Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete
Gyöngyös Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 03. 02- 2019. 03. 02Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete
Gyöngyös Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-03-02-tól 2019-03-03-ig
Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
Gyöngyös Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Gyöngyös Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének főösszegét 15.617.252.319 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 9.796.466.976 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 13.250.843.184 Ft-ban állapítja meg.”
2.§
(1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
- Működési célú támogatások 1.845.184.124 Ft
- Felhalmozási célú támogatások 2.568.450.383 Ft
- Közhatalmi bevételek 3.407.305.457 Ft
- Működési bevételek 1.523.873.235 Ft
- Felhalmozási bevételek 229.449.586 Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz 74.783.540 Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 146.920.651 Ft
- Hitel, kölcsönfelvétel 600.000.000 Ft
- Értékpapírok bevételei 742.600.000 Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése 54.760.988 Ft
- Maradvány igénybevétele 2.506.073.268 Ft
- Központi, irányítószervi tám. folyósítása 1.917.851.087 Ft
- Betétek megszüntetése 0 Ft
A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 2/A. mellékletek tartalmazzák.”
(2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- Személyi juttatások 1.720.042.230 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok 345.717.554 Ft
- Dologi kiadások 2.249.612.847 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 72.512.382 Ft
- Egyéb működési célú kiadások 1.400.919.079 Ft
- Beruházások 4.875.531.678 Ft
- Felújítások 1.459.220.248 Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 347.470.734 Ft
- Tartalékok 779.816.432 Ft
- Hitel, kölcsöntörlesztés 55.958.048 Ft
- Értékpapírok kiadásai 392.600.000 Ft
- Központi, irányítószervi tám. folyósítása 1.917.851.087 Ft
- Betét elhelyezés 0 Ft
A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., 3., és a 3/A-3/D. mellékletek tartalmazzák.”
3.§
(1) A Rendelet 8.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Mátrafüred településrész 2018. évi költségvetését 90.080.335 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 24.492.325 Ft hiánnyal tartalmazza. A Mátrafüredi településrész bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.”
4.§
A Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.