Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 13

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről

2026.02.13.

[1] Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közügyek intézése keretében, a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátásának, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának forrásai és kiadásai meghatározása céljából e rendeletet alkotja.

[2] Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében és a 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026 évi költségvetésének

a) kiadását 685 944 017 Ft

b) bevételét 685 944 017 Ft

főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen

a) Költségvetési bevételek összesen: 535 395 014 Ft. Ebből:

aa) működési: 535 395 014 Ft

ab) felhalmozási: 0 Ft

b) Költségvetési kiadások összesen: 672 937 001 Ft. Ebből:

ba) működési: 642 462 001 Ft

bb) felhalmozási 30 475 000 Ft

(3) A költségvetés finanszírozása:

a) A költségvetés belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 150 549 003 Ft

aa) Előző évi költségvetési maradvány működési célra (működési bevételek tartalmazzák): 150 549 003 Ft

ab) Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 0 Ft

b) Finanszírozási bevételek összesen: 150 549 000 Ft

c) Finanszírozási kiadások összesen: 13 007 016 Ft

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 137 541 987 Ft

(4) A kiadások főösszegén belül

a) személyi juttatások előirányzatát: 358 127 589 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 46 502 063 Ft

c) a dologi kiadások előirányzatát 154 342 889 Ft

d) az ellátottak pénzbeli támogatásai előirányzatát 5 300 000 Ft

e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 10 000 000 Ft

f) a beruházási kiadások előirányzatát 14 475 000 Ft

g) a felújítási kiadások előirányzatát 19 000 000 Ft

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft

i) a finanszírozási kiadások előirányzatát összeggel állapítja meg 13 007 016 Ft

(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok főösszegét 65 189 460 Ft összeggel állapítja meg. Ebből:

a) általános tartalék 65 189 460 Ft

b) intézményi céltartalék 0 Ft

(6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti 2026. évi saját bevételeinek előirányzatát 140 600 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel 131 000 000 Ft

b) bírság, pótlék és díjbevétel 600 000 Ft

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladat bontásban tartalmazza az önkormányzat és intézményei vonatkozásában.

(3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.

(4) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet a felújítási kiadásait célonként.

(5) A többéves kihatással járó döntéseket a 7. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.

(7) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteket a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 12. melléklet, valamint az önként vállalt és államigazgatási feladatokat a 13. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, az önkormányzati intézmények költségvetésének végrehajtásáért az intézményvezető, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) A polgármester és az önkormányzati intézmények vezetői kötelesek gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.

(3) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult, melyről a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja.

b) A tartalékok felhasználásáról a polgármester dönt, melyről a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja.

c) Az önkormányzati intézmények vezetői a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesítik. Az egyéb bevételek miatti előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezhet.

d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)–c) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

3. Pénzellátás, támogatások folyósítása

4. § (1) A 12. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.

(2) Az önkormányzati intézmények támogatása havonként az éves előirányzat 1/12-ed rész erejéig történik.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.

4. A 2025. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek

5. § A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

5. Pénz- tőke és hitelműveletek

6. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.

(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított

M É R L E G E

(Ft)

A

D

E

H

B E V É T E L E K

K I A D ÁS O K

Megnevezés

2026.

Megnevezés

2026.

Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat

terv

Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat

terv

Működési bevételek

Működési kiadások

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

360 829 465

K1 Személyi juttatások

358 127 589

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

46 502 063

B3 Közhatalmi bevételek

140 600 000

K3 Dologi kiadások

154 342 889

B4 Működési bevételek

25 636 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 300 000

B616Működési célú átvett pénzeszközök

8 329 549

K5 Egyéb működési célú kiadások

10 000 000

K 513 Tartalékok

65 189 460

Működési költségvetési bevételek összesen:

535 395 014

Működési költségvetési kiadások összesen:

639 462 001

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

K6 Beruházások

14 475 000

B5 Felhalmozási bevételek

0

K7 Felújítások

19 000 000

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

0

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

33 475 000

Költségvetési bevétek összesen

535 395 014

Költségvetési kiadások összesen

672 937 001

B8 Finanszírozási bevételek

K9 Finanszírozási kiadások

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

150 549 003

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

13 007 016

Államháztartáson belüli megelőlegezés

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Működési finanszírozási bevételek összesen:

150 549 003

Működési finanszírozási kiadások összesen:

13 007 016

Felhalmozási célú hitelek felvétele

Likvid hitel, támogatás megelőlegező hitel törlesztése

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.

0

Felhalmozási célú hitelek törlesztése

Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:

0

Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:

0

Finanszírozási bevételek összesen

150 549 003

Finanszírozási kiadások összesen

13 007 016

Nettósított bevételek összesen:

685 944 017

Nettósított kiadások összesen:

685 944 017

2. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 2026.évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatai (Ft)

,

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Megnevezés

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata

Gyöngyössolymosi Polgármesteri Hivatal

Solymosy Óvoda

Gárdonyi Géza Művelődési Ház És Könyvtár

Önkormányzat összesen

BEVÉTELEK

2026. évi előirányzat

- ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

2026. évi előirányzat

- ebből kötelező feladat

- ebből államigazgatási

2026. évi előirányzat

- ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

2026. évi előirányzat

- ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

2026. évi előirányzat

- ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

1

1.

Működési bevételek

2

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

360 829 465

360 829 465

0

360 829 465

360 829 465

0

3

ebből:

- költségvetési támogatás Kvtv.. 2. mell.

345 967 273

360 829 465

0

345 967 273

360 829 465

0

4

- költségvetési támogatás Kvtv.. 3. mell.

14 862 192

14 862 192

14 862 192

0

5

- REKI támogatás

0

0

0

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

0

0

0

6

B3 Közhatalmi bevételek

140 600 000

140 600 000

140 600 000

140 600 000

0

7

ebből:

- helyi iparűzési adó

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

0

8

- telekadó

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

0

9

- késedelmi pótlék

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0

10

- IFA

600 000

600 000

600 000

600 000

0

11

- Kommunális adó

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

0

12

- talajterhelési díj

0

0

0

13

B4 Működési bevételek

3 000 000

3 000 000

200 000

200 000

22 000 000

22 000 000

436 000

436 000

25 636 000

25 436 000

200 000

14

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

8 329 549

8 329 549

8 329 549

8 329 549

0

15

Működési bevételek összesen

512 759 014

512 759 014

0

200 000

0

200 000

22 000 000

22 000 000

0

436 000

436 000

0

535 395 014

535 195 014

200 000

16

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

17

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

18

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

19

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

20

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Költségvetési bevételek összesen

512 759 014

512 759 014

0

200 000

0

200 000

22 000 000

22 000 000

0

436 000

436 000

0

535 395 014

535 195 014

200 000

22

3.

B8 Finanszírozási bevételek

0

0

0

25

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

26

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

150 549 003

150 549 003

0

0

0

0

150 549 003

150 549 003

0

27

Működési célra:

150 549 003

150 549 003

0

150 549 003

150 549 003

0

28

Felhalmozási célra:

0

0

0

0

29

0

0

0

0

30

Központi, irányító szervi támogatás

98 419 259

98 419 259

227 604 984

227 604 984

34 571 418

34 571 418

360 595 661

262 176 402

98 419 259

31

Finanszírozási bevételek összesen

150 549 003

150 549 003

0

98 419 259

0

98 419 259

227 604 984

227 604 984

0

34 571 418

34 571 418

0

511 144 664

412 725 405

98 419 259

32

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

663 308 017

663 308 017

0

98 619 259

0

98 619 259

249 604 984

249 604 984

0

35 007 418

35 007 418

0

1 046 539 678

947 920 419

98 619 259

3. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 2026. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai (Ft)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Megnevezés

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata

Gyöngyössolymosi Polgármesteri Hivatal

Solymosy Óvoda

Gárdonyi Géza Művelődési Ház És Könyvtár

Önkormányzat összesen

KIADÁSOK

2026. évi előirányzat

- ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

2026. évi előirányzat

- ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

- ebből államigazgatási feladat

2026. évi előirányzat

- ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

2026. évi előirányzat

- ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

2026. évi előirányzat

- ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

- ebből államigazgatási feladat

1

1.

Működési kiadások

2

K1 Személyi juttatások

92 208 409

92 208 409

78 764 000

78 764 000

170 674 810

170 674 810

16 480 370

16 480 370

358 127 589

279 363 589

0

78 764 000

3

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 647 781

11 647 781

10 697 060

10 697 060

21 930 174

21 930 174

2 227 048

2 227 048

46 502 063

35 805 003

0

10 697 060

4

K3 Dologi kiadások

76 359 690

76 359 690

5 983 199

5 983 199

56 000 000

56 000 000

16 000 000

16 000 000

154 342 889

148 359 690

0

5 983 199

5

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (települési támogatás)

5 300 000

5 300 000

5 300 000

5 300 000

0

0

6

K5 Egyéb működési célú kiadások

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

0

0

7

ebből:

Tartalékok

65 189 460

65 189 460

65 189 460

65 189 460

0

0

8

- általános tartalék

65 189 460

65 189 460

65 189 460

65 189 460

0

0

- intézményi céltartalék

0

0

0

0

9

Működési kiadások összesen

260 705 340

260 705 340

0

95 444 259

0

0

95 444 259

248 604 984

248 604 984

0

34 707 418

34 707 418

0

639 462 001

544 017 742

0

95 444 259

10

2.

Felhalmozási kiadások

0

0

11

K6 Beruházások

10 000 000

10 000 000

3 175 000

3 175 000

1 000 000

1 000 000

300 000

300 000

14 475 000

11 300 000

3 175 000

12

K7 Felújítások

19 000 000

19 000 000

19 000 000

19 000 000

13

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

14

Felhalmozási kiadások összesen

29 000 000

29 000 000

0

3 175 000

0

0

3 175 000

1 000 000

1 000 000

0

300 000

300 000

0

33 475 000

30 300 000

0

3 175 000

15

Költségvetési kiadások összesen

289 705 340

289 705 340

0

98 619 259

0

0

98 619 259

249 604 984

249 604 984

0

35 007 418

35 007 418

0

672 937 001

574 317 742

0

98 619 259

16

3.

K9 Finanszírozási kiadások

0

0

17

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 007 016

13 007 016

13 007 016

13 007 016

18

0

0

19

- Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

360 595 661

360 595 661

360 595 661

360 595 661

20

Finanszírozási kiadások összesen

373 602 677

373 602 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

373 602 677

373 602 677

0

0

21

KIADÁSOK ÖSSZESEN

663 308 017

663 308 017

0

98 619 259

0

0

98 619 259

249 604 984

249 604 984

0

35 007 418

35 007 418

0

1 046 539 678

947 920 419

0

98 619 259

4. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat

2026. évi központi költségvetési támogatás

Menny. egység

Mutató

Normatíva (Ft/M.e.)

Támogatás (Ft)

1

2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2

2. melléklet 1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

forint

7,7

9 761 000

75 550 140

3

2. melléklet 1.1.1.2.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

ha

4 115 800

4

2. melléklet 1.1.1.3.1.

Közvilágítás alaptámogatása

forint

12 849 000

5

2. melléklet 1.1.1.3.2.

Közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

0

6

2. melléklet 1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

forint

1 552 015

7

2. melléklet 1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

forint

3 543 190

8

2. melléklet 1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8 500 000

9

2. melléklet 1.1.1.1.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

30 600

10

2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:

106 140 745

11

2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása:

12

2. melléklet 1.2.2.1.

Óvodapedagógusok bértámogatása

8,6

11 460 000

98 556 000

13

2. melléklet 1.2.5.1.1.

Óvodaped. munk. közv. segítők bértámogatása

5,0

5 567 000

27 835 000

14

2. melléklet 1.2.3.1.1.1.

Pedagógus II. kategóriába sorolt ped. kieg. támogatása

2 868 000

15

2. melléklet 1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás

92,3

172 374

15 910 120

16

2. melléklet 1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás üzemeltetési támogatás

forint

4 170 000

17

2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:

149 339 120

18

2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

19

2. melléklet 1.3.1.

Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám.

forint

8 662 000

20

2. melléklet 1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

létszám

21

2. melléklet 1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

66

94 500

6 237 000

22

2. melléklet 1.3.2.4.1.

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

25 000

23

2. melléklet 1.3.2.4.2.

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

17,0

714 500

12 146 500

24

2. melléklet 1.3.2.5.

Családi bölcsőde

,

13 944 000

25

2. melléklet 1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása

372 600

26

2. melléklet 1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása

7 338 000

27

2. melléklet 1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

28

2. melléklet 1.4.1.1.

Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása

2,96

3 924 000

13 024 000

29

2. melléklet 1.4.1.2.

Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás

forint

30019011

30

2. melléklet 1.4.2.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

adag

700

105 800

31

2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:

84 138 311

32

2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása:

33

2. melléklet 1.5.2.

Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok

6 349 097

34

2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:

6 349 097

34

2. melléklet szerinti támogatások összesen:

345 967 273

35

3. melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

szociális összevont, és kiegészítő pótlék

36

3. melléklet 2.1.1.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

14 862 192

37

3. melléklet Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:

14 862 192

38

Költségvetési támogatás összesen:

360 829 465

5. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásainak

előirányzata feladatonként

(Ft)

A

B

C

D

E

F

G

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés

Felhasználás

2026. évi

20256 év utáni

kezdési éve

befejezési éve

2024.12.31-ig

előirányzat

szükséglet

1

Zártkert vásárlás

10 000 000

2026

2026

0

10 000 000

0

2

Polgrármesteri hivatal kis értékű beruházások

3 175 000

2026

2026

0

3 175 000

0

3

Solymosy Óvoda kis értékű beruházásai

1 000 000

2026

2026

0

1 000 000

0

4

Gárdonyi Gáza Műv Ház kis értékű beruházásai

300 000

2026

2026

0

300 000

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

Összesen

14 475 000

0

14 475 000

0

6. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásainak

előirányzata célonként

(Ft)

A

B

C

D

E

F

G

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés

Felhasználás

2026. évi

20256 év utáni

kezdési éve

befejezési éve

2025.12.31-ig

előirányzat

szükséglet

1

Ivóvíz Hálózat fejlesztés

10 000 000

2026

2026

10 000 000

2

Családi napközi átalakítása

6 000 000

2026

2026

6 000 000

3

Önkormányzat egyéb felújítások

3 000 000

2026

3 000 000

4

5

6

7

8

Összesen

19 000 000

0

19 000 000

0

7. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések

évenkénti bontásban és összesítve

(Ft)

NEMLEGES

A

B

C

1

Év

Bevétel

Kiadás

2

3

2026

4

2027

5

2028

6

2029

7

Összesen

0

0

8

9

2026

10

2027

11

2028

12

Összesen

13

14

2026

15

2027

16

2028

17

2029

18

Összesen

0

0

19

20

2026

21

2027

22

2028

23

2029

24

Összesen

0

0

25

ÖSSZESEN

26

Év

Bevétel

Kiadás

27

2026

0

0

28

2027

0

0

29

2028

0

0

30

2029

0

0

31

0

0

32

0

0

33

0

0

34

Összesen

0

0

*

Kiadás: lízingdíj tőke + kamat

8. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló programok

(Ft)

N E M L E G E S

A

B

C

1

Év

Támogatás

Kiadás

2

3

2025

4

2026

5

2027

6

2028

7

Összesen

0

0

8

9

2025

10

2026

11

2027

12

Összesen

0

0

13

14

2025

15

2026

16

2027

17

2025

18

Összesen

0

0

19

ÖSSZESEN

20

Év

Támogatás

Kiadás

21

2025

0

0

22

2026

0

0

23

2027

0

0

24

2025

0

0

25

Összesen

0

0

9. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2026. évi

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE

(Ft)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

1

BEVÉTELI FORRÁS

2

Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet

150 549 003

150 549 003

3

B1 Működési célú támogatások áht-n belülről

43 299 536

28 866 357

28 866 357

28 866 357

28 866 357

28 866 357

28 866 357

28 866 357

28 866 357

28 866 357

28 866 357

28 866 357

360 829 465

4

B3 Közhatalmi bevételek

70 300 000

70 300 000

140 600 000

5

B4 Működési bevételek

2 136 333

2 136 333

2 136 333

2 136 333

2 136 333

2 136 333

2 136 333

2 136 333

2 136 333

2 136 333

2 136 333

2 136 333

25 636 000

6

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

694 129

694 129

694 129

694 129

694 129

694 129

694 129

694 129

694 129

694 129

694 129

694 129

8 329 549

7

B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

8

B5 Felhalmozási bevételek

0

9

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

10

Felhalmozási célú hitelek felvétele

0

11

Likvid hitelek igénybevétele (folyószámlahitel)

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

13

Előző év költségvetési maradványának igénybev.

0

14

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

196 679 001

31 696 820

101 996 820

31 696 820

31 696 820

31 696 820

31 696 820

31 696 820

101 996 820

31 696 820

31 696 820

31 696 820

685 944 017

15

KIADÁSI JOGCÍMEK

16

K1 Személyi juttatások

29 843 966

29 843 966

29 843 966

29 843 966

29 843 966

29 843 966

29 843 966

29 843 966

29 843 966

29 843 966

29 843 966

29 843 966

358 127 589

17

K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó

3 875 172

3 875 172

3 875 172

3 875 172

3 875 172

3 875 172

3 875 172

3 875 172

3 875 172

3 875 172

3 875 172

3 875 172

46 502 063

18

K3 Dologi kiadások

12 861 907

12 861 907

12 861 907

12 861 907

12 861 907

12 861 907

12 861 907

12 861 907

12 861 907

12 861 907

12 861 907

12 861 907

154 342 889

19

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

441 667

441 667

441 667

441 667

441 667

441 667

441 667

441 667

441 667

441 667

441 667

441 667

5 300 000

20

K5 Egyéb működési célú kiadások

3 074 953

3 074 953

3 074 953

9 224 859

21

K6 Beruházások

5 000 000

5 000 000

4 475 000

14 475 000

22

K7 Felújítások

6 000 000

5 000 000

5 000 000

16 000 000

23

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

24

Likvid hitel törlesztése

0

25

Zártvégű pénzügyi lízing díja

0

26

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

13 007 016

13 007 016

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 029 728

47 022 712

50 097 665

47 022 712

47 022 712

58 022 712

60 097 665

56 497 712

47 022 712

50 097 665

47 022 712

47 022 712

616 979 416

30

Egyenleg az időszak végén

136 649 273

121 323 381

173 222 536

157 896 644

142 570 752

116 244 860

87 844 015

63 043 123

118 017 231

99 616 385

84 290 493

68 964 601

68 964 600

10. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat közvetett támogatások 2026

(kedvezmények, mentességek)

NEMLEGES

A

B

C

Megnevezés

Összeg (Ft)

1

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

2

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

3

Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként

4

- Helyi iparűzési adó

5

- Talajterhelési díj

6

Helyi adókból összesen:

0

7

Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség

0

8

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege

0

9

Közvetett támogatás összesen:

0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján.

11. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

(Ft)

NEMLEGES

A

B

C

D

E

F

G

Pénzügyi szolgáltató

Szerződés száma

Adósságot keletkeztető ügylet célja

Finanszírozott összeg

Díjfizetés kezdete

Díjfizetés

Adósságot keletkeztető ügylet végső lejárata

1

2

Összesen:

0

Pénzügyi szolgáltató

Szerződés száma

Adósságot keletkeztető ügylet célja

2026.01.01-i tőketartozás

Kamat mérték

3

4

Összesen:

0

12. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat által 2026. évben biztosított támogatások előirányzata

(Ft)

A

B

Kiadás

megnevezése

összege

1

Gyöngyössolymosi Sportegyesület

2 500 000

2

Gyöngyössolymos Polgárőr Egyesület

650 000

3

Honvéd Zalka Sportegyesület

700 000

4

Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete

100 000

5

Fogorvosi alapellátás támogatása

1 800 000

6

Asszonykórus

350 000

7

Himzőszakkör

200 000

8

Nyugdíjas Klub

200 000

9

Hagyományörző Egyesület

1 000 000

10

Gyöngyös Körzete Többcélú Társulása

1 724 860

11

Egyéb támogatások

775 140

12

13

14

15

Összesen

10 000 000

13. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat által 2026 évben ellátott

Önként vállalt feladatok

(Ft)

NEMLEGES

A

B

C

D

Kormányzati

Intézmény / feladat

Bevétel

Kiadás

funkciókód

1

2

Összesen:

0

0

* A bevétel központi költségvetési támogatás