ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Hatályos: 2016. 02. 16- 2017. 05. 19

Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésé-ben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pont-jában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyren-di Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikéré-sével az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. 

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont sze-rinti költségvetések összesítése

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten ösz-szesített 2016. évi költségvetési főösszegét 294.290 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 282.252 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:  294.290 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-zete -12.038 ezer forint, melynek fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi többlete.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     216.674 ezer forint,
b) B3. Közhatalmi bevételek:       45.200 ezer forint,

c) B4. Működési bevételek:       12.996 ezer forint,
d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:         7.382 ezer forint,
e) Költségvetési bevételek összesen:     282.252 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 240.752 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 41.500 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 294.290 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 
a) K1. Személyi juttatások:     126.625 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       53.981 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:       82.566 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:       14.445 ezer forint,
e) K5 Átadott pénzeszköz       16.673 ezer forint
f) Költségvetési kiadások összesen:     294.290 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 288.792 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.498 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 294.290 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti ösz-szetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcso-lódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt elő-irányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 
a) Szociális célú tüzelőanyag önerő                 763 ezer forint,
b) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj            150 ezer forint
c) Egyéb települési támogatás             12.032 ezer forint.
d) Köztemetés                 500 ezer forint
e) Temetési segély              1.000 ezer forint

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglal-koztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 45 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 44 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 55 fő.

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költség-vetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 12.038 ezer forint hiány. 

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 12.038 ezer forint -, történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának
igénybevétele összesen 12.038 ezer forint,  ebből  működési célú  10.206 ezer forint.

3. A Polgármesteri Hivatal


8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 49.618 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 41.192 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:  49.618 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-zete – 8.426 ezer forint hiány.

9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:    41.128 ezer forint,
b) B4. Működési bevételek:           64 ezer forint,
c) Költségvetési bevételek összesen:    41.192 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 41.128 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 64 ezer forint,

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költ-ségvetés bevételi előirányzat csoport: 41.192 ezer forint,

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:    32.546 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      8.887 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:      8.185 ezer forint,
d) Költségvetési kiadások összesen:    49.618 ezer forint.
 
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 49.618 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 49.618 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :11 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 3 fő.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül
működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8.426 ezer forint hiány, 

(2) A Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása belső fi-nanszírozással – 8.426 ezer forint, - történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 8.426 ezer forint, ebből működési célú finanszírozás 8.426 ezer forint.

 4. A Gondozási Központ


13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2016. évi költségvetési főösszegét 61.145 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Gondozási Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 61.145 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:  61.145 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 
különbözete: 0 forint

14. § (1) A Gondozási Központ 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:    54.328 ezer forint,
b) B4. Működési bevételek:      6.817 ezer forint,
c) Költségvetési bevételek összesen:    61.145 ezer forint.

(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 61.145 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

(3) A Gondozási Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költ-ségvetés bevételi előirányzat csoport: 61.145 ezer forint,

15. § (1) A Gondozási Központ 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:    18.838 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    5.100 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:    37.207 ezer forint,
d) Költségvetési kiadások összesen:    61.145 ezer forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 61.145 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Gondozási Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 61.145 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. év-re vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :11 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.

(2) A Gondozási Központnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 5 fő.

5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda


17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2016. évi költségvetési főösszegét 64.852 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 61.514 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:  64.852 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-zete – 3.338 ezer forint hiány.

18. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:    61.514 ezer forint,
b) B4. Működési bevételek:             0 ezer forint,
c) Költségvetési bevételek összesen:    61.514 ezer forint.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 61.514 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működé-si költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 61.514 ezer forint,


19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:    44.904 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    12.074 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:      7.874 ezer forint,
d) Költségvetési kiadások összesen:    64.852 ezer forint.
 
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 64.852 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 64.852 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

20. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli
 – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 6 fő.

 6.Művelődési Ház és Könyvtár


21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetési főösszegét 12.478 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.592 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:12.478 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-zete – 7.886 ezer forint hiány.

22. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     3.792 ezer forint,
b) B4. Működési bevételek:        800 ezer forint,
c) Költségvetési bevételek összesen:         4.592 ezer forint.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 4.592 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.592 ezer forint,

23. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési ki adási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:                                                                         4.414 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      1.209 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:                                                                              6.855 ezer forint,
d) Költségvetési kiadások összesen:       12.478 ezer forint.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 12.478 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 12.478 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :2 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:.2 fő.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2016. évre vo-natkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.

25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költ-ségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -7.886 ezer forint hiány, 

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár – (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozá-sa belső finanszírozással – 7.886 ezer forint – történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele és saját bevételből összesen 7.086 ezer forint, ebből működési célú finanszírozás összesen 7.886 ezer forint,

7. Az önkormányzat saját költségvetése


26. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési fő-összegét 106.197 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 113.809 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege:  106.197 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-zete 7.612 ezer forint (többlet).

27. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       55.912 ezer forint,
b) B3. Közhatalmi bevételek:       45.200 ezer forint,
c) B4. Működési bevételek:         5.315 ezer forint,
d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:         7.382 ezer forint,
e) Költségvetési bevételek összesen:     113.809 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 63.294 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 50.515 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 113.809 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

28. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 
a) K1. Személyi juttatások:       25.923 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       26.711 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:       22.445 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:       14.445 ezer forint,
e( K5.:Átadott pénzeszköz       16.673 ezer forint,
e) Költségvetési kiadások összesen:     106.197 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai:        100.699 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  5.498 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 106.197 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

29. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Szociális célú tüzelőanyag önerő               763 ezer forint,
b) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj              150 ezer forint
c) Egyéb települési támogatás               12.032 ezer forint.
d) Köztemetés                          500 ezer forint
e) Temetési segély                      1.000 ezer forint


30. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, pro-jektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulá-sokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglal-koztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 40 fő.

32. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költ-ségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 7.612 ezer forint többlet, 

(2) Az Önkormányzat – (1) bekezdés szerinti - 2016. évi többletének felhasználása belső fi-nanszírozással 7.612 ezer forint – történik.

(3) A (2) bekezdés szerint az Önkormányzat 2016 évi többletének felhasználása belső finan-szírozáson belül intézmények működési kiadására – 7.612 ezer Ft – történik.  

8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése


33. § A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016 évi költségvetését a 3. melléklet tartalmazza

9. Adósságot keletkeztető ügylet


34. §  Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Ma-gyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szüksé-gessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint. 

35. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyle-tekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevéte-leit külön, e rendelet mellékleteként kell bemutatni.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


36. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képvise-lő-testületet.

37. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést kö-vető képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles. 

38. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. 

 (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorol-ja.

39. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az in-tézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

40. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

41. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változásokról szeptember 30-ig kap tájékoztatást. 
b) a 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig. 

42. § (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650,- Ft illetményalappal, 
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt 200.000,- forint/év/fő.
c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztvise-lők illetménykiegészítése: 20 %.

43. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. mel-léklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések


44. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Erdőtelek, 2016. február 11.



                                 Forgács Jánosné s.k.                                              Lőcseiné Nagy Mária s.k.
                                       polgármester                                                                      jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Erdőtelek, 2016. február 15.



                              Lőcseiné Nagy Mária s.k.
                                           jegyző