ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.
Hatályos: 2016. 02. 16ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.
2016-02-16-tól
Erdőtelek Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésé-ben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-vény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Er-dőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont sze-rinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten ösz-szesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1.088.950 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.088.950 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.088.950 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-zete 0 forint.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 402.203 ezer forint,
b) B2. Közhatalmi bevételek: 33.980 ezer forint,
c) B3. Működési bevételek: 37.814 ezer forint,
d) B4. Felhalmozási bevételek: 700 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 530.864 ezer forint,
f) B6 Finanszírozási bevétel 83.389 ezer forint,
g) Költségvetési bevételek összesen: 1.088.950 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 523.406 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 565.544 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 557.386 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 531.564 ezer forint.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 247.396 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 66.674 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 105.544 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 50.222 ezer forint,
e) K5 Beruházások 424.919 ezer forint,
f) K6 Felújítás 27.747 ezer forint,
g) K7 Átadott pénzeszköz 159.473 ezer forint,
h) K8 Finanszírozási kiadás 6.975 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.088.950 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 636.284 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 452.666 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 636.284 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 452.666 ezer forint.
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Óvodás gyermekek térítési díj átvállalása 233 ezer forint,
b) Szociális célú tüzelőanyag önerő 654 ezer forint,
c) Karácsonyi juttatás 5.502 ezer forint,
d) Felsőoktatási beiskolázási támogatás 280 ezer forint,
e) Rendkívüli szociális segély 1.011 ezer forint,
f) Temetési segély 527 ezer forint,
g) Köztemetés 382 ezer forint.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglal-koztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 44 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 42 fő.
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költség-vetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
3. A Polgármesteri Hivatal
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 82.887 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 82.777 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 82.777 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint.
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 82.777 ezer forint,
b) B4. Működési bevételek: 110 ezer forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 82.887 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 82.777 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 110 ezer forint,
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költ-ségvetés bevételi előirányzat csoport: 82.887 ezer forint,
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 33.047 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.068 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7.803 ezer forint,
d) K4 Ellátottak pénzbeni ellátása 32.969 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások összesen: 82.887 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 82.887 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 82.887 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.
(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 3 fő.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül
működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
4. A Gondozási Központ
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2015. évi költségvetési főösszegét 53.512 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Gondozási Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 53.512 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 53.512 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint
14. § (1) A Gondozási Központ 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 45.743 ezer forint,
b) B2. Működési bevételek: 7.769 ezer forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 53.512 ezer forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 53.512 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
(3) A Gondozási Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költ-ségvetés bevételi előirányzat csoport: 53.512 ezer forint,
15. § (1) A Gondozási Központ 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 18.952 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.187 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 29.373 ezer forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 53.512 ezer forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 53.512 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Gondozási Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 53.512 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. év-re vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.
(2) A Gondozási Központnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 5 fő.
5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda
17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 58.962 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 58.962 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 58.962 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 0 forint.
18. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 58.962 ezer forint,
b) B2. Működési bevételek: 0 ezer forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 58.962 ezer forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 58.962 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működé-si költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 58.962 ezer forint,
19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 40.660 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.812 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7.490 ezer forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 58.962 ezer forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 58.962 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 58.962 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
20. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli
– 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 5 fő.
6. Művelődési Ház és Könyvtár
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetési főösszegét 11.546 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege:11.546 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:11.546 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-zete 0 forint.
22. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 10.606 ezer forint,
b) B2. Működési bevételek: 940 ezer forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 11.546 ezer forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 80 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:650 ezer forint,
c) működési célú átvett pénzeszköz 210 ezer forint
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 11.546 ezer forint,
23. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 4.529 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.193 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 5.824 ezer forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 11.546 ezer forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 11.546 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 11.546 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vo-natkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költ-ségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -0 forint.
7. Az önkormányzat saját költségvetése
26. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési fő-összegét 1.080.131 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.080.131 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.080.131 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-zete 0 forint
27. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 402.203 ezer forint,
b) B2. Közhatalmi bevételek: 33.980 ezer forint,
c) B3. Működési bevételek: 28.995 ezer forint,
d) B4. Felhalmozási bevételek: .700 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 530.864 ezer forint,
f) B6 Finanszírozási bevétel (pm.) 83.389 ezer forint,
g) Költségvetési bevételek összesen: 1.080.131 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 519.572 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 560.559 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 548.567 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 531.564 ezer forint.
28. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 150.208 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40.414 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 55.054 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.253 ezer forint,
e) K5.:Átadott pénzeszköz 159.473 ezer forint,
f) K6 Beruházások 424.919 ezer forint,
g) K7 Felújítások 27.747 ezer forint,
h) K8 Finanszírozási kiadás 205.063 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen: 1.080.131 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 637.465 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 452.666 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 627.465 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 452.666 ezer forint.
29. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Óvodás gyermekek térítési díj átvállalása 233 ezer forint,
b) Szociális célú tüzelőanyag önerő 654 ezer forint,
c) Karácsonyi juttatás 5.502 ezer forint,
d) Felsőoktatási beiskolázási támogatás 280 ezer forint,
e) Rendkívüli szociális segély 1.011 ezer forint,
f) Temetési segély 527 ezer forint,
g) Köztemetés 382 ezer forint.
30. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, pro-jektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulá-sokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglal-koztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 28 fő.
32. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költ-ségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
33. § A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 3. melléklet tartalmazza.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
34. § Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint.
35. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit külön, e rendelet mellékleteként kell bemutatni.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
36. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
37. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
38. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
39. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
40. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
41. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 15-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeltét.
42. § (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650,- Ft illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt 200.000,- forint/év/fő.
c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése:
20 %.
43. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
44. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Erdőtelek, 2016. február 11.
Forgács Jánosné s.k. Lőcseiné Nagy Mária s.k.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Erdőtelek, 2016. február 15.
Lőcseiné Nagy Mária s.k.
jegyző