789 695 |
1 843 581 619 |
1 951 827 362 |
0 |
1 951 827 362 |
|
|
41. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
5 531 549 614 |
2 539 659 619 |
4 239 653 703 |
0 |
4 239 653 703 |
|
|
42. |
Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+41) |
9 179 339 309 |
4 383 241 238 |
6 191 481 065 |
0 |
6 191 481 065 |
|
|
43. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||
|
44. |
Különböző finanszírozási kiadások |
4 270 693 565 |
206 764 046 |
1 906 758 130 |
0 |
1 906 758 130 |
|
|
45. |
Finanszírozási kiadások összesen: (43+44) |
4 270 693 565 |
206 764 046 |
1 906 758 130 |
0 |
1 906 758 130 |
|
|
46. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45) |
4 908 645 744 |
4 176 477 192 |
4 284 722 935 |
0 |
4 284 722 935 |
|
|
47. |
Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) |
27 052 936 027 |
26 565 117 718 |
31 189 129 579 |
-201 369 823 |
30 987 759 756 |
|
|
48. |
Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) |
29 004 763 389 |
26 565 117 718 |
31 189 129 579 |
-201 369 823 |
30 987 759 756 |
2. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
258 172 300 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
260 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési bevételek |
B400 |
846 131 163 |
1 062 500 000 |
1 062 500 000 |
0 |
1 062 500 000 |
|
6. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
420 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési bevételek összesen: |
1 104 724 163 |
1 322 500 000 |
1 322 500 000 |
0 |
1 322 500 000 |
|
|
9. |
Személyi juttatások |
K100 |
4 267 468 132 |
4 819 363 240 |
4 894 784 397 |
25 272 858 |
4 920 057 255 |
|
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
592 198 353 |
700 436 526 |
712 126 806 |
3 917 292 |
716 044 098 |
|
11. |
Dologi kiadások |
K300 |
1 543 619 913 |
1 479 367 921 |
1 479 703 957 |
-1 579 124 |
1 478 124 833 |
|
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
103 232 134 |
0 |
58 744 861 |
0 |
58 744 861 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Működési kiadások összesen: |
6 506 518 532 |
6 999 167 687 |
7 145 360 021 |
27 611 026 |
7 172 971 047 |
|
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-5 401 794 369 |
-5 676 667 687 |
-5 822 860 021 |
-27 611 026 |
-5 850 471 047 |
|
|
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
157 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
84 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
741 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
73 482 688 |
24 846 659 |
24 846 659 |
3 726 870 |
28 573 529 |
|
27. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
9 419 235 |
7 381 044 |
8 045 008 |
1 147 904 |
9 192 912 |
|
28. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
14 891 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
97 793 472 |
32 227 703 |
32 891 667 |
4 874 774 |
37 766 441 |
|
|
32. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-97 051 642 |
-32 227 703 |
-32 891 667 |
-4 874 774 |
-37 766 441 |
|
|
33. |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 105 465 993 |
1 322 500 000 |
1 322 500 000 |
0 |
1 322 500 000 |
|
|
34. |
Költségvetési kiadások összesen: |
6 604 312 004 |
7 031 395 390 |
7 178 251 688 |
32 485 800 |
7 210 737 488 |
|
|
35. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) |
-5 498 846 011 |
-5 708 895 390 |
-5 855 751 688 |
-32 485 800 |
-5 888 237 488 |
|
|
36. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
3 955 504 425 |
4 146 541 777 |
4 233 653 214 |
-38 316 328 |
4 195 336 886 |
|
37. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
1 587 032 043 |
1 462 353 613 |
1 463 353 613 |
70 802 128 |
1 534 155 741 |
|
38. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
5 542 536 468 |
5 608 895 390 |
5 697 006 827 |
32 485 800 |
5 729 492 627 |
|
39. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
115 054 404 |
100 000 000 |
158 744 861 |
0 |
158 744 861 |
|
40. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
41. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
5 657 590 872 |
5 708 895 390 |
5 855 751 688 |
32 485 800 |
5 888 237 488 |
|
|
42. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44) |
5 657 590 872 |
5 708 895 390 |
5 855 751 688 |
32 485 800 |
5 888 237 488 |
|
|
46. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
6 604 312 004 |
7 031 395 390 |
7 178 251 688 |
32 485 800 |
7 210 737 488 |
|
|
47. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
6 763 056 865 |
7 031 395 390 |
7 178 251 688 |
32 485 800 |
7 210 737 488 |
|
|
Egyesített Bölcsődék 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
48. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||||
|
49. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||||
|
50. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
|||||
|
51. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||||
|
52. |
Működési bevételek |
B400 |
62 976 861 |
123 000 000 |
123 000 000 |
0 |
123 000 000 |
|
53. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||||
|
54. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
55. |
Működési bevételek összesen: |
62 976 861 |
123 000 000 |
123 000 000 |
0 |
123 000 000 |
|
|
56. |
Személyi juttatások |
K100 |
878 231 235 |
1 024 118 396 |
1 032 063 326 |
2 920 249 |
1 034 983 575 |
|
57. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
130 303 548 |
152 240 951 |
153 472 415 |
452 638 |
153 925 053 |
|
58. |
Dologi kiadások |
K300 |
228 414 784 |
222 583 865 |
222 583 865 |
-431 220 |
222 152 645 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||||
|
60. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 970 030 |
0 |
23 953 494 |
0 |
23 953 494 |
|
61. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
64. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
65. |
Működési kiadások összesen: |
1 238 919 597 |
1 398 943 212 |
1 432 073 100 |
2 941 667 |
1 435 014 767 |
|
|
66. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 175 942 736 |
-1 275 943 212 |
-1 309 073 100 |
-2 941 667 |
-1 312 014 767 |
|
|
67. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||||
|
68. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||||
|
69. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||||
|
70. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||||
|
71. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||||
|
72. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
3 232 884 |
1 451 610 |
1 451 610 |
431 220 |
1 882 830 |
|
74. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
3 051 179 |
7 381 044 |
7 381 044 |
0 |
7 381 044 |
|
75. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||||
|
76. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||||
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||||
|
78. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
6 284 063 |
8 832 654 |
8 832 654 |
431 220 |
9 263 874 |
|
|
79. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-6 284 063 |
-8 832 654 |
-8 832 654 |
-431 220 |
-9 263 874 |
|
|
80. |
Költségvetési bevételek összesen: |
62 976 861 |
123 000 000 |
123 000 000 |
0 |
123 000 000 |
|
|
81. |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 245 203 660 |
1 407 775 866 |
1 440 905 754 |
3 372 887 |
1 444 278 641 |
|
|
82. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (80-81) |
-1 182 226 799 |
-1 284 775 866 |
-1 317 905 754 |
-3 372 887 |
-1 321 278 641 |
|
|
83. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
823 769 349 |
973 598 856 |
982 775 250 |
-21 354 872 |
961 420 378 |
|
84. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
380 440 914 |
311 177 010 |
311 177 010 |
24 727 759 |
335 904 769 |
|
85. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
1 204 210 263 |
1 284 775 866 |
1 293 952 260 |
3 372 887 |
1 297 325 147 |
|
86. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
1 970 030 |
0 |
23 953 494 |
0 |
23 953 494 |
|
87. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
88. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 206 180 293 |
1 284 775 866 |
1 317 905 754 |
3 372 887 |
1 321 278 641 |
|
|
89. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
90. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||||
|
91. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (88-91) |
1 206 180 293 |
1 284 775 866 |
1 317 905 754 |
3 372 887 |
1 321 278 641 |
|
|
93. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
1 245 203 660 |
1 407 775 866 |
1 440 905 754 |
3 372 887 |
1 444 278 641 |
|
|
94. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
1 269 157 154 |
1 407 775 866 |
1 440 905 754 |
3 372 887 |
1 444 278 641 |
|
|
Soproni Szociális Intézmény 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
95. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||||
|
96. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||||
|
97. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
258 172 300 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
260 000 000 |
|
98. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||||
|
99. |
Működési bevételek |
B400 |
580 139 979 |
680 000 000 |
680 000 000 |
0 |
680 000 000 |
|
100. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||||
|
101. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
415 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102. |
Működési bevételek összesen: |
838 728 029 |
940 000 000 |
940 000 000 |
0 |
940 000 000 |
|
|
103. |
Személyi juttatások |
K100 |
1 335 610 468 |
1 387 806 540 |
1 455 282 767 |
22 352 609 |
1 477 635 376 |
|
104. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
182 189 831 |
200 504 750 |
210 963 566 |
3 464 654 |
214 428 220 |
|
105. |
Dologi kiadások |
K300 |
837 448 651 |
808 709 344 |
808 045 380 |
0 |
808 045 380 |
|
106. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||||
|
107. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
75 389 640 |
0 |
1 654 509 |
0 |
1 654 509 |
|
108. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
109. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
110. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
111. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
112. |
Működési kiadások összesen: |
2 430 638 590 |
2 397 020 634 |
2 475 946 222 |
25 817 263 |
2 501 763 485 |
|
|
113. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 591 910 561 |
-1 457 020 634 |
-1 535 946 222 |
-25 817 263 |
-1 561 763 485 |
|
|
114. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||||
|
115. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||||
|
116. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
157 480 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||||
|
118. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||||
|
119. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
157 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
39 721 612 |
8 404 000 |
8 404 000 |
3 295 650 |
11 699 650 |
|
121. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
6 368 056 |
0 |
663 964 |
0 |
663 964 |
|
122. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||||
|
123. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||||
|
124. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||||
|
125. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
46 089 668 |
8 404 000 |
9 067 964 |
3 295 650 |
12 363 614 |
|
|
126. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-45 932 188 |
-8 404 000 |
-9 067 964 |
-3 295 650 |
-12 363 614 |
|
|
127. |
Költségvetési bevételek összesen: |
838 885 509 |
940 000 000 |
940 000 000 |
0 |
940 000 000 |
|
|
128. |
Költségvetési kiadások összesen: |
2 476 728 258 |
2 405 424 634 |
2 485 014 186 |
29 112 913 |
2 514 127 099 |
|
|
129. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (127-128) |
-1 637 842 749 |
-1 465 424 634 |
-1 545 014 186 |
-29 112 913 |
-1 574 127 099 |
|
|
130. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
970 208 868 |
854 936 881 |
932 871 924 |
4 766 522 |
937 638 446 |
|
131. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
682 076 480 |
510 487 753 |
510 487 753 |
24 346 391 |
534 834 144 |
|
132. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
1 652 285 348 |
1 365 424 634 |
1 443 359 677 |
29 112 913 |
1 472 472 590 |
|
133. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
87 211 910 |
100 000 000 |
101 654 509 |
0 |
101 654 509 |
|
134. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
135. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 739 497 258 |
1 465 424 634 |
1 545 014 186 |
29 112 913 |
1 574 127 099 |
|
|
136. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
137. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||||
|
138. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
139. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (135-138) |
1 739 497 258 |
1 465 424 634 |
1 545 014 186 |
29 112 913 |
1 574 127 099 |
|
|
140. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
2 476 728 258 |
2 405 424 634 |
2 485 014 186 |
29 112 913 |
2 514 127 099 |
|
|
141. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
2 578 382 767 |
2 405 424 634 |
2 485 014 186 |
29 112 913 |
2 514 127 099 |
|
|
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
142. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||||
|
143. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||||
|
144. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
|||||
|
145. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||||
|
146. |
Működési bevételek |
B400 |
3 872 415 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
147. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||||
|
148. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||||
|
149. |
Működési bevételek összesen: |
3 872 415 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
|
150. |
Személyi juttatások |
K100 |
615 936 452 |
742 214 006 |
742 214 006 |
0 |
742 214 006 |
|
151. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
86 161 983 |
109 631 286 |
109 631 286 |
0 |
109 631 286 |
|
152. |
Dologi kiadások |
K300 |
62 645 291 |
62 456 458 |
62 456 458 |
-1 147 904 |
61 308 554 |
|
153. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||||
|
154. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 654 279 |
0 |
5 301 500 |
0 |
5 301 500 |
|
155. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
156. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
157. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
158. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
159. |
Működési kiadások összesen: |
771 398 005 |
914 301 750 |
919 603 250 |
-1 147 904 |
918 455 346 |
|
|
160. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-767 525 590 |
-911 801 750 |
-917 103 250 |
1 147 904 |
-915 955 346 |
|
|
161. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||||
|
162. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||||
|
163. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||||
|
164. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||||
|
165. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||||
|
166. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
167. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
4 011 373 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
168. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
0 |
0 |
1 147 904 |
1 147 904 |
|
169. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||||
|
170. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||||
|
171. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||||
|
172. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
4 011 373 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 147 904 |
2 417 904 |
|
|
173. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-4 011 373 |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
-1 147 904 |
-2 417 904 |
|
|
174. |
Költségvetési bevételek összesen: |
3 872 415 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
|
175. |
Költségvetési kiadások összesen: |
775 409 378 |
915 571 750 |
920 873 250 |
0 |
920 873 250 |
|
|
176. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (174-175) |
-771 536 963 |
-913 071 750 |
-918 373 250 |
0 |
-918 373 250 |
|
|
177. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
704 527 978 |
772 064 828 |
772 064 828 |
-6 853 504 |
765 211 324 |
|
178. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
65 656 206 |
141 006 922 |
141 006 922 |
6 853 504 |
147 860 426 |
|
179. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
770 184 184 |
913 071 750 |
913 071 750 |
0 |
913 071 750 |
|
180. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
6 654 279 |
0 |
5 301 500 |
0 |
5 301 500 |
|
181. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
182. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
776 838 463 |
913 071 750 |
918 373 250 |
0 |
918 373 250 |
|
|
183. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
184. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||||
|
185. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
186. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (182-185) |
776 838 463 |
913 071 750 |
918 373 250 |
0 |
918 373 250 |
|
|
187. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
775 409 378 |
915 571 750 |
920 873 250 |
0 |
920 873 250 |
|
|
188. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
780 710 878 |
915 571 750 |
920 873 250 |
0 |
920 873 250 |
|
|
Hermann Alice Óvoda 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
189. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||||
|
190. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||||
|
191. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
|||||
|
192. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||||
|
193. |
Működési bevételek |
B400 |
274 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||||
|
195. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||||
|
196. |
Működési bevételek összesen: |
274 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
197. |
Személyi juttatások |
K100 |
559 655 556 |
664 591 054 |
664 591 054 |
0 |
664 591 054 |
|
198. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
81 900 919 |
98 632 247 |
98 632 247 |
0 |
98 632 247 |
|
199. |
Dologi kiadások |
K300 |
81 759 143 |
74 577 268 |
74 577 268 |
0 |
74 577 268 |
|
200. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||||
|
201. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
12 607 417 |
0 |
2 350 955 |
0 |
2 350 955 |
|
202. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
203. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
204. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
205. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
206. |
Működési kiadások összesen: |
735 923 035 |
837 800 569 |
840 151 524 |
0 |
840 151 524 |
|
|
207. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-735 648 937 |
-837 800 569 |
-840 151 524 |
0 |
-840 151 524 |
|
|
208. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||||
|
209. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||||
|
210. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||||
|
211. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||||
|
212. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||||
|
213. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
214. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
7 643 849 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
215. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||||
|
216. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||||
|
217. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||||
|
218. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||||
|
219. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
7 643 849 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
|
220. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-7 643 849 |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
0 |
-1 270 000 |
|
|
221. |
Költségvetési bevételek összesen: |
274 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
222. |
Költségvetési kiadások összesen: |
743 566 884 |
839 070 569 |
841 421 524 |
0 |
841 421 524 |
|
|
223. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (221-222) |
-743 292 786 |
-839 070 569 |
-841 421 524 |
0 |
-841 421 524 |
|
|
224. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
724 303 414 |
786 939 460 |
786 939 460 |
1 784 908 |
788 724 368 |
|
225. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
8 732 910 |
52 131 109 |
52 131 109 |
-1 784 908 |
50 346 201 |
|
226. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
733 036 324 |
839 070 569 |
839 070 569 |
0 |
839 070 569 |
|
227. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
12 607 417 |
0 |
2 350 955 |
0 |
2 350 955 |
|
228. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
229. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
745 643 741 |
839 070 569 |
841 421 524 |
0 |
841 421 524 |
|
|
230. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
231. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||||
|
232. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
233. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (229-232) |
745 643 741 |
839 070 569 |
841 421 524 |
0 |
841 421 524 |
|
|
234. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
743 566 884 |
839 070 569 |
841 421 524 |
0 |
841 421 524 |
|
|
235. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
745 917 839 |
839 070 569 |
841 421 524 |
0 |
841 421 524 |
|
|
Trefort Téri Óvoda 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
236. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||||
|
237. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||||
|
238. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
|||||
|
239. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||||
|
240. |
Működési bevételek |
B400 |
536 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
241. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||||
|
242. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||||
|
243. |
Működési bevételek összesen: |
536 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
244. |
Személyi juttatások |
K100 |
426 286 793 |
507 130 198 |
507 130 198 |
0 |
507 130 198 |
|
245. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
59 754 840 |
75 271 896 |
75 271 896 |
0 |
75 271 896 |
|
246. |
Dologi kiadások |
K300 |
64 419 609 |
66 351 936 |
66 351 936 |
0 |
66 351 936 |
|
247. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||||
|
248. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
965 510 |
0 |
6 181 683 |
0 |
6 181 683 |
|
249. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
250. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
251. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
252. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
253. |
Működési kiadások összesen: |
551 426 752 |
648 754 030 |
654 935 713 |
0 |
654 935 713 |
|
|
254. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-550 890 604 |
-648 754 030 |
-654 935 713 |
0 |
-654 935 713 |
|
|
255. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||||
|
256. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||||
|
257. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||||
|
258. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||||
|
259. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||||
|
260. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
261. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
2 160 533 |
6 525 859 |
6 525 859 |
0 |
6 525 859 |
|
262. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||||
|
263. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||||
|
264. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||||
|
265. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||||
|
266. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 160 533 |
6 525 859 |
6 525 859 |
0 |
6 525 859 |
|
|
267. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-2 160 533 |
-6 525 859 |
-6 525 859 |
0 |
-6 525 859 |
|
|
268. |
Költségvetési bevételek összesen: |
536 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
269. |
Költségvetési kiadások összesen: |
553 587 285 |
655 279 889 |
661 461 572 |
0 |
661 461 572 |
|
|
270. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (268-269) |
-553 051 137 |
-655 279 889 |
-661 461 572 |
0 |
-661 461 572 |
|
|
271. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
472 290 004 |
502 583 126 |
502 583 126 |
-16 659 382 |
485 923 744 |
|
272. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
85 977 306 |
152 696 763 |
152 696 763 |
16 659 382 |
169 356 145 |
|
273. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
558 267 310 |
655 279 889 |
655 279 889 |
0 |
655 279 889 |
|
274. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
965 510 |
0 |
6 181 683 |
0 |
6 181 683 |
|
275. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
276. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
559 232 820 |
655 279 889 |
661 461 572 |
0 |
661 461 572 |
|
|
277. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
278. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||||
|
279. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
280. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (276-279) |
559 232 820 |
655 279 889 |
661 461 572 |
0 |
661 461 572 |
|
|
281. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
553 587 285 |
655 279 889 |
661 461 572 |
0 |
661 461 572 |
|
|
282. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
559 768 968 |
655 279 889 |
661 461 572 |
0 |
661 461 572 |
|
|
Széchenyi István Városi Könyvtár 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
283. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||||
|
284. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||||
|
285. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
|||||
|
286. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||||
|
287. |
Működési bevételek |
B400 |
6 404 657 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
288. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||||
|
289. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
4 950 |
||||
|
290. |
Működési bevételek összesen: |
6 409 607 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
|
291. |
Személyi juttatások |
K100 |
105 245 555 |
129 657 846 |
129 657 846 |
0 |
129 657 846 |
|
292. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
11 139 232 |
16 855 520 |
16 855 520 |
0 |
16 855 520 |
|
293. |
Dologi kiadások |
K300 |
70 361 310 |
67 859 987 |
67 859 987 |
0 |
67 859 987 |
|
294. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||||
|
295. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 481 944 |
0 |
3 885 400 |
0 |
3 885 400 |
|
296. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
297. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
298. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
299. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
300. |
Működési kiadások összesen: |
188 228 041 |
214 373 353 |
218 258 753 |
0 |
218 258 753 |
|
|
301. |
Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege |
-181 818 434 |
-206 873 353 |
-210 758 753 |
0 |
-210 758 753 |
|
|
302. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||||
|
303. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||||
|
304. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||||
|
305. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||||
|
306. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
84 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
307. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
84 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
308. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
2 583 233 |
2 155 190 |
2 155 190 |
0 |
2 155 190 |
|
309. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
310. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||||
|
311. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||||
|
312. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||||
|
313. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 583 233 |
2 155 190 |
2 155 190 |
0 |
2 155 190 |
|
|
314. |
Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege |
-2 498 883 |
-2 155 190 |
-2 155 190 |
0 |
-2 155 190 |
|
|
315. |
Költségvetési bevételek összesen: |
6 493 957 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
|
316. |
Költségvetési kiadások összesen: |
190 811 274 |
216 528 543 |
220 413 943 |
0 |
220 413 943 |
|
|
317. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (315-316) |
-184 317 317 |
-209 028 543 |
-212 913 943 |
0 |
-212 913 943 |
|
|
318. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
146 923 054 |
142 936 868 |
142 936 868 |
0 |
142 936 868 |
|
319. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
39 797 719 |
66 091 675 |
66 091 675 |
0 |
66 091 675 |
|
320. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
186 720 773 |
209 028 543 |
209 028 543 |
0 |
209 028 543 |
|
321. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
1 481 944 |
0 |
3 885 400 |
0 |
3 885 400 |
|
322. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
323. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
188 202 717 |
209 028 543 |
212 913 943 |
0 |
212 913 943 |
|
|
324. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
325. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||||
|
326. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
327. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (323-326) |
188 202 717 |
209 028 543 |
212 913 943 |
0 |
212 913 943 |
|
|
328. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
190 811 274 |
216 528 543 |
220 413 943 |
0 |
220 413 943 |
|
|
329. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
194 696 674 |
216 528 543 |
220 413 943 |
0 |
220 413 943 |
|
|
Soproni Múzeum 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
330. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||||
|
331. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||||
|
332. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
333. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||||
|
334. |
Működési bevételek |
B400 |
191 927 005 |
249 500 000 |
249 500 000 |
0 |
249 500 000 |
|
335. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||||
|
336. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||||
|
337. |
Működési bevételek összesen: |
191 927 005 |
249 500 000 |
249 500 000 |
0 |
249 500 000 |
|
|
338. |
Személyi juttatások |
K100 |
346 502 073 |
363 845 200 |
363 845 200 |
0 |
363 845 200 |
|
339. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
40 748 000 |
47 299 876 |
47 299 876 |
0 |
47 299 876 |
|
340. |
Dologi kiadások |
K300 |
198 571 125 |
176 829 063 |
177 829 063 |
0 |
177 829 063 |
|
341. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||||
|
342. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
4 163 314 |
0 |
15 417 320 |
0 |
15 417 320 |
|
343. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
344. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
345. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
346. |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
347. |
Működési kiadások összesen: |
589 984 512 |
587 974 139 |
604 391 459 |
0 |
604 391 459 |
|
|
348. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-398 057 507 |
-338 474 139 |
-354 891 459 |
0 |
-354 891 459 |
|
|
349. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||||
|
350. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
500 000 |
||||
|
351. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||||
|
352. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||||
|
353. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||||
|
354. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
355. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
14 129 204 |
3 770 000 |
3 770 000 |
0 |
3 770 000 |
|
356. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||||
|
357. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
14 891 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
358. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||||
|
359. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||||
|
360. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
29 020 753 |
3 770 000 |
3 770 000 |
0 |
3 770 000 |
|
|
361. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-28 520 753 |
-3 770 000 |
-3 770 000 |
0 |
-3 770 000 |
|
|
362. |
Költségvetési bevételek összesen: |
192 427 005 |
249 500 000 |
249 500 000 |
0 |
249 500 000 |
|
|
363. |
Költségvetési kiadások összesen: |
619 005 265 |
591 744 139 |
608 161 459 |
0 |
608 161 459 |
|
|
364. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-363) |
-426 578 260 |
-342 244 139 |
-358 661 459 |
0 |
-358 661 459 |
|
|
365. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
113 481 758 |
113 481 758 |
113 481 758 |
0 |
113 481 758 |
|
366. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
324 350 508 |
228 762 381 |
229 762 381 |
0 |
229 762 381 |
|
367. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
437 832 266 |
342 244 139 |
343 244 139 |
0 |
343 244 139 |
|
368. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
4 163 314 |
0 |
15 417 320 |
0 |
15 417 320 |
|
369. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||||
|
370. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
441 995 580 |
342 244 139 |
358 661 459 |
0 |
358 661 459 |
|
|
371. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
372. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||||
|
373. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
374. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (370-373) |
441 995 580 |
342 244 139 |
358 661 459 |
0 |
358 661 459 |
|
|
375. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
619 005 265 |
591 744 139 |
608 161 459 |
0 |
608 161 459 |
|
|
376. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
634 422 585 |
591 744 139 |
608 161 459 |
0 |
608 161 459 |
|
|
Költségvetési Intézmények 2025. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) |
|||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
377. |
Szociális szervek |
||||||
|
378. |
Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék: |
136,00 |
146,00 |
146,00 |
0,00 |
146,00 |
|
|
379. |
Közalkalmazotti jogviszony |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
|||
|
380. |
Soproni Szociális Intézmény: |
182,00 |
234,00 |
234,00 |
0,00 |
234,00 |
|
|
381. |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
|||
|
382. |
Közalkalmazotti jogviszony |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
|||
|
383. |
Munkaviszony |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|||
|
384. |
Szociális szervek összesen: |
318,00 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
380,00 |
|
|
385. |
Alapfokú oktatási szervek |
||||||
|
386. |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf: |
97,00 |
97,75 |
97,75 |
0,00 |
97,75 |
|
|
387. |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
|||
|
388. |
Munkaviszony |
3,25 |
3,25 |
3,25 |
|||
|
389. |
Hermann Alice Óvoda: |
89,00 |
93,50 |
93,50 |
0,00 |
93,50 |
|
|
390. |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
90,50 |
90,50 |
90,50 |
|||
|
391. |
Munkaviszony |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||
|
392. |
Trefort Téri Óvoda: |
68,00 |
69,50 |
69,50 |
0,00 |
69,50 |
|
|
393. |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
|||
|
394. |
Munkaviszony |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
|||
|
395. |
Alapfokú oktatási szervek összesen: |
254,00 |
260,75 |
260,75 |
0,00 |
260,75 |
|
|
. |
|||||||
|
396. |
Kulturális szervek |
||||||
|
397. |
Széchenyi István Városi Könyvtár: |
19,00 |
23,00 |
23,00 |
0,00 |
23,00 |
|
|
398. |
Munkaviszony |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
|||
|
399. |
Soproni Múzeum: |
66,00 |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
63,00 |
|
|
400. |
Munkaviszony |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
|||
|
401. |
Kulturális szervek összesen: |
85,00 |
86,00 |
86,00 |
0,00 |
86,00 |
|
|
402. |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen |
657,00 |
726,75 |
726,75 |
0,00 |
726,75 |
|
3. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B110 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|
2. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B120 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
3. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B160 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 246 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B300 |
1 |
Közhatalmi bevételek |
575 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B400 |
1 |
Működési bevételek |
52 503 905 |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
|
6. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B640 |
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
7. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B650 |
1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
94 326 680 |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
||||||
|
9. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K100 |
1 |
Személyi juttatások |
1 237 147 843 |
1 329 053 000 |
1 329 053 000 |
0 |
1 329 053 000 |
|
10. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K200 |
1 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
194 753 047 |
206 670 496 |
206 670 496 |
0 |
206 670 496 |
|
11. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K300 |
1 |
Dologi kiadások |
404 309 803 |
467 620 200 |
481 898 148 |
0 |
481 898 148 |
|
12. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K400 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
586 430 |
0 |
0 |
243 500 |
243 500 |
|
13. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K502 |
1 |
Elvonások és befizetések |
|||||
|
14. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K506 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||
|
15. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K508 |
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||
|
16. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K512 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
17. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K513 |
1 |
Tartalékok |
|||||
|
18. |
Működési kiadások összesen: (9+…+17) |
1 836 997 123 |
2 003 543 696 |
2 017 821 644 |
243 500 |
2 018 065 144 |
||||||
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
-1 742 670 443 |
-1 971 543 696 |
-1 985 821 644 |
-243 500 |
-1 986 065 144 |
||||||
|
20. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B210 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B250 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
22. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B500 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
4 485 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B740 |
1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
24. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B750 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24) |
4 485 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
26. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K600 |
1 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
50 123 268 |
29 149 381 |
54 149 381 |
13 000 000 |
67 149 381 |
|
27. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K700 |
1 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
0 |
17 653 000 |
17 653 000 |
17 653 000 |
|
|
28. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K840 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||
|
29. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K860 |
1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||
|
30. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K890 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) |
50 123 268 |
46 802 381 |
71 802 381 |
13 000 000 |
84 802 381 |
||||||
|
32. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) |
-45 637 913 |
-46 802 381 |
-71 802 381 |
-13 000 000 |
-84 802 381 |
||||||
|
33. |
Költségvetési bevételek összesen: (8+25) |
98 812 035 |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
||||||
|
34. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+31) |
1 887 120 391 |
2 050 346 077 |
2 089 624 025 |
13 243 500 |
2 102 867 525 |
||||||
|
35. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) |
-1 788 308 356 |
-2 018 346 077 |
-2 057 624 025 |
-13 243 500 |
-2 070 867 525 |
||||||
|
36. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
866 264 450 |
905 792 940 |
905 792 940 |
243 500 |
906 036 440 |
|
37. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
920 982 713 |
1 112 553 137 |
1 124 553 137 |
13 000 000 |
1 137 553 137 |
|
38. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) |
1 787 247 163 |
2 018 346 077 |
2 030 346 077 |
13 243 500 |
2 043 589 577 |
|
39. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B813 |
1 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
28 339 141 |
0 |
27 277 948 |
0 |
27 277 948 |
|
40. |
0 |
4 |
01 |
01 |
1 |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
||||||
|
41. |
Finanszírozási bevételek összesen: (38+40) |
1 815 586 304 |
2 018 346 077 |
2 057 624 025 |
13 243 500 |
2 070 867 525 |
||||||
|
42. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||||||||
|
43. |
Különböző finanszírozási kiadások |
|||||||||||
|
44. |
Finanszírozási kiadások összesen: (42-43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
45. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44) |
1 815 586 304 |
2 018 346 077 |
2 057 624 025 |
13 243 500 |
2 070 867 525 |
||||||
|
46. |
Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) |
1 887 120 391 |
2 050 346 077 |
2 089 624 025 |
13 243 500 |
2 102 867 525 |
||||||
|
47. |
Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) |
1 914 398 339 |
2 050 346 077 |
2 089 624 025 |
13 243 500 |
2 102 867 525 |
||||||
|
48. |
Polgármesteri Hivatal 2025. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |
151 |
160 |
160 |
0 |
160 |
||||||
|
49. |
Közszolgálati jogviszony |
158 |
158 |
158 |
||||||||
|
50. |
Munkaviszony |
2 |
2 |
2 |
||||||||
4. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- szám |
Rovat szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
B110 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 309 239 965 |
6 443 553 833 |
6 598 647 672 |
-10 536 945 |
6 588 110 727 |
|
2. |
B120 |
Elvonások és befizetések bevételei |
103 232 134 |
0 |
58 744 861 |
0 |
58 744 861 |
|
3. |
B160 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
448 126 365 |
391 400 000 |
391 571 450 |
260 243 500 |
651 814 950 |
|
4. |
B300 |
Közhatalmi bevételek |
7 768 409 220 |
7 794 100 000 |
7 794 100 000 |
450 000 000 |
8 244 100 000 |
|
5. |
B400 |
Működési bevételek |
3 228 222 028 |
1 764 911 047 |
2 115 155 304 |
309 910 334 |
2 425 065 638 |
|
6. |
B640 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B650 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
53 742 251 |
450 000 000 |
498 000 000 |
200 000 000 |
698 000 000 |
|
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
17 910 971 963 |
16 843 964 880 |
17 456 219 287 |
1 209 616 889 |
18 665 836 176 |
|
|
9. |
K100 |
Személyi juttatások |
234 418 225 |
361 361 632 |
362 441 632 |
6 500 000 |
368 941 632 |
|
10. |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 717 436 |
47 135 622 |
47 135 622 |
500 000 |
47 635 622 |
|
11. |
K300 |
Dologi kiadások |
5 341 865 628 |
5 356 560 692 |
5 515 822 731 |
551 123 576 |
6 066 946 307 |
|
12. |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
105 443 405 |
145 710 858 |
145 710 858 |
0 |
145 710 858 |
|
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 484 397 390 |
1 674 906 772 |
1 680 404 235 |
450 000 000 |
2 130 404 235 |
|
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
659 898 556 |
543 298 980 |
604 898 417 |
15 139 294 |
620 037 711 |
|
15. |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 346 418 302 |
3 060 749 754 |
3 348 383 307 |
97 437 985 |
3 445 821 292 |
|
17. |
K513 |
Tartalékok |
0 |
699 711 374 |
791 001 495 |
-76 039 006 |
714 962 489 |
|
18. |
Működési kiadások összesen: (9+..+17) |
11 198 158 942 |
11 889 435 684 |
12 495 798 297 |
1 044 661 849 |
13 540 460 146 |
|
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
6 712 813 021 |
4 954 529 196 |
4 960 420 990 |
164 955 040 |
5 125 376 030 |
|
|
20. |
B210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
B230 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
B250 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
112 711 644 |
3 467 099 000 |
5 520 616 627 |
-1 689 884 712 |
3 830 731 915 |
|
23. |
B500 |
Felhalmozási bevételek |
591 305 885 |
260 312 600 |
410 312 600 |
278 898 000 |
689 210 600 |
|
24. |
B740 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
4 396 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
B750 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 760 451 |
256 000 000 |
256 000 000 |
0 |
256 000 000 |
|
26. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) |
710 174 089 |
3 983 411 600 |
6 186 929 227 |
-1 410 986 712 |
4 775 942 515 |
|
|
27. |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
415 279 321 |
2 592 602 921 |
2 610 269 392 |
-1 449 184 299 |
1 161 085 093 |
|
28. |
K700 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
2 564 273 967 |
2 716 007 118 |
4 824 861 565 |
142 423 327 |
4 967 284 892 |
|
29. |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
34 504 562 |
0 |
18 059 283 |
0 |
18 059 283 |
|
30. |
K860 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
31. |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
78 593 275 |
68 566 482 |
55 507 199 |
15 000 000 |
70 507 199 |
|
32. |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) |
3 092 651 125 |
5 387 176 521 |
7 518 697 439 |
-1 291 760 972 |
6 226 936 467 |
|
|
33. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) |
-2 382 477 036 |
-1 403 764 921 |
-1 331 768 212 |
-119 225 740 |
-1 450 993 952 |
|
|
34. |
Költségvetési bevételek összesen: (8+26) |
18 621 146 052 |
20 827 376 480 |
23 643 148 514 |
-201 369 823 |
23 441 778 691 |
|
|
35. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+32) |
14 290 810 067 |
17 276 612 205 |
20 014 495 736 |
-247 099 123 |
19 767 396 613 |
|
|
36. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) |
4 330 335 985 |
3 550 764 275 |
3 628 652 778 |
45 729 300 |
3 674 382 078 |
|
|
37. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
|||||
|
38. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
|||||
|
39. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) |
|||||
|
40. |
B813 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
3 504 396 150 |
1 743 581 619 |
1 765 804 553 |
0 |
1 765 804 553 |
|
41. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
5 531 549 614 |
2 539 659 619 |
4 239 653 703 |
0 |
4 239 653 703 |
|
|
42. |
Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+41) |
9 035 945 764 |
4 283 241 238 |
6 005 458 256 |
0 |
6 005 458 256 |
|
|
43. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
7 329 783 631 |
7 627 241 467 |
7 727 352 904 |
45 729 300 |
7 773 082 204 |
|
|
44. |
Különböző finanszírozási kiadások |
4 270 693 565 |
206 764 046 |
1 906 758 130 |
0 |
1 906 758 130 |
|
|
45. |
Finanszírozási kiadások összesen: (43+44) |
11 600 477 196 |
7 834 005 513 |
9 634 111 034 |
45 729 300 |
9 679 840 334 |
|
|
46. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45) |
-2 564 531 432 |
-3 550 764 275 |
-3 628 652 778 |
-45 729 300 |
-3 674 382 078 |
|
|
47. |
Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) |
25 891 287 263 |
25 110 617 718 |
29 648 606 770 |
-201 369 823 |
29 447 236 947 |
|
|
48. |
Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) |
27 657 091 816 |
25 110 617 718 |
29 648 606 770 |
-201 369 823 |
29 447 236 947 |
|
|
Önkormányzat 2025. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
49. |
Választott tisztségviselők |
47,00 |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
||
|
50. |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
7,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
||
|
51. |
Közalkalmazotti jogviszony |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
||
|
52. |
Közfoglalkoztatotti jogviszony |
1,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
||
|
53. |
Közszolgálati jogviszony |
1,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
||
|
54. |
Önkormányzat összesen: |
57,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
80,00 |
|
5. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Sor- szám |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
Különbözet |
|||||||||
|
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
1. |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||||||
|
2. |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6 994 000 |
129,5 |
905 792 940 |
elismert hivatali létszám |
6 994 000 |
129,51 |
905 792 940 |
elismert hivatali létszám |
6 994 000 |
129,51 |
905 792 940 |
0 |
|
3. |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
2 401,9 |
62 449 400 |
forint |
26 000 |
2 401,9 |
62 449 400 |
forint |
26 000 |
2 401,9 |
62 449 400 |
0 |
|
4. |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
160 650 000 |
forint |
0 |
160 650 000 |
forint |
0 |
160 650 000 |
0 |
|||
|
5. |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
993 480 |
forint |
0 |
993 480 |
forint |
0 |
993 480 |
0 |
|||
|
6. |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
99 623 850 |
forint |
99 623 850 |
forint |
99 623 850 |
0 |
||||||
|
7. |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
2 800 |
56 179 |
157 301 200 |
forint |
2 800 |
56 179 |
157 301 200 |
forint |
2 800 |
56 179 |
157 301 200 |
0 |
|
8. |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
401 |
1 022 550 |
forint |
2 550 |
401 |
1 022 550 |
forint |
2 550 |
401 |
1 022 550 |
0 |
|
9. |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
köbméter |
0 |
köbméter |
426 |
500 |
213 000 |
213 000 |
||||
|
10. |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
1 387 833 420 |
1 387 833 420 |
1 388 046 420 |
213 000 |
|||||||||
|
11. |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||
|
12. |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
1 323,3 |
228 102 514 |
fő |
172 374 |
1 323,3 |
228 102 514 |
fő |
172 374 |
1 326,3 |
228 619 636 |
517 122 |
|
13. |
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 |
121,7 |
1 234 889 900 |
fő |
10 147 000 |
121,7 |
1 234 889 900 |
fő |
10 237 000 |
121,3 |
1 241 748 100 |
6 858 200 |
|
14. |
1.2.3.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
869 000 |
48,0 |
41 712 000 |
fő |
869 000 |
48,0 |
41 712 000 |
fő |
869 000 |
47,5 |
41 277 500 |
-434 500 |
|
15. |
1.2.3.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
3 241 000 |
12 |
38 892 000 |
fő |
3 241 000 |
12 |
38 892 000 |
fő |
3 241 000 |
11,2 |
36 299 200 |
-2 592 800 |
|
16. |
1.2.4.1.2. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke |
fő |
1 086 000 |
10 |
10 860 000 |
fő |
1 086 000 |
10 |
10 860 000 |
fő |
1 086 000 |
9,2 |
9 991 200 |
-868 800 |
|
17. |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
95 |
500 460 000 |
fő |
5 268 000 |
95 |
500 460 000 |
fő |
5 268 000 |
90 |
474 120 000 |
-26 340 000 |
|
18. |
1.2.5.1.2. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 |
1 |
10 147 000 |
fő |
10 147 000 |
1 |
10 147 000 |
fő |
10 237 000 |
1 |
10 237 000 |
90 000 |
|
19. |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
0 |
0 |
fő |
480 000 |
0 |
0 |
fő |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 065 063 414 |
2 065 063 414 |
2 042 292 636 |
-22 770 778 |
|||||||||
|
21. |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
|||||||||||||
|
22. |
2.3.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
0 |
143 528 284 |
192 144 534 |
48 616 250 |
|||||||||
|
23. |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88 520 |
389 |
34 434 280 |
fő |
88 520 |
389 |
34 434 280 |
fő |
88 520 |
354 |
31 336 080 |
-3 098 200 |
|
24. |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
1 |
25 000 |
fő |
25 000 |
1 |
25 000 |
fő |
25 000 |
1 |
25 000 |
0 |
|
25. |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
648 100 |
75 |
48 607 500 |
fő |
648 100 |
75 |
48 607 500 |
fő |
648 100 |
69 |
44 718 900 |
-3 888 600 |
|
26. |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
372 600 |
22 |
8 197 200 |
fő |
372 600 |
22 |
8 197 200 |
fő |
372 600 |
24 |
8 942 400 |
745 200 |
|
27. |
1.3.2.7.1.1. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
1 177 800 |
17 |
20 022 600 |
fő |
1 177 800 |
17 |
20 022 600 |
fő |
1 177 800 |
12 |
14 133 600 |
-5 889 000 |
|
28. |
1.3.2.7.1.2. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
0 |
fő |
0 |
fő |
1 531 200 |
6 |
9 187 200 |
9 187 200 |
||||
|
29. |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
1 018 100 |
6 |
6 108 600 |
fő |
1 018 100 |
6 |
6 108 600 |
fő |
1 018 100 |
8 |
8 144 800 |
2 036 200 |
|
30. |
1.3.2.9.1. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
504 600 |
24 |
12 110 400 |
fő |
504 600 |
24 |
12 110 400 |
fő |
504 600 |
24 |
12 110 400 |
0 |
|
31. |
1.3.2.11.1. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
381 800 |
30 |
11 454 000 |
fő |
381 800 |
30 |
11 454 000 |
fő |
381 800 |
25 |
9 545 000 |
-1 909 000 |
|
32. |
1.3.2.11.3. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
engedélyes |
14 302 600 |
1 |
14 302 600 |
engedélyes |
14 302 600 |
1 |
14 302 600 |
engedélyes |
14 302 600 |
1 |
14 302 600 |
0 |
|
33. |
1.3.2.13.1. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás |
férőhely |
913 700 |
13 |
11 878 100 |
férőhely |
913 700 |
13 |
11 878 100 |
férőhely |
913 700 |
12 |
10 964 400 |
-913 700 |
|
34. |
1.3.2.13.3. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás |
férőhely |
913 700 |
23 |
21 015 100 |
férőhely |
913 700 |
23 |
21 015 100 |
férőhely |
913 700 |
23 |
21 015 100 |
0 |
|
35. |
1.3.2.16. |
Utcai szociális munka |
működési hó |
1 005 583 |
12 |
12 067 000 |
működési hó |
1 005 583 |
12 |
12 067 000 |
működési hó |
1 005 583 |
12 |
12 067 000 |
0 |
|
36. |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
7 791 200 |
56 |
436 307 200 |
fő |
7 791 200 |
56 |
436 307 200 |
fő |
7 791 200 |
58 |
451 889 600 |
15 582 400 |
|
37. |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
203 711 301 |
forint |
203 711 301 |
forint |
170 808 060 |
-32 903 241 |
||||||
|
38. |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
||||||||||||||
|
39. |
1.3.2.15.1.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
működési hó |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
működési hó |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
0 |
|
40. |
1.3.2.15.1.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
317 400 |
40 |
12 696 000 |
feladategység |
317 400 |
40 |
12 696 000 |
feladategység |
317 400 |
40 |
12 696 000 |
0 |
|
41. |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás összesen: |
14 696 000 |
14 696 000 |
14 696 000 |
0 |
||||||||||
|
42. |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||||||||||
|
43. |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
10 297 000 |
33,0 |
339 801 000 |
fő |
10 297 000 |
33,0 |
339 801 000 |
fő |
10 297 000 |
33,8 |
348 038 600 |
8 237 600 |
|
44. |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
7 338 000 |
50,5 |
370 569 000 |
fő |
7 338 000 |
50,5 |
370 569 000 |
fő |
7 338 000 |
52,0 |
381 576 000 |
11 007 000 |
|
45. |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
168 721 600 |
forint |
168 721 600 |
forint |
121 050 400 |
-47 671 200 |
||||||
|
46. |
Önkormányzati feladatok támogatása össszesen: |
1 734 028 481 |
1 877 556 765 |
1 876 695 674 |
-861 091 |
||||||||||
|
47. |
Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása |
||||||||||||||
|
48. |
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
73 738 410 |
78 540 000 |
78 540 000 |
0 |
|||||||||
|
49. |
1.3.2.2 |
Család és gyermekjóléti központ/járás |
129 413 000 |
129 413 000 |
129 413 000 |
0 |
|||||||||
|
50. |
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
79 224 380 |
79 224 380 |
79 224 380 |
0 |
|||||||||
|
51. |
1.3.4.1 |
Gyermekek átmeneti ellátása |
fő |
7 791 200 |
5 |
38 956 000 |
fő |
7 791 200 |
5 |
38 956 000 |
fő |
7 791 200 |
5 |
38 956 000 |
0 |
|
52. |
1.3.4.2 |
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
forint |
27 778 814 |
forint |
27 778 814 |
forint |
23 292 008 |
-4 486 806 |
||||||
|
53. |
Támogató szolgáltatás |
||||||||||||||
|
54. |
1.3.2.14.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
működési hó |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
működési hó |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
0 |
|
55. |
1.3.2.14.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
4 470 |
3 300 |
14 751 000 |
feladategység |
4 470 |
3 300 |
14 751 000 |
feladategység |
4 470 |
3 300 |
14 751 000 |
0 |
|
56. |
Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: |
366 861 604 |
371 663 194 |
367 176 388 |
-4 486 806 |
||||||||||
|
57. |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen: |
2 100 890 085 |
2 249 219 959 |
2 243 872 062 |
-5 347 897 |
|||||||||
|
58. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
|
59. |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
56,97 |
223 550 280 |
fő |
3 924 000 |
56,97 |
223 550 280 |
fő |
3 924 000 |
59,04 |
231 672 960 |
8 122 680 |
|
60. |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
283 417 034 |
forint |
283 417 034 |
forint |
292 663 084 |
9 246 050 |
||||||
|
61. |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
285 |
492 |
140 220 |
étkezési adag |
285 |
492 |
140 220 |
étkezési adag |
285 |
492 |
140 220 |
0 |
|
62. |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
507 107 534 |
507 107 534 |
524 476 264 |
17 368 730 |
|||||||||
|
63. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen: |
2 607 997 619 |
2 756 327 493 |
2 768 348 326 |
12 020 833 |
||||||||||
|
64. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||
|
65. |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
56 179 |
124 324 127 |
forint |
2 213 |
56 179 |
124 324 127 |
forint |
2 213 |
56 179 |
124 324 127 |
0 |
|
66. |
2.4.4 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
67 600 000 |
67 600 000 |
67 600 000 |
0 |
|||||||||
|
67. |
2.4.7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
190 735 253 |
190 735 253 |
190 735 253 |
0 |
|||||||||
|
68. |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: |
forint |
382 659 380 |
forint |
382 659 380 |
forint |
382 659 380 |
0 |
||||||
|
69. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||||
|
70. |
2024. évi elszámolás póttámogatás |
0 |
6 763 965 |
6 763 965 |
0 |
||||||||||
|
71. |
Elszámolásból származó bevételek összesen: |
0 |
6 763 965 |
6 763 965 |
0 |
||||||||||
|
72. |
Állami támogatás mindösszesen: |
6 443 553 833 |
6 598 647 672 |
6 588 110 727 |
-10 536 945 |
||||||||||
|
73. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
1 614 906 772 |
forint |
1 614 906 772 |
forint |
1 614 906 772 |
||||||||
6. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor-szám |
Rovatszám |
Bevételek |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
|
2. |
B111 |
01 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 350 723 415 |
1 387 833 420 |
1 387 833 420 |
213 000 |
1 388 046 420 |
|
3. |
B112 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 903 989 396 |
2 065 063 414 |
2 065 063 414 |
-22 770 778 |
2 042 292 636 |
|
4. |
B113 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 667 732 568 |
2 607 997 619 |
2 756 327 493 |
12 020 833 |
2 768 348 326 |
|
5. |
B114 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
386 645 566 |
382 659 380 |
382 659 380 |
0 |
382 659 380 |
|
6. |
B116 |
01 |
1 |
Elszámolásból származó bevételek |
149 020 |
0 |
6 763 965 |
0 |
6 763 965 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
6 309 239 965 |
6 443 553 833 |
6 598 647 672 |
-10 536 945 |
6 588 110 727 |
|||
|
8. |
B120 |
01 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
103 232 134 |
0 |
58 744 861 |
0 |
58 744 861 |
|
9. |
|||||||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
11. |
B160 |
01 |
1 |
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás |
48 274 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
10 000 000 |
45 000 000 |
|
12. |
B160 |
02 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
2 104 003 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
13. |
B160 |
03 |
1 |
KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 A klímatudatos Sopron városért |
4 899 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
B160 |
04 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami |
351 400 000 |
351 400 000 |
351 400 000 |
0 |
351 400 000 |
|
15. |
B160 |
05 |
2 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
592 700 |
0 |
0 |
243 500 |
243 500 |
|
16. |
B160 |
06 |
2 |
Utcai szociális munka |
11 444 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
B160 |
08 |
2 |
Fejlesztő fogl.pályázat |
7 600 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
B160 |
09 |
2 |
Sopron és Körny. Gyermekjóléti Int.visszafiz. |
11 334 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
B160 |
10 |
2 |
Mezőőri szolgálat |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
B160 |
13 |
2 |
Nyári diákmunka |
8 317 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
B160 |
19 |
2 |
A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása |
0 |
0 |
171 450 |
0 |
171 450 |
|
22. |
B160 |
20 |
1 |
Versenyképes Járások Program |
0 |
0 |
0 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
23. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: |
448 126 365 |
391 400 000 |
391 571 450 |
260 243 500 |
651 814 950 |
|||
|
24. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
6 860 598 464 |
6 834 953 833 |
7 048 963 983 |
249 706 555 |
7 298 670 538 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
|
26. |
B250 |
09 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
76 784 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
B250 |
011 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
3 088 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
B250 |
017 |
1 |
TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése |
13 839 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
B250 |
20 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|
30. |
B250 |
23 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között |
0 |
1 350 000 000 |
1 350 000 000 |
-1 262 820 555 |
87 179 445 |
|
31. |
B250 |
24 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig |
0 |
1 660 000 000 |
1 660 000 000 |
-1 538 729 260 |
121 270 740 |
|
32. |
B250 |
25 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása |
0 |
407 099 000 |
407 099 000 |
0 |
407 099 000 |
|
33. |
B250 |
26 |
1 |
GYŐR-ÁPI/893-2/2024 Sopron és Fertő-tó térségének stratégiai tanulmánya |
18 999 200 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34. |
B250 |
27 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00003 Városi gyűjtőutak felújítása I. ütem |
0 |
0 |
1 894 012 947 |
0 |
1 894 012 947 |
|
35. |
B250 |
28 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00002 Kodály téri rendelő felújítása |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
|
36. |
B250 |
29 |
2 |
A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása |
0 |
0 |
9 504 680 |
0 |
9 504 680 |
|
37. |
B250 |
30 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00003 Lenkey Utcai Rendelőintézet belső felújítása |
0 |
0 |
0 |
165 733 103 |
165 733 103 |
|
38. |
B250 |
31 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00004 Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola - Zeneiskola felújítása |
0 |
0 |
0 |
110 468 000 |
110 468 000 |
|
39. |
B250 |
32 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00006 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf Hársfa Sori Tagóvoda felújítása |
0 |
0 |
0 |
164 717 000 |
164 717 000 |
|
40. |
B250 |
33 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00005 A Kisalföldi ASzC Roth Gyula Technikum Kollégium épületének felújítása |
0 |
0 |
0 |
670 747 000 |
670 747 000 |
|
41. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: |
112 711 644 |
3 467 099 000 |
5 520 616 627 |
-1 689 884 712 |
3 830 731 915 |
|||
|
42. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
112 711 644 |
3 467 099 000 |
5 520 616 627 |
-1 689 884 712 |
3 830 731 915 |
|||
|
43. |
B340 |
00 |
Vagyoni tipusú adók |
||||||
|
44. |
B340 |
01 |
2 |
Építményadó |
1 275 138 818 |
1 525 000 000 |
1 525 000 000 |
0 |
1 525 000 000 |
|
45. |
B340 |
02 |
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
385 826 263 |
370 000 000 |
370 000 000 |
0 |
370 000 000 |
|
46. |
B340 |
Vagyoni tipusú adók összesen: |
1 660 965 081 |
1 895 000 000 |
1 895 000 000 |
0 |
1 895 000 000 |
||
|
47. |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 660 965 081 |
1 895 000 000 |
1 895 000 000 |
0 |
1 895 000 000 |
||
|
48. |
B351 |
00 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||||
|
49. |
B351 |
01 |
2 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó |
5 805 788 780 |
5 600 000 000 |
5 600 000 000 |
450 000 000 |
6 050 000 000 |
|
50. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók összesen: |
5 805 788 780 |
5 600 000 000 |
5 600 000 000 |
450 000 000 |
6 050 000 000 |
||
|
51. |
B355 |
00 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
52. |
B355 |
01 |
2 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
140 163 798 |
180 000 000 |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
|
53. |
B355 |
02 |
2 |
Vállalkozók kommunális adója |
4 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: |
140 168 698 |
180 000 000 |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
||
|
55. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 945 957 478 |
5 780 000 000 |
5 780 000 000 |
450 000 000 |
6 230 000 000 |
||
|
56. |
B360 |
00 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
57. |
B360 |
01 |
1 |
Környezetvédelmi bírság |
64 950 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
58. |
B360 |
02 |
1 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
1 598 384 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
59. |
B360 |
03 |
2 |
Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata |
58 520 073 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
60. |
B360 |
04 |
1 |
Talajterhelési díj |
2 111 036 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
61. |
B360 |
05 |
1 |
Közterület foglalási díj |
94 455 448 |
94 000 000 |
94 000 000 |
0 |
94 000 000 |
|
62. |
B360 |
06 |
2 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63. |
B360 |
07 |
2 |
Településkép-védelmi bírság |
4 733 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
161 486 661 |
119 100 000 |
119 100 000 |
0 |
119 100 000 |
||
|
65. |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
7 768 409 220 |
7 794 100 000 |
7 794 100 000 |
450 000 000 |
8 244 100 000 |
||
|
66. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
67. |
B402 |
01 |
2 |
Behajtási engedély |
19 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68. |
B402 |
02 |
2 |
Szúnyoggyérítés |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
69. |
B402 |
05 |
2 |
Veolia (Dalkia) bérleti díj |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
70. |
B402 |
06 |
2 |
Parkolók bérleti díja |
487 168 168 |
550 000 000 |
550 000 000 |
130 000 000 |
680 000 000 |
|
71. |
B402 |
07 |
2 |
Bérleti díjak |
298 651 290 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
72. |
B402 |
08 |
2 |
Közterület foglalási díj (2020) |
361 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73. |
B402 |
09 |
2 |
Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel |
120 200 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
74. |
B402 |
10 |
1 |
Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt. |
6 842 452 |
6 700 000 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
B402 |
11 |
1 |
Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt. |
10 147 504 |
7 647 000 |
7 647 000 |
0 |
7 647 000 |
|
76. |
B402 |
12 |
1 |
Önkormányzati EPR illetmény |
0 |
0 |
80 993 420 |
0 |
80 993 420 |
|
77. |
Szolgáltatások ellenértéke összesen: |
815 311 298 |
588 597 000 |
662 890 420 |
130 000 000 |
792 890 420 |
|||
|
78. |
B403 |
01 |
2 |
Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás |
10 321 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
80. |
B404 |
01 |
1 |
Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja |
297 026 356 |
283 000 000 |
283 000 000 |
0 |
283 000 000 |
|
81. |
B404 |
02 |
1 |
Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja |
94 649 389 |
72 000 000 |
72 000 000 |
0 |
72 000 000 |
|
82. |
B404 |
03 |
2 |
Egyéb osztalék bevétel |
150 204 163 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
83. |
B404 |
04 |
2 |
Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt. |
0 |
0 |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
|
84. |
Tulajdonosi bevételek összesen: |
541 879 908 |
355 400 000 |
362 100 000 |
0 |
362 100 000 |
|||
|
85. |
B405 |
01 |
1 |
Diétás gyerekétkeztetés |
549 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86. |
B405 |
02 |
1 |
Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák |
188 167 083 |
211 472 143 |
211 472 143 |
0 |
211 472 143 |
|
87. |
B405 |
03 |
1 |
Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum |
23 738 372 |
23 226 630 |
23 226 630 |
0 |
23 226 630 |
|
88. |
B406 |
01 |
1 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
307 604 313 |
301 939 859 |
323 808 082 |
0 |
323 808 082 |
|
89. |
B407 |
01 |
1 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
562 259 281 |
248 275 415 |
248 275 415 |
0 |
248 275 415 |
|
90. |
B408 |
01 |
2 |
Kamatbevételek |
539 184 843 |
20 000 000 |
267 382 614 |
0 |
267 382 614 |
|
91. |
B409 |
01 |
2 |
Egyéb pü-i műv. árfolyamnyereség |
258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92. |
B410 |
01 |
2 |
Kártérítés biztosítóktól |
589 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93. |
B411 |
01 |
2 |
Egyéb működési bevételek |
238 261 961 |
15 000 000 |
15 000 000 |
179 910 334 |
194 910 334 |
|
94. |
B411 |
02 |
2 |
Hálózatfejlesztési hozzájárulás |
353 858 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
95. |
B4 |
Működési bevételek összesen: |
3 228 222 028 |
1 764 911 047 |
2 115 155 304 |
309 910 334 |
2 425 065 638 |
||
|
96. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
97. |
B510 |
02 |
2 |
Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ) |
2 516 063 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
98. |
B510 |
03 |
2 |
ITC földhasználati jog |
23 228 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99. |
B510 |
032 |
2 |
Vezetékjog értékesítés |
26 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100. |
Immateriális javak értékesítése összesen: |
25 770 724 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||
|
101. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
102. |
B520 |
01 |
2 |
Épületek értékesítése |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
103. |
B520 |
02 |
2 |
Helyiségek értékesítése |
104 917 800 |
10 000 000 |
56 000 000 |
24 898 000 |
80 898 000 |
|
104. |
B520 |
03 |
2 |
Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) |
440 883 664 |
210 162 600 |
264 162 600 |
78 000 000 |
342 162 600 |
|
105. |
B520 |
04 |
2 |
Telek értékesítés |
18 733 697 |
30 000 000 |
80 000 000 |
176 000 000 |
256 000 000 |
|
106. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése összesen: |
564 535 161 |
260 162 600 |
410 162 600 |
278 898 000 |
689 060 600 |
||
|
107. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
108. |
B542 |
01 |
2 |
Követelés részesedések értékesítéséből |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109. |
B54 |
Részesedések értékesítése összesen: |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
110. |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
591 305 885 |
260 312 600 |
410 312 600 |
278 898 000 |
689 210 600 |
||
|
111. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
112. |
B650 |
01 |
2 |
Támogatás visszafizetések |
9 742 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113. |
B650 |
02 |
2 |
Fürdő támogatás visszafizetés |
44 000 000 |
0 |
48 000 000 |
0 |
48 000 000 |
|
114. |
B650 |
03 |
2 |
Kötelezettségvállalás közérdekű célra |
0 |
450 000 000 |
450 000 000 |
200 000 000 |
650 000 000 |
|
115. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen |
53 742 251 |
450 000 000 |
498 000 000 |
200 000 000 |
698 000 000 |
|||
|
116. |
B740 |
01 |
2 |
Dolgozók lakáskölcsön megtérülése |
4 396 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117. |
B750 |
00 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
118. |
B750 |
01 |
2 |
Parkoló megváltás |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
119. |
B750 |
02 |
2 |
Lakossági út- és közmű építés |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
120. |
B750 |
07 |
2 |
Dom-Elzett Kft. Okos zebra támogatás |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121. |
B750 |
08 |
2 |
MLSZ visszautalás |
60 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122. |
B750 |
09 |
2 |
Kötelezettségvállalás közérdekű célra |
0 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
|
123. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
1 760 451 |
256 000 000 |
256 000 000 |
0 |
256 000 000 |
|||
|
124. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
1 760 451 |
256 000 000 |
256 000 000 |
0 |
256 000 000 |
||
|
125. |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
18 621 146 052 |
20 827 376 480 |
23 643 148 514 |
-201 369 823 |
23 441 778 691 |
||
|
126. |
B8 |
00 |
Finanszírozási bevétel |
||||||
|
127. |
B812 |
01 |
2 |
Befektetési célú államkötvény visszavásárlás |
2 624 740 000 |
2 539 659 619 |
4 118 609 619 |
0 |
4 118 609 619 |
|
128. |
B813 |
01 |
2 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
3 504 396 150 |
1 743 581 619 |
1 765 804 553 |
0 |
1 765 804 553 |
|
129. |
B814 |
01 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
206 809 614 |
0 |
121 044 084 |
0 |
121 044 084 |
|
130. |
B817 |
01 |
2 |
Lekötött bankbetét megszüntetés |
2 700 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131. |
Finanszírozási bevétel összesen: |
9 035 945 764 |
4 283 241 238 |
6 005 458 256 |
0 |
6 005 458 256 |
|||
|
132. |
Bevételek mindösszesen: |
27 657 091 816 |
25 110 617 718 |
29 648 606 770 |
-201 369 823 |
29 447 236 947 |
|||
7. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal |
7 329 783 631 |
7 627 241 467 |
7 727 352 904 |
45 729 300 |
7 773 082 204 |
|
2. |
2025. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok |
245 208 846 |
408 497 254 |
409 577 254 |
7 000 000 |
416 577 254 |
|
3. |
2025. évi Önkormányzati dologi kiadások |
3 344 312 903 |
3 640 502 448 |
3 756 093 037 |
279 239 680 |
4 035 332 717 |
|
4. |
2025. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
2 494 865 016 |
1 952 703 634 |
1 994 703 634 |
284 238 944 |
2 278 942 578 |
|
5. |
2025. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai |
105 443 405 |
145 710 858 |
145 710 858 |
0 |
145 710 858 |
|
6. |
2025. évi Önkormányzati fejlesztések |
386 704 373 |
948 151 021 |
967 830 442 |
89 544 961 |
1 057 375 403 |
|
7. |
2025. évi Önkormányzati felújítások |
676 529 545 |
587 181 860 |
650 181 860 |
296 223 731 |
946 405 591 |
|
8. |
2025. évi Terület és településfejlesztési program |
73 218 612 |
3 431 499 334 |
5 475 512 281 |
-1 689 884 712 |
3 785 627 569 |
|
9. |
2025. évi Önkormányzati általános támogatások |
5 438 862 766 |
5 242 816 506 |
5 602 546 959 |
574 077 279 |
6 176 624 238 |
|
10. |
2025. évi Önkormányzati pályázati támogatások |
85 376 582 |
86 139 000 |
86 139 000 |
3 500 000 |
89 639 000 |
|
11. |
2025. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai |
53 464 988 |
108 698 916 |
110 198 916 |
0 |
110 198 916 |
|
12. |
2025. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok |
4 285 655 753 |
231 764 046 |
1 931 758 130 |
-15 000 000 |
1 916 758 130 |
|
13. |
2025. évi Önkormányzati tartalékok |
0 |
699 711 374 |
791 001 495 |
-76 039 006 |
714 962 489 |
|
14. |
-ebből általános tartalék |
0 |
104 665 845 |
145 105 658 |
-72 713 056 |
72 392 602 |
|
15. |
Kiadások mindösszesen: |
24 519 426 420 |
25 110 617 718 |
29 648 606 770 |
-201 369 823 |
29 447 236 947 |
8. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
0 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatások |
|||||||||
|
2. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||||
|
3. |
0 |
1 |
01 |
01 |
K100 |
2 |
Nyári diákmunka (személyi) |
15 519 981 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
4. |
0 |
1 |
01 |
02 |
K100 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatás |
179 627 763 |
292 066 668 |
293 146 668 |
-28 500 000 |
264 646 668 |
|
5. |
0 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás |
195 147 744 |
307 066 668 |
308 146 668 |
-28 500 000 |
279 646 668 |
|||
|
6. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||||
|
7. |
0 |
1 |
04 |
01 |
K100 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
2 108 990 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
8. |
0 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
2 108 990 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||
|
9. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||||
|
10. |
0 |
1 |
06 |
01 |
K100 |
2 |
Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj |
999 848 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
11. |
0 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
999 848 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||
|
12. |
Egészségügy |
|||||||||||
|
13. |
0 |
1 |
07 |
01 |
K100 |
1 |
Egészségügyi alapellátás (szakmai) |
23 000 797 |
48 294 964 |
48 294 964 |
35 000 000 |
83 294 964 |
|
14. |
0 |
1 |
07 |
Egészségügy összesen: |
23 000 797 |
48 294 964 |
48 294 964 |
35 000 000 |
83 294 964 |
|||
|
15. |
0 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatások összesen: |
221 257 379 |
361 361 632 |
362 441 632 |
6 500 000 |
368 941 632 |
||||
|
16. |
Munkaadót terhelő járulékok |
|||||||||||
|
17. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||||
|
18. |
0 |
2 |
01 |
01 |
K200 |
2 |
Nyári diákmunka |
2 017 596 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
|
19. |
0 |
2 |
01 |
02 |
K200 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatás |
18 609 082 |
38 538 517 |
38 538 517 |
38 538 517 |
|
|
20. |
0 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás |
20 626 678 |
40 488 517 |
40 488 517 |
0 |
40 488 517 |
|||
|
21. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||||
|
22. |
0 |
2 |
04 |
01 |
K200 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
140 651 |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
|
|
23. |
0 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
140 651 |
325 000 |
325 000 |
0 |
325 000 |
|||
|
24. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||||
|
25. |
0 |
2 |
06 |
01 |
K200 |
2 |
Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj |
106 826 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
|
26. |
0 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
106 826 |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
|||
|
27. |
Egészségügy |
|||||||||||
|
28. |
0 |
2 |
07 |
01 |
K200 |
1 |
Egészségügyi alapellátás (szakmai) |
3 077 312 |
6 192 105 |
6 192 105 |
500 000 |
6 692 105 |
|
29. |
0 |
2 |
07 |
Egészségügy összesen: |
3 077 312 |
6 192 105 |
6 192 105 |
500 000 |
6 692 105 |
|||
|
30. |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
23 951 467 |
47 135 622 |
47 135 622 |
500 000 |
47 635 622 |
||||
|
31. |
0 |
Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.: |
245 208 846 |
408 497 254 |
409 577 254 |
7 000 000 |
416 577 254 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
32. |
0 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
226 564 595 |
390 417 254 |
391 497 254 |
7 000 000 |
398 497 254 |
||||
|
33. |
0 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
18 644 251 |
18 080 000 |
18 080 000 |
0 |
18 080 000 |
||||
|
34. |
0 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35. |
0 |
Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.: |
245 208 846 |
408 497 254 |
409 577 254 |
7 000 000 |
416 577 254 |
|||||
9. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
Önkormányzati dologi kiadások |
|||||||||||
|
2. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||||
|
3. |
1 |
0 |
01 |
01 |
K300 |
2 |
SH Zrt. üzemeltetési díj |
40 684 825 |
41 900 000 |
41 900 000 |
0 |
41 900 000 |
|
4. |
1 |
0 |
01 |
02 |
K300 |
1 |
Lakások és helyiségek üzemeltetése |
371 042 373 |
340 000 000 |
340 000 000 |
20 000 000 |
360 000 000 |
|
5. |
1 |
0 |
01 |
03 |
K700 |
1 |
Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) |
20 069 471 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
6. |
1 |
0 |
01 |
04 |
K300 |
1 |
Lakások és helyiségek közüzemi díjak |
161 787 371 |
130 000 000 |
130 000 000 |
0 |
130 000 000 |
|
7. |
1 |
0 |
01 |
05 |
K300 |
1 |
Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás |
20 205 210 |
21 000 000 |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
|
8. |
1 |
0 |
01 |
06 |
K300 |
2 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség |
336 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
9. |
1 |
0 |
01 |
07 |
K300 |
2 |
Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok |
7 443 705 |
6 996 952 |
6 996 952 |
2 000 000 |
8 996 952 |
|
10. |
1 |
0 |
01 |
10 |
K300 |
2 |
Automentes Nap |
996 985 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
11. |
1 |
0 |
01 |
11 |
K300 |
2 |
Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
12. |
1 |
0 |
01 |
12 |
K300 |
1 |
Közútkezelői készenlét |
10 291 726 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
13. |
1 |
0 |
01 |
15 |
K300 |
2 |
Közösségi tájékoztatás, városmarketing |
200 000 |
6 320 000 |
6 320 000 |
0 |
6 320 000 |
|
14. |
1 |
0 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
633 057 666 |
601 316 952 |
601 316 952 |
22 000 000 |
623 316 952 |
|||
|
15. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||||
|
16. |
1 |
0 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
Közösségi közlekedés egyedi megrendelések |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
17. |
1 |
0 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak |
145 607 |
550 000 |
550 000 |
0 |
550 000 |
|
18. |
1 |
0 |
04 |
03 |
K300 |
2 |
Út és közműtervek készítése |
0 |
10 228 600 |
10 228 600 |
0 |
10 228 600 |
|
19. |
1 |
0 |
04 |
04 |
K300 |
1 |
Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés |
257 148 061 |
200 000 000 |
200 000 000 |
67 000 000 |
267 000 000 |
|
20. |
1 |
0 |
04 |
05 |
K300 |
1 |
Parkolás - üzemeltetési díj |
77 724 000 |
78 000 000 |
78 000 000 |
0 |
78 000 000 |
|
21. |
1 |
0 |
04 |
06 |
K300 |
1 |
Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) |
15 240 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
0 |
15 240 000 |
|
22. |
1 |
0 |
04 |
09 |
K300 |
1 |
A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése |
22 382 531 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
23. |
1 |
0 |
04 |
10 |
K300 |
2 |
Az energiahatékonyságról szóló jogszabályok alapján elvégzendő feladatok |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|
24. |
1 |
0 |
04 |
11 |
K300 |
2 |
Önkormányzati ingatlanok karbantartása |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
25. |
1 |
0 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
372 640 199 |
359 318 600 |
359 318 600 |
68 000 000 |
427 318 600 |
|||
|
26. |
Környezetvédelem |
|||||||||||
|
27. |
1 |
0 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése |
75 133 429 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|
28. |
1 |
0 |
05 |
04 |
K300 |
2 |
Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés |
7 200 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
29. |
1 |
0 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
82 333 429 |
88 000 000 |
88 000 000 |
0 |
88 000 000 |
|||
|
30. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||||
|
31. |
1 |
0 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése |
16 157 105 |
15 090 000 |
15 090 000 |
0 |
15 090 000 |
|
32. |
1 |
0 |
06 |
02 |
K300 |
2 |
Meteorológia állomás működtetése és fenntartása |
485 775 |
1 062 500 |
1 062 500 |
0 |
1 062 500 |
|
33. |
1 |
0 |
06 |
03 |
K300 |
2 |
Bécsi út határkilépő kezelése |
3 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
34. |
1 |
0 |
06 |
04 |
K300 |
2 |
Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal |
55 923 467 |
35 000 000 |
97 850 614 |
15 000 000 |
112 850 614 |
|
35. |
1 |
0 |
06 |
05 |
K300 |
2 |
Tagsági díjak |
5 551 189 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
36. |
1 |
0 |
06 |
06 |
K300 |
2 |
Könyvvizsgálói díj |
5 588 000 |
6 906 400 |
6 906 400 |
0 |
6 906 400 |
|
37. |
1 |
0 |
06 |
07 |
K300 |
2 |
Ügyvédi megbízási díj, szakértői díjak, tanácsadói díjak |
9 484 000 |
36 480 000 |
55 959 260 |
33 033 000 |
88 992 260 |
|
38. |
1 |
0 |
06 |
08 |
K300 |
2 |
Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj |
1 928 524 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
39. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K100 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
2 261 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K200 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
405 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K300 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
4 009 447 |
4 398 853 |
4 398 853 |
0 |
4 398 853 |
|
42. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K600 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
1 149 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K100 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
1 229 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K200 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
365 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K300 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
2 728 770 |
5 817 600 |
5 817 600 |
0 |
5 817 600 |
|
46. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K512 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K600 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
4 133 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
1 |
0 |
06 |
11 |
K100 |
2 |
Jereván településrészi önkormányzat |
439 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
1 |
0 |
06 |
11 |
K200 |
2 |
Jereván településrészi önkormányzat |
55 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
1 |
0 |
06 |
11 |
K300 |
2 |
Jereván településrészi önkormányzat |
5 799 476 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
|
51. |
1 |
0 |
06 |
12 |
K300 |
2 |
Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat |
4 999 800 |
8 000 100 |
8 000 100 |
0 |
8 000 100 |
|
52. |
1 |
0 |
06 |
13 |
K300 |
2 |
Közbeszerzési tanácsadó díj |
33 528 000 |
56 134 000 |
56 134 000 |
0 |
56 134 000 |
|
53. |
1 |
0 |
06 |
14 |
K300 |
2 |
Fizetendő bérleti díj |
683 992 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
54. |
1 |
0 |
06 |
15 |
K300 |
2 |
Karácsonyi díszkivilágítás |
18 728 055 |
28 098 750 |
28 098 750 |
8 500 000 |
36 598 750 |
|
55. |
1 |
0 |
06 |
16 |
K300 |
2 |
Adótúlfizetés visszautalása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
56. |
1 |
0 |
06 |
17 |
K300 |
2 |
Önkormányzati tervtanács |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
57. |
1 |
0 |
06 |
19 |
K300 |
2 |
Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
58. |
1 |
0 |
06 |
20 |
K300 |
2 |
Földmérési alaptérkép frissítése |
890 655 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
59. |
1 |
0 |
06 |
21 |
K300 |
1 |
Hatósági díjak, bírságok, egyéb |
8 053 692 |
10 520 033 |
10 520 033 |
2 000 000 |
12 520 033 |
|
60. |
1 |
0 |
06 |
22 |
K300 |
1 |
Függő tételek, teljesítési biztosítékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
61. |
1 |
0 |
06 |
23 |
K300 |
1 |
Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
62. |
1 |
0 |
06 |
24 |
K300 |
1 |
Befizetendő ÁFA |
289 827 154 |
501 939 859 |
501 939 859 |
0 |
501 939 859 |
|
63. |
1 |
0 |
06 |
25 |
K300 |
2 |
Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat |
222 474 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
64. |
1 |
0 |
06 |
26 |
K300 |
2 |
Energiapiacra való kilépés |
3 963 219 |
5 167 581 |
5 167 581 |
0 |
5 167 581 |
|
65. |
1 |
0 |
06 |
27 |
K300 |
2 |
Közbeszerzések megjelentetési díjai |
3 218 800 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
66. |
1 |
0 |
06 |
28 |
K100 |
2 |
Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak |
1 075 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67. |
1 |
0 |
06 |
28 |
K200 |
2 |
Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak |
139 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68. |
1 |
0 |
06 |
28 |
K300 |
2 |
Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak |
3 608 299 |
9 673 600 |
20 923 600 |
0 |
20 923 600 |
|
69. |
1 |
0 |
06 |
29 |
K300 |
2 |
Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
70. |
1 |
0 |
06 |
30 |
K300 |
2 |
Műszaki ellenőri díjak |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
71. |
1 |
0 |
06 |
31 |
K100 |
2 |
Japán tanár (dologi) |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72. |
1 |
0 |
06 |
31 |
K300 |
2 |
Japán tanár (dologi) |
964 409 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
73. |
1 |
0 |
06 |
32 |
K300 |
2 |
Harmadik személynek okozott kár |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
74. |
1 |
0 |
06 |
33 |
K300 |
2 |
Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése |
3 499 999 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
75. |
1 |
0 |
06 |
34 |
K300 |
2 |
Web- és térinformatikai rendszer átalakítása |
0 |
10 000 000 |
12 192 000 |
0 |
12 192 000 |
|
76. |
1 |
0 |
06 |
35 |
K300 |
2 |
Polgármesteri keret |
0 |
0 |
0 |
44 930 |
44 930 |
|
77. |
1 |
0 |
06 |
36 |
K300 |
2 |
Lőverek településrészi önkormányzat |
90 793 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
78. |
1 |
0 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
496 880 259 |
787 489 276 |
883 261 150 |
58 577 930 |
941 839 080 |
|||
|
79. |
Egészségügy |
|||||||||||
|
80. |
1 |
0 |
07 |
01 |
K300 |
2 |
Foglalkozás egészségügy |
5 623 616 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
81. |
1 |
0 |
07 |
02 |
K300 |
1 |
Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) |
26 637 012 |
73 099 847 |
73 099 847 |
10 000 000 |
83 099 847 |
|
82. |
1 |
0 |
07 |
03 |
K300 |
2 |
Drogprevenciós akciók, programok |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
83. |
1 |
0 |
07 |
05 |
K300 |
2 |
Szociális Munka Napja |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
84. |
1 |
0 |
07 |
Egészségügy összesen: |
32 260 628 |
84 099 847 |
85 099 847 |
10 000 000 |
95 099 847 |
|||
|
85. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||||
|
86. |
1 |
0 |
08 |
03 |
K300 |
1 |
Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. |
75 882 799 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
70 000 000 |
|
87. |
1 |
0 |
08 |
05 |
K100 |
2 |
Egyéb rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása |
665 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88. |
1 |
0 |
08 |
05 |
K300 |
2 |
Egyéb rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása |
3 040 850 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
89. |
1 |
0 |
08 |
09 |
K300 |
2 |
ICG Gyermeksport világjátékok |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
90. |
1 |
0 |
08 |
10 |
K300 |
2 |
Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
91. |
1 |
0 |
08 |
10 |
K840 |
2 |
Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások |
0 |
0 |
18 059 283 |
0 |
18 059 283 |
|
92. |
1 |
0 |
08 |
10 |
K890 |
2 |
Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások |
42 968 175 |
24 066 482 |
6 007 199 |
0 |
6 007 199 |
|
93. |
1 |
0 |
08 |
11 |
K300 |
2 |
Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) |
172 684 169 |
112 693 310 |
127 693 310 |
57 000 000 |
184 693 310 |
|
94. |
1 |
0 |
08 |
12 |
K300 |
2 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
0 |
0 |
3 000 000 |
1 500 000 |
4 500 000 |
|
95. |
1 |
0 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
295 240 993 |
217 759 792 |
235 759 792 |
58 500 000 |
294 259 792 |
|||
|
96. |
Oktatás |
|||||||||||
|
97. |
1 |
0 |
09 |
01 |
K300 |
2 |
Első, második osztályosok füzetcsomagja |
5 476 128 |
7 000 000 |
7 000 000 |
161 750 |
7 161 750 |
|
98. |
1 |
0 |
09 |
Oktatás összesen: |
5 476 128 |
7 000 000 |
7 000 000 |
161 750 |
7 161 750 |
|||
|
99. |
Szociális védelem |
|||||||||||
|
100. |
1 |
0 |
10 |
01 |
K300 |
1 |
Szünidei gyermekétkeztetés és napközi |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
101. |
1 |
0 |
10 |
02 |
K300 |
2 |
Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) |
205 009 |
500 000 |
1 318 715 |
0 |
1 318 715 |
|
102. |
1 |
0 |
10 |
04 |
K300 |
1 |
Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. |
1 246 095 011 |
1 355 093 578 |
1 355 093 578 |
1 355 093 578 |
|
|
103. |
1 |
0 |
10 |
05 |
K300 |
1 |
Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum |
175 775 609 |
125 394 403 |
125 394 403 |
62 000 000 |
187 394 403 |
|
104. |
1 |
0 |
10 |
06 |
K300 |
2 |
Menza-Pure szoftver használati díja |
4 347 972 |
6 530 000 |
6 530 000 |
6 530 000 |
|
|
105. |
1 |
0 |
10 |
Szociális védelem összesen: |
1 426 423 601 |
1 495 517 981 |
1 496 336 696 |
62 000 000 |
1 558 336 696 |
|||
|
106. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
3 344 312 903 |
3 640 502 448 |
3 756 093 037 |
279 239 680 |
4 035 332 717 |
||||
|
2025. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
107. |
1 |
0 |
K100 |
Személyi kiadások |
5 860 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
108. |
1 |
0 |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
966 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
109. |
1 |
0 |
K300 |
Dologi kiadások |
3 266 665 092 |
3 586 435 966 |
3 702 026 555 |
279 239 680 |
3 981 266 235 |
|||
|
110. |
1 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
111. |
1 |
0 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
5 282 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
112. |
1 |
0 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
20 069 471 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|||
|
113. |
1 |
0 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
18 059 283 |
0 |
18 059 283 |
|||
|
114. |
1 |
0 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
42 968 175 |
24 066 482 |
6 007 199 |
0 |
6 007 199 |
|||
|
115. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
3 344 312 903 |
3 640 502 448 |
3 756 093 037 |
279 239 680 |
4 035 332 717 |
||||
|
2025. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
116. |
1 |
0 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
2 869 452 554 |
3 109 677 720 |
3 109 677 720 |
161 000 000 |
3 270 677 720 |
|||
|
117. |
1 |
0 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
474 860 349 |
530 824 728 |
646 415 317 |
118 239 680 |
764 654 997 |
|||
|
118. |
1 |
0 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
119. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
3 344 312 903 |
3 640 502 448 |
3 756 093 037 |
279 239 680 |
4 035 332 717 |
||||
10. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
2 |
1 |
SH Zrt. , SÖH által ellátott városüzemeltetési kiadások |
|||||||||
|
2. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||||
|
3. |
2 |
1 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása |
213 112 673 |
95 460 451 |
58 260 451 |
17 644 952 |
75 905 403 |
|
4. |
2 |
3 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
SÖH Kft. által ell. közutak, hidak karbantartása |
0 |
0 |
37 200 000 |
0 |
37 200 000 |
|
5. |
2 |
1 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása |
3 031 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
2 |
1 |
04 |
02 |
K600 |
2 |
SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása |
11 228 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
2 |
1 |
04 |
02 |
K700 |
2 |
SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása |
411 073 165 |
253 105 829 |
205 105 829 |
-2 644 952 |
202 460 877 |
|
8. |
2 |
3 |
04 |
02 |
K700 |
2 |
SÖH Kft. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása |
0 |
0 |
48 000 000 |
0 |
48 000 000 |
|
9. |
2 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
638 446 001 |
348 566 280 |
348 566 280 |
15 000 000 |
363 566 280 |
|||
|
10. |
Környezetvédelem |
|||||||||||
|
11. |
2 |
1 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. települési hulladék |
447 119 227 |
365 343 268 |
233 343 268 |
106 677 287 |
340 020 555 |
|
12. |
2 |
3 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
SÖH Kft. által ell. települési hulladék |
0 |
0 |
132 000 000 |
5 500 000 |
137 500 000 |
|
13. |
2 |
1 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
447 119 227 |
365 343 268 |
365 343 268 |
112 177 287 |
477 520 555 |
|||
|
14. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||||
|
15. |
2 |
1 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. |
516 583 846 |
367 145 478 |
236 745 478 |
125 708 657 |
362 454 135 |
|
16. |
2 |
3 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
SÖH Kft. által ell. kiseg. mg.szolg. |
0 |
0 |
130 400 000 |
29 500 000 |
159 900 000 |
|
17. |
2 |
1 |
06 |
02 |
K300 |
2 |
SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
42 405 495 |
41 000 000 |
24 600 000 |
0 |
24 600 000 |
|
18. |
2 |
3 |
06 |
02 |
K300 |
2 |
SÖH Kft. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
0 |
0 |
16 400 000 |
0 |
16 400 000 |
|
19. |
2 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
558 989 341 |
408 145 478 |
408 145 478 |
155 208 657 |
563 354 135 |
|||
|
20. |
2 |
SH Zrt. , SÖH által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: |
1 644 554 569 |
1 122 055 026 |
1 122 055 026 |
282 385 944 |
1 404 440 970 |
|||||
|
21. |
2 |
2 |
Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok |
|||||||||
|
22. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||||
|
23. |
2 |
2 |
01 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. köztemető fenntartás |
8 237 473 |
26 000 000 |
26 000 000 |
0 |
26 000 000 |
|
24. |
2 |
2 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
8 237 473 |
26 000 000 |
26 000 000 |
0 |
26 000 000 |
|||
|
25. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||||
|
26. |
2 |
2 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása |
6 829 121 |
4 202 945 |
4 202 945 |
0 |
4 202 945 |
|
27. |
2 |
2 |
04 |
03 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása |
0 |
102 000 000 |
102 000 000 |
0 |
102 000 000 |
|
28. |
2 |
2 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. vízkár elháritás |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
29. |
2 |
2 |
04 |
04 |
K700 |
2 |
SÖH által ellátott közutak, hidak, járdák, közterületi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése |
338 062 837 |
43 095 663 |
43 095 663 |
0 |
43 095 663 |
|
30. |
2 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
344 891 958 |
149 548 608 |
149 548 608 |
0 |
149 548 608 |
|||
|
31. |
Környezetvédelem |
|||||||||||
|
32. |
2 |
2 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. települési hulladék |
36 998 692 |
20 000 000 |
62 000 000 |
213 000 |
62 213 000 |
|
33. |
2 |
2 |
05 |
02 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
34. |
2 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
36 998 692 |
20 100 000 |
62 100 000 |
213 000 |
62 313 000 |
|||
|
35. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||||
|
36. |
2 |
2 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. települési vizellátás, közkutak, csapok |
5 357 918 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 640 000 |
3 640 000 |
|
37. |
2 |
2 |
06 |
02 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. közvilágitás |
213 347 363 |
378 000 000 |
378 000 000 |
0 |
378 000 000 |
|
38. |
2 |
2 |
06 |
02 |
K600 |
1 |
Önkorm. által ell. közvilágitás |
5 756 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
2 |
2 |
06 |
02 |
K700 |
1 |
Önkorm. által ell. közvilágitás |
503 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
2 |
2 |
06 |
03 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. |
38 139 442 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
41. |
2 |
2 |
06 |
03 |
K600 |
1 |
Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. |
2 783 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K100 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
1 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
170 256 682 |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
|
44. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K600 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
20 007 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K700 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
2 879 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
2 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
460 182 324 |
635 000 000 |
635 000 000 |
1 640 000 |
636 640 000 |
|||
|
47. |
2 |
1 |
SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. |
1 644 554 569 |
1 122 055 026 |
758 055 026 |
247 385 944 |
1 005 440 970 |
||||
|
48. |
2 |
2 |
Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. |
850 310 447 |
830 648 608 |
872 648 608 |
1 853 000 |
874 501 608 |
||||
|
49. |
2 |
3 |
SÖH Kft. által ellátott városüzemeltetési kiad. |
0 |
0 |
364 000 000 |
35 000 000 |
399 000 000 |
||||
|
50. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
2 494 865 016 |
1 952 703 634 |
1 994 703 634 |
284 238 944 |
2 278 942 578 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
51. |
2 |
K100 |
Személyi kiadások |
1 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
52. |
2 |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
53. |
2 |
K300 |
Dologi kiadás |
1 701 419 620 |
1 656 502 142 |
1 698 502 142 |
286 883 896 |
1 985 386 038 |
||||
|
54. |
2 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
39 776 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
55. |
2 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
752 519 127 |
296 201 492 |
296 201 492 |
-2 644 952 |
293 556 540 |
||||
|
56. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
2 494 865 016 |
1 952 703 634 |
1 994 703 634 |
284 238 944 |
2 278 942 578 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
57. |
2 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
1 494 769 489 |
1 263 152 142 |
1 305 152 142 |
286 883 896 |
1 592 036 038 |
||||
|
58. |
2 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
1 000 095 527 |
689 551 492 |
689 551 492 |
-2 644 952 |
686 906 540 |
||||
|
59. |
2 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
60. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
2 494 865 016 |
1 952 703 634 |
1 994 703 634 |
284 238 944 |
2 278 942 578 |
|||||
11. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||||
|
2. |
3 |
2 |
01 |
01 |
K300 |
2 |
Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás |
2 886 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
3 |
2 |
01 |
01 |
K600 |
2 |
Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás |
2 084 252 |
28 555 080 |
28 555 080 |
0 |
28 555 080 |
|
4. |
3 |
2 |
01 |
03 |
K600 |
2 |
Cég, üzletrész vásárlása |
12 820 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
5. |
3 |
2 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
17 790 340 |
28 655 080 |
28 655 080 |
0 |
28 655 080 |
|||
|
6. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||||
|
7. |
3 |
2 |
04 |
01 |
K600 |
2 |
Lakossági út- és közműépítés |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
8. |
3 |
2 |
04 |
02 |
K600 |
2 |
Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása |
18 760 660 |
8 905 837 |
8 905 837 |
0 |
8 905 837 |
|
9. |
3 |
2 |
04 |
04 |
K600 |
2 |
Forgalomtechnikai fejlesztések |
2 450 000 |
2 990 600 |
2 990 600 |
0 |
2 990 600 |
|
10. |
3 |
2 |
04 |
06 |
K600 |
2 |
Út- és közműtervek készítése |
15 652 750 |
11 600 200 |
11 600 200 |
9 621 500 |
21 221 700 |
|
11. |
3 |
2 |
04 |
11 |
K600 |
2 |
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése |
11 188 700 |
112 776 010 |
112 776 010 |
22 542 173 |
135 318 183 |
|
12. |
3 |
2 |
04 |
11 |
K700 |
2 |
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése |
13 191 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
3 |
2 |
04 |
12 |
K300 |
2 |
Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén |
1 594 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
3 |
2 |
04 |
12 |
K600 |
2 |
Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén |
5 905 512 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
15. |
3 |
2 |
04 |
16 |
K300 |
2 |
Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) |
1 104 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
3 |
2 |
04 |
16 |
K600 |
2 |
Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) |
25 182 238 |
17 660 071 |
17 660 071 |
0 |
17 660 071 |
|
17. |
3 |
2 |
04 |
18 |
K600 |
2 |
Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése |
0 |
15 000 000 |
16 759 451 |
0 |
16 759 451 |
|
18. |
3 |
2 |
04 |
19 |
K600 |
2 |
GYŐR-ÁPI/893-2/2024 Sopron és Fertő-tó térségének stratégiai tanulmánya |
0 |
18 999 200 |
18 999 200 |
18 999 200 |
|
|
19. |
3 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
95 030 981 |
202 931 918 |
204 691 369 |
32 163 673 |
236 855 042 |
|||
|
20. |
Környezetvédelem |
|||||||||||
|
21. |
3 |
2 |
05 |
01 |
K300 |
2 |
Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése |
3 179 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
3 |
2 |
05 |
01 |
K600 |
2 |
Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése |
18 228 209 |
6 337 744 |
9 581 584 |
2 381 288 |
11 962 872 |
|
23. |
3 |
2 |
05 |
01 |
K700 |
2 |
Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése |
18 631 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
3 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
40 039 136 |
6 337 744 |
9 581 584 |
2 381 288 |
11 962 872 |
|||
|
25. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||||
|
26. |
3 |
2 |
06 |
01 |
K600 |
2 |
Földhasználati jog ellenértéke (Barlangszínház), szolgalmi jog alapítása |
43 489 945 |
46 000 000 |
46 000 000 |
0 |
46 000 000 |
|
27. |
3 |
2 |
06 |
02 |
K600 |
2 |
Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése |
57 740 094 |
5 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
28. |
3 |
2 |
06 |
02 |
K700 |
2 |
Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése |
12 204 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
3 |
2 |
06 |
03 |
K300 |
1 |
Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata |
71 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
3 |
2 |
06 |
03 |
K600 |
1 |
Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata |
11 798 300 |
15 774 700 |
15 774 700 |
30 000 000 |
45 774 700 |
|
31. |
3 |
2 |
06 |
04 |
K600 |
2 |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
2 930 289 |
5 000 000 |
5 000 000 |
25 000 000 |
30 000 000 |
|
32. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K300 |
2 |
Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K600 |
2 |
Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása |
3 234 308 |
71 689 001 |
71 689 001 |
0 |
71 689 001 |
|
34. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K700 |
2 |
Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása |
14 478 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K840 |
2 |
Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása |
2 047 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
3 |
2 |
06 |
06 |
K600 |
2 |
Beruházások előkészítése |
5 651 500 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
37. |
3 |
2 |
06 |
07 |
K600 |
1 |
Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
38. |
3 |
2 |
06 |
08 |
K600 |
1 |
Buszvárók és tartozékainak fejlesztése |
497 073 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
39. |
3 |
2 |
06 |
13 |
K300 |
1 |
Hűségpark emlékhely kialakítása |
44 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
3 |
2 |
06 |
13 |
K600 |
1 |
Hűségpark emlékhely kialakítása |
789 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
3 |
2 |
06 |
13 |
K840 |
1 |
Hűségpark emlékhely kialakítása |
33 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
3 |
2 |
06 |
15 |
K600 |
2 |
Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés |
6 223 000 |
4 794 000 |
4 794 000 |
0 |
4 794 000 |
|
43. |
3 |
2 |
06 |
18 |
K300 |
2 |
A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása |
0 |
0 |
171 450 |
0 |
171 450 |
|
44. |
3 |
2 |
06 |
18 |
K600 |
2 |
A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása |
0 |
0 |
7 663 180 |
0 |
7 663 180 |
|
45. |
3 |
2 |
06 |
18 |
K700 |
2 |
A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása |
0 |
0 |
1 841 500 |
0 |
1 841 500 |
|
46. |
3 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
163 734 112 |
158 257 701 |
172 933 831 |
55 000 000 |
227 933 831 |
|||
|
47. |
Egészségügy |
|||||||||||
|
48. |
3 |
2 |
07 |
01 |
K600 |
1 |
Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései |
76 086 |
3 381 000 |
3 381 000 |
0 |
3 381 000 |
|
49. |
3 |
2 |
07 |
02 |
K600 |
1 |
Orvosi rendelők akadálymentesítése |
7 892 001 |
85 000 000 |
85 000 000 |
0 |
85 000 000 |
|
50. |
3 |
2 |
07 |
Egészségügy összesen: |
7 968 087 |
88 381 000 |
88 381 000 |
0 |
88 381 000 |
|||
|
51. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||||
|
52. |
3 |
2 |
08 |
01 |
K300 |
2 |
Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése |
1 832 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
3 |
2 |
08 |
01 |
K600 |
2 |
Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése |
24 449 859 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
54. |
3 |
2 |
08 |
01 |
K700 |
2 |
Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése |
1 171 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
3 |
2 |
08 |
02 |
K300 |
2 |
Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) |
5 676 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
3 |
2 |
08 |
02 |
K600 |
2 |
Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) |
0 |
14 682 366 |
14 682 366 |
0 |
14 682 366 |
|
57. |
3 |
2 |
08 |
03 |
K600 |
2 |
SBF668/2017-NFM_SZERZ. Sopron Labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése (Városi Stadion) |
0 |
272 456 734 |
272 456 734 |
0 |
272 456 734 |
|
58. |
3 |
2 |
08 |
06 |
K600 |
2 |
Városi fürdők fejlesztése |
29 010 769 |
171 448 478 |
171 448 478 |
0 |
171 448 478 |
|
59. |
3 |
2 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
62 141 717 |
463 587 578 |
463 587 578 |
0 |
463 587 578 |
|||
|
60. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
386 704 373 |
948 151 021 |
967 830 442 |
89 544 961 |
1 057 375 403 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
61. |
3 |
K300 |
Dologi kiadás |
18 889 943 |
0 |
171 450 |
0 |
171 450 |
||||
|
62. |
3 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
306 055 185 |
948 151 021 |
965 817 492 |
89 544 961 |
1 055 362 453 |
||||
|
63. |
3 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
59 677 949 |
0 |
1 841 500 |
0 |
1 841 500 |
||||
|
64. |
3 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
2 081 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
65. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
386 704 373 |
948 151 021 |
967 830 442 |
89 544 961 |
1 057 375 403 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
66. |
3 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
21 202 991 |
109 155 700 |
109 155 700 |
30 000 000 |
139 155 700 |
||||
|
67. |
3 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
365 501 382 |
838 995 321 |
858 674 742 |
59 544 961 |
918 219 703 |
||||
|
68. |
3 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
69. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
386 704 373 |
948 151 021 |
967 830 442 |
89 544 961 |
1 057 375 403 |
|||||
12. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
K I A D Á S O K |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||||
|
2. |
4 |
2 |
04 |
01 |
K700 |
2 |
Buszvárók felújítása |
964 692 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
3. |
4 |
2 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása |
2 976 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
4 |
2 |
04 |
02 |
K700 |
2 |
Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása |
11 023 621 |
106 000 000 |
106 000 000 |
65 000 000 |
171 000 000 |
|
5. |
4 |
2 |
04 |
03 |
K300 |
2 |
Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása |
2 976 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
4 |
2 |
04 |
03 |
K700 |
2 |
Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása |
11 023 622 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
7. |
4 |
2 |
04 |
04 |
K300 |
2 |
Útjavítás, felújítás a város területén |
3 507 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4 |
2 |
04 |
04 |
K700 |
2 |
Útjavítás, felújítás a város területén |
12 992 126 |
10 000 000 |
60 000 000 |
70 000 000 |
130 000 000 |
|
9. |
4 |
2 |
04 |
07 |
K300 |
2 |
Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén |
6 696 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
4 |
2 |
04 |
07 |
K600 |
2 |
Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén |
1 117 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
4 |
2 |
04 |
07 |
K700 |
2 |
Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén |
24 803 151 |
104 000 000 |
104 000 000 |
100 000 000 |
204 000 000 |
|
12. |
4 |
2 |
04 |
08 |
K300 |
1 |
Hídvizsgálat, felújítás, javítás |
3 566 478 |
0 |
0 |
||
|
13. |
4 |
2 |
04 |
08 |
K700 |
1 |
Hídvizsgálat, felújítás, javítás |
0 |
103 000 000 |
103 000 000 |
0 |
103 000 000 |
|
14. |
4 |
2 |
04 |
13 |
K700 |
2 |
Rák patak alagút tervezése, felújítása |
0 |
3 905 000 |
3 905 000 |
0 |
3 905 000 |
|
15. |
4 |
2 |
04 |
14 |
K300 |
2 |
Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén |
11 913 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
4 |
2 |
04 |
14 |
K700 |
2 |
Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén |
7 086 614 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
|
17. |
4 |
2 |
04 |
16 |
K700 |
2 |
Győri Közútkezelő kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében levő utak, lámpák, műtárgyak javítása, felújítása a város egész területén |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
18. |
4 |
2 |
04 |
17 |
K300 |
2 |
2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén |
32 161 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
4 |
2 |
04 |
17 |
K600 |
2 |
2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén |
5 651 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
4 |
2 |
04 |
17 |
K700 |
2 |
2025. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén |
341 870 791 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
21. |
4 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
480 332 387 |
503 905 000 |
553 905 000 |
235 000 000 |
788 905 000 |
|||
|
22. |
Környezetvédelem |
|||||||||||
|
23. |
4 |
2 |
05 |
01 |
K600 |
1 |
Víziközmű elszámolások |
43 519 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
4 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
43 519 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||||
|
26. |
4 |
2 |
06 |
01 |
K300 |
2 |
Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) |
491 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
4 |
2 |
06 |
01 |
K600 |
2 |
Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) |
499 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
4 |
2 |
06 |
01 |
K700 |
2 |
Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
29. |
4 |
2 |
06 |
02 |
K700 |
2 |
Szökőkutak felújítása |
0 |
2 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
30. |
4 |
2 |
06 |
07 |
K300 |
2 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
26 715 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
4 |
2 |
06 |
07 |
K600 |
2 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
5 274 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
4 |
2 |
06 |
07 |
K700 |
2 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
110 036 295 |
71 000 000 |
71 000 000 |
61 223 731 |
132 223 731 |
|
33. |
4 |
2 |
06 |
18 |
K700 |
2 |
A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
34. |
4 |
2 |
06 |
19 |
K700 |
2 |
Virágvölgyi Remetekápolna felújítása |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
35. |
4 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
143 017 119 |
77 000 000 |
90 000 000 |
61 223 731 |
151 223 731 |
|||
|
36. |
Oktatás |
|||||||||||
|
37. |
4 |
2 |
09 |
06 |
K700 |
2 |
Lackner Kristóf Ált. Iskola udvari tető fagymentesítés |
4 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
4 |
2 |
09 |
11 |
K700 |
2 |
Hársfa sori óvoda alapsüllyedés tervezés és kivitelezés |
2 847 340 |
3 149 860 |
3 149 860 |
3 149 860 |
|
|
39. |
4 |
2 |
09 |
12 |
K700 |
2 |
Zeneiskola épület alapsüllyedés tervezés és kivitelezés |
2 413 000 |
3 127 000 |
3 127 000 |
3 127 000 |
|
|
40. |
4 |
2 |
09 |
Oktatás összesen: |
9 660 340 |
6 276 860 |
6 276 860 |
0 |
6 276 860 |
|||
|
41. |
4 |
Felújítások összesen: |
676 529 545 |
587 181 860 |
650 181 860 |
296 223 731 |
946 405 591 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
42. |
4 |
K300 |
Dologi kiadások |
91 005 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
43. |
4 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
56 062 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
44. |
4 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
529 461 252 |
587 181 860 |
650 181 860 |
296 223 731 |
946 405 591 |
||||
|
45. |
4 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
46. |
4 |
Önkormányzati felújítások összesen: |
676 529 545 |
587 181 860 |
650 181 860 |
296 223 731 |
946 405 591 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
47. |
4 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
47 086 177 |
103 000 000 |
103 000 000 |
0 |
103 000 000 |
||||
|
48. |
4 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
629 443 368 |
484 181 860 |
547 181 860 |
296 223 731 |
843 405 591 |
||||
|
49. |
4 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
50. |
4 |
Önkormányzati felújítások összesen: |
676 529 545 |
587 181 860 |
650 181 860 |
296 223 731 |
946 405 591 |
|||||
13. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
TOP_PLUSZ |
|||||||||||
|
2. |
5 |
3 |
06 |
24 |
K100 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
5 |
3 |
06 |
24 |
K200 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
5 |
3 |
06 |
24 |
K300 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
12 446 |
53 097 234 |
53 097 234 |
0 |
53 097 234 |
|
5. |
5 |
3 |
06 |
26 |
K300 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között |
6 667 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5 |
3 |
06 |
26 |
K700 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között |
8 102 600 |
1 335 229 900 |
1 335 229 900 |
-1 262 820 555 |
72 409 345 |
|
7. |
5 |
3 |
06 |
27 |
K300 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig |
8 445 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
5 |
3 |
06 |
27 |
K600 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig |
8 102 600 |
1 643 451 900 |
1 643 451 900 |
-1 538 729 260 |
104 722 640 |
|
9. |
5 |
3 |
06 |
28 |
K300 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
5 |
3 |
06 |
28 |
K700 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása |
6 108 700 |
399 720 300 |
399 720 300 |
0 |
399 720 300 |
|
11. |
5 |
3 |
06 |
29 |
K700 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00003 Városi gyűjtőutak felújítása I. ütem |
0 |
0 |
1 894 012 947 |
0 |
1 894 012 947 |
|
12. |
5 |
3 |
06 |
30 |
K700 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00002 Kodály téri rendelő felújítása |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
|
13. |
5 |
3 |
06 |
31 |
K700 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00003 Lenkey Utcai Rendelőintézet belső felújítása |
0 |
0 |
0 |
165 733 103 |
165 733 103 |
|
14. |
5 |
3 |
06 |
32 |
K700 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00004 Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola - Zeneiskola felújítása |
0 |
0 |
0 |
110 468 000 |
110 468 000 |
|
15. |
5 |
3 |
06 |
33 |
K700 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00006 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf Hársfa Sori Tagóvoda felújítása |
0 |
0 |
0 |
164 717 000 |
164 717 000 |
|
16. |
5 |
3 |
06 |
34 |
K700 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00005 A Kisalföldi ASzC Roth Gyula Technikum Kollégium épületének felújítása |
0 |
0 |
0 |
670 747 000 |
670 747 000 |
|
17. |
TOP_PLUSZ összesen: |
41 195 346 |
3 431 499 334 |
5 475 512 281 |
-1 689 884 712 |
3 785 627 569 |
||||||
|
18. |
K840 |
1 |
TOP befejeződött pályázatok 2024 |
32 023 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
19. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
73 218 612 |
3 431 499 334 |
5 475 512 281 |
-1 689 884 712 |
3 785 627 569 |
||||
|
2025. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
20. |
5 |
3 |
K100 |
Személyi kiadások |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21. |
5 |
3 |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22. |
5 |
3 |
K300 |
Dologi kiadás |
16 395 446 |
53 097 234 |
53 097 234 |
0 |
53 097 234 |
|||
|
23. |
5 |
3 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
8 102 600 |
1 643 451 900 |
1 643 451 900 |
-1 538 729 260 |
104 722 640 |
|||
|
24. |
5 |
3 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
14 211 300 |
1 734 950 200 |
3 778 963 147 |
-151 155 452 |
3 627 807 695 |
|||
|
25. |
5 |
3 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
32 023 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
73 218 612 |
3 431 499 334 |
5 475 512 281 |
-1 689 884 712 |
3 785 627 569 |
||||
|
2025. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
27. |
5 |
3 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
73 218 612 |
3 431 499 334 |
5 475 512 281 |
-1 689 884 712 |
3 785 627 569 |
|||
|
28. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
73 218 612 |
3 431 499 334 |
5 475 512 281 |
-1 689 884 712 |
3 785 627 569 |
||||
14. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||||
|
2. |
6 |
1 |
01 |
01 |
K512 |
1 |
Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|
3. |
6 |
1 |
01 |
03 |
K502 |
1 |
MÁK visszafizetési kötelezettség |
13 147 441 |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
|
4. |
6 |
1 |
01 |
04 |
K506 |
2 |
Cséri Önkormányzat támogatása |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
5. |
6 |
1 |
01 |
05 |
K512 |
2 |
Egyéb rendezvények |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
6. |
6 |
1 |
01 |
08 |
K502 |
1 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
1 471 249 949 |
1 614 906 772 |
1 614 906 772 |
0 |
1 614 906 772 |
|
7. |
6 |
1 |
01 |
09 |
K512 |
2 |
Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
-2 500 000 |
0 |
|
8. |
6 |
1 |
01 |
13 |
K890 |
2 |
Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
6 |
1 |
01 |
14 |
K512 |
2 |
Soproni Városmarketing Kft. támogatása |
393 000 000 |
430 000 000 |
430 000 000 |
0 |
430 000 000 |
|
10. |
6 |
1 |
01 |
15 |
K512 |
2 |
A háború sújtotta kárpátaljai magyar települések megsegítése |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
11. |
6 |
1 |
01 |
16 |
K890 |
2 |
Győri Egyházmegye soproni ingatlanjainak felújítás támogatása |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
6 |
1 |
01 |
17 |
K512 |
2 |
Székelyföldi Parajd települést érő természeti katasztrófa károsultjainak támogatása - Megyei Jogú Városok Szövetsége |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
13. |
6 |
1 |
01 |
18 |
K502 |
1 |
Települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján teljesítendő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
5 497 463 |
450 000 000 |
455 497 463 |
|
14. |
6 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
1 902 897 390 |
2 124 906 772 |
2 133 404 235 |
447 500 000 |
2 580 904 235 |
|||
|
15. |
Közrend és közbiztonság |
|||||||||||
|
16. |
6 |
1 |
03 |
01 |
K512 |
2 |
Soproni Polgárőr Egyesület támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
17. |
6 |
1 |
03 |
02 |
K506 |
2 |
Városi Rendőrkapitányság támogatása |
15 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
18. |
6 |
1 |
03 |
03 |
K506 |
2 |
Soproni Tűzoltóság támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
19. |
6 |
1 |
03 |
Közrend és közbiztonság összesen: |
20 500 000 |
17 500 000 |
21 500 000 |
0 |
21 500 000 |
|||
|
20. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||||
|
21. |
6 |
1 |
04 |
01 |
K512 |
2 |
Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. |
70 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
22. |
6 |
1 |
04 |
02 |
K506 |
2 |
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás |
2 268 040 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
23. |
6 |
1 |
04 |
04 |
K890 |
2 |
Kárpátaljai Csongor település támogatása |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
24. |
6 |
1 |
04 |
05 |
K512 |
1 |
VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj |
199 025 535 |
400 000 000 |
360 000 000 |
-37 000 000 |
323 000 000 |
|
25. |
6 |
1 |
04 |
06 |
K512 |
1 |
VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés |
0 |
80 000 000 |
90 000 000 |
652 615 |
90 652 615 |
|
26. |
6 |
1 |
04 |
14 |
K512 |
2 |
SopronFesttel kapcsolatos kiadások |
11 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
|
27. |
6 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
292 293 575 |
536 000 000 |
506 000 000 |
-36 347 385 |
469 652 615 |
|||
|
28. |
Környezetvédelem |
|||||||||||
|
29. |
6 |
1 |
05 |
01 |
K506 |
1 |
Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás |
9 639 170 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
30. |
6 |
1 |
05 |
02 |
K512 |
2 |
Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás |
1 182 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
31. |
6 |
1 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
10 821 170 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|||
|
32. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||||
|
33. |
6 |
1 |
06 |
01 |
K890 |
2 |
Egyházi épületek felújítás támogatása |
7 460 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
34. |
6 |
1 |
06 |
02 |
K512 |
2 |
Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6 |
1 |
06 |
02 |
K890 |
2 |
Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|
36. |
6 |
1 |
06 |
03 |
K890 |
2 |
Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
37. |
6 |
1 |
06 |
04 |
K890 |
2 |
Városi Portál Program |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
38. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K506 |
2 |
Polgármesteri keret |
320 690 |
0 |
381 000 |
200 000 |
581 000 |
|
39. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K512 |
2 |
Polgármesteri keret |
4 079 685 |
170 000 |
1 370 000 |
1 673 370 |
3 043 370 |
|
40. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K890 |
2 |
Polgármesteri keret |
165 100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41. |
6 |
1 |
06 |
06 |
K860 |
2 |
Dolgozók lakáskölcsöne |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
42. |
6 |
1 |
06 |
10 |
K890 |
2 |
Evangélikus Otthon tetőfelújításának támogatása |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
43. |
6 |
1 |
06 |
11 |
K512 |
2 |
Folyékonyhulladék szállítás kiegészítő támogatása |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
44. |
6 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
32 025 475 |
45 370 000 |
51 951 000 |
1 873 370 |
53 824 370 |
|||
|
45. |
Egészségügy |
|||||||||||
|
46. |
6 |
1 |
07 |
01 |
K512 |
2 |
Orvosi rendelők működésének támogatása |
6 594 271 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
47. |
6 |
1 |
07 |
02 |
K506 |
2 |
Semmelweis nap támogatása (Kórház) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
48. |
6 |
1 |
07 |
03 |
K512 |
2 |
Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása |
3 600 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
49. |
6 |
1 |
07 |
07 |
K512 |
2 |
Medical Mental Alapítvány támogatása |
571 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
6 |
1 |
07 |
08 |
K512 |
2 |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
0 |
0 |
233 553 |
0 |
233 553 |
|
51. |
6 |
1 |
07 |
Egészségügy összesen: |
16 765 771 |
25 500 000 |
25 733 553 |
0 |
25 733 553 |
|||
|
52. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||||
|
53. |
6 |
1 |
08 |
01 |
K512 |
1 |
Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
6 |
1 |
08 |
02 |
K512 |
2 |
Raabersport Kft. csapat támogatás |
60 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
55. |
6 |
1 |
08 |
03 |
K512 |
2 |
Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
56. |
6 |
1 |
08 |
04 |
K512 |
2 |
Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. |
325 000 000 |
200 000 000 |
320 000 000 |
0 |
320 000 000 |
|
57. |
6 |
1 |
08 |
05 |
K512 |
2 |
Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
58. |
6 |
1 |
08 |
06 |
K512 |
2 |
Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. |
20 000 000 |
8 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
59. |
6 |
1 |
08 |
07 |
K512 |
2 |
Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
|
60. |
6 |
1 |
08 |
08 |
K512 |
2 |
Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
61. |
6 |
1 |
08 |
09 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
62. |
6 |
1 |
08 |
10 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami |
351 400 000 |
351 400 000 |
351 400 000 |
0 |
351 400 000 |
|
63. |
6 |
1 |
08 |
11 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati |
550 000 000 |
300 000 000 |
400 000 000 |
0 |
400 000 000 |
|
64. |
6 |
1 |
08 |
12 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
|
65. |
6 |
1 |
08 |
14 |
K512 |
1 |
PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok |
145 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|
66. |
6 |
1 |
08 |
16 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
67. |
6 |
1 |
08 |
17 |
K512 |
2 |
Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
68. |
6 |
1 |
08 |
19 |
K506 |
2 |
Egyéb kulturális feladatok |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69. |
6 |
1 |
08 |
19 |
K512 |
2 |
Egyéb kulturális feladatok (Kulturális Oktatási Bizottság) |
1 887 761 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
70. |
6 |
1 |
08 |
20 |
K512 |
2 |
Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
71. |
6 |
1 |
08 |
21 |
K512 |
2 |
Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
72. |
6 |
1 |
08 |
22 |
K512 |
2 |
Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
73. |
6 |
1 |
08 |
23 |
K512 |
2 |
Sopron Segít Közalapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
74. |
6 |
1 |
08 |
24 |
K512 |
2 |
Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása |
10 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
75. |
6 |
1 |
08 |
25 |
K512 |
2 |
Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
76. |
6 |
1 |
08 |
25 |
K890 |
2 |
Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása |
6 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
77. |
6 |
1 |
08 |
26 |
K512 |
2 |
Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
78. |
6 |
1 |
08 |
27 |
K512 |
2 |
Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
79. |
6 |
1 |
08 |
28 |
K512 |
2 |
Soproni Tudós Társaság támogatása |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
80. |
6 |
1 |
08 |
29 |
K512 |
2 |
Soproni Városszépítő Egyesület támogatása |
240 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
81. |
6 |
1 |
08 |
30 |
K512 |
2 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása |
1 500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
|
82. |
6 |
1 |
08 |
31 |
K512 |
2 |
Soproni Füzetek támogatása |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
83. |
6 |
1 |
08 |
32 |
K506 |
2 |
Soproni Levéltár támogatása |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84. |
6 |
1 |
08 |
33 |
K512 |
2 |
Soproni Szemle Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
85. |
6 |
1 |
08 |
34 |
K512 |
2 |
Városi Vöröskereszt szervezet támogatása |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
86. |
6 |
1 |
08 |
35 |
K512 |
2 |
Fürdő működtetés támogatása |
504 999 996 |
502 000 000 |
502 000 000 |
-125 000 000 |
377 000 000 |
|
87. |
6 |
1 |
08 |
37 |
K512 |
2 |
Fidelissima Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
88. |
6 |
1 |
08 |
38 |
K512 |
2 |
Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
89. |
6 |
1 |
08 |
39 |
K512 |
2 |
Templomok diszkivilágítása |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
90. |
6 |
1 |
08 |
40 |
K512 |
2 |
TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
91. |
6 |
1 |
08 |
42 |
K512 |
1 |
Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
|
92. |
6 |
1 |
08 |
43 |
K512 |
2 |
Ipartestület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
93. |
6 |
1 |
08 |
45 |
K512 |
2 |
Liszt Ferenc Társaság támogatása |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
94. |
6 |
1 |
08 |
46 |
K512 |
2 |
Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
95. |
6 |
1 |
08 |
47 |
K512 |
2 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
96. |
6 |
1 |
08 |
49 |
K512 |
2 |
Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés) |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
97. |
6 |
1 |
08 |
51 |
K512 |
2 |
SPORT CLUB Futball Kft. |
97 000 000 |
50 000 000 |
120 000 000 |
0 |
120 000 000 |
|
98. |
6 |
1 |
08 |
58 |
K512 |
2 |
Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
5 948 520 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
99. |
6 |
1 |
08 |
59 |
K512 |
2 |
Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
16 567 425 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
|
100. |
6 |
1 |
08 |
61 |
K512 |
2 |
Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
1 438 691 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
101. |
6 |
1 |
08 |
62 |
K512 |
2 |
Alternatívák Alapítvány támogatása |
985 000 |
400 000 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
102. |
6 |
1 |
08 |
64 |
K512 |
2 |
Hova Tovább Alapítvány támogatása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
103. |
6 |
1 |
08 |
66 |
K512 |
2 |
Széchenyi István Gimnázium támogatása "Széchenyi 150" alkalmából |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
104. |
6 |
1 |
08 |
68 |
K512 |
2 |
Design hét rendezvényeinek támogatása cégeknek, civil szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
105. |
6 |
1 |
08 |
70 |
K512 |
1 |
PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása |
126 240 754 |
126 240 754 |
126 240 754 |
0 |
126 240 754 |
|
106. |
6 |
1 |
08 |
71 |
K512 |
1 |
Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
107. |
6 |
1 |
08 |
74 |
K512 |
2 |
Nyugdíjas Egyesületek támogatása |
814 728 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
108. |
6 |
1 |
08 |
75 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - GYIK |
80 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
70 000 000 |
|
109. |
6 |
1 |
08 |
76 |
K512 |
2 |
Lővér Vízimentő és Búvár Egyesület |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
110. |
6 |
1 |
08 |
79 |
K512 |
2 |
Vales Silvarum Alapítvány támogatása |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111. |
6 |
1 |
08 |
80 |
K512 |
2 |
Idősek Európai Háza Alapítvány támogatása |
435 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
112. |
6 |
1 |
08 |
81 |
K512 |
2 |
Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113. |
6 |
1 |
08 |
82 |
K512 |
2 |
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért támogatása |
0 |
0 |
0 |
112 000 |
112 000 |
|
114. |
6 |
1 |
08 |
83 |
K512 |
2 |
Soproni Lőver Uszoda működtetéséhez támogatás - Versenyképes Járások Program |
0 |
0 |
0 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
115. |
6 |
1 |
08 |
84 |
K512 |
2 |
Soproni Petőfi Színház működtetéséhez támogatás - Versenyképes Járások Program |
0 |
0 |
0 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
116. |
6 |
1 |
08 |
85 |
K512 |
2 |
Zettl-Langer Gyűjteményi Alapítvány |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
117. |
6 |
1 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
2 468 917 875 |
1 887 940 754 |
2 197 140 754 |
146 112 000 |
2 343 252 754 |
|||
|
118. |
Oktatás |
|||||||||||
|
119. |
6 |
1 |
09 |
01 |
K512 |
2 |
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
|
120. |
6 |
1 |
09 |
03 |
K840 |
2 |
Soproni Tankerületi Központ támogatása játszótér kialakítására |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121. |
6 |
1 |
09 |
Oktatás összesen |
3 000 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
|||
|
122. |
Szociális védelem |
|||||||||||
|
123. |
6 |
1 |
10 |
01 |
K512 |
1 |
FORENO Nonprofit Kft. támogatása |
70 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|
124. |
6 |
1 |
10 |
02 |
K512 |
1 |
Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a |
1 889 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125. |
6 |
1 |
10 |
02 |
K890 |
1 |
Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
126. |
6 |
1 |
10 |
03 |
K506 |
1 |
Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. |
585 702 074 |
463 798 980 |
525 017 417 |
14 939 294 |
539 956 711 |
|
127. |
6 |
1 |
10 |
04 |
K506 |
1 |
Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás |
32 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|
128. |
6 |
1 |
10 |
05 |
K506 |
2 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
450 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
129. |
6 |
1 |
10 |
06 |
K512 |
2 |
Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység |
1 600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
130. |
Szociális védelem összesen: |
691 641 510 |
589 998 980 |
651 217 417 |
14 939 294 |
666 156 711 |
||||||
|
131. |
6 |
1 |
Általános támogatások összesen: |
5 438 862 766 |
5 242 816 506 |
5 602 546 959 |
574 077 279 |
6 176 624 238 |
||||
|
2025. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
132. |
6 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 484 397 390 |
1 674 906 772 |
1 680 404 235 |
450 000 000 |
2 130 404 235 |
||||
|
133. |
6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
657 739 974 |
543 298 980 |
604 898 417 |
15 139 294 |
620 037 711 |
||||
|
134. |
6 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 260 700 302 |
2 974 610 754 |
3 262 244 307 |
93 937 985 |
3 356 182 292 |
||||
|
135. |
6 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
135. |
6 |
K860 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||
|
136. |
6 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
35 625 100 |
40 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
||||
|
137. |
6 |
Általános támogatások összesen: |
5 438 862 766 |
5 242 816 506 |
5 602 546 959 |
574 077 279 |
6 176 624 238 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
138. |
6 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
2 701 394 359 |
2 987 446 506 |
3 024 162 406 |
428 591 909 |
3 452 754 315 |
||||
|
139. |
6 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
2 737 468 407 |
2 255 370 000 |
2 578 384 553 |
145 485 370 |
2 723 869 923 |
||||
|
140. |
6 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
141. |
6 |
Általános támogatások összesen: |
5 438 862 766 |
5 242 816 506 |
5 602 546 959 |
574 077 279 |
6 176 624 238 |
|||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||||
|
2. |
6 |
1 |
01 |
01 |
K512 |
1 |
Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|
3. |
6 |
1 |
01 |
03 |
K502 |
1 |
MÁK visszafizetési kötelezettség |
13 147 441 |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
|
4. |
6 |
1 |
01 |
04 |
K506 |
2 |
Cséri Önkormányzat támogatása |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
5. |
6 |
1 |
01 |
05 |
K512 |
2 |
Egyéb rendezvények |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
6. |
6 |
1 |
01 |
08 |
K502 |
1 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
1 471 249 949 |
1 614 906 772 |
1 614 906 772 |
0 |
1 614 906 772 |
|
7. |
6 |
1 |
01 |
09 |
K512 |
2 |
Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
-2 500 000 |
0 |
|
8. |
6 |
1 |
01 |
13 |
K890 |
2 |
Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
6 |
1 |
01 |
14 |
K512 |
2 |
Soproni Városmarketing Kft. támogatása |
393 000 000 |
430 000 000 |
430 000 000 |
0 |
430 000 000 |
|
10. |
6 |
1 |
01 |
15 |
K512 |
2 |
A háború sújtotta kárpátaljai magyar települések megsegítése |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
11. |
6 |
1 |
01 |
16 |
K890 |
2 |
Győri Egyházmegye soproni ingatlanjainak felújítás támogatása |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
6 |
1 |
01 |
17 |
K512 |
2 |
Székelyföldi Parajd települést érő természeti katasztrófa károsultjainak támogatása - Megyei Jogú Városok Szövetsége |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
13. |
6 |
1 |
01 |
18 |
K502 |
1 |
Települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján teljesítendő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
5 497 463 |
450 000 000 |
455 497 463 |
|
14. |
6 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
1 902 897 390 |
2 124 906 772 |
2 133 404 235 |
447 500 000 |
2 580 904 235 |
|||
|
15. |
Közrend és közbiztonság |
|||||||||||
|
16. |
6 |
1 |
03 |
01 |
K512 |
2 |
Soproni Polgárőr Egyesület támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
17. |
6 |
1 |
03 |
02 |
K506 |
2 |
Városi Rendőrkapitányság támogatása |
15 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
18. |
6 |
1 |
03 |
03 |
K506 |
2 |
Soproni Tűzoltóság támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
19. |
6 |
1 |
03 |
Közrend és közbiztonság összesen: |
20 500 000 |
17 500 000 |
21 500 000 |
0 |
21 500 000 |
|||
|
20. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||||
|
21. |
6 |
1 |
04 |
01 |
K512 |
2 |
Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. |
70 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
22. |
6 |
1 |
04 |
02 |
K506 |
2 |
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás |
2 268 040 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
23. |
6 |
1 |
04 |
04 |
K890 |
2 |
Kárpátaljai Csongor település támogatása |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
24. |
6 |
1 |
04 |
05 |
K512 |
1 |
VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj |
199 025 535 |
400 000 000 |
360 000 000 |
-37 000 000 |
323 000 000 |
|
25. |
6 |
1 |
04 |
06 |
K512 |
1 |
VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés |
0 |
80 000 000 |
90 000 000 |
652 615 |
90 652 615 |
|
26. |
6 |
1 |
04 |
14 |
K512 |
2 |
SopronFesttel kapcsolatos kiadások |
11 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
0 |
41 000 000 |
|
27. |
6 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
292 293 575 |
536 000 000 |
506 000 000 |
-36 347 385 |
469 652 615 |
|||
|
28. |
Környezetvédelem |
|||||||||||
|
29. |
6 |
1 |
05 |
01 |
K506 |
1 |
Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás |
9 639 170 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
30. |
6 |
1 |
05 |
02 |
K512 |
2 |
Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás |
1 182 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
31. |
6 |
1 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
10 821 170 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|||
|
32. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||||
|
33. |
6 |
1 |
06 |
01 |
K890 |
2 |
Egyházi épületek felújítás támogatása |
7 460 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
34. |
6 |
1 |
06 |
02 |
K512 |
2 |
Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6 |
1 |
06 |
02 |
K890 |
2 |
Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|
36. |
6 |
1 |
06 |
03 |
K890 |
2 |
Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
37. |
6 |
1 |
06 |
04 |
K890 |
2 |
Városi Portál Program |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
38. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K506 |
2 |
Polgármesteri keret |
320 690 |
0 |
381 000 |
200 000 |
581 000 |
|
39. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K512 |
2 |
Polgármesteri keret |
4 079 685 |
170 000 |
1 370 000 |
1 673 370 |
3 043 370 |
|
40. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K890 |
2 |
Polgármesteri keret |
165 100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41. |
6 |
1 |
06 |
06 |
K860 |
2 |
Dolgozók lakáskölcsöne |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
42. |
6 |
1 |
06 |
10 |
K890 |
2 |
Evangélikus Otthon tetőfelújításának támogatása |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
43. |
6 |
1 |
06 |
11 |
K512 |
2 |
Folyékonyhulladék szállítás kiegészítő támogatása |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
44. |
6 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
32 025 475 |
45 370 000 |
51 951 000 |
1 873 370 |
53 824 370 |
|||
|
45. |
Egészségügy |
|||||||||||
|
46. |
6 |
1 |
07 |
01 |
K512 |
2 |
Orvosi rendelők működésének támogatása |
6 594 271 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
47. |
6 |
1 |
07 |
02 |
K506 |
2 |
Semmelweis nap támogatása (Kórház) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
48. |
6 |
1 |
07 |
03 |
K512 |
2 |
Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása |
3 600 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
49. |
6 |
1 |
07 |
07 |
K512 |
2 |
Medical Mental Alapítvány támogatása |
571 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
6 |
1 |
07 |
08 |
K512 |
2 |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
0 |
0 |
233 553 |
0 |
233 553 |
|
51. |
6 |
1 |
07 |
Egészségügy összesen: |
16 765 771 |
25 500 000 |
25 733 553 |
0 |
25 733 553 |
|||
|
52. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||||
|
53. |
6 |
1 |
08 |
01 |
K512 |
1 |
Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
6 |
1 |
08 |
02 |
K512 |
2 |
Raabersport Kft. csapat támogatás |
60 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
55. |
6 |
1 |
08 |
03 |
K512 |
2 |
Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
56. |
6 |
1 |
08 |
04 |
K512 |
2 |
Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. |
325 000 000 |
200 000 000 |
320 000 000 |
0 |
320 000 000 |
|
57. |
6 |
1 |
08 |
05 |
K512 |
2 |
Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
58. |
6 |
1 |
08 |
06 |
K512 |
2 |
Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. |
20 000 000 |
8 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
59. |
6 |
1 |
08 |
07 |
K512 |
2 |
Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
|
60. |
6 |
1 |
08 |
08 |
K512 |
2 |
Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
61. |
6 |
1 |
08 |
09 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
62. |
6 |
1 |
08 |
10 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami |
351 400 000 |
351 400 000 |
351 400 000 |
0 |
351 400 000 |
|
63. |
6 |
1 |
08 |
11 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati |
550 000 000 |
300 000 000 |
400 000 000 |
0 |
400 000 000 |
|
64. |
6 |
1 |
08 |
12 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
|
65. |
6 |
1 |
08 |
14 |
K512 |
1 |
PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok |
145 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|
66. |
6 |
1 |
08 |
16 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
67. |
6 |
1 |
08 |
17 |
K512 |
2 |
Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
68. |
6 |
1 |
08 |
19 |
K506 |
2 |
Egyéb kulturális feladatok |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69. |
6 |
1 |
08 |
19 |
K512 |
2 |
Egyéb kulturális feladatok (Kulturális Oktatási Bizottság) |
1 887 761 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
70. |
6 |
1 |
08 |
20 |
K512 |
2 |
Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
71. |
6 |
1 |
08 |
21 |
K512 |
2 |
Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
72. |
6 |
1 |
08 |
22 |
K512 |
2 |
Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
73. |
6 |
1 |
08 |
23 |
K512 |
2 |
Sopron Segít Közalapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
74. |
6 |
1 |
08 |
24 |
K512 |
2 |
Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása |
10 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
75. |
6 |
1 |
08 |
25 |
K512 |
2 |
Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
76. |
6 |
1 |
08 |
25 |
K890 |
2 |
Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása |
6 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
77. |
6 |
1 |
08 |
26 |
K512 |
2 |
Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
78. |
6 |
1 |
08 |
27 |
K512 |
2 |
Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
79. |
6 |
1 |
08 |
28 |
K512 |
2 |
Soproni Tudós Társaság támogatása |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
80. |
6 |
1 |
08 |
29 |
K512 |
2 |
Soproni Városszépítő Egyesület támogatása |
240 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
81. |
6 |
1 |
08 |
30 |
K512 |
2 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása |
1 500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
|
82. |
6 |
1 |
08 |
31 |
K512 |
2 |
Soproni Füzetek támogatása |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
83. |
6 |
1 |
08 |
32 |
K506 |
2 |
Soproni Levéltár támogatása |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84. |
6 |
1 |
08 |
33 |
K512 |
2 |
Soproni Szemle Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
85. |
6 |
1 |
08 |
34 |
K512 |
2 |
Városi Vöröskereszt szervezet támogatása |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
86. |
6 |
1 |
08 |
35 |
K512 |
2 |
Fürdő működtetés támogatása |
504 999 996 |
502 000 000 |
502 000 000 |
-125 000 000 |
377 000 000 |
|
87. |
6 |
1 |
08 |
37 |
K512 |
2 |
Fidelissima Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
88. |
6 |
1 |
08 |
38 |
K512 |
2 |
Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
89. |
6 |
1 |
08 |
39 |
K512 |
2 |
Templomok diszkivilágítása |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
90. |
6 |
1 |
08 |
40 |
K512 |
2 |
TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
91. |
6 |
1 |
08 |
42 |
K512 |
1 |
Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
|
92. |
6 |
1 |
08 |
43 |
K512 |
2 |
Ipartestület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
93. |
6 |
1 |
08 |
45 |
K512 |
2 |
Liszt Ferenc Társaság támogatása |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
94. |
6 |
1 |
08 |
46 |
K512 |
2 |
Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
95. |
6 |
1 |
08 |
47 |
K512 |
2 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
96. |
6 |
1 |
08 |
49 |
K512 |
2 |
Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés) |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
97. |
6 |
1 |
08 |
51 |
K512 |
2 |
SPORT CLUB Futball Kft. |
97 000 000 |
50 000 000 |
120 000 000 |
0 |
120 000 000 |
|
98. |
6 |
1 |
08 |
58 |
K512 |
2 |
Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
5 948 520 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
99. |
6 |
1 |
08 |
59 |
K512 |
2 |
Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
16 567 425 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
|
100. |
6 |
1 |
08 |
61 |
K512 |
2 |
Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
1 438 691 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
101. |
6 |
1 |
08 |
62 |
K512 |
2 |
Alternatívák Alapítvány támogatása |
985 000 |
400 000 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
102. |
6 |
1 |
08 |
64 |
K512 |
2 |
Hova Tovább Alapítvány támogatása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
103. |
6 |
1 |
08 |
66 |
K512 |
2 |
Széchenyi István Gimnázium támogatása Széchenyi 150 alkalmából |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
104. |
6 |
1 |
08 |
68 |
K512 |
2 |
Design hét rendezvényeinek támogatása cégeknek, civil szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
105. |
6 |
1 |
08 |
70 |
K512 |
1 |
PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása |
126 240 754 |
126 240 754 |
126 240 754 |
0 |
126 240 754 |
|
106. |
6 |
1 |
08 |
71 |
K512 |
1 |
Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
107. |
6 |
1 |
08 |
74 |
K512 |
2 |
Nyugdíjas Egyesületek támogatása |
814 728 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
108. |
6 |
1 |
08 |
75 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - GYIK |
80 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
70 000 000 |
|
109. |
6 |
1 |
08 |
76 |
K512 |
2 |
Lővér Vízimentő és Búvár Egyesület |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
110. |
6 |
1 |
08 |
79 |
K512 |
2 |
Vales Silvarum Alapítvány támogatása |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111. |
6 |
1 |
08 |
80 |
K512 |
2 |
Idősek Európai Háza Alapítvány támogatása |
435 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
112. |
6 |
1 |
08 |
81 |
K512 |
2 |
Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113. |
6 |
1 |
08 |
82 |
K512 |
2 |
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért támogatása |
0 |
0 |
0 |
112 000 |
112 000 |
|
114. |
6 |
1 |
08 |
83 |
K512 |
2 |
Soproni Lőver Uszoda működtetéséhez támogatás - Versenyképes Járások Program |
0 |
0 |
0 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
115. |
6 |
1 |
08 |
84 |
K512 |
2 |
Soproni Petőfi Színház működtetéséhez támogatás - Versenyképes Járások Program |
0 |
0 |
0 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
116. |
6 |
1 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
2 468 917 875 |
1 887 940 754 |
2 197 140 754 |
144 112 000 |
2 341 252 754 |
|||
|
117. |
Oktatás |
|||||||||||
|
118. |
6 |
1 |
09 |
01 |
K512 |
2 |
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
|
119. |
6 |
1 |
09 |
03 |
K840 |
2 |
Soproni Tankerületi Központ támogatása játszótér kialakítására |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120. |
6 |
1 |
09 |
Oktatás összesen |
3 000 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
|||
|
121. |
Szociális védelem |
|||||||||||
|
122. |
6 |
1 |
10 |
01 |
K512 |
1 |
FORENO Nonprofit Kft. támogatása |
70 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|
123. |
6 |
1 |
10 |
02 |
K512 |
1 |
Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a |
1 889 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124. |
6 |
1 |
10 |
02 |
K890 |
1 |
Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
125. |
6 |
1 |
10 |
03 |
K506 |
1 |
Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. |
585 702 074 |
463 798 980 |
525 017 417 |
14 939 294 |
539 956 711 |
|
126. |
6 |
1 |
10 |
04 |
K506 |
1 |
Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás |
32 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|
127. |
6 |
1 |
10 |
05 |
K506 |
2 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
450 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
128. |
6 |
1 |
10 |
06 |
K512 |
2 |
Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység |
1 600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
129. |
Szociális védelem összesen: |
691 641 510 |
589 998 980 |
651 217 417 |
14 939 294 |
666 156 711 |
||||||
|
130. |
6 |
1 |
Általános támogatások összesen: |
5 438 862 766 |
5 242 816 506 |
5 602 546 959 |
572 077 279 |
6 174 624 238 |
||||
|
2025. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
131. |
6 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 484 397 390 |
1 674 906 772 |
1 680 404 235 |
450 000 000 |
2 130 404 235 |
||||
|
132. |
6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
657 739 974 |
543 298 980 |
604 898 417 |
15 139 294 |
620 037 711 |
||||
|
133. |
6 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 260 700 302 |
2 974 610 754 |
3 262 244 307 |
91 937 985 |
3 354 182 292 |
||||
|
134. |
6 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
135. |
6 |
K860 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||
|
136. |
6 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
35 625 100 |
40 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
||||
|
137. |
6 |
Általános támogatások összesen: |
5 438 862 766 |
5 242 816 506 |
5 602 546 959 |
572 077 279 |
6 174 624 238 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
138. |
6 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
2 701 394 359 |
2 987 446 506 |
3 024 162 406 |
428 591 909 |
3 452 754 315 |
||||
|
139. |
6 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
2 737 468 407 |
2 255 370 000 |
2 578 384 553 |
143 485 370 |
2 721 869 923 |
||||
|
140. |
6 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
141. |
6 |
Általános támogatások összesen: |
5 438 862 766 |
5 242 816 506 |
5 602 546 959 |
572 077 279 |
6 174 624 238 |
|||||
15. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||||
|
2. |
6 |
2 |
08 |
01 |
K512 |
2 |
Szociálpolitikai támogatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
3. |
6 |
2 |
08 |
02 |
K506 |
2 |
Kulturális feladatok támogatása |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
6 |
2 |
08 |
02 |
K512 |
2 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 930 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
5. |
6 |
2 |
08 |
03 |
K512 |
2 |
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása |
997 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|
|
6. |
6 |
2 |
08 |
04 |
K512 |
2 |
Civil Szervezetek (Civil Alap) |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
7. |
6 |
2 |
08 |
05 |
K506 |
2 |
Sporttámogatások |
1 838 582 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
6 |
2 |
08 |
05 |
K512 |
2 |
Sporttámogatások |
77 791 000 |
76 389 000 |
76 389 000 |
3 500 000 |
79 889 000 |
|
9. |
6 |
2 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
85 376 582 |
86 139 000 |
86 139 000 |
3 500 000 |
89 639 000 |
|||
|
10. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
85 376 582 |
86 139 000 |
86 139 000 |
3 500 000 |
89 639 000 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
11. |
6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 158 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
6 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
83 218 000 |
86 139 000 |
86 139 000 |
3 500 000 |
89 639 000 |
||||
|
13. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
85 376 582 |
86 139 000 |
86 139 000 |
3 500 000 |
89 639 000 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
14. |
6 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15. |
6 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
85 376 582 |
86 139 000 |
86 139 000 |
3 500 000 |
89 639 000 |
||||
|
16. |
6 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
17. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
85 376 582 |
86 139 000 |
86 139 000 |
3 500 000 |
89 639 000 |
|||||
16. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
Technikai funkció |
|||||||||||
|
2. |
Hitelek és járulékai |
|||||||||||
|
3. |
8 |
1 |
90 |
01 |
K300 |
2 |
Likvid hitel járulékai |
14 962 188 |
25 000 000 |
25 000 000 |
-15 000 000 |
10 000 000 |
|
4. |
8 |
1 |
90 |
Hitelek és járulékai összesen: |
14 962 188 |
25 000 000 |
25 000 000 |
-15 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
|
6. |
8 |
2 |
90 |
01 |
K900 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
195 953 565 |
206 764 046 |
327 808 130 |
0 |
327 808 130 |
|
7. |
8 |
3 |
90 |
01 |
K912 |
2 |
Befektetési célú államkötvény vásárlás |
1 374 740 000 |
0 |
1 578 950 000 |
0 |
1 578 950 000 |
|
8. |
8 |
3 |
90 |
02 |
K916 |
2 |
Lekötött betét |
2 700 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
4 270 693 565 |
206 764 046 |
1 906 758 130 |
0 |
1 906 758 130 |
||||||
|
10. |
8 |
90 |
Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: |
4 285 655 753 |
231 764 046 |
1 931 758 130 |
-15 000 000 |
1 916 758 130 |
||||
|
2025. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
11. |
8 |
K300 |
Dologi kiadások |
14 962 188 |
25 000 000 |
25 000 000 |
-15 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
12. |
8 |
K900 |
Különböző finanszírozási kiadások |
195 953 565 |
206 764 046 |
327 808 130 |
0 |
327 808 130 |
||||
|
13. |
8 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
1 374 740 000 |
0 |
1 578 950 000 |
0 |
1 578 950 000 |
||||
|
14. |
8 |
K916 |
Lekötöt betét |
2 700 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15. |
8 |
Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: |
4 285 655 753 |
231 764 046 |
1 931 758 130 |
-15 000 000 |
1 916 758 130 |
|||||
|
2025. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
16. |
8 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
195 953 565 |
206 764 046 |
327 808 130 |
0 |
327 808 130 |
||||
|
17. |
8 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
4 089 702 188 |
25 000 000 |
1 603 950 000 |
-15 000 000 |
1 588 950 000 |
||||
|
18. |
8 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
19. |
8 |
Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: |
4 285 655 753 |
231 764 046 |
1 931 758 130 |
-15 000 000 |
1 916 758 130 |
|||||
17. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||
|
1. |
Technikai funkció |
|||||||||||
|
2. |
9 |
1 |
90 |
01 |
K513 |
1 |
Általános tartalék |
0 |
104 665 845 |
145 105 658 |
-72 713 056 |
72 392 602 |
|
3. |
Céltartalékok |
|||||||||||
|
4. |
9 |
2 |
90 |
01 |
K513 |
2 |
Rendkívüli feladat |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
5. |
9 |
2 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Polgármesteri keret |
0 |
5 000 000 |
2 105 447 |
-30 300 |
2 075 147 |
|
6. |
9 |
2 |
90 |
03 |
K513 |
2 |
Parkolóalap |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
7. |
9 |
2 |
90 |
04 |
K513 |
2 |
Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
8. |
9 |
2 |
90 |
Céltartalékok összesen: |
0 |
26 000 000 |
23 105 447 |
-30 300 |
23 075 147 |
|||
|
9. |
Intézményi évközi tartalék |
|||||||||||
|
10. |
9 |
3 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
-3 295 650 |
8 704 350 |
|
11. |
9 |
3 |
90 |
03 |
K513 |
1 |
Intézményi beruházások, felújítások |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
12. |
9 |
3 |
90 |
05 |
K513 |
1 |
Intézményi tartalék |
0 |
0 |
58 744 861 |
0 |
58 744 861 |
|
13. |
9 |
3 |
90 |
Intézményi évközi tartalék összesen: |
0 |
20 000 000 |
78 744 861 |
-3 295 650 |
75 449 211 |
|||
|
14. |
Egyéb évközi tartalék |
|||||||||||
|
15. |
9 |
4 |
90 |
01 |
K513 |
2 |
Önkormányzati pályázatokhoz, önrész (új) |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
9 |
4 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Adósságszolgálati kockázati tartalék |
0 |
285 859 511 |
285 859 511 |
285 859 511 |
|
|
17. |
9 |
4 |
90 |
03 |
K513 |
2 |
Általános vis maior tartalék |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
18. |
9 |
4 |
90 |
04 |
K513 |
2 |
Kezességvállalással kapcsolatos tartalék |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
19. |
9 |
4 |
90 |
05 |
K513 |
2 |
Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
20. |
9 |
4 |
90 |
07 |
K513 |
2 |
Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék |
0 |
184 186 018 |
184 186 018 |
184 186 018 |
|
|
21. |
9 |
4 |
90 |
06 |
K513 |
2 |
Fürdő vis maior tartalék |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
22. |
9 |
4 |
90 |
Egyéb évközi tartalék |
0 |
549 045 529 |
544 045 529 |
0 |
544 045 529 |
|||
|
23. |
Önkormányzati tartalékok összesen: |
0 |
699 711 374 |
791 001 495 |
-76 039 006 |
714 962 489 |
||||||
|
2025. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
24. |
9 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
0 |
112 665 845 |
211 850 519 |
-72 713 056 |
139 137 463 |
||||
|
25. |
9 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
587 045 529 |
579 150 976 |
-3 325 950 |
575 825 026 |
||||
|
26. |
9 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
27. |
9 |
Önkormányzati tartalékok összesen: |
0 |
699 711 374 |
791 001 495 |
-76 039 006 |
714 962 489 |
|||||
18. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
Bevételek |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
Kiadások |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 443 553 833 |
6 598 647 672 |
6 588 110 727 |
Személyi juttatások |
6 509 777 872 |
6 586 279 029 |
6 618 051 887 |
|
3. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
58 744 861 |
58 744 861 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
954 242 644 |
965 932 924 |
970 350 216 |
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
651 400 000 |
651 571 450 |
911 814 950 |
Dologi kiadások |
7 303 548 813 |
7 477 424 836 |
8 026 969 288 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
7 794 100 000 |
7 794 100 000 |
8 244 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
145 710 858 |
145 710 858 |
145 954 358 |
|
6. |
Működési bevételek |
2 859 411 047 |
3 209 655 304 |
3 519 565 638 |
Elvonások és befizetések |
1 674 906 772 |
1 739 149 096 |
2 189 149 096 |
|
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
543 298 980 |
604 898 417 |
620 037 711 |
|
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
450 000 000 |
498 000 000 |
698 000 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 060 949 754 |
3 348 583 307 |
3 446 021 292 |
||||
|
10. |
Tartalékok |
699 711 374 |
791 001 495 |
714 962 489 |
||||
|
11. |
Működési bevételek összesen: |
18 198 464 880 |
18 810 719 287 |
20 020 336 176 |
Működési kiadások összesen: |
20 892 147 067 |
21 658 979 962 |
22 731 496 337 |
|
12. |
Működési költségvetés egyenlege : |
-2 693 682 187 |
-2 848 260 675 |
-2 711 160 161 |
||||
|
13. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||
|
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
2 646 598 961 |
2 689 265 432 |
1 256 808 003 |
|
15. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
2 741 041 162 |
4 850 559 573 |
4 994 130 804 |
|
16. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 467 099 000 |
5 520 616 627 |
3 830 731 915 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
18 059 283 |
18 059 283 |
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
260 312 600 |
410 312 600 |
689 210 600 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
18. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
68 566 482 |
55 507 199 |
70 507 199 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
||||
|
20. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
3 983 411 600 |
6 186 929 227 |
4 775 942 515 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
5 466 206 605 |
7 623 391 487 |
6 349 505 289 |
|
21. |
Bevételek összesen: |
22 181 876 480 |
24 997 648 514 |
24 796 278 691 |
Kiadások összesen: |
26 358 353 672 |
29 282 371 449 |
29 081 001 626 |
|
22. |
Költségvetés egyenlege: |
-4 176 477 192 |
-4 284 722 935 |
-4 284 722 935 |
||||
|
23. |
Finanszírozási bevétel: |
4 383 241 238 |
6 191 481 065 |
6 191 481 065 |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
206 764 046 |
1 906 758 130 |
1 906 758 130 |
|
24. |
Bevételek mindösszesen: |
26 565 117 718 |
31 189 129 579 |
30 987 759 756 |
Kiadások mindösszesen: |
26 565 117 718 |
31 189 129 579 |
30 987 759 756 |
19. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Bevételek |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 588 110 727 |
0 |
0 |
6 588 110 727 |
Költségvetési intézmények |
7 172 971 047 |
0 |
7 172 971 047 |
|
|
3. |
Elvonások és befizetések bevételei |
58 744 861 |
0 |
0 |
58 744 861 |
Polgármesteri Hivatal |
2 018 065 144 |
0 |
2 018 065 144 |
|
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
560 000 000 |
351 814 950 |
0 |
911 814 950 |
Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok |
398 497 254 |
18 080 000 |
416 577 254 |
|
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
99 100 000 |
8 145 000 000 |
0 |
8 244 100 000 |
Önkormányzati dologi kiadások |
3 240 677 720 |
740 588 515 |
3 981 266 235 |
|
|
6. |
Működési bevételek |
2 344 922 690 |
1 174 642 948 |
0 |
3 519 565 638 |
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
1 592 036 038 |
393 350 000 |
1 985 386 038 |
|
|
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak juttatásai |
0 |
145 710 858 |
145 710 858 |
|
|
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
650 000 000 |
48 000 000 |
0 |
698 000 000 |
Önkormányzati fejlesztések |
0 |
171 450 |
171 450 |
|
|
9. |
Terület és településfejlesztési program |
53 097 234 |
0 |
53 097 234 |
||||||
|
10. |
Önkormányzati általános támogatások |
3 450 754 315 |
2 655 869 923 |
6 106 624 238 |
||||||
|
11. |
Önkormányzati pályázati támogatások |
0 |
89 639 000 |
89 639 000 |
||||||
|
12. |
Önkormányzati lakásalap |
0 |
37 025 350 |
37 025 350 |
||||||
|
13. |
Önkormányzati tartalékok |
139 137 463 |
575 825 026 |
714 962 489 |
||||||
|
14. |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
|
15. |
Működési bevételek összesen: |
10 300 878 278 |
9 719 457 898 |
0 |
20 020 336 176 |
Működési kiadások összesen: |
18 065 236 215 |
4 666 260 122 |
0 |
22 731 496 337 |
|
16. |
Működési költségvetés egyenlege : |
-2 711 160 161 |
||||||||
|
17. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési intézmények |
37 766 441 |
0 |
37 766 441 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
84 802 381 |
0 |
84 802 381 |
|
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 821 227 235 |
9 504 680 |
0 |
3 830 731 915 |
Önkormányzati dologi kiadások |
30 000 000 |
24 066 482 |
54 066 482 |
|
|
21. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
689 210 600 |
0 |
689 210 600 |
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
0 |
293 556 540 |
293 556 540 |
|
|
22. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati fejlesztések |
139 155 700 |
918 048 253 |
1 057 203 953 |
|
|
23. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
256 000 000 |
0 |
256 000 000 |
Önkormányzati felújítások |
103 000 000 |
843 405 591 |
946 405 591 |
|
|
24. |
Terület és településfejlesztési program |
3 732 530 335 |
0 |
3 732 530 335 |
||||||
|
25. |
Önkormányzati általános támogatások |
2 000 000 |
68 000 000 |
70 000 000 |
||||||
|
26. |
Önkormányzati lakásalap |
40 673 566 |
32 500 000 |
73 173 566 |
||||||
|
27. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
3 821 227 235 |
954 715 280 |
0 |
4 775 942 515 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
4 169 928 423 |
2 179 576 866 |
0 |
6 349 505 289 |
|
28. |
Felhalmozási költségvetés egyenlege : |
-1 573 562 774 |
||||||||
|
29. |
Bevételek összesen: |
14 122 105 513 |
10 674 173 178 |
0 |
24 796 278 691 |
Kiadások összesen: |
22 235 164 638 |
6 845 836 988 |
0 |
29 081 001 626 |
|
30. |
Költségvetés egyenlege (hiány): |
-4 284 722 935 |
||||||||
|
31. |
Finanszírozási bevétel |
186 022 809 |
6 005 458 256 |
6 191 481 065 |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
327 808 130 |
1 578 950 000 |
0 |
1 906 758 130 |
|
|
32. |
Bevételek mindösszesen: |
14 308 128 322 |
16 679 631 434 |
0 |
30 987 759 756 |
Kiadások mindösszesen: |
22 562 972 768 |
8 424 786 988 |
0 |
30 987 759 756 |
20. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet |
2025. évi módosított előirányzat 13/2025. (VI. 19.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 443 553 833 |
6 598 647 672 |
6 588 110 727 |
549 009 227 |
549 009 227 |
549 009 227 |
549 009 227 |
549 009 227 |
549 009 227 |
549 009 227 |
549 009 227 |
549 009 227 |
549 009 227 |
549 009 227 |
549 009 227 |
6 588 110 727 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
58 744 861 |
58 744 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 744 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 744 861 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
651 400 000 |
651 571 450 |
911 814 950 |
54 283 333 |
54 283 333 |
54 283 333 |
54 283 333 |
54 283 333 |
54 283 333 |
54 454 783 |
54 283 333 |
54 283 333 |
54 526 833 |
314 283 333 |
54 283 333 |
911 814 950 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 794 100 000 |
7 794 100 000 |
8 244 100 000 |
649 508 333 |
0 |
1 500 000 000 |
0 |
2 500 000 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 000 |
2 500 000 000 |
0 |
644 591 667 |
8 244 100 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
2 859 411 047 |
3 209 655 304 |
3 519 565 638 |
238 284 254 |
319 278 074 |
506 534 691 |
239 284 254 |
238 284 254 |
418 194 254 |
268 284 254 |
268 284 254 |
268 284 254 |
248 284 254 |
248 284 254 |
258 284 587 |
3 519 565 638 |
|
6. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
450 000 000 |
498 000 000 |
698 000 000 |
48 000 000 |
0 |
250 000 000 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
698 000 000 |
|
8. |
Működési bevételek összesen: |
18 198 464 880 |
18 810 719 287 |
20 020 336 176 |
1 539 085 148 |
922 570 635 |
2 859 827 252 |
842 576 815 |
3 600 321 676 |
1 021 486 815 |
871 748 265 |
871 576 815 |
1 521 576 815 |
3 351 820 315 |
1 111 576 815 |
1 506 168 815 |
20 020 336 176 |
|
9. |
Személyi juttatások |
6 509 777 872 |
6 586 279 029 |
6 618 051 887 |
551 504 324 |
551 504 324 |
551 504 324 |
551 504 324 |
551 504 324 |
551 504 324 |
551 504 324 |
551 504 324 |
551 504 324 |
551 504 324 |
551 504 324 |
551 504 324 |
6 618 051 887 |
|
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
954 242 644 |
965 932 924 |
970 350 216 |
80 862 518 |
80 862 518 |
80 862 518 |
80 862 518 |
80 862 518 |
80 862 518 |
80 862 518 |
80 862 518 |
80 862 518 |
80 862 518 |
80 862 518 |
80 862 518 |
970 350 216 |
|
11. |
Dologi kiadások |
7 303 548 813 |
7 477 424 836 |
8 026 969 288 |
660 104 691 |
660 104 691 |
660 104 691 |
660 104 691 |
660 104 691 |
660 104 691 |
660 104 691 |
660 104 691 |
765 817 691 |
660 104 691 |
660 104 691 |
660 104 691 |
8 026 969 288 |
|
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
145 710 858 |
145 710 858 |
145 954 358 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 386 072 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
12 142 572 |
145 954 358 |
|
13. |
Elvonások és befizetések |
1 674 906 772 |
1 739 149 096 |
2 189 149 096 |
139 575 564 |
139 575 564 |
139 575 564 |
139 575 564 |
198 320 425 |
139 575 564 |
139 575 564 |
139 575 564 |
139 575 564 |
139 575 564 |
595 073 027 |
139 575 564 |
2 189 149 096 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
543 298 980 |
604 898 417 |
620 037 711 |
51 669 809 |
51 669 809 |
51 669 809 |
51 669 809 |
51 669 809 |
51 669 809 |
51 669 809 |
51 669 809 |
51 669 809 |
51 669 809 |
51 669 809 |
51 669 812 |
620 037 711 |
|
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 060 949 754 |
3 348 583 307 |
3 446 021 292 |
288 001 774 |
288 001 774 |
288 001 774 |
288 001 774 |
288 001 774 |
288 001 774 |
288 001 774 |
288 001 774 |
288 001 774 |
288 001 774 |
278 001 774 |
288 001 778 |
3 446 021 292 |
|
17. |
Tartalékok |
699 711 374 |
791 001 495 |
714 962 489 |
59 580 207 |
59 746 874 |
59 746 874 |
59 746 874 |
59 746 874 |
59 746 874 |
59 746 874 |
59 746 874 |
59 746 874 |
59 746 874 |
57 913 541 |
59 746 875 |
714 962 489 |
|
0 |
|||||||||||||||||
|
18. |
Működési kiadások összesen: |
20 892 147 067 |
21 658 979 962 |
22 731 496 337 |
1 843 441 459 |
1 843 608 125 |
1 843 608 125 |
1 843 608 125 |
1 902 352 986 |
1 843 608 125 |
1 843 608 125 |
1 843 851 625 |
1 949 321 125 |
1 843 608 125 |
2 287 272 255 |
1 843 608 133 |
22 731 496 337 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 467 099 000 |
5 520 616 627 |
3 830 731 915 |
0 |
1 000 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 000 |
0 |
9 504 680 |
1 000 000 000 |
0 |
0 |
467 099 000 |
354 128 235 |
3 830 731 915 |
|
22. |
Felhalmozási bevételek |
260 312 600 |
410 312 600 |
689 210 600 |
21 692 717 |
21 692 717 |
21 692 717 |
21 692 717 |
21 692 717 |
21 692 717 |
71 692 717 |
71 692 717 |
350 590 717 |
21 692 717 |
21 692 717 |
21 692 717 |
689 210 600 |
|
23. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
21 333 333 |
256 000 000 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
3 983 411 600 |
6 186 929 227 |
4 775 942 515 |
43 026 050 |
1 043 026 050 |
43 026 050 |
43 026 050 |
1 043 026 050 |
43 026 050 |
102 530 730 |
1 093 026 050 |
371 924 050 |
43 026 050 |
510 125 050 |
397 154 285 |
4 775 942 515 |
|
26. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
2 646 598 961 |
2 689 265 432 |
1 256 808 003 |
104 734 000 |
104 734 000 |
104 734 000 |
104 734 000 |
104 734 000 |
104 734 000 |
104 734 000 |
104 734 000 |
104 734 000 |
104 734 000 |
104 734 000 |
104 734 003 |
1 256 808 003 |
|
27. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
2 741 041 162 |
4 850 559 573 |
4 994 130 804 |
416 177 567 |
416 177 567 |
416 177 567 |
416 177 567 |
416 177 567 |
416 177 567 |
416 177 567 |
416 177 567 |
416 177 567 |
416 177 567 |
416 177 567 |
416 177 567 |
4 994 130 804 |
|
28. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
18 059 283 |
18 059 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 059 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 059 283 |
|
29. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
10 000 000 |
|
30. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
68 566 482 |
55 507 199 |
70 507 199 |
5 875 600 |
5 875 600 |
5 875 600 |
5 875 600 |
5 875 600 |
5 875 600 |
5 875 600 |
5 875 600 |
5 875 600 |
5 875 600 |
5 875 600 |
5 875 599 |
70 507 199 |
|
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
5 466 206 605 |
7 623 391 487 |
6 349 505 289 |
527 620 501 |
527 620 500 |
527 620 500 |
527 620 500 |
527 620 500 |
545 679 783 |
527 620 500 |
527 620 500 |
527 620 500 |
527 620 500 |
527 620 500 |
527 620 502 |
6 349 505 289 |
|
32. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Különböző finanszírozási kiadások |
206 764 046 |
1 906 758 130 |
1 906 758 130 |
206 764 046 |
0 |
1 578 950 000 |
121 044 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 906 758 130 |
|
34. |
Finanszírozási kiadások |
206 764 046 |
1 906 758 130 |
1 906 758 130 |
206 764 046 |
0 |
1 578 950 000 |
121 044 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 906 758 130 |
|
35. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 843 581 619 |
1 951 827 362 |
1 951 827 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 843 581 619 |
108 245 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 951 827 362 |
|
36. |
Különböző finanszírozási bevétel |
2 539 659 619 |
4 239 653 703 |
4 239 653 703 |
0 |
1 000 000 000 |
121 044 084 |
0 |
0 |
500 000 000 |
500 000 000 |
0 |
539 659 619 |
1 578 950 000 |
4 239 653 703 |
||
|
37. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
4 383 241 238 |
6 191 481 065 |
6 191 481 065 |
0 |
0 |
1 000 000 000 |
121 044 084 |
1 843 581 619 |
108 245 743 |
500 000 000 |
500 000 000 |
0 |
539 659 619 |
0 |
1 578 950 000 |
6 191 481 065 |
|
38. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
26 565 117 718 |
31 189 129 579 |
30 987 759 756 |
2 577 826 005 |
2 371 228 626 |
3 950 178 626 |
2 492 272 710 |
2 429 973 487 |
2 389 287 909 |
2 371 228 626 |
2 371 472 126 |
2 476 941 626 |
2 371 228 626 |
2 814 892 756 |
2 371 228 636 |
30 987 759 756 |
|
39. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
26 565 117 718 |
31 189 129 579 |
30 987 759 756 |
1 582 111 198 |
1 965 596 685 |
3 902 853 302 |
1 006 646 949 |
6 486 929 345 |
1 172 758 608 |
1 474 278 995 |
2 464 602 865 |
1 893 500 865 |
3 934 505 984 |
1 621 701 865 |
3 482 273 100 |
30 987 759 756 |
|
40. |
Havi eltérés |
0 |
0 |
0 |
-995 714 807 |
-405 631 941 |
-47 325 324 |
-1 485 625 761 |
4 056 955 858 |
-1 216 529 301 |
-896 949 631 |
93 130 739 |
-583 440 761 |
1 563 277 358 |
-1 193 190 891 |
1 111 044 464 |
0 |
|
41. |
Halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
-995 714 807 |
-1 401 346 749 |
-1 448 672 073 |
-2 934 297 834 |
1 122 658 024 |
-93 871 277 |
-990 820 908 |
-897 690 169 |
-1 481 130 931 |
82 146 427 |
-1 111 044 464 |
0 |
0 |
21. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Pályázó megnevezése |
Projekt megnevezése |
Elnyert támogatás |
Saját forrás |
Projekt összköltsége |
Támogatási intenzitás % |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
80 000 000 |
80 000 000 |
100,00 |
|
|
2. |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között |
1 350 000 000 |
72 409 345 |
1 864,40 |
||
|
3. |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig |
1 660 000 000 |
104 722 640 |
1 585,14 |
||
|
4. |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása |
407 099 000 |
407 099 000 |
100,00 |
||
|
5. |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00003 Városi gyűjtőutak felújítása I. ütem |
1 894 012 947 |
1 894 012 947 |
100,00 |
||
|
6. |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00002 Kodály téri rendelő felújítása |
150 000 000 |
150 000 000 |
100,00 |
||
|
7. |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00003 Lenkey Utcai Rendelőintézet belső felújítása |
165 733 103 |
165 733 103 |
100,00 |
||
|
8. |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00004 Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola - Zeneiskola felújítása |
110 468 000 |
110 468 000 |
100,00 |
||
|
9. |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00006 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf Hársfa Sori Tagóvoda felújítása |
164 717 000 |
164 717 000 |
100,00 |
||
|
10. |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00005 A Kisalföldi ASzC Roth Gyula Technikum Kollégium épületének felújítása |
670 747 000 |
670 747 000 |
100,00 |
||
|
11. |
Összesen: |
6 652 777 050 |
0 |
3 819 909 035 |
174,16 |
22. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Feladat |
személyi juttatás |
munkaadókat terhelő járulékok |
dologi kiadás |
előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás |
beruházás |
felújítás |
összes kiadás |
támogatás |
költségvetési maradvány |
önkormányzati rész |
Áfa visszatérülés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1. |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
53 097 234 |
0 |
53 097 234 |
50 000 000 |
3 097 234 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között |
72 409 345 |
72 409 345 |
87 179 445 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig |
104 722 640 |
104 722 640 |
121 270 740 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4. |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása |
399 720 300 |
399 720 300 |
407 099 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
5. |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00003 Városi gyűjtőutak felújítása I. ütem |
1 894 012 947 |
1 894 012 947 |
1 894 012 947 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6. |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00002 Kodály téri rendelő felújítása |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7. |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00003 Lenkey Utcai Rendelőintézet belső felújítása |
165 733 103 |
165 733 103 |
165 733 103 |
||||||||
|
8. |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00004 Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola - Zeneiskola felújítása |
110 468 000 |
110 468 000 |
110 468 000 |
||||||||
|
9. |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00006 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf Hársfa Sori Tagóvoda felújítása |
164 717 000 |
164 717 000 |
164 717 000 |
||||||||
|
10. |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00005 A Kisalföldi ASzC Roth Gyula Technikum Kollégium épületének felújítása |
670 747 000 |
670 747 000 |
670 747 000 |
||||||||
|
11. |
Összesen: |
0 |
0 |
53 097 234 |
0 |
104 722 640 |
3 627 807 695 |
3 785 627 569 |
3 821 227 235 |
3 097 234 |
0 |
0 |
23. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Megjegyzés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 és az azt követő évek |
Összesen |
||||||||||
|
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
1. |
Orvosi rendelők működésének támogatása |
szerz.a. |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
28 500 000 |
0 |
28 500 000 |
||||
|
3. |
Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. |
szerz.a. |
320 000 000 |
320 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
620 000 000 |
0 |
620 000 000 |
||||
|
4. |
Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás |
szerz.a. |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
||||
|
5. |
Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás |
szerz.a. |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
||||
|
7. |
Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás |
közhasznú szerz.a. |
867 400 000 |
867 400 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
2 967 400 000 |
0 |
2 967 400 000 |
||||
|
8. |
Fürdő működtetés támogatása |
szerz.a. |
377 000 000 |
377 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
1 877 000 000 |
0 |
1 877 000 000 |
||||
|
9. |
Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron |
szerz.a. |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
96 000 000 |
0 |
96 000 000 |
||||
|
10. |
FORENO Nonprofit Kft. |
szerződés alapján |
80 000 000 |
80 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
290 000 000 |
0 |
290 000 000 |
||||
|
11. |
Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj |
Üzemeltetési szerz. |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
167 600 000 |
0 |
167 600 000 |
||||
|
12. |
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás |
szerz.a. |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||
|
13. |
Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás |
szerz.a. |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
||||
|
14. |
Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás |
szerz.a. |
21 000 000 |
21 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
66 000 000 |
0 |
66 000 000 |
||||
|
15. |
Foglalkozás egészségügy |
szerz.a. |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
||||
|
16. |
Könyvvizsgálói díj |
szerz.a. |
6 906 400 |
6 906 400 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
24 906 400 |
0 |
24 906 400 |
||||
|
17. |
Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj |
szerz.a. |
360 240 000 |
360 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
1 239 960 000 |
0 |
1 239 960 000 |
||||
|
18. |
Idősek Otthonában történő ellátás |
szerz.a. |
1 318 715 |
1 318 715 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 618 715 |
0 |
1 618 715 |
||||
|
19. |
Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj |
202/2010. (VIII.26.) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
10 400 000 |
0 |
10 400 000 |
||||
|
20. |
Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj |
ör. rendelet |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
14 560 000 |
0 |
14 560 000 |
||||
|
21. |
Babakötvény |
23/2006 (VI.29.) |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
20 100 000 |
0 |
20 100 000 |
||||
|
22. |
Parkerdő Piknik |
szerz.a. |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
36 500 000 |
0 |
36 500 000 |
||||
|
23. |
Kegyeleti közszolgáltatás |
szerz. a |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
104 000 000 |
0 |
104 000 000 |
||||
|
24. |
Személyszállítási közszolgáltatási feladat |
közbesz. |
323 000 000 |
323 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
1 523 000 000 |
0 |
1 523 000 000 |
||||
|
25. |
Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete |
szerz. a |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
11 938 000 |
11 938 000 |
|||||
|
26. |
Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. |
szerz. a |
1 355 093 578 |
1 355 093 578 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
4 955 093 578 |
0 |
4 955 093 578 |
||||
|
27. |
Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum |
szerz. a |
187 394 403 |
187 394 403 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
607 394 403 |
0 |
607 394 403 |
||||
|
28. |
Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése |
szerz. a |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
320 000 000 |
0 |
320 000 000 |
||||
|
29. |
Önkormányzat által ellátott közvilágítás |
közbesz. |
378 000 000 |
378 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
1 398 000 000 |
0 |
1 398 000 000 |
||||
|
30. |
Összesen: |
4 524 577 596 |
0 |
4 524 577 596 |
4 016 464 500 |
0 |
4 016 464 500 |
4 016 464 500 |
0 |
4 016 464 500 |
4 016 464 500 |
0 |
4 016 464 500 |
16 573 971 096 |
0 |
16 573 971 096 |
|
24. melléklet a 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Helyi adók |
8 125 000 000 |
6 000 000 000 |
6 000 000 000 |
6 000 000 000 |
26 125 000 000 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
362 100 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
1 382 100 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
119 100 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
419 100 000 |
|
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
689 210 600 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
1 289 210 600 |
|
5. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
6. |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
7. |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
||||
|
8. |
Saját bevételek (01+….07) |
9 295 410 600 |
6 640 000 000 |
6 640 000 000 |
6 640 000 000 |
29 215 410 600 |
|
9. |
Saját bevételek (08. sor) *0,5 |
4 647 705 300 |
3 320 000 000 |
3 320 000 000 |
3 320 000 000 |
14 607 705 300 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
14. |
Adott váltó |
0 |
||||
|
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||
|
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
22. |
Adott váltó |
0 |
||||
|
23. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
24. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||
|
25. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
4 647 705 300 |
3 320 000 000 |
3 320 000 000 |
3 320 000 000 |
14 607 705 300 |