Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 12- 2015. 05. 12GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015 (V.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-05-12-tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.12.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 396.131 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”
2. § A rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
a) működési célú támogatásértékű bevétel 146.930 e Ft,
b) közhatalmi bevétel 41.418 e Ft
c) működési bevétel, 18.942 e Ft
d) felhalmozási bevétel 0 e Ft
e) támogatás értékű működési 22.828 e Ft
f) felhalmozási célú támogatás 3.573 e Ft
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37.791 e Ft
i) Hitel felvétel 32.949 eFt
j) Központi, irányító szervi támogatás 91.700 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 394.511 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.620 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 368.876 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 27.255 e Ft.”
3. § A rendelet 4. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
a) működési költségvetés 265.601 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 108.631 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 26.953 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 64.730 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.711 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 23.854 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 26.722 e Ft
ba) beruházások 7.002 e Ft
bb) felújítások 19.720 e Ft
bc ) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 e Ft
c ) kölcsönök 32.949 e Ft
d) központi, irányító szervi támogatás 97.581 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 394.141 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.990 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”
4. § A rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés főösszegét 57.447 ezer forintban állapítja meg.”
5. § A rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 50.178 e Ft
b) működési bevétel, 259 e Ft
c) működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből 2.513 e Ft
d) működési célú támogatásértékű bevétel 1.414 e Ft
e) pénzmaradvány igénybevétele 3.083 e Ft”
6. § A rendelet 11. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 57.447 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 37.636 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.622 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 10.189 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 e Ft”
7. § A rendelet 13. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 42.852 ezer forintban állapítja meg.”
8. § A rendelet 14. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 41.521 e Ft
b) pénzmaradvány igénybe vétele 70 e Ft,
c) működési bevétel 1.261 e Ft”
9. § A rendelet 15. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 42.817 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 29.115 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.832 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 5.870 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 35 e Ft
ba) kisértékű tárgyi eszközök 35 e Ft”
10. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
11. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
12. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
13. § A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
14. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
15. § A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
16. § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
17. § A rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
18. § Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
| 1. melléklet a 6/2015. (V.11.)önkormányzati rendelethez | ||||||||
| 1. melléklet a 1 /2014. (II.12.)önkormányzati rendelethez | ||||||||
| GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI | ||||||||
| KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE | ||||||||
| Adatok ezer forintban! | ||||||||
| Megnevezés | Óvoda | Közös Hivatal | Önkormányzat | Összesen | ||||
| A. | Költségvetési kiadások | |||||||
| I. | Működési kiadások | |||||||
| 1. | Személyi juttatás | 29 115 | 37 636 | 41880 | 108 631 | |||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 832 | 9 622 | 9499 | 26 953 | |||
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 870 | 10 189 | 48671 | 64 730 | |||
| - ebből felhalmozási célú hitel kamata | 0 | |||||||
| 4. | Egyéb működési kiadások: | 0 | ||||||
| 4.1. | Támogatásértékű működési kiadás | 23854 | 23 854 | |||||
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14711 | 14 711 | |||||
| II. | Felhalmozási kiadások | 0 | ||||||
| 1. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 35 | 6 967 | 7 002 | ||||
| 2. | Felújítási kiadások | 19720 | 19 720 | |||||
| 3 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | ||||||
| A. | Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. | 42 852 | 57 447 | 165 302 | 265 601 | |||
| B. | Költségvetési bevételek | 0 | ||||||
| I. | Működési bevételek | 0 | ||||||
| 1. | Működési bevételek | 1 261 | 259 | 17 422 | 18 942 | |||
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||
| 2.1. | Helyi adók | 34 918 | 34 918 | |||||
| 2.2. | Átengedett központi adók | 6 500 | 6 500 | |||||
| 3. | Működési támogatások | 0 | ||||||
| 3.1. | Helyi önkormányzat támogatása | 146 930 | 146 930 | |||||
| 4. | Egyéb működési bevételek | 0 | ||||||
| 4.1. | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 3 927 | 13 613 | 17 540 | ||||
| II. | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||
| 1. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | ||||||
| 1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||
| 1.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | ||||||
| 2. | Felhalmozási támogatások | 0 | ||||||
| 2.1. | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | ||||||
| 2.2. | Fejlesztési célú támogatások | 0 | ||||||
| 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | ||||||
| 3.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 3 573 | 3 573 | |||||
| 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
| 3.3. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel | 0 | ||||||
| III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | ||||||
| IV. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | ||||||
| B. | Költségvetési bevételek összesen | 1 261 | 4 186 | 222 956 | 228 403 | |||
| A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B. | -48 772 | -36 043 | 57 654 | -37 198 | ||||
| C. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V. | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 0 | ||||||
| 1. | Működési célra | 70 | 3 082 | 7 384 | 10 536 | |||
| 2. | Felhalmozási célra | 27 255 | 27 255 | |||||
| D. | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 0 | ||||||
| VI. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | 0 | ||||||
| VII. | Áh-on belüli megelőlegezések | 5 288 | 5 288 | |||||
| VII. | Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei | 0 | ||||||
| 1. | Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra | 32 949 | 32 949 | |||||
| Központi, iránító szervi támogatás | 41 521 | 50 179 | 91 700 | |||||
| D. | Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII. | 41 591 | 53 261 | 72 876 | 167 728 | |||
| E. | A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások | 0 | ||||||
| VI. | Értékpapírok vásárlásának kiadásai | 0 | ||||||
| VII. | Hitelek törlesztése és kötvénykbeváltás bevételei | 0 | ||||||
| 1. | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása | 32 949 | 32 949 | |||||
| Központi, iránító szervi támogatás | 97 581 | 97 581 | ||||||
| E. | Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII. | 0 | 0 | 130 530 | 130 530 | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 42 852 | 57 447 | 295 832 | 396 131 | ||||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 42 852 | 57 447 | 295 832 | 396 131 | ||||
| 2.melléklet a 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
| 2.melléklet a 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
| GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI BEVÉTELEI | ||||||||||
| Adatok ezer forintban! | ||||||||||
| Cím, alcím neve | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Közhatalmi bevételek | Önkorm. működési támogatása | Működési célú támogatások | Felhalm. Célú támogatások | Hitelek | Irányító szervi támogatás | Pénzfor-galom nélküli bevétel | ÖSSZESEN |
| 1. Gyöngyöstarján | 210 | 2513 | 50179 | 52902 | ||||||
| 1.2 Gyöngyösoroszi | 49 | 1414 | 3082 | 4545 | ||||||
| 1.1. Közös Hivatal | 259 | 0 | 0 | 0 | 3 927 | 0 | 0 | 50 179 | 3 082 | 57447 |
| 2.Önkormányzat | ||||||||||
| Önkormányzati jogalkotás | 76 | 76 | ||||||||
| Lakóingatalan bérbeadása | 116 | 116 | ||||||||
| Nem lakóingatalan bérbeadása | 3 529 | 3 529 | ||||||||
| Közművelődés-közösségi részvét | 501 | 501 | ||||||||
| Város,községgazd.m.n.s.szolg. | 100 | 100 | ||||||||
| Sportlétesítmények működtetés | 3573 | 3 573 | ||||||||
| Víztermelés,-kezelés,-ellátás | 64 | 64 | ||||||||
| Köztemető- fenntart.és műk. | 508 | 508 | ||||||||
| Önkormányzatok elszámolásai | 41 418 | 146930 | 5 288 | 193 636 | ||||||
| Téli közfoglalkoztatás | 6280 | 6 280 | ||||||||
| Közfoglalkoztatás | 4193 | 4 193 | ||||||||
| Fejezeti és ált.tartalékok elszám. | 32 949 | 34 639 | 67 588 | |||||||
| 2.1. Önkormányzat összesen | 4 894 | 0 | 41 418 | 146 930 | 15 761 | 3 573 | 32 949 | 34 639 | 280 164 | |
| 2.2.Ellátás | ||||||||||
| Család és nővédelmi szolg | 3140 | 3 140 | ||||||||
| 2.2.Eü. ellátás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 3 140 | |
| 2.3 Konyha | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | |
| Óvodai int. étkeztetés | 2 888 | 2 888 | ||||||||
| Iskolai int. étkeztetés | 3 843 | 3 843 | ||||||||
| Szociális étkeztetés | 4 191 | 4 191 | ||||||||
| Szabad kapacitás terhére végz | 1 606 | 1 606 | ||||||||
| 3.3 Konyha összesen | 12 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 528 | |
| 2 Önkormányzat összesen | 17 422 | 0 | 41 418 | 146 930 | 18 901 | 3 573 | 32 949 | 34 639 | 295 832 | |
| 3. Gyt-i Napköziotthonos Óvoda | 0 | 0 | ||||||||
| 31 Napköziott.Óvoda | 919 | 41521 | 70 | 42510 | ||||||
| 3.2 Családi napközi | 342 | 342 | ||||||||
| 3. Óvoda összesen | 1 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 521 | 70 | 42 852 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 18 942 | 0 | 41 418 | 146 930 | 22 828 | 3 573 | 32 949 | 91 700 | 37 791 | 396 131 |
| 3. melléklet a 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
| 3. melléklet a 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
| GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT | ||||||||||
| CÍM, ALCIM | Személyi juttatás | Munkaadót terh. jár. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Irányító szervi támogatás | Beruházások | Felújítások | Tartalékok, hitelek | Összesen |
| 1.Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||||
| 1.1 Gyöngyöstarján | 24 167 | 6 100 | 6 818 | 37 085 | ||||||
| 1.2 Gyöngyösoroszi | 13 469 | 3 522 | 3 371 | 20 362 | ||||||
| 1. Polgármesteri Hiv összesen | 37 636 | 9 622 | 10 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 447 | ||
| 2.Önkormányzat | 0 | |||||||||
| Önkormányzati jogalkotás | 11 420 | 2 760 | 406 | 14 586 | ||||||
| Önkormányzatok elszámolásai | 30 | 13 617 | 97 581 | 111 228 | ||||||
| Közutak üzemeltetése | 7 348 | 19 720 | 27 068 | |||||||
| Lakóingatalan bérbeadása | 91 | 91 | ||||||||
| Nem lakóingatalan bérbeadása | 359 | 359 | ||||||||
| Zöldterület kezelés | 3 354 | 913 | 1 953 | 6 220 | ||||||
| Civil szervezetek műk.tám. | 6 607 | 6 607 | ||||||||
| Ár-és belvízvédelemmel összef.tev. | 190 | 190 | ||||||||
| Város,községgazd.m.n.s.szolg. | 1 342 | 366 | 4 465 | 6 967 | 13 140 | |||||
| Téli közfoglalkoztatás | 5 388 | 727 | 635 | 6 750 | ||||||
| Közcélú foglalkoztatás | 302 | 41 | 454 | 797 | ||||||
| Víztermelés,-kezelés,-ellátás | 216 | 216 | ||||||||
| Köztemető- fenntart.és műk. | 645 | 178 | 1 142 | 1 965 | ||||||
| Időskorúak társadalmi célú integ | 1 100 | 561 | 0 | 1 661 | ||||||
| Közvilágítás | 6 486 | 6 486 | ||||||||
| Fejezeti és ált.tartalékok elszám. | 32 949 | 32 949 | ||||||||
| Sportlétesítmények műk.fenntart. | 506 | 506 | ||||||||
| Kiemelt önkormányzati rendezvény | 3 535 | 0 | 3 535 | |||||||
| Közművelődés IKSZT Működtetés | 4 534 | 1 167 | 2 300 | 8 001 | ||||||
| Közművelődési tevékenység | 70 | 70 | ||||||||
| Önkormányzat összesen | 31 620 | 6 713 | 26 651 | 0 | 20 224 | 97 581 | 6 967 | 19 720 | 32 949 | 242 425 |
| 2.2. Eü.ellátás | 0 | |||||||||
| Család és nővédelmi eü gondoz | 2 309 | 621 | 1 336 | 4 266 | ||||||
| Fogorvosi alapellátás | 61 | 61 | ||||||||
| Háziorvosi ügyeleti ellátás | 247 | 247 | ||||||||
| 2.2. Eü.ellátás összesen | 2 309 | 621 | 1 336 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 4 574 | |
| 2.3. Szociális ellátás | 0 | |||||||||
| Társulásban ellátott feladatok | 3 322 | 3 322 | ||||||||
| Szociális étkeztetés | 1 100 | 1 100 | ||||||||
| Rendkívüli gyermekvédelmi tám. | 1 032 | 1 032 | ||||||||
| Születési támogatás | 200 | 200 | ||||||||
| Rendszeres szociális segély | 2 000 | 2 000 | ||||||||
| Foglalkozt helyettesítő támogat | 7 094 | 7 094 | ||||||||
| Lakásfenntartási tám.norm.al. | 3 300 | 3 300 | ||||||||
| Átmeneti segély | 400 | 400 | ||||||||
| Temetési segély | 400 | 400 | ||||||||
| Közgyógyellátás | 50 | 50 | ||||||||
| Bursa Hungarica | 235 | 235 | ||||||||
| 2.3. Szociális ellátás összesen | 0 | 0 | 1 100 | 14 711 | 3 322 | 0 | 0 | 0 | 19 133 | |
| 2.4 Konyha kiadásai | 7 951 | 2 165 | 19 584 | 29 700 | ||||||
| 2. Önkormányzat összesen | 41 880 | 9 499 | 48 671 | 14 711 | 23 854 | 97 581 | 6 967 | 19 720 | 32 949 | 295 832 |
| 0 | ||||||||||
| 3. Óvoda | 0 | |||||||||
| 3.1 Napköziott.Óvoda | 0 | |||||||||
| Óvodai nevelés szakmai tev | 26 757 | 7 186 | 33 943 | |||||||
| SNI Óvodás gyermek | 250 | 250 | ||||||||
| Óvodai nevelés üzemelt | 5 157 | 35 | 5 192 | |||||||
| 3.1 Napköziott.Óvoda összesen | 26 757 | 7 186 | 5 407 | 0 | 0 | 35 | 0 | 39 385 | ||
| 3.2Gyermekek napközbeni ell | 2 358 | 646 | 463 | 3 467 | ||||||
| 3. Óvoda összesen | 29 115 | 7 832 | 5 870 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42 852 | ||
| MIND ÖSSZESEN: | 108631 | 26 953 | 64 730 | 14 711 | 23 854 | 97 581 | 7 002 | 19 720 | 32 949 | 396 131 |
| 4. melléklet a 6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez | |||||
| 4. melléklet a 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez | |||||
| GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESITÉSE 2014. ÉV | |||||
| Adatok ezer forintban! | |||||
| Megnevezés | Intézményi engedélyezett álláshely | 2014. év kiadási ei. | 2014. év állami támogatás | 2014. évi saját bevétel | Önkormány-zati támogatás |
| Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda | 11 | 42852 | 40207 | 1 331 | 1314 |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 13 | 57447 | 52751 | 7 268 | -2572 |
| Önkormányzat | 12 | 295832 | 53972 | 148 902 | 92958 |
| Összesen: | 36 | 396131 | 146930 | 157 501 | 91700 |
| 5. melléklet a 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez | ||
| 8. melléklet a 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez | ||
| GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK JOGCÍMENKÉNT 2014-ben | ||
| Támogatás megnevezése | 2013. év | 2014. év |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 15 423 | |
| Üdülőhelyi feladatok | 403 200 | |
| Polgármesteri Hivatal működése | 29 770 000 | 49 555 600 |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 5 728 812 | 4 040 141 |
| Zöldterület gazdálkodás | 3 637 447 | 3 643 820 |
| Közvilágítás | 3 958 300 | 5 465 760 |
| Köztemető fenntartás | 2 022 720 | 3 245 760 |
| Közutak fenntartása | 1 790 366 | 3 686 934 |
| Általános támogatásokat csökkentő tétel | - 5 952 030 | |
| Egyéb önkormányzati feladat | 6 579 900 | 6 477 300 |
| ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 47 535 515 | 76 533 938 |
| Óvodai nevelés | ||
| Óvoda dologi kiadásainak fedezete | 3 726 000 | 3 602 667 |
| Óvodapedagógusok bére | 16 992 000 | 28 599 254 |
| Óvodai kisegítő dolgozók bére | 5 984 000 | 7 200 000 |
| ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | 26 702 000 | 39 401 921 |
| Családi napközi | 1 072 800 | 804 600 |
| ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN: | 27 774 800 | 40 206 521 |
| Óvodai, iskolai kedvezményes étkezés személyi juttatás | 5 581 440 | |
| Óvodai, iskolai kedvezményes étkezés dolodira | 6 936 000 | 10 352 055 |
| Szociális étkeztetés | 2 214 400 | 2 214 400 |
| ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA | 9 150 400 | 18 147 895 |
| Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása | 2 734 860 | |
| Egyéb önkormányzati támogatás | 1 548 120 | |
| Előző évi normatíva | 1 292 000 | |
| Bérkompenzáció | 3 296 666 | |
| Rendkívüli támogatás | 3 170 000 | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen: | 12 041 646 | |
| ÖSSZESEN: | 84 460 715 | 146 930 000 |
| 6. melléklet az 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| 9. melléklet az 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2014. ÉVRE | |||||||||||||
| Adatok ezer forintban! | |||||||||||||
| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | november | december | Összesen |
| BEVÉTELEK | |||||||||||||
| Állami támogatás | 10 156 | 10 156 | 10 156 | 11 489 | 13 052 | 10 156 | 10 156 | 10 875 | 10 156 | 14 623 | 12 549 | 23 406 | 146 930 |
| Adóbevétel | 220 | 250 | 14920 | 216 | 3181 | 280 | 295 | 223 | 13720 | 5840 | 927 | 1346 | 41 418 |
| Intézményi működési bev | 1 640 | 1 807 | 1 645 | 1 655 | 1 668 | 1 540 | 1 385 | 1 385 | 1 485 | 1 485 | 1 588 | 1 659 | 18 942 |
| Működési célú támogatá | 1 413 | 1 413 | 1 413 | 1 413 | 1 413 | 1 413 | 985 | 985 | 1 120 | 1 120 | 1 985 | 2 867 | 17 540 |
| Felhalmozási célú támog | 3 573 | 3 573 | |||||||||||
| Pénzforgalom nélküli | 37198 | 37 198 | |||||||||||
| Felhalmozási bevétel | 0 | ||||||||||||
| Hitel felvétel | 32 949 | 32 949 | |||||||||||
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 50 627 | 13 626 | 28 134 | 14 773 | 19 314 | 13 389 | 12 821 | 13 468 | 63 003 | 23 068 | 17 049 | 29 278 | 298 550 |
| KIADÁSOK | |||||||||||||
| Személyi juttatás | 9 225 | 8 255 | 9 032 | 11 498 | 9 135 | 8 515 | 8 515 | 8 515 | 9 195 | 10 630 | 8 999 | 7 117 | 108 631 |
| Munkaadót terh.jár | 2 544 | 2 436 | 2 295 | 2 246 | 2 433 | 2 315 | 2 315 | 950 | 2 906 | 2 326 | 2 144 | 2 043 | 26 953 |
| Dologi kiadások | 5546 | 5763 | 5694 | 6057 | 4626 | 4239 | 4215 | 3716 | 6782 | 5723 | 5626 | 6743 | 64 730 |
| Ellátottak juttatásai | 1 060 | 1 161 | 1 160 | 1 198 | 1 165 | 1 268 | 1 169 | 1 169 | 1 874 | 950 | 1 029 | 1 508 | 14 711 |
| Civil szervezetek tám | 550 | 450 | 1 000 | 1 100 | 61 | 247 | 3 408 | ||||||
| Beruházási kiadások | 170 | 150 | 3 177 | 100 | 2 781 | 95 | 359 | 170 | 7 002 | ||||
| Felújítási kiadások | 724 | 1 270 | 17 726 | 19 720 | |||||||||
| Egyéb felhalmozási célú | 0 | ||||||||||||
| Tartalék | 0 | ||||||||||||
| Támogatási célú kiadások | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 446 | 20 446 | |||||||
| Hitel visszafizetés | 32949 | 32 949 | |||||||||||
| KIADÁS ÖSSZESEN | 18 925 | 18 065 | 19 351 | 27 249 | 21 321 | 21 684 | 18 995 | 15 715 | 43 483 | 24 988 | 17 968 | 50 806 | 298 550 |
| Eltérés | 31 702 | -4 439 | 8 783 | -12 476 | -2 007 | -8 295 | -6 174 | -2 247 | 19 520 | -1 920 | -919 | -21 528 | 0 |
| 8. melléklet a 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez | |||
| 17. melléklet az 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez | |||
| Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetés adatai | |||
| Kiadások | |||
| Megnevezés | |||
| Települések | Gytarján | Gyoroszi | Összesen |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 24 167 | 13 469 | 37 636 |
| 2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó | 6 100 | 3 522 | 9 622 |
| 3. Dologi és dologi jellegű kiadások | 6 818 | 3 371 | 10 189 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | |
| 6. Működési költségvetés összesen: | 37 085 | 20 362 | 57 447 |
| 7. Intézményi beruházások | 0 | ||
| 8. Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 9. Kormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 10. Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 11. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 12. Felhalmozási költségvetés | 0 | 0 | 0 |
| 13. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 14. Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 15. Tartalékok, pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 16. Finanszírozás | 0 | 0 | 0 |
| 17. Kiadások összesen | 37 085 | 20 362 | 57 447 |
| Bevételek | |||
| Megnevezés | |||
| Települések | Gytarján | Gyoroszi | Összesen |
| 1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás | 50 179 | 50 179 | |
| 2. Saját bevétel | 210 | 49 | 259 |
| 3. Állami támogatás | 2513 | 1 414 | 3 927 |
| 4. Pénzmaradvány | 3 082 | 3 082 | |
| 5. Bevételek összesen | 52 902 | 4 545 | 57 447 |