|
az államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.
Mikepércsi Polgármesteri Hivatal:
Bevételek alakulása
A finanszírozásii bevételek előirányzata összegét összességében 20.000.000 Ft-tal növeljük, a módosítások a következő feladatoknál jelentkeztek:
1. intézményi finanszírozás B816 növekszik 20.000.000 Ft-al
A Mikepércsi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata mindösszesen 20.000.000,- Ft-al változott, így a B816 rovat 120.021.264,-ről 140.021.264-re változott.
Kiadások alakulása
A hivatali feladatok tekintetében összességében növekszik 20.000.000,-Ft-al a kiadási előirányzat. Jelentősebb módosítások a következő, kiemelt előirányzatoknál jelentkeztek:
1. K1 személyi juttatások kiadásai előirányzata 17.000.000,- Ft-tal növekszik,
2. K2 személyi juttatások járulékai előirányzata 3.000.000,- Ft-al növekszik
A Mikepércsi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata mindösszesen 20.000.000,- Ft-al változott, így a K1 rovat 91.928.377,-ről 108.328.377-re változott. A K2 rovat 12.522.430.-ról 15.522.430,-ra változott. Összes kiadási előirányzat 120.021.264,-ről 120.021.264,-re változott.
Mikepércs Községi Önkormányzat: A K5 tartalék kiadások előirányzata összeségében 20.000.000,- Ft-al csökken.
A finanszírozási műveletek tekintetében összességében K9 20.000.000,-Ft-tal növekszik a kiadási előirányzat, A Mikepércs Községi Önkormányzat kiadási előirányzata nem változott, itt költségvetési sorok között történt az átcsoportosítás. Eredeti előirányzat: 1.893.729.009,- ft, módosított előirányzat: 1.893.729.009.,-
A pénzügyi mérleg főösszege a módosítások átvezetését követően változatlan marad: 1.999.274.682,-Ft.
A rendelet-módosítás pénzügyi mérlegeit, bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési mellékleteket a rendelet-tervezet 13. 14., mellékletei tartalmazzák intézményenként, összevontan a 2.melléklet tartalmazza. |