ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Hatályos: 2017. 05. 20

Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésé-ben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pont-jában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyren-di Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikéré-sével az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. 

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont sze-rinti költségvetések összesítése

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése



2. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési fő összegét 1 015 249 601 forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 015 249 601 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  1 015 249 601 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             355 520 296 forint,

b) B2. Közhatalmi bevételek:                                                                  44 200 000 forint,

c) B3. Működési bevételek:                                                                     16 957 000 forint,

d) B4. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              5 200 000 forint,

e) B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           52 040 000 forint

f) B6 Felhalmozási célú támogatás                                                          294 729 305 forint

g) B7 Pénzmaradvány                                                                              246 603 000 forint

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   1 015 249 601 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 448 877 296 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 319 769 305 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 663 480 296 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 351 769 305 forint.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   244 019 133 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   52 858 492 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         110 231 721 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       32 659 800 forint,

e) K5 Egyéb működési célú kiadás                                                          33 740 000 forint,

e) K6 Beruházás                                                                                     357 075 305 forint,

f) K7 Tartalék                                                                                         177 082 842 forint,

g) K8 Finanszírozási kiadás                                                                        7 582 308 forint,

h) Költségvetési kiadások összesen:                                                     1 015 249 601 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:421 353 454forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 357 075 305forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 625 434 296 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 357 075 305 forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.


5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Szociális célú tüzelőanyag önerő........                           4 579 620, forint,

b) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj                            150 000 forint,

c) Egyéb települési támogatás ................                         20 774 172 forint.,

d) Köztemetés                                                                        255 000, forint

e) Temetési segély...................................                              925 000. forint


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 46 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 51 fő.


7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint. 


3. A Polgármesteri Hivatal



8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési fő összegét 56 949 432 forintban állapítja meg.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 56 949 432 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  56 949 432 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 0 forint.


9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             55 735 578 forint,

b) B2. Működési célú pénzforgalmi bevételek:                                          144 000 forint,

c) B3 Működési célú támogatásértékű bevétel                                   867 854forint,

d) B4 Pénzmaradvány                                                                                 202 000 forint,

e) Költségvetési bevételek összesen:                                                     56 949 432 forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 56 949 432 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 56 949 432 forint,


10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   33 866 436 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    9 362 969 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            8 465 227 forint,

d) K4 Ellátottak pénzbeni ellátása                                                            5 254 800 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                      56 949 432 forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 56 949 432 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 56 949 432 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.


11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.


(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 3 fő.


12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül

működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint. 

4. A Gondozási Központ



13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2016. évi költségvetési fő összegét 61 974 012 forintban állapítja meg.


(2) A Gondozási Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 61.974 012 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  61.974 012 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete: 0 forint


14. § (1) A Gondozási Központ 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             54 675 012 forint,

b) B2. Működési bevételek:                                                                     6.817 000 forint,

c) B3 Pénzmaradvány                                                                                 482 000 forint,

d) Költségvetési bevételek összesen:                                                     61.974 012 forint.


(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 61.974 012 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,


(3) A Gondozási Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 61.974 012 forint,


15. § (1) A Gondozási Központ 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   19 085 140 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    5 107 821 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         37 781 051 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                      61.974 012 forint.

(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 61.974 012 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.


(3) A Gondozási Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 61.974 012 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.


16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.


(2) A Gondozási Központnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 5 fő.

5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda



17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2016. évi költségvetési fő összegét 65 272 224 forintban állapítja meg.


(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 65 272 224 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  65 272 224 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 0 forint.


18. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             64 735 224 forint,

b) B2 Pénzmaradvány                                                                                  537 000 forint,

c) Költségvetési bevételek összesen:                                                     65 272 224 forint.


(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 65 272 224 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 65 272 224 forint,



19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   44 733 600 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12 367 624 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           8 171 000 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                      65 272 224 forint.


(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 65 272 224 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.


(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 65 272 224 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.


20. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli

 – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.


(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 6 fő.

6.Művelődési Ház és Könyvtár



21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetési fő összegét 11 886 254 forintban állapítja meg.


(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 11 886 254 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  11 886 254 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 0 forint.


22. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             10 992 254 forint,

b) B2. Működési bevételek:                                                                        800 000 forint,

c) B3 Pénzmaradvány                                                                                   94 000 forint,

d) Költségvetési bevételek összesen:                                                     11 886 254 forint.


(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 11 886 254 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,


(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 11 886 254 forint,


23. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési ki adási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         4 543 500 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      1 261 065 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              6 081 689 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                         11 886 254 forint.


(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 11 886 254 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.


(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 11 886 254 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.


24. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:.2 fő.


(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.


25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése



26. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési

fő összegét 1 005 305 747 forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 005 305 747 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  1 005 305 747 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.


27. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                354 652 442 forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    44 200 000 forint,

c) B4. Működési bevételek:                                                                         9 196 000 forint,

d) B6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                    57 240 000 forint,

e) B7 Felhalmozási célú támogatás                                                          294 729 305 forint,

f) B8 Pénzmaradvány                                                                               245 288 000 forint.

e) Költségvetési bevételek összesen:                                                     1 005 305 747 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 440 248 442 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 319 769 305 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 465 288 442 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 300 453 305 forint.


28. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   141 790 457 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    24 759 013 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            49 732 754 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        27 405 000 forint,

e) K5:Egyéb működési célú kiadás                                                          33 740 000 forint,

f) K6 Tartalék                                                                                         177.082.842 forint,

g) K7 Beruházás                                                                                    357 075 305 forint,

h) K8 Finanszírozási megelőlegezés                                                           7 582 308 forint,

I) K9 Finanszírozási kiadás intézményi                                                 186 138 068 forint,

e) Költségvetési kiadások összesen:                                                      1 005 305 747forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:441 147 600 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 357 075 305 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 648 230 442 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 357 075 305 forint.


29. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Szociális célú tüzelőanyag önerő                      4 579 620 forint,

b) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj                150 000 forint

c) Egyéb települési támogatás                              20 774 172 forint.

d) Köztemetés                                                             255 000 forint

e) Temetési segély                                                      925 000 forint



30. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.


31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 35 fő.


32. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint. 

8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése


33. § A helyi nemzetiségi önkormányzat 2016 évi költségvetését a 3. melléklet tartalmazza

9. Adósságot keletkeztető ügylet


34. §  Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Ma-gyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szüksé-gessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint. 

35. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyle-tekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevéte-leit külön, e rendelet mellékleteként kell bemutatni.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


36. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képvise-lő-testületet.

37. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést kö-vető képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles. 

38. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. 

 (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorol-ja.

39. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az in-tézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

40. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

41. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változásokról szeptember 30-ig kap tájékoztatást. 
b) a 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig. 

42. § (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650,- Ft illetményalappal, 
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt 200.000,- forint/év/fő.
c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztvise-lők illetménykiegészítése: 20 %.

43. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. mel-léklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések


44. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Erdőtelek, 2017. május 18.



                                 Forgács Jánosné s.k.                                              Lőcseiné Nagy Mária s.k.
                                       polgármester                                                                      jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Erdőtelek, 2017. május 19.



                              Lőcseiné Nagy Mária s.k.
                                           jegyző