ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2018.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
Hatályos: 2018. 02. 16ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2018.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
2018-02-16-tól
Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 320 624 309,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 318 637 024,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 320 624 309,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -1.987 285,- forint, melynek fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi többlete.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 223 291 402 forint,
b) B3. Közhatalmi bevételek: 47 688 214 forint,
c) B4. Működési bevételek: 38 629 808 forint,
d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 9 027 600 forint,
e) Költségvetési bevételek összesen: 318 637 024 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 276 585 024 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 42 052 000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 318 637 024 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-d) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a saját bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 159 280 125 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 41 526 089 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 109 452 405 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 400 000 forint,
e) K5 Átadott pénzeszköz 2 965 690 forint,
f) Költségvetési kiadások összesen: 320 624 309 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 313 436 969 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7 187 340 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 320 624 309 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-e) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint
b) Egyéb települési támogatás 5.850 000 forint
c) Köztemetés 400.00 forint
d) Temetési segély 1.000.000 forint
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 47 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 43 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 35 fő.
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.987 285 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 1.987 285 forint -, történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának
igénybevétele összesen 1.987 285 forint, ebből működési célú 1.987 285 forint.
3. A Polgármesteri Hivatal
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 54.664.492 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 40.166.600 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 54.664.492 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 14.497.892 ezer forint hiány.
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 40.166.600 forint,
b) Költségvetési bevételek összesen: 40.166.600 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 40.166.600 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 40.166.600 forint,
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 39.445.340 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.047.462 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7.171.690 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 54.664.492 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 54.664.492 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 54.664.492 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.
(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül
működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---14.497.892 forint hiány,
(2) A Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 14.497.892 forint, - történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 14.497.892 forint, ebből működési célú finanszírozás 14.497.892 forint.
4. A Gondozási Központ és Konyha
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2018. évi költségvetési főösszegét 83.689.906 forintban állapítja meg.
(2) A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 71.458.398 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 83.689.906 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete: -12.231.508 forint
14. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 64.417.860 forint,
b) B4. Működési bevételek: 7.040.538 forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 71.458.398 forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 71.458.398 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 71.458.398 forint,
15. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 26.363.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.261.804 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 52.065.102 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 83.689.906 forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 83.689.906 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 83.689.906 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.
(2) A Gondozási Központ és Konyhánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 5 fő.
17. § (1) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 13. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---12.231.508 forint hiány,
(2) A Gondozási Központ és Konyha (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 12.231.508 forint, - történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen – 12.231.508 forint, ebből működési célú finanszírozás – 12.231.508 forint.
5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét 73.677.514 forintban állapítja meg.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 64.443.700 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 73.677.514 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 9.233.814 forint hiány.
19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 64.443.700 forint,
b) B4. Működési bevételek: 0 forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 64.443.700 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 73.677.514 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 73.677.514 forint,
20. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 54.362.980 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.736.034 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 8.578.500 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 73.677.514 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 73.677.514 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 73.677.514 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
21. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli
– 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 6 fő.
22. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 18. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---9.233.814 forint hiány,
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 9.233.814 forint, - történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 9.233.814 forint, ebből működési célú finanszírozás 9.233.814 forint.
6.Művelődési Ház és Könyvtár
23. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési főösszegét 12.749.044forintban állapítja meg.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.783.390 forint,
b) a költségvetési kiadások összege:12.749.044 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 7.965.654 forint hiány.
24. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.943.390forint,
b) B4. Működési bevételek: 840.000 forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 4.783.390 forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 4.783.390 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.783.390 forint.
25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési ki adási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 5.463.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.116.244 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 6.169.800 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 12.749.044 forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 12.749.044 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 12.749.044 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
26. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:.2 fő.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
27. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) – 7.965.654 forint hiány,
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár – (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 7.965.654 forint – történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele és saját bevételből összesen - 7.965.654 forint, ebből működési célú finanszírozás összesen – 7965.654 forint,
7. Az önkormányzat saját költségvetése
28. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegét 95.843.353 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 137.787.936 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 95.845.353 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 41.941.583 forint (többlet).
29. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 50.319.852 forint,
b) B3. Közhatalmi bevételek: 47.688.214 forint,
c) B4. Működési bevételek: 30.749.270 forint,
d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 9.027.600 forint,
e) Költségvetési bevételek összesen: 137.784.936 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 95.732.936 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 42.052.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 137.784.936 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
30. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 33.645.805 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.364.545 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 35.467.313 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.400.000 forint,
e) K5.:Átadott pénzeszköz 2.965.000 forint,
f) Költségvetési kiadások összesen: 95.843.353 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 88.656.013 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7.187.340 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 85.860.684 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
31. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint,
a) Egyéb települési támogatás 5.850.000 forint,
a) Köztemetés 400 ezer forint,
a) Temetési segély 1.000 ezer forint.
32. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 22 fő.
34. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 41.941.583 forint többlet,
(2) Az Önkormányzat – (1) bekezdés szerinti - 2018. évi többletének felhasználása belső finanszírozással 41.941.583 forint – történik.
(3) A (2) bekezdés szerint az Önkormányzat 2018. évi többletének felhasználása belső finanszírozáson belül intézmények működési kiadására – 41.941.583 forint – történik.
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
35. § A helyi nemzetiségi önkormányzat 2018 évi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza
9. Adósságot keletkeztető ügylet
36. § Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint.
37. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit külön, e rendelet 6. mellékleteként kell bemutatni.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
38. § A polgármester összességében 500.000+ÁFA forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadások fedezetéről. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
39. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
40. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
41. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
42. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
43. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változásokról szeptember 30-ig kap tájékoztatást.
b) a 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
44. § (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft-os illetményalappal, melyet a képviselő-testület 15 %-kal megemelve, 44.450,- forintban állapítja meg.
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt 200.000,- forint/év/fő.
c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése: 20 %.
d) Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó garantált bérminimumra vagy minimálbérre jogosult dolgozók munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítése 10.000,- forint/fő/hó
45. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. sz. melléklet tartalmazza.
46. § Az önkormányzat céltartalékának célonkénti felosztását a 8. sz. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
47. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Erdőtelek, 2018. február 15.
Forgács Jánosné s.k. Lőcseiné Nagy Mária s.k.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Erdőtelek, 2018. február 16.
Lőcseiné Nagy Mária a.k.
jegyző