Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] E rendelet a Gyöngyös Városi Önkormányzatnak és intézményeinek a 2024. évi költségvetési beszámolóban szereplő adatait határozza meg.
[2] A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi zárszámadását az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:
1.2024. évi összes bevétel 27.266.234.469 Ft, melyből a költségvetési bevétel 10.031.210.908 Ft,
2.2024. évi összes kiadás 26.851.189.573 Ft, melyből a költségvetési kiadás 10.971.727.767 Ft.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2024. évi bevételi főösszeg források szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.Működési célú támogatások 3.640.260.797 Ft2
2.Felhalmozási célú támogatások 4.214.541 Ft
3.Közhatalmi bevételek 5.251.672.172 Ft
4. Működési bevételek 1.017.717.672 Ft
5. Felhalmozási bevételek 45.040.253 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 42.076.861 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30.228.612 Ft
8.Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Folyószámla-hitel igénybevétele 321.638.758 Ft
10.Értékpapírok bevételei 0 Ft
11. ÁHT-n belüli megelőlegezés 124.311.280 Ft
12. Maradvány igénybevétele 1.433.738.175 Ft
13. Betétek megszüntetése 11.908.045.791 Ft
14. Irányítószervi támogatás 3.447.289.557 Ft
(2) A 2024. évi bevételi főösszeg részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2024. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 3.010.733.563 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 388.808.291 Ft
3. Dologi kiadások 2.791.857.259 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 46.465.161 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 3.577.502.978 Ft
6. Beruházások 415.157.670 Ft
7. Felújítások 335.982.052 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 405.250.753 Ft
9. Tartalékok 0 Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft
11. Folyószámla-hitel törlesztése 321.638.758 Ft
12. Értékpapírok kiadásai 0 Ft
13. ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése 112.855.051 Ft
14. Lízing kiadások 8.549.061 Ft
15. Betét elhelyezés 11.908.045.791 Ft
16. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 3.447.289.557 Ft
(2) A 2024. évi kiadási főösszeg részletezését intézmények és feladatok szerinti bontásban a 3. és az 5–8. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület a 2024. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók létszáma 9 fő
2. Az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a)teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 112 fő
b)részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 11 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a)teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 280 fő
b)részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő
4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 11 fő
5. § A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 14. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 156.203.650 Ft bevétellel, és 231.953.430 Ft kiadással hagyja jóvá.
6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2024. évi záró állományát a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2024-ben nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2024-ben vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2024. évi állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 17. mellékletben bemutatott 2024. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 23.697.204.017 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési jelentésének
1. bevételi főösszegét: 27.266.234.469 Ft-ban
2. kiadási főösszegét: 26.851.189.573 Ft-ban
hagyja jóvá a 18. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 19. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2024. évi maradvány összegét 415.044.896 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredményét a 20. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján -962.157.534 Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A Képviselő-testület az ivóvíz- és szennyvízvagyon hasznosításából származó bevételek felhasználását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a pálosvörösmarti feladatok ellátása kapcsán elszámolt kiadásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Bevételek |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||||
|
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások |
3 372 023 553 |
3 639 199 200 |
0 |
3 639 199 200 |
3 640 260 797 |
0 |
3 640 260 797 |
100,0 |
1 |
Személyi juttatások |
2 857 306 060 |
3 040 585 719 |
0 |
3 040 585 719 |
3 010 733 563 |
0 |
3 010 733 563 |
99,0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
8 082 541 |
8 082 541 |
0 |
4 214 541 |
4 214 541 |
52,1 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
374 014 970 |
398 664 793 |
0 |
398 664 793 |
388 808 291 |
0 |
388 808 291 |
97,5 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 996 750 000 |
5 096 750 000 |
0 |
5 096 750 000 |
5 251 672 172 |
0 |
5 251 672 172 |
103,0 |
3 |
Dologi kiadások |
2 850 413 481 |
3 095 537 269 |
0 |
3 095 537 269 |
2 791 857 259 |
0 |
2 791 857 259 |
90,2 |
|
- ebből: helyi adók |
4 976 750 000 |
5 076 750 000 |
0 |
5 076 750 000 |
5 226 021 341 |
0 |
5 226 021 341 |
102,9 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 846 000 |
48 846 000 |
0 |
48 846 000 |
46 465 181 |
0 |
46 465 181 |
95,1 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
1 028 303 405 |
1 120 930 889 |
0 |
1 120 930 889 |
1 017 717 672 |
0 |
1 017 717 672 |
90,8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 960 583 767 |
3 630 647 260 |
0 |
3 630 647 260 |
3 577 502 968 |
0 |
3 577 502 968 |
98,5 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
301 951 160 |
0 |
305 121 538 |
305 121 538 |
0 |
45 040 253 |
45 040 253 |
14,8 |
- ebből: tartalékok |
717 579 919 |
7 439 469 |
28 723 584 |
36 163 053 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
11 322 448 |
52 383 141 |
0 |
52 383 141 |
42 076 861 |
0 |
42 076 861 |
80,3 |
6 |
Beruházások |
276 696 224 |
0 |
462 110 760 |
462 110 760 |
0 |
415 157 670 |
415 157 670 |
89,8 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
22 255 603 |
0 |
76 428 612 |
76 428 612 |
0 |
30 228 612 |
30 228 612 |
39,6 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
7 |
Felújítások |
322 405 501 |
0 |
444 813 011 |
444 813 011 |
0 |
335 952 082 |
335 952 082 |
75,5 |
||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
306 756 304 |
0 |
408 849 563 |
408 849 563 |
0 |
405 250 753 |
405 250 753 |
99,1 |
||||||||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
9 732 606 169 |
9 909 263 230 |
389 632 691 |
10 298 895 921 |
9 951 727 502 |
79 483 406 |
10 031 210 908 |
97,4 |
9 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
11 012 022 308 |
10 214 281 041 |
1 315 773 335 |
11 530 054 376 |
9 815 367 262 |
1 156 360 505 |
10 971 727 767 |
95,2 |
|
9 |
Költségvetési hiány |
1 279 416 139 |
305 017 811 |
926 140 644 |
1 231 158 455 |
- |
1 076 877 099 |
940 516 860 |
10 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
- |
136 360 240 |
- |
- |
||
|
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
11 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 590 |
0 |
81 083 590 |
81 083 590 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
100,0 |
|
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
350 000 000 |
0 |
350 000 000 |
321 638 758 |
0 |
321 638 758 |
91,9 |
12 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
350 000 000 |
0 |
350 000 000 |
321 638 758 |
0 |
321 638 758 |
91,9 |
|
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
13 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
810 850 |
0 |
810 850 |
124 311 280 |
0 |
124 311 280 |
15 331,0 |
14 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
112 044 201 |
112 855 051 |
0 |
112 855 051 |
112 855 051 |
0 |
112 855 051 |
100,0 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele |
1 478 185 859 |
1 255 735 798 |
178 002 377 |
1 433 738 175 |
1 255 735 798 |
178 002 377 |
1 433 738 175 |
100,0 |
15 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
5 641 929 |
9 451 929 |
0 |
9 451 929 |
8 549 061 |
0 |
8 549 061 |
90,4 |
|
15 |
Irányítószervi támogatás |
3 372 022 115 |
3 437 104 345 |
71 659 949 |
3 508 764 294 |
3 390 627 528 |
56 662 029 |
3 447 289 557 |
98,2 |
16 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 372 022 115 |
3 437 104 345 |
71 659 949 |
3 508 764 294 |
3 390 627 528 |
56 662 029 |
3 447 289 557 |
98,2 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
0 |
11 908 045 791 |
0 |
11 908 045 791 |
11 908 045 791 |
0 |
11 908 045 791 |
100,0 |
17 |
Betét elhelyezés |
0 |
11 908 045 791 |
0 |
11 908 045 791 |
11 908 045 791 |
0 |
11 908 045 791 |
100,0 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
4 850 207 974 |
16 951 696 784 |
249 662 326 |
17 201 359 110 |
17 000 359 155 |
234 664 406 |
17 235 023 561 |
100,2 |
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (11+...+17) |
3 570 791 835 |
15 817 457 116 |
152 743 539 |
15 970 200 655 |
15 741 716 189 |
137 745 617 |
15 879 461 806 |
99,4 |
|
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
14 582 814 143 |
26 860 960 014 |
639 295 017 |
27 500 255 031 |
26 952 086 657 |
314 147 812 |
27 266 234 469 |
99,1 |
19 |
Kiadások összesen (10+16) |
14 582 814 144 |
26 031 738 157 |
1 468 516 874 |
27 500 255 031 |
25 557 083 451 |
1 294 106 122 |
26 851 189 573 |
97,6 |
2. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előipányzat csopopt |
Kiemelt előipányzat |
Sopszám |
Cím |
Alcím |
Előipányzat csopopt |
BEVÉTELEK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||||
|
szám |
név |
||||||||||||||||
|
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
|
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 087 799 372 |
1 143 149 547 |
1 084 050 |
1 144 233 597 |
1 139 275 298 |
1 704 784 |
1 140 980 082 |
99,7 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
18 226 855 |
0 |
18 226 855 |
18 915 488 |
0 |
18 915 488 |
103,8 |
|||||||
|
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
2 428 000 |
0 |
2 428 000 |
69,4 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
0 |
5 320 000 |
1 084 050 |
6 404 050 |
6 499 840 |
1 704 784 |
8 204 624 |
128,1 |
|||||||
|
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
448 818 |
0 |
448 818 |
89,8 |
|||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 029 013 612 |
1 055 958 079 |
0 |
1 055 958 079 |
1 062 480 204 |
0 |
1 062 480 204 |
100,6 |
|||||||
|
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
41 171 297 |
41 171 297 |
0 |
41 171 297 |
30 029 632 |
0 |
30 029 632 |
72,9 |
|||||||
|
11 |
7 |
Maradvány működési |
13 814 463 |
18 473 316 |
0 |
18 473 316 |
18 473 316 |
0 |
18 473 316 |
100,0 |
|||||||
|
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
I. FEJEZET összesen |
1 087 799 372 |
1 143 149 547 |
1 084 050 |
1 144 233 597 |
1 139 275 298 |
1 704 784 |
1 140 980 082 |
99,7 |
|||||||||
|
II. FEJEZET Intézmények |
|||||||||||||||||
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
210 150 536 |
209 067 786 |
2 779 257 |
211 847 043 |
203 671 148 |
3 756 630 |
207 427 778 |
97,9 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
0 |
690 000 |
0,0 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
690 000 |
0 |
690 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
16 453 800 |
13 674 543 |
2 779 257 |
16 453 800 |
16 977 058 |
3 756 630 |
20 733 688 |
126,0 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
2 932 500 |
2 309 055 |
623 445 |
2 932 500 |
1 963 586 |
530 164 |
2 493 750 |
85,0 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
188 548 451 |
189 141 855 |
0 |
189 141 855 |
182 058 812 |
0 |
182 058 812 |
96,3 |
|||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
3 884 000 |
3 884 000 |
0 |
3 884 000 |
2 267 890 |
0 |
2 267 890 |
58,4 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
1 264 285 |
1 677 388 |
0 |
1 677 388 |
1 677 388 |
0 |
1 677 388 |
100,0 |
|||||||
|
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
299 942 621 |
301 051 205 |
4 832 275 |
305 883 480 |
293 165 315 |
4 107 330 |
297 272 645 |
97,2 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
658 000 |
0 |
658 000 |
0,0 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
658 000 |
0 |
658 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
29 842 390 |
25 447 539 |
4 832 275 |
30 279 814 |
21 470 868 |
4 107 330 |
25 578 198 |
84,5 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
4 036 500 |
3 178 346 |
858 154 |
4 036 500 |
2 548 818 |
688 182 |
3 237 000 |
80,2 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
264 363 807 |
267 624 710 |
0 |
267 624 710 |
266 685 941 |
0 |
266 685 941 |
99,6 |
|||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
4 658 000 |
0 |
4 658 000 |
1 687 550 |
0 |
1 687 550 |
36,2 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
1 736 424 |
2 662 956 |
0 |
2 662 956 |
2 662 956 |
0 |
2 662 956 |
100,0 |
|||||||
|
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
178 118 998 |
174 796 620 |
4 382 121 |
179 178 741 |
172 545 399 |
4 395 999 |
176 941 398 |
98,8 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
0 |
520 000 |
0,0 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
520 000 |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
23 832 200 |
19 450 079 |
4 382 121 |
23 832 200 |
18 183 948 |
4 395 999 |
22 579 947 |
94,7 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
1 380 000 |
1 086 614 |
293 386 |
1 380 000 |
1 471 335 |
397 265 |
1 868 600 |
135,4 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
148 636 744 |
148 384 789 |
0 |
148 384 789 |
149 902 152 |
0 |
149 902 152 |
101,0 |
|||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
4 520 000 |
0 |
4 520 000 |
2 017 547 |
0 |
2 017 547 |
44,6 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
1 650 054 |
1 921 752 |
0 |
1 921 752 |
1 921 752 |
0 |
1 921 752 |
100,0 |
|||||||
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 354 053 106 |
1 471 975 757 |
9 728 148 |
1 481 703 905 |
1 456 740 615 |
9 814 986 |
1 466 555 601 |
99,0 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
7 069 270 |
0 |
7 069 270 |
6 869 270 |
0 |
6 869 270 |
97,2 |
|||||||
|
4 |
2 |
Működési bevételek |
52 457 745 |
42 729 597 |
9 728 148 |
52 457 745 |
41 579 291 |
9 814 986 |
51 394 277 |
98,0 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
21 449 000 |
16 888 976 |
4 560 024 |
21 449 000 |
17 990 151 |
4 857 049 |
22 847 200 |
106,5 |
|||||||||
|
6 |
3 |
Működési célú átvett rénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0,0 |
|||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 295 699 502 |
1 402 527 412 |
0 |
1 402 527 412 |
1 388 642 576 |
0 |
1 388 642 576 |
99,0 |
|||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
10 949 052 |
0 |
10 949 052 |
10 949 052 |
0 |
10 949 052 |
100,0 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
3 895 859 |
8 700 426 |
0 |
8 700 426 |
8 700 426 |
0 |
8 700 426 |
100,0 |
|||||||
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
143 842 258 |
148 552 440 |
346 125 |
148 898 565 |
144 008 187 |
725 725 |
144 733 912 |
97,2 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
5 397 500 |
0 |
5 397 500 |
359,8 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
1 628 070 |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
2 975 257 |
725 725 |
3 700 982 |
227,3 |
|||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
134 781 872 |
133 145 201 |
0 |
133 145 201 |
124 158 358 |
0 |
124 158 358 |
93,3 |
|||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 880 000 |
5 877 500 |
0 |
5 877 500 |
6 729 278 |
0 |
6 729 278 |
114,5 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
4 552 316 |
4 747 794 |
0 |
4 747 794 |
4 747 794 |
0 |
4 747 794 |
100,0 |
|||||||
|
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
5 |
Gyöngyösi Városrendészet |
253 042 830 |
241 189 198 |
0 |
241 189 198 |
219 951 372 |
0 |
219 951 372 |
91,2 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
266 800 |
0 |
266 800 |
266 800 |
0 |
266 800 |
100,0 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 007 |
0 |
4 007 |
0,0 |
|||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
247 396 730 |
235 276 298 |
0 |
235 276 298 |
216 699 485 |
0 |
216 699 485 |
92,1 |
|||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
5 646 100 |
5 646 100 |
0 |
5 646 100 |
2 981 080 |
0 |
2 981 080 |
52,8 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
II. fejezet összesen |
2 439 150 349 |
2 546 633 006 |
22 067 926 |
2 568 700 932 |
2 490 082 036 |
22 800 670 |
2 512 882 706 |
97,8 |
|||||||||
|
III. FEJEZET Önkopmányzati feladat |
|||||||||||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
3 357 580 553 |
3 612 136 275 |
0 |
3 612 136 275 |
3 606 943 739 |
0 |
3 606 943 739 |
99,9 |
|||||||
|
1 |
Állami támogatások |
3 245 389 727 |
3 454 079 992 |
0 |
3 454 079 992 |
3 454 079 992 |
0 |
3 454 079 992 |
100,0 |
||||||||
|
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
2 047 285 736 |
2 064 763 889 |
0 |
2 064 763 889 |
2 064 763 889 |
0 |
2 064 763 889 |
100,0 |
||||||||
|
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
753 819 293 |
756 490 489 |
0 |
756 490 489 |
756 490 489 |
0 |
756 490 489 |
100,0 |
||||||||
|
3 |
Szociális ágazati összevont rótlék |
0 |
152 219 247 |
0 |
152 219 247 |
152 219 247 |
0 |
152 219 247 |
100,0 |
||||||||
|
4 |
Egészségügyi rótlék |
0 |
6 763 271 |
0 |
6 763 271 |
6 763 271 |
0 |
6 763 271 |
100,0 |
||||||||
|
5 |
2024. évi bérintézkedések támogatása |
224 976 413 |
224 976 413 |
0 |
224 976 413 |
224 976 413 |
0 |
224 976 413 |
100,0 |
||||||||
|
6 |
redagógus bérfejlesztés támogatása |
208 608 089 |
208 608 089 |
0 |
208 608 089 |
208 608 089 |
0 |
208 608 089 |
100,0 |
||||||||
|
7 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
100,0 |
||||||||
|
8 |
2023. évi elszámolás alarján rótlólagos támogatás |
0 |
10 550 823 |
0 |
10 550 823 |
10 550 823 |
0 |
10 550 823 |
100,0 |
||||||||
|
9 |
redagógus esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
19 007 575 |
0 |
19 007 575 |
19 007 575 |
0 |
19 007 575 |
100,0 |
||||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
112 190 826 |
158 056 283 |
0 |
158 056 283 |
152 863 747 |
0 |
152 863 747 |
96,7 |
||||||||
|
1 |
NEAK-támogatás |
63 565 000 |
96 478 000 |
0 |
96 478 000 |
92 230 700 |
0 |
92 230 700 |
95,6 |
||||||||
|
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
9 244 926 |
12 927 783 |
0 |
12 927 783 |
12 852 547 |
0 |
12 852 547 |
99,4 |
||||||||
|
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
2 370 000 |
0 |
2 370 000 |
73,1 |
||||||||
|
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
15 256 500 |
17 734 500 |
0 |
17 734 500 |
17 734 500 |
0 |
17 734 500 |
100,0 |
||||||||
|
5 |
Társulási koordinátor és rü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
10 121 900 |
10 121 900 |
0 |
10 121 900 |
10 121 900 |
0 |
10 121 900 |
100,0 |
||||||||
|
6 |
Társulási koordinátor és rü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
279 500 |
279 500 |
0 |
279 500 |
279 500 |
0 |
279 500 |
100,0 |
||||||||
|
7 |
Utcai szociális munka támogatása |
10 483 000 |
11 444 000 |
0 |
11 444 000 |
11 444 000 |
0 |
11 444 000 |
100,0 |
||||||||
|
8 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
2 888 400 |
0 |
2 888 400 |
2 888 400 |
0 |
2 888 400 |
100,0 |
||||||||
|
9 |
"Kerékrárral 7 határon át" rályázat támogatása |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
100,0 |
||||||||
|
Projektek működési célú támogatása |
0 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
100,0 |
|||||||||
|
10 |
TOP 5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komrlex rrogram |
0 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
100,0 |
||||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
4 214 541 |
0 |
4 214 541 |
4 214 541 |
0 |
4 214 541 |
100,0 |
|||||||
|
Projektek felhalmozási célú támogatása |
0 |
4 214 541 |
0 |
4 214 541 |
4 214 541 |
0 |
4 214 541 |
100,0 |
|||||||||
|
1 |
VIS maior támogatás 2023. |
0 |
4 214 541 |
0 |
4 214 541 |
4 214 541 |
0 |
4 214 541 |
100,0 |
||||||||
|
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 993 250 000 |
5 093 250 000 |
0 |
5 093 250 000 |
5 249 244 172 |
0 |
5 249 244 172 |
103,1 |
|||||||
|
1 |
Helyi adók |
4 976 750 000 |
5 076 750 000 |
0 |
5 076 750 000 |
5 226 021 341 |
0 |
5 226 021 341 |
102,9 |
||||||||
|
1 |
Érítményadó |
613 000 000 |
613 000 000 |
0 |
613 000 000 |
634 331 845 |
0 |
634 331 845 |
103,5 |
||||||||
|
2 |
Helyi irarűzési adó |
4 100 000 000 |
4 200 000 000 |
0 |
4 200 000 000 |
4 332 145 098 |
0 |
4 332 145 098 |
103,1 |
||||||||
|
3 |
Idegenforgalmi adó |
145 750 000 |
145 750 000 |
0 |
145 750 000 |
144 867 627 |
0 |
144 867 627 |
99,4 |
||||||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
118 000 000 |
118 000 000 |
0 |
118 000 000 |
114 676 771 |
0 |
114 676 771 |
97,2 |
||||||||
|
2 |
Gépjápmű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 500 000 |
16 500 000 |
0 |
16 500 000 |
23 222 831 |
0 |
23 222 831 |
140,7 |
||||||||
|
1 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 390 256 |
0 |
1 390 256 |
69,5 |
||||||||
|
2 |
Adórótlék, adóbírság |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
16 252 573 |
0 |
16 252 573 |
171,1 |
||||||||
|
3 |
Közösségellenes bírság |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 233 641 |
0 |
2 233 641 |
111,7 |
||||||||
|
4 |
Közterület használat |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 346 361 |
0 |
3 346 361 |
111,5 |
||||||||
|
4 |
4 |
Működési bevételek |
711 454 652 |
808 678 119 |
181 197 091 |
989 875 210 |
753 250 133 |
132 271 816 |
885 521 949 |
89,5 |
|||||||
|
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
180 563 000 |
180 563 000 |
0 |
180 563 000 |
190 233 895 |
0 |
190 233 895 |
105,4 |
||||||||
|
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
149 455 000 |
149 455 000 |
0 |
149 455 000 |
156 322 449 |
0 |
156 322 449 |
104,6 |
||||||||
|
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
31 108 000 |
31 108 000 |
0 |
31 108 000 |
33 911 446 |
0 |
33 911 446 |
109,0 |
||||||||
|
4 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
58 650 202 |
47 056 474 |
11 593 728 |
58 650 202 |
29 909 725 |
10 598 318 |
40 508 043 |
69,1 |
||||||||
|
5 |
Temetőfenntartás |
21 497 000 |
16 900 000 |
4 597 000 |
21 497 000 |
15 775 608 |
4 259 415 |
20 035 023 |
93,2 |
||||||||
|
6 |
Parkolók üzemeltetése |
109 124 000 |
86 000 000 |
23 124 000 |
109 124 000 |
82 866 460 |
20 050 176 |
102 916 636 |
94,3 |
||||||||
|
7 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
41 623 435 |
32 774 358 |
8 849 077 |
41 623 435 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
8 |
Köztársaság téri riac üzemeltetése |
18 165 000 |
14 303 000 |
3 862 000 |
18 165 000 |
9 352 284 |
2 525 118 |
11 877 402 |
65,4 |
||||||||
|
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
429 622 637 |
377 596 832 |
52 025 805 |
429 622 637 |
328 137 972 |
37 433 027 |
365 570 999 |
85,1 |
|||||||||
|
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása (2023) |
39 170 150 |
0 |
39 170 150 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||||
|
10 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
69 078 740 |
18 651 260 |
87 730 000 |
97,3 |
||||||||
|
11 |
Ivóvízvagyon hasznosítása (2023) |
48 251 744 |
0 |
48 251 744 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||||
|
12 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
78 743 499 |
21 260 745 |
100 004 244 |
193,2 |
||||||||
|
13 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
129 909 515 |
102 290 957 |
27 618 558 |
129 909 515 |
106 461 429 |
28 744 613 |
135 206 042 |
104,1 |
||||||||
|
14 |
Telerülésrendezési eszk módosításából származó bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 314 962 |
0 |
1 314 962 |
131,5 |
||||||||
|
15 |
Tisztségviselők életbiztosításának megtérülés |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
9 943 396 |
0 |
9 943 396 |
110,5 |
||||||||
|
16 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
0 |
119 618 436 |
18 373 834 |
137 992 270 |
159 570 135 |
22 951 719 |
182 521 854 |
132,3 |
||||||||
|
- ebből tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 247 |
145 327 |
683 574 |
0,0 |
|||||||||
|
- ebből Közszolgáltatási Csorort bevétele |
0 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
345 065 |
0 |
345 065 |
45,3 |
|||||||||
|
17 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA tartalom |
52 150 392 |
0 |
53 006 394 |
53 006 394 |
0 |
3 230 452 |
3 230 452 |
6,1 |
||||||||
|
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
301 951 160 |
305 121 538 |
0 |
305 121 538 |
44 591 435 |
0 |
44 591 435 |
14,6 |
|||||||
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
301 951 160 |
305 121 538 |
0 |
305 121 538 |
44 591 435 |
0 |
44 591 435 |
14,6 |
||||||||
|
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 322 448 |
52 383 141 |
0 |
52 383 141 |
41 876 861 |
0 |
41 876 861 |
79,9 |
|||||||
|
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
3 934 000 |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
2 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
388 448 |
388 448 |
0 |
388 448 |
388 448 |
0 |
388 448 |
100,0 |
||||||||
|
3 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
4 |
Stúdió költöztetéshez nyújtott támogatás visszatérítése (Mátra Média Egyesület) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
5 |
WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns) |
0 |
29 007 260 |
0 |
29 007 260 |
29 434 980 |
0 |
29 434 980 |
101,5 |
||||||||
|
6 |
Európa a polgárokért pályázat |
0 |
4 194 282 |
0 |
4 194 282 |
4 194 282 |
0 |
4 194 282 |
100,0 |
||||||||
|
7 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás - vagyonfelosztás |
0 |
4 268 064 |
0 |
4 268 064 |
4 268 064 |
0 |
4 268 064 |
100,0 |
||||||||
|
8 |
Önkormányzati ösztöndíj visszafizetése |
0 |
891 087 |
0 |
891 087 |
891 087 |
0 |
891 087 |
100,0 |
||||||||
|
9 |
Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület - megelőlegezés visszafizetése |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
100,0 |
||||||||
|
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
22 255 603 |
76 428 612 |
0 |
76 428 612 |
30 228 612 |
0 |
30 228 612 |
39,6 |
|||||||
|
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
4 500 000 |
8 142 122 |
0 |
8 142 122 |
8 142 122 |
0 |
8 142 122 |
100,0 |
||||||||
|
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
2 000 000 |
2 300 960 |
0 |
2 300 960 |
2 300 960 |
0 |
2 300 960 |
100,0 |
||||||||
|
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
8 955 603 |
8 955 603 |
0 |
8 955 603 |
8 955 603 |
0 |
8 955 603 |
100,0 |
||||||||
|
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
100,0 |
||||||||
|
5 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
100,0 |
||||||||
|
6 |
Öltözőház rrojekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
0,0 |
||||||||
|
7 |
Okmányiroda kárhelyreállítás részleges megtérítése (Kormányhivatal) |
0 |
1 456 431 |
0 |
1 456 431 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
8 |
Megelőlegezett TAO támogatás visszafizetése |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
9 |
META -0032-2023 pályázat a Béke u. 4. szám alatti érület fűtés korszerűsítés támogatására |
0 |
3 965 872 |
0 |
3 965 872 |
3 965 872 |
0 |
3 965 872 |
100,0 |
||||||||
|
10 |
Közműfeljesztési hozzájárulás |
0 |
64 055 |
0 |
64 055 |
64 055 |
0 |
64 055 |
100,0 |
||||||||
|
III. fejezet összesen |
9 397 814 416 |
9 952 212 226 |
181 197 091 |
10 133 409 317 |
9 730 349 493 |
132 271 816 |
9 862 621 309 |
97,3 |
|||||||||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
350 000 000 |
0 |
350 000 000 |
321 638 758 |
0 |
321 638 758 |
91,9 |
||||||||
|
3 |
Értékrarírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
810 850 |
0 |
810 850 |
124 311 280 |
0 |
124 311 280 |
15 331,0 |
||||||||
|
5 |
Maradvány (rénzforgalmi) igénybevétele |
1 451 272 458 |
1 395 554 543 |
0 |
1 395 554 543 |
1 395 554 543 |
0 |
1 395 554 543 |
100,0 |
||||||||
|
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
123 566 918 |
123 566 918 |
0 |
123 566 918 |
123 566 918 |
0 |
123 566 918 |
100,0 |
|||||||
|
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
1 149 703 163 |
1 093 985 248 |
0 |
1 093 985 248 |
1 093 985 248 |
0 |
1 093 985 248 |
100,0 |
|||||||
|
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
120 288 396 |
120 288 396 |
0 |
120 288 396 |
120 288 396 |
0 |
120 288 396 |
100,0 |
|||||||
|
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
57 713 981 |
57 713 981 |
0 |
57 713 981 |
57 713 981 |
0 |
57 713 981 |
100,0 |
|||||||
|
12 |
6 |
Maradvány (rénzkészlet korrekció - függő tétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
7 |
Betétek megszüntetése |
0 |
10 306 045 791 |
0 |
10 306 045 791 |
11 908 045 791 |
0 |
11 908 045 791 |
115,5 |
||||||||
|
IV. fejezet összesen |
1 451 272 458 |
12 052 411 184 |
0 |
12 052 411 184 |
13 749 550 372 |
0 |
13 749 550 372 |
114,1 |
|||||||||
|
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
14 376 036 595 |
25 694 405 964 |
204 349 067 |
25 898 755 031 |
27 109 257 199 |
156 777 270 |
27 266 034 469 |
105,3 |
|||||||||
3. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||||||||||||
|
szám |
név |
||||||||||||||||
|
I. FEJEZET |
|||||||||||||||||
|
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 093 703 422 |
1 125 259 707 |
18 473 890 |
1 143 733 597 |
1 100 513 898 |
13 640 256 |
1 114 154 154 |
97,4 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
863 840 157 |
898 654 252 |
0 |
898 654 252 |
893 882 255 |
0 |
893 882 255 |
99,5 |
|||||
|
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
118 691 527 |
123 537 254 |
0 |
123 537 254 |
121 354 024 |
0 |
121 354 024 |
98,2 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
76 000 441 |
75 374 266 |
10 996 528 |
86 370 794 |
61 632 241 |
7 256 002 |
68 888 243 |
79,8 |
|||||
|
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
35 171 297 |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
23 645 378 |
6 384 254 |
30 029 632 |
85,4 |
|||||
|
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
I. fejezet összesen |
1 093 703 422 |
1 125 259 707 |
18 473 890 |
1 143 733 597 |
1 100 513 898 |
13 640 256 |
1 114 154 154 |
97,4 |
|||||||||
|
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||||
|
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
210 150 536 |
203 618 859 |
8 228 184 |
211 847 043 |
199 818 470 |
5 882 260 |
205 700 730 |
97,1 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
148 479 378 |
148 730 178 |
148 730 178 |
148 096 557 |
148 096 557 |
99,6 |
||||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 299 433 |
2 299 433 |
2 299 433 |
2 299 433 |
2 299 433 |
100,0 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
19 995 314 |
20 027 918 |
20 027 918 |
20 272 474 |
20 272 474 |
101,2 |
||||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
298 926 |
298 926 |
298 926 |
298 426 |
298 426 |
99,8 |
|||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
37 791 844 |
31 259 188 |
7 255 759 |
38 514 947 |
29 120 395 |
5 253 414 |
34 373 809 |
89,2 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
22 556 400 |
18 641 653 |
3 914 747 |
22 556 400 |
29 120 395 |
5 253 414 |
34 373 809 |
152,4 |
|||||||
|
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 884 000 |
3 601 575 |
972 425 |
4 574 000 |
2 329 044 |
628 846 |
2 957 890 |
64,7 |
||||||
|
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
299 942 621 |
293 782 959 |
12 100 521 |
305 883 480 |
285 801 766 |
8 897 234 |
294 699 000 |
96,3 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
212 873 649 |
214 577 005 |
0 |
214 577 005 |
213 839 648 |
0 |
213 839 648 |
99,7 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
3 327 974 |
3 327 974 |
0 |
3 327 974 |
3 327 974 |
0 |
3 327 974 |
100,0 |
|||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
28 472 343 |
28 591 019 |
0 |
28 591 019 |
28 731 800 |
0 |
28 731 800 |
100,5 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
432 637 |
432 637 |
0 |
432 637 |
432 637 |
0 |
432 637 |
100,0 |
|||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
54 596 629 |
46 947 218 |
11 110 238 |
58 057 456 |
41 383 431 |
8 398 571 |
49 782 002 |
85,7 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
31 734 090 |
26 226 521 |
5 507 569 |
31 734 090 |
21 402 421 |
3 870 988 |
25 273 409 |
79,6 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
4 000 000 |
3 667 717 |
990 283 |
4 658 000 |
1 846 887 |
498 663 |
2 345 550 |
50,4 |
||||||
|
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
178 118 998 |
170 584 175 |
8 594 566 |
179 178 741 |
168 079 615 |
6 594 294 |
174 673 909 |
97,5 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
117 872 838 |
118 065 798 |
0 |
118 065 798 |
118 319 103 |
0 |
118 319 103 |
100,2 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 750 803 |
1 750 803 |
0 |
1 750 803 |
1 750 800 |
0 |
1 750 800 |
100,0 |
|||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
15 788 075 |
15 813 160 |
0 |
15 813 160 |
16 149 688 |
0 |
16 149 688 |
102,1 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
227 604 |
227 604 |
0 |
227 604 |
227 604 |
0 |
227 604 |
100,0 |
|||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
40 458 085 |
33 146 161 |
7 633 622 |
40 779 783 |
31 612 756 |
6 054 815 |
37 667 571 |
92,4 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
26 132 200 |
21 596 860 |
4 535 340 |
26 132 200 |
31 612 756 |
6 054 815 |
37 667 571 |
144,1 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
4 000 000 |
3 559 056 |
960 944 |
4 520 000 |
1 998 068 |
539 479 |
2 537 547 |
56,1 |
||||||
|
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 354 053 106 |
1 433 235 064 |
48 468 841 |
1 481 703 905 |
1 417 241 123 |
45 198 412 |
1 462 439 535 |
98,7 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
980 241 390 |
1 073 319 186 |
0 |
1 073 319 186 |
1 072 653 941 |
0 |
1 072 653 941 |
99,9 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
6 298 032 |
6 298 032 |
0 |
6 298 032 |
6 298 032 |
0 |
6 298 032 |
100,0 |
|||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
122 435 849 |
132 585 963 |
0 |
132 585 963 |
132 496 084 |
0 |
132 496 084 |
99,9 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
818 744 |
818 744 |
0 |
818 744 |
818 744 |
0 |
818 744 |
100,0 |
|||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
249 375 867 |
218 605 085 |
46 244 619 |
264 849 704 |
203 366 268 |
42 974 190 |
246 340 458 |
93,0 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
121 764 100 |
101 470 083 |
20 294 017 |
121 764 100 |
87 730 498 |
19 045 174 |
106 775 672 |
87,7 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 000 000 |
8 724 830 |
2 224 222 |
10 949 052 |
8 724 830 |
2 224 222 |
10 949 052 |
100,0 |
||||||
|
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
143 842 258 |
141 180 696 |
7 717 869 |
148 898 565 |
139 591 002 |
4 452 400 |
144 043 402 |
96,7 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
94 656 314 |
94 835 021 |
0 |
94 835 021 |
96 089 510 |
0 |
96 089 510 |
101,3 |
||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
13 072 826 |
13 072 826 |
0 |
13 072 826 |
13 595 195 |
0 |
13 595 195 |
104,0 |
||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
33 233 118 |
28 644 896 |
6 468 322 |
35 113 218 |
24 253 594 |
3 375 825 |
27 629 419 |
78,7 |
||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 880 000 |
4 627 953 |
1 249 547 |
5 877 500 |
5 652 703 |
1 076 575 |
6 729 278 |
114,5 |
||||||
|
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
5 |
1 |
Gyöngyösi Városrendészet |
253 042 830 |
232 472 301 |
8 716 897 |
241 189 198 |
212 978 847 |
6 609 514 |
219 588 361 |
91,0 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
185 073 542 |
174 549 947 |
0 |
174 549 947 |
160 593 449 |
0 |
160 593 449 |
92,0 |
||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
25 184 520 |
23 854 483 |
0 |
23 854 483 |
21 522 039 |
0 |
21 522 039 |
90,2 |
||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
37 138 668 |
29 622 123 |
7 516 545 |
37 138 668 |
28 454 400 |
6 037 393 |
34 491 793 |
92,9 |
||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
5 646 100 |
4 445 748 |
1 200 352 |
5 646 100 |
2 408 959 |
572 121 |
2 981 080 |
52,8 |
||||||
|
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
II. fejezet összesen |
2 439 150 349 |
2 474 874 054 |
93 826 878 |
2 568 700 932 |
2 423 510 823 |
77 634 114 |
2 501 144 937 |
97,4 |
|||||||||
|
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
254 268 792 |
317 986 363 |
0 |
317 986 363 |
307 259 100 |
0 |
307 259 100 |
96,6 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
42 721 730 |
77 163 932 |
0 |
77 163 932 |
66 433 001 |
0 |
66 433 001 |
86,1 |
|||||
|
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
170 211 467 |
191 235 936 |
0 |
191 235 936 |
199 849 855 |
0 |
199 849 855 |
104,5 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
59,8 |
||||||
|
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
12 725 595 |
17 665 695 |
0 |
17 665 695 |
17 557 051 |
0 |
17 557 051 |
99,4 |
||||||
|
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
16 560 000 |
16 560 000 |
0 |
16 560 000 |
11 030 793 |
0 |
11 030 793 |
66,6 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
Nyári diákmunka személyi juttatásai |
0 |
2 888 400 |
0 |
2 888 400 |
2 888 400 |
0 |
2 888 400 |
100,0 |
||||||
|
1 |
1 |
7 |
Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
100,0 |
||||||
|
1 |
1 |
8 |
WE4EWU2022 (2023. évi mar.) |
0 |
422 400 |
0 |
422 400 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
30 374 516 |
40 460 305 |
0 |
40 460 305 |
34 686 987 |
0 |
34 686 987 |
85,7 |
||||||||
|
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
4 102 080 |
8 552 206 |
0 |
8 552 206 |
8 558 040 |
0 |
8 558 040 |
100,1 |
|||||
|
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
20 697 376 |
25 636 439 |
0 |
25 636 439 |
20 268 247 |
0 |
20 268 247 |
79,1 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
1 183 000 |
1 183 000 |
0 |
1 183 000 |
494 000 |
0 |
494 000 |
41,8 |
||||||
|
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
827 160 |
1 148 268 |
0 |
1 148 268 |
1 056 958 |
0 |
1 056 958 |
92,0 |
||||||
|
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 898 000 |
2 898 000 |
0 |
2 898 000 |
3 267 350 |
0 |
3 267 350 |
112,7 |
||||||
|
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
375 492 |
0 |
375 492 |
375 492 |
0 |
375 492 |
100,0 |
||||||
|
1 |
2 |
7 |
Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai |
666 900 |
666 900 |
0 |
666 900 |
666 900 |
0 |
666 900 |
100,0 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 321 818 829 |
2 080 368 208 |
454 794 324 |
2 535 162 532 |
1 891 051 240 |
401 632 724 |
2 292 683 964 |
90,4 |
||||||||
|
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
28 740 000 |
47 052 767 |
541 000 |
47 593 767 |
28 925 256 |
1 280 874 |
30 206 130 |
63,5 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
10 902 000 |
8 584 252 |
2 317 748 |
10 902 000 |
6 576 664 |
977 538 |
7 554 202 |
69,3 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
369 052 |
99 644 |
468 696 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
14 888 000 |
11 712 835 |
3 165 165 |
14 878 000 |
14 594 238 |
3 591 493 |
18 185 731 |
122,2 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
5 |
Gyöngyös Város applikáció és városkártya |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
6 |
Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
7 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
310 883 636 |
272 678 304 |
73 623 145 |
346 301 449 |
263 598 457 |
70 696 748 |
334 295 205 |
96,5 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
8 |
Biztosítási díjak és önrész |
16 924 930 |
18 924 930 |
0 |
18 924 930 |
30 720 792 |
0 |
30 720 792 |
162,3 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
9 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
4 955 000 |
0 |
4 955 000 |
48 819 |
30 359 |
79 178 |
1,6 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
10 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
28 997 000 |
0 |
28 997 000 |
145,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
11 |
Intézmények karbantartása |
15 000 000 |
11 655 623 |
3 147 019 |
14 802 642 |
18 560 800 |
4 531 550 |
23 092 350 |
156,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
12 |
Lakáscélú felújítások dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 688 015 |
2 135 678 |
10 823 693 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
13 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
47 365 920 |
37 296 000 |
10 069 920 |
47 365 920 |
25 539 000 |
6 895 530 |
32 434 530 |
68,5 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
14 |
Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése |
14 600 000 |
12 675 591 |
3 422 409 |
16 098 000 |
11 783 449 |
3 181 531 |
14 964 980 |
93,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
15 |
Drogstratégia megvalósítása 2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 230 946 |
14 561 |
2 245 507 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
16 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
211 173 932 |
224 810 495 |
27 691 182 |
252 501 677 |
197 173 658 |
20 102 045 |
217 275 703 |
86,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
17 |
Kommunális feladatok (5. melléklet) |
1 088 474 040 |
885 558 856 |
238 641 891 |
1 124 200 747 |
815 492 687 |
200 296 284 |
1 015 788 971 |
90,4 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
18 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet) |
3 300 000 |
11 375 062 |
127 560 |
11 502 622 |
525 000 |
141 750 |
666 750 |
5,8 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
19 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
1 509 960 |
407 689 |
1 917 649 |
27,4 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
20 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 225 000 |
9 225 000 |
0 |
9 225 000 |
8 785 714 |
439 286 |
9 225 000 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
21 |
Egyéb dologi kiadások |
37 246 296 |
19 234 265 |
3 978 031 |
23 212 296 |
16 068 617 |
3 158 295 |
19 226 912 |
82,8 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
22 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 109 200 |
839 484 |
3 948 684 |
79,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
23 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK) |
10 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
24 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.) |
21 515 070 |
21 515 070 |
0 |
21 515 070 |
16 940 800 |
4 574 016 |
21 514 816 |
100,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
25 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
3 572 510 |
2 813 000 |
759 510 |
3 572 510 |
3 184 250 |
859 748 |
4 043 998 |
113,2 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
26 |
Nyolcvanasi posta üzemeltetése |
11 040 000 |
8 692 913 |
2 347 087 |
11 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
27 |
Geotermális energia feltárás előkészítése |
13 589 000 |
10 700 000 |
2 889 000 |
13 589 000 |
6 606 000 |
1 755 000 |
8 361 000 |
61,5 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
28 |
Városkártya promóciós keret |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
29 |
Sportöltöző korszerűsítés tenderterv |
0 |
1 841 500 |
0 |
1 841 500 |
1 450 000 |
391 500 |
1 841 500 |
100,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
30 |
Önkormányzat, társaságai és intézményei átvilágítása |
0 |
12 192 000 |
0 |
12 192 000 |
4 800 000 |
1 296 000 |
6 096 000 |
50,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
31 |
Részvételi költségvetés |
0 |
493 750 |
133 313 |
627 063 |
493 750 |
133 313 |
627 063 |
100,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
32 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös |
0 |
5 588 000 |
0 |
5 588 000 |
5 588 000 |
0 |
5 588 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
33 |
Lakáscélú karbantartások felújítási kiadások terhére |
0 |
8 688 015 |
2 135 678 |
10 823 693 |
8 688 015 |
2 135 678 |
10 823 693 |
100,0 |
|||||
|
Projektek dologi kiadásai össszesen |
16 605 101 |
32 405 398 |
8 419 213 |
40 824 611 |
23 097 870 |
4 994 425 |
28 092 295 |
68,8 |
|||||||||
|
2 |
1 |
3 |
33 |
TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
151 |
0 |
151 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
34 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
35 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés Pesti út 2. tervezési feladatok |
15 000 000 |
14 814 552 |
3 999 928 |
18 814 480 |
9 100 000 |
1 215 000 |
10 315 000 |
54,8 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
36 |
WE4EWU2022 |
1 600 000 |
3 604 257 |
650 737 |
4 254 994 |
2 997 870 |
809 425 |
3 807 295 |
89,5 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
37 |
TOP 7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek fejlesztése |
0 |
2 953 691 |
797 496 |
3 751 187 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
38 |
TOP-7.1.1-16 MMK kulturális fejlesztése |
0 |
28 849 |
0 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
39 |
TOP Plusz 2. Fenntartható humán infrastruktúra Pesti út 2. tervezési feladatok |
0 |
11 000 000 |
2 970 000 |
13 970 000 |
11 000 000 |
2 970 000 |
13 970 000 |
100,0 |
|||||
|
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
378 773 394 |
324 738 952 |
67 346 083 |
392 085 035 |
306 905 231 |
66 672 705 |
373 577 936 |
95,3 |
|||||||||
|
1 |
1 |
3 |
40 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
105 008 950 |
125 861 368 |
19 071 121 |
144 932 489 |
122 129 712 |
22 009 301 |
144 139 013 |
99,5 |
|||||
|
- ebből: üzemeltetési kiadások |
74 328 950 |
85 247 589 |
19 071 121 |
104 318 710 |
81 515 933 |
22 009 301 |
103 525 234 |
99,2 |
|||||||||
|
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
30 680 000 |
40 613 779 |
0 |
40 613 779 |
40 613 779 |
0 |
40 613 779 |
100,0 |
|||||||||
|
1 |
1 |
3 |
41 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
59 346 800 |
66 636 825 |
12 765 956 |
79 402 781 |
66 636 825 |
12 765 956 |
79 402 781 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
42 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
20 737 309 |
2 349 063 |
888 246 |
3 237 309 |
2 062 500 |
556 874 |
2 619 374 |
80,9 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
43 |
Temetők üzemeltetése |
51 949 800 |
47 948 053 |
12 495 976 |
60 444 029 |
41 159 201 |
11 112 986 |
52 272 187 |
86,5 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
44 |
Parkolók üzemeltetése |
66 924 650 |
60 725 474 |
16 395 879 |
77 121 353 |
55 611 860 |
15 015 203 |
70 627 063 |
91,6 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
45 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
49 306 935 |
5 801 969 |
1 566 531 |
7 368 500 |
5 801 969 |
1 566 531 |
7 368 500 |
100,0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
44 |
Köztársaság téri piac üzemeltetése |
25 498 950 |
15 416 200 |
4 162 374 |
19 578 574 |
13 503 164 |
3 645 854 |
17 149 018 |
87,6 |
|||||
|
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 846 000 |
48 846 000 |
0 |
48 846 000 |
46 465 181 |
0 |
46 465 181 |
95,1 |
|||||||
|
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
63 586 000 |
48 586 000 |
0 |
48 586 000 |
46 205 181 |
0 |
46 205 181 |
95,1 |
|||||
|
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
100,0 |
|||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 960 583 767 |
3 630 647 260 |
0 |
3 630 647 260 |
3 577 502 968 |
0 |
3 577 502 968 |
98,5 |
||||||||
|
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
967 481 249 |
1 132 677 264 |
0 |
1 132 677 264 |
1 127 882 325 |
0 |
1 127 882 325 |
99,6 |
||||||
|
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
106 771 915 |
122 387 783 |
0 |
122 387 783 |
107 302 903 |
0 |
107 302 903 |
87,7 |
||||||||
|
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
713 626 118 |
716 297 314 |
0 |
716 297 314 |
726 416 271 |
0 |
726 416 271 |
101,4 |
||||||||
|
3 |
- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása |
77 650 541 |
77 650 541 |
0 |
77 650 541 |
77 650 541 |
0 |
77 650 541 |
100,0 |
||||||||
|
4 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
15 256 500 |
17 734 500 |
0 |
17 734 500 |
17 905 484 |
0 |
17 905 484 |
101,0 |
||||||||
|
5 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
10 483 000 |
11 444 000 |
0 |
11 444 000 |
11 444 000 |
0 |
11 444 000 |
100,0 |
||||||||
|
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
100,0 |
||||||||
|
7 |
- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
40 193 175 |
40 193 175 |
0 |
40 193 175 |
40 193 175 |
0 |
40 193 175 |
100,0 |
||||||||
|
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
136 706 680 |
0 |
136 706 680 |
136 706 680 |
0 |
136 706 680 |
100,0 |
||||||||
|
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
6 763 271 |
0 |
6 763 271 |
6 763 271 |
0 |
6 763 271 |
100,0 |
||||||||
|
2 |
1 |
6 |
2 |
Céljellegű tám. működésre (7. melléklet) |
1 089 231 000 |
1 233 720 324 |
0 |
1 233 720 324 |
1 232 811 360 |
0 |
1 232 811 360 |
99,9 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
3 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 065 334 082 |
1 065 334 082 |
0 |
1 065 334 082 |
1 065 334 082 |
0 |
1 065 334 082 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
5 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 025 600 |
1 545 600 |
0 |
1 545 600 |
1 531 880 |
0 |
1 531 880 |
99,1 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
6 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
46 040 190 |
47 175 190 |
0 |
47 175 190 |
35 290 774 |
0 |
35 290 774 |
74,8 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
7 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
8 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
9 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
2 820 000 |
0 |
2 820 000 |
2 820 000 |
0 |
2 820 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
10 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
11 |
Drogstratégia megvalósítása (2023) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
25,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
12 |
Drogstratégia megvalósítása |
3 000 000 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
13 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
5 000 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
1 036 671 |
0 |
1 036 671 |
94,2 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
14 |
Közösségi kitüntetések |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
74,5 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
15 |
Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
5 970 000 |
0 |
5 970 000 |
99,5 |
|||||
|
2 |
2 |
6 |
16 |
Városgondozási Zrt. (pótbefizetés) |
36 759 000 |
36 759 000 |
0 |
36 759 000 |
36 759 000 |
0 |
36 759 000 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
17 |
Sportcsarnok 2023. 2. félévi áramdíj ellentételezése (Sportfólió) |
2 682 727 |
2 682 727 |
0 |
2 682 727 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
18 |
Dr. Fejes András díj |
0 |
2 120 791 |
0 |
2 120 791 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
19 |
Pályázati önerő biztosítása a MaxiRádiónak |
0 |
1 797 675 |
0 |
1 797 675 |
1 797 675 |
0 |
1 797 675 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
20 |
Roma Gyermeknap támogatása |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
21 |
Gyöngyösi Műhely festő tábor szervezés támogatása (Mátra Honvéd Kaszinó) |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
22 |
WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns) |
0 |
26 106 536 |
0 |
26 106 536 |
25 962 513 |
0 |
25 962 513 |
99,4 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
23 |
Működési célú támogatás GYKK-nak |
0 |
6 590 518 |
0 |
6 590 518 |
6 590 518 |
0 |
6 590 518 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
24 |
Feket Zaj Fesztivál támogatása |
0 |
1 457 500 |
0 |
1 457 500 |
1 457 500 |
0 |
1 457 500 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
25 |
Könyvkiadás támogatása (VSVK) |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
27 |
Közbeszerzési eljárás költségének megtérítése a Sportfólió Kft-nek |
0 |
1 397 000 |
0 |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
1 397 000 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
28 |
Részvételi költségvetés terhére nyújtott támogatás (Almavirág) |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
100,0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
29 |
Részvételi költségvetés terhére nyújtott támogatás (Miyawaki minierdő(k) létrehozása) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0,0 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
30 |
Nyolcvanasi posta üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 120 000 |
10 120 000 |
0,0 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
31 |
Fuvaros u. 1. szám alatti Polgárőr Bázis befejezésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
741 670 |
0 |
741 670 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
31 |
Tartalékok |
717 579 919 |
36 163 053 |
0 |
36 163 053 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
Általános tartalék |
294 658 921 |
1 030 446 |
0 |
1 030 446 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
99 617 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
2 |
6 |
Köt. terh. maradvány - felhalmozásii (projektek nélkül) |
120 288 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
6 |
Céltartalékok |
203 014 801 |
35 132 607 |
0 |
35 132 607 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
2 |
2 |
1 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2023 |
28 892 573 |
28 892 573 |
0 |
28 892 573 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
2 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2024 |
2 788 309 |
2 788 309 |
0 |
2 788 309 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
2 |
3 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Öltözőépület) 2024 |
9 278 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023 |
317 571 |
317 571 |
0 |
317 571 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
5 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2024 |
545 818 |
545 818 |
0 |
545 818 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
7 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2024 |
1 091 634 |
1 091 634 |
0 |
1 091 634 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
2 |
8 |
Pályázati tartalék |
60 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
9 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
10 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
2 |
11 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
896 702 |
0 |
896 702 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
12 |
Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
1 |
13 |
Sporttevékenységek támogatása |
39 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
6 |
Beruházások |
219 114 828 |
326 825 712 |
64 029 099 |
390 854 811 |
299 243 440 |
57 384 201 |
356 627 641 |
91,2 |
||||||||
|
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet) |
184 114 828 |
252 082 955 |
63 831 255 |
315 914 210 |
224 886 684 |
57 186 357 |
282 073 041 |
89,3 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Sportcsarnok Kft. |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Strand Kft. |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
|
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
20 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
100,0 |
|||||||||
|
2 |
2 |
7 |
4 |
Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás |
20 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
5 |
Emléktábla a Fő tér 13-ba és a Vármegyeház térre. |
0 |
732 757 |
197 844 |
930 601 |
732 756 |
197 844 |
930 600 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
6 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja) |
15 000 000 |
37 010 000 |
0 |
37 010 000 |
36 624 000 |
0 |
36 624 000 |
99,0 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
23 763 250 |
352 816 203 |
91 996 809 |
444 813 012 |
264 963 728 |
70 988 354 |
335 952 082 |
75,5 |
||||||||
|
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet) |
0 |
339 341 923 |
91 497 309 |
430 839 232 |
261 145 224 |
69 957 358 |
331 102 582 |
76,9 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
2 |
Fő tér 10. Borok Háza felújítás (Mátrai Hegyközség) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
100,0 |
|||||
|
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
0 |
1 850 000 |
499 500 |
2 349 500 |
1 850 000 |
499 500 |
2 349 500 |
100,0 |
|||||||||
|
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-Plusz-2.1.2-21.Fenntartható energiahatékonyság - Angyal udvar projekt: épületgépészeti, energetikai terv |
0 |
1 850 000 |
499 500 |
2 349 500 |
1 850 000 |
499 500 |
2 349 500 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
4 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
21 263 250 |
9 124 280 |
0 |
9 124 280 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
306 756 304 |
408 849 563 |
0 |
408 849 563 |
405 250 753 |
0 |
405 250 753 |
99,1 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet) |
45 585 200 |
57 187 495 |
0 |
57 187 495 |
43 839 200 |
0 |
43 839 200 |
76,7 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
97 000 000 |
103 000 000 |
0 |
103 000 000 |
103 000 000 |
0 |
103 000 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
134 000 000 |
141 000 000 |
0 |
141 000 000 |
141 000 000 |
0 |
141 000 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
90,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
20,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
6 |
Öltözőház befejezése GYAK |
12 171 104 |
21 450 000 |
0 |
21 450 000 |
21 450 000 |
0 |
21 450 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
7 |
Mátrafüredi plébánia felújítás támogatás |
0 |
2 340 000 |
0 |
2 340 000 |
2 340 000 |
0 |
2 340 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
8 |
Műfüves labdarúgópálya világítási rendszer korszerűsítés GYAK |
0 |
4 056 000 |
0 |
4 056 000 |
4 056 000 |
0 |
4 056 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
9 |
Városkártya bevezetéséhez szükséges eszközökre a Médiaközpont Kft-nek |
0 |
10 156 000 |
0 |
10 156 000 |
10 156 000 |
0 |
10 156 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
10 |
Fuvaros u. 1. szám alatti Polgárőr Bázis befejezésének támogatása |
0 |
741 670 |
0 |
741 670 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
11 |
Bugát Pál Kórház diagnosztika fejlesztés támogatása |
0 |
5 715 000 |
0 |
5 715 000 |
5 715 000 |
0 |
5 715 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
12 |
Nyolcvanasi posta felújítása, eszközök beszerzése |
0 |
5 203 398 |
0 |
5 203 398 |
5 203 398 |
0 |
5 203 398 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
13 |
TAO támogatás megelőlegezése (GYAK) |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
100,0 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
14 |
Önkormányzathi hozzájárulás a Családok Átmeneti Otthona felújításához |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 391 155 |
13 391 155 |
0,0 |
||||||
|
III. fejezet összesen |
9 |
7 180 526 286 |
7 206 799 614 |
610 820 232 |
7 817 619 846 |
6 826 423 397 |
530 005 279 |
7 356 428 676 |
94,1 |
||||||||
|
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||
|
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
112 044 201 |
112 855 051 |
0 |
112 855 051 |
112 855 051 |
0 |
112 855 051 |
100,0 |
||||||||
|
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 590 |
81 083 590 |
0 |
81 083 590 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
100,0 |
||||||||
|
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
350 000 000 |
0 |
350 000 000 |
321 638 758 |
0 |
321 638 758 |
91,9 |
||||||||
|
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
5 641 929 |
9 451 929 |
0 |
9 451 929 |
8 549 061 |
0 |
8 549 061 |
90,4 |
||||||||
|
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
|
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
3 372 022 115 |
3 508 764 294 |
0 |
3 508 764 294 |
3 447 289 557 |
0 |
3 447 289 557 |
98,2 |
||||||||
|
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
1 029 013 612 |
1 055 958 080 |
0 |
1 055 958 080 |
1 062 480 204 |
0 |
1 062 480 204 |
100,6 |
||||||||
|
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
41 171 297 |
41 171 297 |
0 |
41 171 297 |
30 029 632 |
0 |
30 029 632 |
72,9 |
||||||||
|
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
188 548 451 |
189 831 855 |
0 |
189 831 855 |
182 058 812 |
0 |
182 058 812 |
95,9 |
||||||||
|
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
3 884 000 |
3 194 000 |
0 |
3 194 000 |
2 267 890 |
0 |
2 267 890 |
71,0 |
||||||||
|
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
264 363 807 |
268 940 710 |
0 |
268 940 710 |
266 685 941 |
0 |
266 685 941 |
99,2 |
||||||||
|
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
3 342 000 |
0 |
3 342 000 |
1 687 550 |
0 |
1 687 550 |
50,5 |
||||||||
|
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
148 636 744 |
149 424 789 |
0 |
149 424 789 |
149 902 152 |
0 |
149 902 152 |
100,3 |
||||||||
|
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
3 480 000 |
0 |
3 480 000 |
2 017 547 |
0 |
2 017 547 |
58,0 |
||||||||
|
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
1 295 699 502 |
1 402 527 412 |
0 |
1 402 527 412 |
1 388 642 576 |
0 |
1 388 642 576 |
99,0 |
||||||||
|
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
2 000 000 |
10 949 052 |
0 |
10 949 052 |
10 949 052 |
0 |
10 949 052 |
100,0 |
||||||||
|
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
134 781 872 |
135 145 201 |
0 |
135 145 201 |
124 158 358 |
0 |
124 158 358 |
91,9 |
||||||||
|
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 880 000 |
3 877 500 |
0 |
3 877 500 |
6 729 278 |
0 |
6 729 278 |
173,5 |
||||||||
|
11 |
Intézmény finanszírozás Városrendészet - működésre |
247 396 730 |
235 276 298 |
0 |
235 276 298 |
216 699 485 |
0 |
216 699 485 |
92,1 |
||||||||
|
12 |
Intézmény finanszírozás Városrendészet - felhalmozásra |
5 646 100 |
5 646 100 |
0 |
5 646 100 |
2 981 080 |
0 |
2 981 080 |
52,8 |
||||||||
|
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
11 908 045 791 |
0 |
11 908 045 791 |
11 908 045 791 |
0 |
11 908 045 791 |
100,0 |
||||||||
|
IV. fejezet összesen |
3 570 791 835 |
15 970 200 655 |
0 |
15 970 200 655 |
15 879 461 806 |
0 |
15 879 461 806 |
99,4 |
|||||||||
|
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
14 284 171 891 |
26 777 134 032 |
723 120 999 |
27 500 255 031 |
26 229 909 924 |
621 279 649 |
26 851 189 573 |
97,6 |
|||||||||
4. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2024. évi EREDETIT előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||||
|
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
612 884 441 |
612 884 441 |
612 884 441 |
100,0 |
|||||
|
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
56,02 |
358 141 248 |
56,02 |
358 141 248 |
56,02 |
358 141 248 |
112,04 |
100,0 |
|
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok |
2.m.1.1.1.1 |
0,00 |
12 156 866 |
0 |
12 156 866 |
0 |
12 156 866 |
0,00 |
100,0 |
|
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
39 842 400 |
0 |
39 842 400 |
0 |
39 842 400 |
0,00 |
100,0 |
|
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
70 486 500 |
0 |
70 486 500 |
0 |
70 486 500 |
0,00 |
100,0 |
|
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
18 647 365 |
0 |
18 647 365 |
0 |
18 647 365 |
0,00 |
100,0 |
|
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
37 598 362 |
0 |
37 598 362 |
0 |
37 598 362 |
0,00 |
100,0 |
|
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
75 812 800 |
0 |
75 812 800 |
0 |
75 812 800 |
0,00 |
100,0 |
|
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
198 900 |
0 |
198 900 |
0 |
198 900 |
0,00 |
100,0 |
|
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!) |
2.m.42.5.5 |
1 065 334 082 |
1 065 334 082 |
1 065 334 082 |
100,0 |
|||||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
1 082 291 110 |
1 087 287 268 |
1 087 287 268 |
100,0 |
|||||
|
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
777,3 |
133 986 310 |
782,0 |
134 796 468 |
782,0 |
134 796 468 |
1 564,0 |
100,0 |
|
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.2 |
70,9 |
593 574 800 |
71,4 |
597 760 800 |
71,4 |
597 760 800 |
142,8 |
100,0 |
|
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1. |
44 |
31 548 000 |
44 |
31 548 000 |
44,0 |
31 548 000 |
88,0 |
100,0 |
|
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.2 |
10 |
26 740 000 |
10 |
26 740 000 |
10 |
26 740 000 |
20 |
100,0 |
|
5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
56 |
295 008 000 |
56 |
295 008 000 |
56 |
295 008 000 |
112 |
100,0 |
|
6 |
Diabétesz ellátási pótlék |
2.m.1.2.7 |
2 |
1 434 000 |
2 |
1 434 000 |
2 |
1 434 000 |
4 |
100,0 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
648 124 958 |
660 606 953 |
660 606 953 |
100,0 |
||||||
|
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
13 |
22 438 000 |
13 |
22 438 000 |
13 |
22 438 000 |
26 |
100,0 |
|
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
23,0 |
196 006 000 |
23,0 |
196 006 000 |
23,0 |
196 006 000 |
46,0 |
100,0 |
|
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
0,0 |
102 570 000 |
16,7 |
114 194 600 |
16,7 |
114 194 600 |
33,4 |
100,0 |
|
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
0 |
25 970 400 |
0 |
25 970 400 |
0 |
25 970 400 |
0 |
100,0 |
|
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
40,30 |
145 886 000 |
40,30 |
145 886 000 |
40,30 |
145 886 000 |
80,60 |
100,0 |
|
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
154 891 183 |
0 |
155 445 908 |
0 |
155 445 908 |
0 |
100,0 |
|
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
1 275 |
363 375 |
3 612 |
666 045 |
2 337 |
666 045 |
5 949 |
100,0 |
|
IV. Kulturálisi feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
59 919 188 |
0 |
59 919 188 |
0 |
59 919 188 |
0 |
100,0 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
2 403 219 697 |
2 420 697 850 |
2 420 697 850 |
100,0 |
||||||
|
TÁRSULÁSI FELADATOK |
||||||||||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||||
|
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
83 038 750 |
0 |
83 038 750 |
0 |
83 038 750 |
0 |
100,0 |
|
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2 |
0 |
69 660 210 |
0 |
69 660 210 |
0 |
69 660 210 |
0 |
100,0 |
|
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai éa iskolai szociális segítő tevékenység |
2.m.1.3.2.2.2 |
9 075 |
44 140 800 |
9 075 |
44 140 800 |
9 075 |
44 140 800 |
18 150 |
100,0 |
|
|
3 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
152 |
12 898 720 |
152 |
12 898 720 |
152 |
12 898 720 |
304 |
100,0 |
|
4 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
89 |
69 714 590 |
89 |
69 714 590 |
89 |
69 714 590 |
178 |
100,0 |
|
5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
68 |
35 682 320 |
68 |
35 682 320 |
68 |
35 682 320 |
136 |
100,0 |
|
6 |
Fogyatékos személyek - nem autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2.1 |
20 |
24 289 200 |
20 |
24 289 200 |
20 |
24 289 200 |
40 |
100,0 |
|
Fogyatékos személyek - autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2.2 |
5 |
7 878 250 |
5 |
7 878 250 |
5 |
7 878 250 |
10 |
100,0 |
|
|
7 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - nem autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4.1 |
11 |
8 015 370 |
11 |
8 015 370 |
11 |
8 015 370 |
22 |
100,0 |
|
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4.2 |
1 |
945 380 |
1 |
945 380 |
1 |
945 380 |
2 |
100,0 |
|
|
8 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.8.1 |
3 |
2 915 700 |
3 |
2 915 700 |
3 |
2 915 700 |
6 |
100,0 |
|
9 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.9.2 |
14 |
8 127 560 |
14 |
8 127 560 |
14 |
8 127 560 |
28 |
100,0 |
|
10 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.10.2 |
14 |
7 859 936 |
14 |
7 859 936 |
14 |
7 859 936 |
28 |
100,0 |
|
11 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.11.2 |
30 |
12 846 300 |
30 |
12 846 300 |
30 |
12 846 300 |
60 |
100,0 |
|
12 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
2.m.1.3.2.11.3 |
1 |
13 366 900 |
1 |
13 366 900 |
1 |
13 366 900 |
2 |
100,0 |
|
13 |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.5 |
15 |
14 171 445 |
15 |
14 171 445 |
15 |
14 171 445 |
30 |
100,0 |
|
14 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.7 |
25 |
23 619 075 |
25 |
23 619 075 |
25 |
23 619 075 |
50 |
100,0 |
|
16 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.14.1 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
24 |
100,0 |
|
17 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.14.2 |
5 674 |
23 944 280 |
5 674 |
23 944 280 |
5 674 |
23 944 280 |
11 348 |
100,0 |
|
18 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
24 |
100,0 |
|
19 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.2 |
49 |
14 693 140 |
49 |
14 693 140 |
49 |
14 693 140 |
98 |
100,0 |
|
20 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
24 |
100,0 |
|
21 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.2 |
60 |
17 154 000 |
60 |
17 154 000 |
60 |
17 154 000 |
120 |
100,0 |
|
22 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás |
2.m.1.3.4.1 |
36 |
260 960 400 |
36 |
260 960 400 |
36 |
260 960 400 |
72 |
100,0 |
|
23 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés |
2.m.1.3.4.2 |
0 |
68 547 508 |
0 |
68 547 508 |
0 |
71 218 704 |
0 |
103,9 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
831 469 834 |
831 469 834 |
834 141 030 |
100,3 |
||||||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
3 234 689 531 |
3 252 167 684 |
3 254 838 880 |
100,1 |
||||||
5. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
|
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
||||||||||
|
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
220 472 441 |
59 527 559 |
280 000 000 |
237 525 285 |
64 131 826 |
301 657 111 |
224 501 535 |
60 615 413 |
285 116 948 |
94,5 |
|
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
15 493 592 |
4 183 270 |
19 676 862 |
15 493 592 |
4 183 270 |
19 676 862 |
11936758 |
3 222 938 |
15 159 696 |
77,0 |
|
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
8 740 157 |
2 359 843 |
11 100 000 |
8 620 445 |
2 327 521 |
10 947 966 |
7 108 400 |
1 919 268 |
9 027 668 |
82,5 |
|
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
1 404 303 |
379 162 |
1 783 465 |
99,1 |
|
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
9 133 858 |
2 466 142 |
11 600 000 |
8 283 858 |
2 236 642 |
10 520 500 |
6 554 921 |
1 769 829 |
8 324 750 |
79,1 |
|
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
1 950 001 |
526 500 |
2 476 501 |
1 765 500 |
476 685 |
2 242 185 |
90,5 |
|
Faültetés és pótlás Gyöngyös (2023) |
2 484 000 |
451 980 |
2 935 980 |
2 484 000 |
451 980 |
2 935 980 |
2 484 000 |
451 980 |
2 935 980 |
100,0 |
|
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Faültetés és pótlás Mátrafüred (2023) |
131 496 |
35 504 |
167 000 |
131 496 |
35 504 |
167 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Fakivágások a Kőkút úton |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
70,0 |
|
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
32 913 386 |
8 886 614 |
41 800 000 |
33 631 389 |
9 080 475 |
42 711 864 |
34 356 009 |
4082348 |
38 438 357 |
90,0 |
|
Faápolási munkák, fakivágások GYÖNGYÖS |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
7 545 000 |
38 161 |
7 583 161 |
126,4 |
|
Faápolási munkák MÁTRAFÜRED (2023) |
208 661 |
56 339 |
265 000 |
208 661 |
56 339 |
265 000 |
208 661 |
56 338 |
264 999 |
100,0 |
|
Faápolási munkák, fakivágások MÁTRAFÜRED |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
3 374 803 |
425 197 |
3 800 000 |
2 256 339 |
0 |
2 256 339 |
59,4 |
|
Faültetés a 7. körzetben |
0 |
0 |
0 |
1 179 433 |
318 447 |
1 497 880 |
1 179 370 |
318 430 |
1 497 800 |
100,0 |
|
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
11 384 592 |
3 073 840 |
14 458 432 |
103,3 |
|
Közterületen felhalmozódott zöldhulladék ledarálása és elszállítása |
0 |
0 |
0 |
1 750 000 |
472 500 |
2 222 500 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Erdőrészletek egészségügyi fakitermelése |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 981 102 |
318 898 |
2 300 000 |
840 000 |
0 |
840 000 |
36,5 |
|
Összesen |
318 160 268 |
85 684 574 |
403 844 842 |
344 409 340 |
92 069 824 |
436 479 164 |
314 925 388 |
76 404 392 |
391 329 780 |
89,7 |
|
Közutak üzemeltetése |
||||||||||
|
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS (2023) |
600 339 |
162 092 |
762 431 |
600 339 |
162 092 |
762 431 |
600 339 |
162 092 |
762 431 |
100,0 |
|
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
47 244 094 |
12 755 906 |
60 000 000 |
49 606 299 |
13 393 701 |
63 000 000 |
48 387 207 |
13 064 546 |
61 451 753 |
97,5 |
|
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 569 436 |
1 233 748 |
5 803 184 |
3 774 520 |
1 019 120 |
4 793 640 |
82,6 |
|
Járdajavítási fel nem osztható keret |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 415 864 |
2 002 283 |
9 418 147 |
6 168 582 |
1 665 518 |
7 834 100 |
83,2 |
|
Földutak karbantartása |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
7 662 417 |
2 068 853 |
9 731 270 |
6 354 696 |
1 715 769 |
8 070 465 |
82,9 |
|
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
21 653 543 |
5 846 457 |
27 500 000 |
20 284 610 |
5 476 845 |
25 761 455 |
19 789 243 |
4 770 154 |
24 559 397 |
95,3 |
|
Kátyúzási keret 1.körzet |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
100,0 |
|
Járdajavítási keret 4.körzet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 159 994 |
853 198 |
4 013 192 |
0,0 |
|
Járdajavítási keret 1.körzet |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
100,0 |
|
Járdajavítási keret 1.körzet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 543 307 |
956 693 |
4 500 000 |
100,0 |
|
Fejlesztési keret 5.körzet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
838 274 |
226 334 |
1 064 608 |
100,0 |
|
Járdajavítás 5. körzet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 507 874 |
947 126 |
4 455 000 |
100,0 |
|
Járdajavítás 6. körzet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 543 307 |
956 693 |
4 500 000 |
100,0 |
|
Járdajavítás 10. körzet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 762 550 |
745 889 |
3 508 439 |
100,0 |
|
Járdajavítás 2. körzet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 023 646 |
816 384 |
3 840 030 |
100,0 |
|
Fejlesztési keret 10.körzet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335 132 |
90 486 |
425 618 |
0,0 |
|
Összesen |
90 757 818 |
24 504 613 |
115 262 431 |
93 288 571 |
25 187 916 |
118 476 487 |
108 938 277 |
28 840 396 |
137 778 673 |
116,3 |
|
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
||||||||||
|
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
82 677 165 |
22 322 835 |
105 000 000 |
89 580 264 |
24 186 672 |
113 766 936 |
90 025 658 |
23 324 480 |
113 350 138 |
99,6 |
|
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
6 472 559 |
1 747 590 |
8 220 149 |
6 369 258 |
1 652 623 |
8 021 881 |
97,6 |
|
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
18 503 937 |
4 996 063 |
23 500 000 |
18 503 937 |
4 996 063 |
23 500 000 |
9 835 655 |
1 469 827 |
11 305 482 |
48,1 |
|
Összesen |
106 692 913 |
28 807 087 |
135 500 000 |
114 556 760 |
30 930 325 |
145 487 085 |
106 230 571 |
26 446 930 |
132 677 501 |
91,2 |
|
Város- és községgazdálkodás |
||||||||||
|
Engedélyek, tervek kiadásai (2023) |
370 000 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
370 000 |
100,0 |
|
Engedélyek, tervek kiadásai |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
1 077 008 |
620 192 |
1 697 200 |
755 000 |
199 800 |
954 800 |
56,3 |
|
Mátrafüred-Markaz kerékpárút engedélyezési terve Mátrafüred és Pálosvörösmart közé eső szakaszának korszerűségi felülvizsgálata |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 813 235 |
2 109 573 |
9 922 808 |
9 450 030 |
472 778 |
9 922 808 |
100,0 |
|
Városgazdai feladatok kiadásai |
10 236 220 |
2 763 780 |
13 000 000 |
9 280 627 |
2 729 731 |
12 010 358 |
8 413 615 |
2 108 852 |
10 522 467 |
87,6 |
|
Műszaki ellenőri feladatok |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
255 000 |
68 850 |
323 850 |
16,2 |
|
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
508 500 |
56 295 |
564 795 |
56,5 |
|
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások (2023) |
94 488 |
25 512 |
120 000 |
94 488 |
25 512 |
120 000 |
94 488 |
25 512 |
120 000 |
100,0 |
|
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
5 199 213 |
1 403 787 |
6 603 000 |
4 880 842 |
874 412 |
5 755 254 |
87,2 |
|
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
3 810 000 |
634 500 |
4 444 500 |
148,2 |
|
Területrendezések (2023) |
2 783 071 |
751 429 |
3 534 500 |
2 783 071 |
751 429 |
3 534 500 |
1 129 600 |
27 000 |
1 156 600 |
32,7 |
|
Területrendezések |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
0 |
0,0 |
||
|
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
2 068 927 |
310 095 |
2 379 022 |
95,2 |
|
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2023) |
632 431 |
170 756 |
803 187 |
632 431 |
170 756 |
803 187 |
632 431 |
170 756 |
803 187 |
100,0 |
|
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
24 803 150 |
6 696 850 |
31 500 000 |
24 029 623 |
6 487 998 |
30 517 621 |
12 468 262 |
2 783 186 |
15 251 448 |
50,0 |
|
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
2 272 008 |
613 442 |
2 885 450 |
361 400 |
97 578 |
458 978 |
15,9 |
|
Két temető közötti föld elszállítása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
4 500 000 |
1 215 000 |
5 715 000 |
4 500 000 |
1 215 000 |
5 715 000 |
100,0 |
|
Összesen |
83 013 849 |
22 313 838 |
105 327 687 |
69 075 325 |
19 103 799 |
88 179 124 |
49 698 095 |
9 044 614 |
58 742 709 |
66,6 |
|
Állategészségügyi feladatok |
||||||||||
|
Gyepmesteri telep üzemeltetése |
16 299 212 |
4 400 788 |
20 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Rágcsáló mentesítés |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
4 714 630 |
1 272 950 |
5 987 580 |
79,8 |
|
Szúnyog gyérítés |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
1 320 000 |
356 400 |
1 676 400 |
67,1 |
|
Méhbefogás, darázsírtás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
401 575 |
108 425 |
510 000 |
510 000 |
0 |
510 000 |
100,0 |
|
Állategészségügyi feladatok összesen |
24 566 929 |
6 633 071 |
31 200 000 |
8 275 591 |
2 234 409 |
10 510 000 |
6 544 630 |
1 629 350 |
8 173 980 |
77,8 |
|
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
||||||||||
|
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
10 603 622 |
2 862 978 |
13 466 600 |
10 816 108 |
2 389 959 |
13 206 067 |
98,1 |
|
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
629 921 |
170 079 |
800 000 |
706 000 |
0 |
706 000 |
88,3 |
|
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
24 409 449 |
6 590 551 |
31 000 000 |
22 370 261 |
6 039 970 |
28 410 231 |
20 312 546 |
4 193 118 |
24 505 664 |
86,3 |
|
Csővezeték ITV-s kamerás vizsgálata Fő tér 2. |
0 |
0 |
0 |
109 500 |
29 565 |
139 065 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Összesen |
36 850 394 |
9 949 606 |
46 800 000 |
33 713 304 |
9 102 592 |
42 815 896 |
31 834 654 |
6 583 077 |
38 417 731 |
89,7 |
|
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
||||||||||
|
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
142 454 031 |
38 462 589 |
180 916 620 |
169 803 448 |
45 846 932 |
215 650 380 |
156 788 711 |
42 332 954 |
199 121 665 |
92,3 |
|
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
20 175 166 |
5 447 294 |
25 622 460 |
22 062 089 |
5 956 763 |
28 018 852 |
17 447 401 |
4 710 795 |
22 158 196 |
79,1 |
|
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
9 455 391 |
2 208 244 |
11 663 635 |
72,9 |
|
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
10 236 220 |
2 763 780 |
13 000 000 |
10 127 420 |
2 734 404 |
12 861 824 |
8 461 381 |
1 255 241 |
9 716 622 |
75,5 |
|
Összesen |
185 463 842 |
50 075 238 |
235 539 080 |
214 591 382 |
57 939 674 |
272 531 056 |
192 152 884 |
50 507 234 |
242 660 118 |
89,0 |
|
Mátrai létesítmények fenntartása |
||||||||||
|
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
4 498 977 |
1 252 523 |
5 751 500 |
2 455 198 |
107 783 |
2 562 981 |
44,6 |
|
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
2 712 990 |
732 508 |
3 445 498 |
86,1 |
|
Összesen |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
7 648 583 |
2 102 917 |
9 751 500 |
5 168 188 |
840 291 |
6 008 479 |
61,6 |
|
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
857 317 036 |
231 157 004 |
1 088 474 040 |
885 558 856 |
238 671 456 |
1 124 230 312 |
815 492 687 |
200 296 284 |
1 015 788 971 |
90,4 |
6. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
Vízgazdálkodás |
||||||||||
|
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023) |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció II. ütem (használati díj) |
0 |
0 |
0 |
37 996 749 |
10 259 122 |
48 255 871 |
37 996 749 |
10 259 122 |
48 255 871 |
100,0 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Felsőpatak utcában (1. körzet) |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
862 473 |
232 868 |
1 095 341 |
109,5 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Petőfi S. utcában a Zsellérköz 45. számú közben (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
5 173 738 |
1 396 909 |
6 570 647 |
5 173 738 |
1 396 909 |
6 570 647 |
100,0 |
|
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése az Orczy út 8-10-12. szám alatti épület délnyugati oldalán (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 728 842 |
466 786 |
2 195 628 |
1 728 842 |
466 787 |
2 195 629 |
100,0 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Ifjúság úti garázssoron |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 700 |
425 169 |
1 999 869 |
100,0 |
|
Mérges u. 4. előtt víznyelő akna építése és bekötése |
0 |
0 |
0 |
496 451 |
134 042 |
630 493 |
496 451 |
134 042 |
630 493 |
100,0 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat javítás a Vachott S. u. és a Huszár u. közötti téren (4. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 836 600 |
765 882 |
3 602 482 |
2 836 600 |
765 882 |
3 602 482 |
100,0 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
842 638 |
227 512 |
1 070 150 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Összesen |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
51 437 223 |
13 888 048 |
65 325 271 |
50 669 553 |
13 680 779 |
64 350 332 |
98,5 |
|
Szállítási ágazat |
||||||||||
|
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2023) |
162 665 |
43 920 |
206 585 |
162 665 |
43 920 |
206 585 |
165 719 |
31 349 |
197 068 |
95,4 |
|
Vachott S. u. és a Huszár u. közötti út, tér és utca burkolat javítás tervezése (2023) |
752 000 |
203 040 |
955 040 |
752 000 |
203 040 |
955 040 |
752 000 |
203 040 |
955 040 |
100,0 |
|
Parkolók és út tervezése: Iskola utca, Huszár-Vachott S utca között (2023) |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
100,0 |
|
Forgalom lassító küszöb a Jószerencsét útra (2023) |
291 603 |
78 733 |
370 336 |
291 603 |
78 733 |
370 336 |
291 603 |
78 733 |
370 336 |
100,0 |
|
Berze Nagy János utca szélesítése IV. ütem (1. körzet) |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 872 752 |
2 125 644 |
9 998 396 |
100,0 |
|
Malom út és a Petőfi S. u. Víztorony melletti bekötő út aszfaltburkolatának kiépítése (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
4 269 066 |
1 152 648 |
5 421 714 |
5 230 000 |
1 412 100 |
6 642 100 |
122,5 |
|
Padka burkolás a Virág u. 30. előtt (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
437 960 |
118 249 |
556 209 |
437 960 |
118 249 |
556 209 |
100,0 |
|
Makadámburkolatú út építése a Menház utcában (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 822 400 |
492 048 |
2 314 448 |
1 822 400 |
492 048 |
2 314 448 |
100,0 |
|
Makadámburkolatú út építése a Galamb utcában (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 059 000 |
285 930 |
1 344 930 |
1 059 000 |
285 930 |
1 344 930 |
100,0 |
|
Parkoló építése a Mérges u. 2-4. szám közötti területen (6. körzet) |
0 |
0 |
0 |
6 960 400 |
123 930 |
7 084 330 |
6 960 400 |
123 930 |
7 084 330 |
100,0 |
|
Parkolószegély kiépítése a Mérges u. 12-24. szám közötti területen (6. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 286 658 |
617 398 |
2 904 056 |
2 286 658 |
617 398 |
2 904 056 |
100,0 |
|
Warga László út építésének folytatása (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
7 263 975 |
1 961 273 |
9 225 248 |
7 263 975 |
1 961 273 |
9 225 248 |
100,0 |
|
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Verseny utcában belső zúzottköves parkoló kialakítása (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 620 666 |
707 580 |
3 328 246 |
2 620 666 |
707 580 |
3 328 246 |
100,0 |
|
Folyóka készítése a a Hunyadi J. utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 402 469 |
918 667 |
4 321 136 |
3 402 469 |
918 667 |
4 321 136 |
100,0 |
|
Forgalomcsillapító építése az Alkotmány utcában |
0 |
0 |
0 |
857 529 |
231 533 |
1 089 062 |
857 529 |
231 533 |
1 089 062 |
100,0 |
|
Gyalogos átkelőhely kiépítése a Radnóti M.- Béla utca kereszteződésében (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 612 964 |
705 500 |
3 318 464 |
2 612 964 |
705 500 |
3 318 464 |
100,0 |
|
Forgalomlassító küszöb Szív-Papföldi u. |
0 |
0 |
0 |
377 527 |
101 932 |
479 459 |
377 527 |
101 932 |
479 459 |
100,0 |
|
Göncz Á. u. szennyvízbekötés tervezése |
0 |
0 |
0 |
370 000 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
370 000 |
100,0 |
|
Zalár u. egyirányúsítása |
0 |
0 |
0 |
1 267 500 |
342 225 |
1 609 725 |
1 267 500 |
342 225 |
1 609 725 |
100,0 |
|
Összesen |
1 599 969 |
431 992 |
2 031 961 |
45 188 398 |
10 210 590 |
55 398 988 |
46 151 122 |
10 457 131 |
56 608 253 |
102,2 |
|
Energia ágazat |
||||||||||
|
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
3 543 308 |
956 692 |
4 500 000 |
3 543 308 |
956 692 |
4 500 000 |
2 630 648 |
710 275 |
3 340 923 |
74,2 |
|
LED-es közvilágítás bővítése |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
2 749 366 |
742 328 |
3 491 694 |
1 526 380 |
412 123 |
1 938 503 |
55,5 |
|
Közvilágítás kiépítése a Búza u. 2-4. és az 5. szám közötti parkolóban (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
967 306 |
261 173 |
1 228 479 |
986 440 |
242 039 |
1 228 479 |
100,0 |
|
Közvilágítás kiépítése a Dr. Harrer F. úti parkolóban (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
858 400 |
231 768 |
1 090 168 |
858 400 |
231 768 |
1 090 168 |
100,0 |
|
Közvilágítási lámpaoszlopok állítása a Kemény J. és Kócsag úton (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 872 800 |
681 156 |
3 553 956 |
2 872 800 |
681 156 |
3 553 956 |
100,0 |
|
Közvilágítási lámpatest telepítése a Sport utca és a Napsugár utca közötti szakaszon (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
542 835 |
146 565 |
689 400 |
562 000 |
127 440 |
689 440 |
100,0 |
|
Közvilágítási csatlakozó létesítése meglévő oszlopra a Béke téren (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
364 400 |
98 388 |
462 788 |
364 400 |
98 388 |
462 788 |
100,0 |
|
Közvilágítás fejlesztése a 10. körzetben |
0 |
0 |
0 |
1 680 000 |
453 600 |
2 133 600 |
1 680 000 |
453 600 |
2 133 600 |
100,0 |
|
Dísz kandeláber a Könyves Kálmán térre |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
70 200 |
330 200 |
260 000 |
70 200 |
330 200 |
100,0 |
|
Sárhegy u. közvilágítás fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
714 400 |
192 888 |
907 288 |
714 400 |
192 888 |
907 288 |
100,0 |
|
Közvilágítás fejlesztése az 1. körzetben |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Közvilágítás fejlesztése az 8. körzetben |
0 |
0 |
0 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
144 000 |
38 880 |
182 880 |
91,4 |
|
Összesen |
11 417 324 |
3 082 676 |
14 500 000 |
15 103 996 |
3 983 577 |
19 087 573 |
12 599 468 |
3 258 757 |
15 858 225 |
83,1 |
|
Park ágazat |
||||||||||
|
Asztalitenisz asztal vásárlása és kihelyezésea Városkert utcában lévő játszótérre (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 129 921 |
305 079 |
1 435 000 |
1 129 921 |
305 079 |
1 435 000 |
100,0 |
|
Warga L. u. 2. mögötti játszótér fejlesztése (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 738 600 |
469 422 |
2 208 022 |
1 738 600 |
469 422 |
2 208 022 |
100,0 |
|
Ülőke a baba-mama hintára (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
172 000 |
46 440 |
218 440 |
172 000 |
46 440 |
218 440 |
100,0 |
|
Elliptikus sétáló Mátrafüredi Parkba |
0 |
0 |
0 |
314 960 |
85 039 |
399 999 |
314 960 |
85 039 |
399 999 |
100,0 |
|
Kutyafuttató kerítés építése a Dobó úton |
0 |
0 |
0 |
703 624 |
73 987 |
777 611 |
703 624 |
73 987 |
777 611 |
100,0 |
|
Kutyafuttató kerítés építése Mátrafüreden |
0 |
0 |
0 |
661 800 |
70 717 |
732 517 |
661 800 |
70 717 |
732 517 |
100,0 |
|
Köztéri bútorok a 10. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
2 732 500 |
737 775 |
3 470 275 |
2 732 500 |
737 775 |
3 470 275 |
100,0 |
|
Faültetés a 10. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
224 000 |
60 480 |
284 480 |
224 000 |
60 480 |
284 480 |
100,0 |
|
Zsindelyes pavilon Warga L. utcai játszótérre |
0 |
0 |
0 |
259 842 |
70 158 |
330 000 |
259 842 |
70 158 |
330 000 |
100,0 |
|
Zsindelyes pavilon 24-es út, kerékpárút mellett, hrsz: 093/5. |
0 |
0 |
0 |
259 842 |
70 158 |
330 000 |
259 842 |
70 158 |
330 000 |
100,0 |
|
Kinizsi tér rugós játék telepítése |
0 |
0 |
0 |
120 500 |
32 535 |
153 035 |
120 500 |
32 535 |
153 035 |
100,0 |
|
Kerti ülőgarnitúra Epreskert úti óvodába |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
100,0 |
|
Tandemautó, engedély Menház úti óvodába |
0 |
0 |
0 |
490 945 |
132 555 |
623 500 |
490 945 |
132 555 |
623 500 |
100,0 |
|
Dobó-Városkert u. közötti sportpályán ivókút létesítése |
0 |
0 |
0 |
1 133 600 |
306 072 |
1 439 672 |
1 133 600 |
306 072 |
1 439 672 |
100,0 |
|
Farkas T. u. játszótérre fészekhinta |
0 |
0 |
0 |
192 913 |
52 087 |
245 000 |
192 913 |
52 087 |
245 000 |
100,0 |
|
Visonta úti óvodába mérleghinta, engedély |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
100,0 |
|
Kalló Malom pihenőhely kialakítása, tájékoztató tábla Mátrafüred hsz: 6233. |
0 |
0 |
0 |
2 250 000 |
607 500 |
2 857 500 |
2 250 000 |
607 500 |
2 857 500 |
100,0 |
|
Erélyi téri játszótérre rugós ló |
0 |
0 |
0 |
201 200 |
54 324 |
255 524 |
201 200 |
54 324 |
255 524 |
100,0 |
|
Mátraháza szanatórium előtt buszmegálló építése |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
621 000 |
2 921 000 |
2 300 000 |
621 000 |
2 921 000 |
100,0 |
|
Utcabútor a 8. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
108 800 |
29 376 |
138 176 |
108 800 |
29 376 |
138 176 |
100,0 |
|
Homokozó telepítése a Városkert úti játszótérre (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
182 000 |
49 140 |
231 140 |
182 000 |
49 140 |
231 140 |
100,0 |
|
Erdélyi térre homokozó telepítése |
182 000 |
49 140 |
231 140 |
182 000 |
49 140 |
231 140 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
15 809 047 |
4 044 484 |
19 853 531 |
15 809 047 |
4 044 484 |
19 853 531 |
100,0 |
|
Egyéb ágazat |
||||||||||
|
Fejlesztési keret 1. körzet (2023) |
2 390 483 |
645 431 |
3 035 914 |
2 012 956 |
543 499 |
2 556 455 |
1 934 009 |
522 182 |
2 456 191 |
96,1 |
|
Fejlesztési keret 2. körzet (2023) |
0 |
0 |
0 |
537 450 |
145 112 |
682 562 |
301 230 |
81 332 |
382 562 |
56,0 |
|
Fejlesztési keret 3. körzet (2023) |
464 106 |
125 309 |
589 415 |
207 244 |
55 956 |
263 200 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Fejlesztési keret 4. körzet (2023) |
1 543 671 |
416 791 |
1 960 462 |
1 543 671 |
416 791 |
1 960 462 |
1 537 038 |
415 000 |
1 952 038 |
99,6 |
|
Fejlesztési keret 5. körzet (2023) |
1 806 109 |
487 650 |
2 293 759 |
1 806 109 |
487 650 |
2 293 759 |
933 172 |
222 797 |
1 155 969 |
50,4 |
|
Fejlesztési keret 6. körzet (2023) |
435 957 |
117 708 |
553 665 |
78 742 |
21 260 |
100 002 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Fejlesztési keret 7. körzet (2023) |
806 756 |
217 824 |
1 024 580 |
546 914 |
147 666 |
694 580 |
542 200 |
146 394 |
688 594 |
99,1 |
|
Fejlesztési keret 8. körzet (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Fejlesztési keret 9. körzet (2023) |
1 841 338 |
497 161 |
2 338 499 |
1 043 883 |
281 848 |
1 325 731 |
1 043 881 |
281 848 |
1 325 729 |
100,0 |
|
Fejlesztési keret 10. körzet (2023) |
7 612 031 |
2 055 248 |
9 667 279 |
659 340 |
226 620 |
885 960 |
1 308 086 |
353 184 |
1 661 270 |
187,5 |
|
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös |
6 114 879 |
1 651 017 |
7 765 896 |
0 |
0 |
0 |
4 110 000 |
1 055 700 |
5 165 700 |
0,0 |
|
Temetők felújítása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
100,0 |
|
Részvételi költségvetés (2023) |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
2 655 856 |
717 081 |
3 372 937 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Részvételi költségvetés |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Gépjármű vásárlás önerő |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Postahely kialakítása a déli városrészben (2023) |
4 097 164 |
1 106 234 |
5 203 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Képviselői notebook beszerzés |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 250 402 |
1 417 608 |
6 668 010 |
4 954 560 |
1 337 731 |
6 292 291 |
94,4 |
|
Képviselői telefon beszerzés |
1 007 874 |
272 126 |
1 280 000 |
1 269 283 |
342 707 |
1 611 990 |
1 055 670 |
285 031 |
1 340 701 |
83,2 |
|
Schneider fejlesztések |
16 535 433 |
4 464 567 |
21 000 000 |
16 535 433 |
4 464 567 |
21 000 000 |
7 030 043 |
1 898 112 |
8 928 155 |
42,5 |
|
Kisbusz vásárlása |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Forgalom szabályozás és beléptető rendszer kiépítése az Aktív Ház környékén |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 590 |
5 999 999 |
4 724 409 |
1 275 590 |
5 999 999 |
100,0 |
|
Trafibox beszerzés és telepítés |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Béke téri pumpapálya bekerítése és ivókút |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
3 015 304 |
762 832 |
3 778 136 |
3 182 859 |
555 111 |
3 737 970 |
98,9 |
|
Üzlethelyiség vásárlása a Piaccsarnok 1. emeletén |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Kálváriaparton lévő oktatási komplexumi ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (Kócsag u. 36-38) |
0 |
0 |
0 |
11 310 126 |
3 053 734 |
14 363 860 |
11 254 763 |
3 038 788 |
14 293 551 |
99,5 |
|
Egri úti temető bővítése (hrsz 2746/2 kisajátítása) |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Kamerák telepítése a 2. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
3 514 570 |
892 234 |
4 406 804 |
3 514 570 |
892 234 |
4 406 804 |
100,0 |
|
Kamerák telepítése az 5. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
3 974 830 |
1 073 204 |
5 048 034 |
3 974 830 |
1 073 204 |
5 048 034 |
100,0 |
|
Kamerák telepítése a 6. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
1 166 340 |
314 912 |
1 481 252 |
1 166 340 |
314 912 |
1 481 252 |
100,0 |
|
Kamerák telepítése a 7. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
1 539 300 |
415 611 |
1 954 911 |
1 539 300 |
415 611 |
1 954 911 |
100,0 |
|
Kamerák telepítése a 9. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
1 207 700 |
326 079 |
1 533 779 |
1 207 700 |
326 079 |
1 533 779 |
100,0 |
|
Szusszanópadok kihelyezése a 7. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
365 200 |
98 604 |
463 804 |
365 200 |
98 604 |
463 804 |
100,0 |
|
Acéllemez átjárók a Kolozsvári utcába (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
530 526 |
143 242 |
673 768 |
530 526 |
143 242 |
673 768 |
100,0 |
|
Kamerák telepítése a Könyves Kálmán téri szoborparkba |
0 |
0 |
0 |
936 700 |
252 909 |
1 189 609 |
936 700 |
252 909 |
1 189 609 |
100,0 |
|
Öltözőépület bontása a Felsővárosi temetőben |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
864 000 |
4 064 000 |
3 200 000 |
864 000 |
4 064 000 |
100,0 |
|
Defibrillátor beszerzése a Városházára |
0 |
0 |
0 |
473 700 |
127 899 |
601 599 |
473 700 |
127 899 |
601 599 |
100,0 |
|
Családi Bölcsőde játszóudvar korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
1 904 000 |
514 080 |
2 418 080 |
1 904 000 |
514 080 |
2 418 080 |
100,0 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések |
0 |
0 |
0 |
3 884 040 |
962 293 |
4 846 333 |
3 491 390 |
894 075 |
4 385 465 |
90,5 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések bérlakásokba |
0 |
0 |
0 |
664 599 |
179 441 |
844 040 |
664 599 |
179 441 |
844 040 |
100,0 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz KCS |
77 165 |
20 835 |
98 000 |
0,0 |
||||||
|
Torony csúszdával Mátrafüredi Tagóvodába |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
100,0 |
|
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások |
0 |
0 |
0 |
100 709 |
27 191 |
127 900 |
414 709 |
111 971 |
526 680 |
411,8 |
|
Gyeprácsos parkoló építése a Pesti út 11-19. szám előtt (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
708 662 |
191 338 |
900 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
100,0 |
|
Jeruzsálem Úti Bölcsődében vakudvarok lefedése polikarbonát lemezzel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
40 db új urnafülke kialakítása a Felsővárosi temetőben |
0 |
0 |
0 |
4 684 525 |
1 264 822 |
5 949 347 |
4 684 525 |
1 264 822 |
5 949 347 |
100,0 |
|
„Innovatív ifjúsági központok Gyöngyösön és Kassán” projekt előkészítő munkái (projektben el nem számolható) |
0 |
0 |
0 |
5 175 000 |
1 397 250 |
6 572 250 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Terület vásárlás (KFC) |
0 |
0 |
0 |
994 000 |
268 380 |
1 262 380 |
994 000 |
268 380 |
1 262 380 |
100,0 |
|
Informatikai eszközbeszerzés a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság részére |
0 |
0 |
0 |
275 591 |
74 409 |
350 000 |
103 763 |
28 017 |
131 780 |
37,7 |
|
Köztéri hulladékgyűjtő edények kihelyezése a 8. körzetbe. |
0 |
0 |
0 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Fő tér 13. Puky Á. utcai kijárathoz elektronikus kapu kialakítása |
0 |
0 |
0 |
414 300 |
111 861 |
526 161 |
414 300 |
111 861 |
526 161 |
100,0 |
|
Katona J. u. tagóvodában villámvédelem kiépítése |
0 |
0 |
0 |
2 595 071 |
700 669 |
3 295 740 |
2 595 071 |
700 669 |
3 295 740 |
100,0 |
|
Jeruzsálem úti int. Beruházási kiadások, eszközbeszerzések |
0 |
0 |
0 |
5 274 409 |
1 424 091 |
6 698 500 |
5 274 409 |
1 424 091 |
6 698 500 |
100,0 |
|
Jeruzsálem úti int. Bútorbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
1 642 606 |
443 504 |
2 086 110 |
1 642 606 |
443 504 |
2 086 110 |
100,0 |
|
Mérges-Egri u. sarok térfigyelő kamera villamos csatlakozásának kiépítése |
0 |
0 |
0 |
208 400 |
56 268 |
264 668 |
208 400 |
56 268 |
264 668 |
100,0 |
|
Óvodákba klíma telepítése (18 db) |
0 |
0 |
0 |
4 370 000 |
753 300 |
5 123 300 |
4 370 000 |
753 300 |
5 123 300 |
100,0 |
|
Mátrafüredi tagóvoda energetikai feladatai (villanybojler) |
0 |
0 |
0 |
141 575 |
38 225 |
179 800 |
141 575 |
38 225 |
179 800 |
100,0 |
|
Térfigyelő kamerák a város több pontján (Harrer, Farkas, Warga, Kemény) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 482 180 |
670 189 |
3 152 369 |
0,0 |
|
Összesen |
103 955 015 |
28 067 852 |
132 022 867 |
122 774 971 |
31 226 841 |
154 001 812 |
99 657 494 |
25 745 206 |
125 402 700 |
81,4 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
144 972 308 |
39 142 520 |
184 114 828 |
250 313 635 |
63 353 540 |
313 667 175 |
224 886 684 |
57 186 357 |
282 073 041 |
89,9 |
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
Vízgazdálkodás |
||||||||||
|
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj) |
2 750 000 |
742 500 |
3 492 500 |
2 750 000 |
742 500 |
3 492 500 |
2 750 000 |
742 500 |
3 492 500 |
100,0 |
|
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj) |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció (használati díj) |
38 000 000 |
10 260 000 |
48 260 000 |
37 996 750 |
10 259 123 |
48 255 873 |
37 996 750 |
10 259 122 |
48 255 872 |
100,0 |
|
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
100,0 |
|
Kassai u. 9, szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció- használati díj |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
100,0 |
|
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj |
27 000 000 |
7 290 000 |
34 290 000 |
27 000 000 |
7 290 000 |
34 290 000 |
27 000 000 |
7 290 000 |
34 290 000 |
100,0 |
|
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj |
17 000 000 |
4 590 000 |
21 590 000 |
17 000 000 |
4 590 000 |
21 590 000 |
15 078 740 |
4 071 260 |
19 150 000 |
88,7 |
|
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
100,0 |
|
Kócsag úti garázssor melletti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (2023) |
3 230 112 |
872 130 |
4 102 242 |
3 650 112 |
985 530 |
4 635 642 |
3 650 112 |
985 530 |
4 635 642 |
100,0 |
|
Fő tér 10. Várostérség Fejlesztő iroda szennyvíz elvezetés feltárása |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
286 121 |
77 252 |
363 373 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az út javítása a Toka utcában (4. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 923 955 |
519 468 |
2 443 423 |
1 923 955 |
519 468 |
2 443 423 |
100,0 |
|
Szennyvíztelepen lévő gépházak felújítása |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
8 100 000 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Mátrafüred Muzsla-Kalló utcák csapadékvíz elvezetésének felújítása |
0 |
0 |
0 |
2 826 590 |
763 179 |
3 589 769 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Összesen |
120 767 514 |
32 607 228 |
153 374 742 |
155 433 528 |
41 967 052 |
197 400 580 |
115 399 557 |
31 157 880 |
146 557 437 |
74,2 |
|
Szállítási ágazat |
||||||||||
|
Járda felújítások Gyöngyös |
35 433 071 |
9 566 928 |
45 000 000 |
28 346 457 |
7 653 543 |
36 000 000 |
8 602 846 |
2 322 769 |
10 925 615 |
30,3 |
|
Járda felújítás Mátrafüred |
3 937 008 |
1 062 992 |
4 999 999 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 497 307 |
944 273 |
4 441 580 |
88,8 |
|
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem |
10 513 949 |
2 838 766 |
13 352 715 |
10 513 949 |
2 838 766 |
13 352 715 |
10 513 949 |
2 838 766 |
13 352 715 |
100,0 |
|
Járda felújítás a Zöldkert u. 10/1. előtt (2. körzet) |
78 250 |
21 128 |
99 378 |
78 250 |
21 128 |
99 378 |
78 250 |
21 128 |
99 378 |
100,0 |
|
Kálváriaparton lévő oktatási komplexum melletti szervízút javítása és csapadékvíz elvezetés (2023) |
1 615 616 |
436 216 |
2 051 832 |
1 615 616 |
436 216 |
2 051 832 |
1 615 616 |
436 216 |
2 051 832 |
100,0 |
|
Vágány utca felújítása |
5 615 953 |
1 516 307 |
7 132 260 |
5 615 953 |
1 516 307 |
7 132 260 |
5 009 900 |
1 352 673 |
6 362 573 |
89,2 |
|
Vasutas utca csapadékvíz elvezetés és padkarendezés (2023) |
1 339 768 |
361 737 |
1 701 505 |
1 339 768 |
361 737 |
1 701 505 |
1 339 768 |
361 737 |
1 701 505 |
100,0 |
|
Járdafelújítás a Jószerencsét utca 22-24-26. előtt (2023) |
2 366 178 |
638 868 |
3 005 046 |
2 366 178 |
638 868 |
3 005 046 |
2 366 178 |
638 868 |
3 005 046 |
100,0 |
|
Járda felújítás a Pesti u. 48-50. előtt (2023) |
749 163 |
202 274 |
951 437 |
749 163 |
202 274 |
951 437 |
749 163 |
202 274 |
951 437 |
100,0 |
|
Béla utcában a 12/1. szám melletti út felújítása (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 799 922 |
1 025 979 |
4 825 901 |
3 799 922 |
1 025 979 |
4 825 901 |
100,0 |
|
Járdafelújítások a 6. körzetben |
0 |
0 |
0 |
3 209 093 |
866 455 |
4 075 548 |
3 209 092 |
866 455 |
4 075 547 |
100,0 |
|
Járdafelújítások a Püspöki úton (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
4 299 682 |
1 160 914 |
5 460 596 |
4 299 682 |
1 160 914 |
5 460 596 |
100,0 |
|
Járdafelújítások a Pesti út 21-29. előtt (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 667 500 |
990 225 |
4 657 725 |
3 667 500 |
990 225 |
4 657 725 |
100,0 |
|
Toronyházhoz vezető járda felújítása (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
7 058 289 |
1 905 738 |
8 964 027 |
7 058 290 |
1 905 738 |
8 964 028 |
100,0 |
|
Szövetkezet u. 1-3-5. szám alatti ingatlant körbevevő járda felújítás (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
5 393 627 |
1 456 279 |
6 849 906 |
5 393 627 |
1 456 279 |
6 849 906 |
100,0 |
|
Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása |
0 |
0 |
0 |
942 375 |
254 441 |
1 196 816 |
942 375 |
254 441 |
1 196 816 |
100,0 |
|
Járda felújítás az Attila u. 16. előtt |
0 |
0 |
0 |
797 455 |
215 313 |
1 012 768 |
797 455 |
215 313 |
1 012 768 |
100,0 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat felűjítás a Kozmáry utcában (1. körzet) |
0 |
0 |
0 |
7 125 984 |
1 924 016 |
9 050 000 |
7 094 900 |
1 915 623 |
9 010 523 |
99,6 |
|
Járdafelújítások a Csalogány utcában (3. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 213 920 |
327 758 |
1 541 678 |
1 213 920 |
327 758 |
1 541 678 |
100,0 |
|
Járdafelújítások az Aranysas utcában (3. körzet) |
0 |
0 |
0 |
4 912 543 |
1 326 387 |
6 238 930 |
4 912 537 |
1 326 386 |
6 238 923 |
100,0 |
|
Járdafelújítások a Mátrai úton 53. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 102 362 |
297 638 |
1 400 000 |
1 102 362 |
297 638 |
1 400 000 |
100,0 |
|
024/1. hrsz. út stabilizálása, vízelvezetés |
0 |
0 |
0 |
999 000 |
269 730 |
1 268 730 |
999 000 |
269 730 |
1 268 730 |
100,0 |
|
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
539 707 |
145 721 |
685 428 |
539 707 |
145 721 |
685 428 |
100,0 |
|
Járdafelújítás Berzsenyi tér 4-6. szám előtt (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
157 481 |
42 519 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Petőfi S u. 30-32-34. előti járdaszakasz felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 159 492 |
1 663 063 |
7 822 555 |
0,0 |
|
Mátrafüred Muzsla-Kalló utcák csapadékvíz elvezetésének felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 826 590 |
763 179 |
3 589 769 |
0,0 |
|
Összesen |
61 648 956 |
16 645 216 |
78 294 172 |
99 781 282 |
26 940 944 |
126 722 226 |
87 789 428 |
23 703 146 |
111 492 574 |
88,0 |
|
Energia ágazat |
||||||||||
|
Fő tér 13. udvari épület födém szigetelés |
0 |
0 |
0 |
1 665 000 |
449 550 |
2 114 550 |
1 665 000 |
449 550 |
2 114 550 |
100,0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
1 665 000 |
449 550 |
2 114 550 |
1 665 000 |
449 550 |
2 114 550 |
100,0 |
|
Park ágazat |
||||||||||
|
Extrém sportpálya felújítása (2023) |
5 912 795 |
1 596 455 |
7 509 250 |
5 912 795 |
1 596 455 |
7 509 250 |
5 912 795 |
1 596 455 |
7 509 250 |
100,0 |
|
Toronyházi játszótér felújítása (2023) |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
100,0 |
|
Faültetés a 10. körzetben (2023) |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
100,0 |
|
Összesen |
6 762 795 |
1 758 455 |
8 521 250 |
6 762 795 |
1 758 455 |
8 521 250 |
6 762 795 |
1 758 455 |
8 521 250 |
100,0 |
|
Egyéb ágazat |
||||||||||
|
Intézményfelújítási keret |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
8 927 403 |
2 410 400 |
11 337 803 |
8 993 735 |
2 344 068 |
11 337 803 |
100,0 |
|
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2023) |
9 877 150 |
2 666 830 |
12 543 980 |
10 057 741 |
2 715 590 |
12 773 331 |
10 865 560 |
2 933 702 |
13 799 262 |
108,0 |
|
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása szabad keret |
1 559 055 |
420 945 |
1 980 000 |
1 559 055 |
420 945 |
1 980 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Földutak felújítása (vis maior pályázat 2023) |
5 703 820 |
1 540 031 |
7 243 851 |
5 703 820 |
1 540 031 |
7 243 851 |
4 741 443 |
1 280 190 |
6 021 633 |
83,1 |
|
Fő tér 10. tetőfelújítás II. ütem (2023) |
8 019 100 |
2 165 157 |
10 184 257 |
8 019 100 |
2 165 157 |
10 184 257 |
8 019 100 |
2 165 157 |
10 184 257 |
100,0 |
|
Fő tér 10. (Várostérség Fejl Kft iroda) portálcsere |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Nyilvános illemhely felújítása Mátraháza |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 704 582 |
387 632 |
3 092 214 |
103,1 |
|
Platán úti fiókkönyvtár akadálymentesítése |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
1 430 000 |
386 100 |
1 816 100 |
1 430 000 |
386 100 |
1 816 100 |
100,0 |
|
Pesti u. tűzrakó, nyársaló felújítása (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
39 511 |
10 669 |
50 180 |
12,5 |
|
Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés önereő |
0 |
0 |
0 |
3 122 734 |
843 138 |
3 965 872 |
3 122 734 |
843 138 |
3 965 872 |
100,0 |
|
Fűtésmegosztási rendszer kiépítése a Haller-Házban |
0 |
0 |
0 |
1 769 319 |
477 716 |
2 247 035 |
1 769 319 |
477 716 |
2 247 035 |
100,0 |
|
Polikarbonát tető felújítása a Jeruzsálem Úti Bölcsődében |
0 |
0 |
0 |
5 455 000 |
1 472 850 |
6 927 850 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Okmányiroda viharkár helyreállítása |
0 |
0 |
0 |
535 865 |
144 684 |
680 549 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Okmányiroda veszélyelhárítása |
0 |
3 013 633 |
813 681 |
3 827 314 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
|
Tetőfelújítás a Mesevár tagóvodában |
0 |
0 |
0 |
4 421 132 |
1 193 706 |
5 614 838 |
1 803 132 |
486 846 |
2 289 978 |
40,8 |
|
Platán Úti Tagóvoda homokozójának felújítása |
0 |
0 |
0 |
976 378 |
263 622 |
1 240 000 |
974 388 |
263 085 |
1 237 473 |
99,8 |
|
MMK főbejárat és technikai folyosó feletti lapostető felújítása |
0 |
0 |
0 |
11 784 931 |
3 181 932 |
14 966 863 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Katona J. úti óvodában elektromos betáplálás kiépítése 4 db klímának |
0 |
0 |
0 |
292 586 |
21 488 |
314 074 |
292 586 |
21 488 |
314 074 |
100,0 |
|
Menház úti óvodában villámvédelmi rendszer felújítása |
0 |
0 |
0 |
1 090 928 |
294 551 |
1 385 479 |
1 090 928 |
294 551 |
1 385 479 |
100,0 |
|
Kócsag úti családi bölcsőde udvari felújítások |
0 |
0 |
0 |
794 220 |
214 439 |
1 008 659 |
794 220 |
214 439 |
1 008 659 |
100,0 |
|
Jeruzsálem Úti Bölcsődében vakudvarok lefedése polikarbonát lemezzel |
0 |
0 |
0 |
2 637 000 |
711 990 |
3 348 990 |
2 637 000 |
711 990 |
3 348 990 |
100,0 |
|
Mátrafüredi tagóvoda energetikai feladatai (áramkiépítés) |
0 |
0 |
0 |
250 206 |
67 556 |
317 762 |
250 206 |
67 556 |
317 762 |
100,0 |
|
Összesen |
46 025 265 |
12 426 822 |
58 452 087 |
75 699 318 |
20 381 308 |
96 080 626 |
49 528 444 |
12 888 327 |
62 416 771 |
65,0 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
235 204 530 |
63 437 721 |
298 642 251 |
339 341 923 |
91 497 309 |
430 839 232 |
261 145 224 |
69 957 358 |
331 102 582 |
76,9 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
380 176 838 |
102 580 241 |
482 757 079 |
589 655 558 |
154 850 849 |
744 506 407 |
486 031 908 |
127 143 715 |
613 175 623 |
82,4 |
|
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
Licenc díjak |
17 772 675 |
4 798 622 |
22 571 297 |
17 772 675 |
4 798 622 |
22 571 297 |
15 788 704 |
4 262 951 |
20 051 655 |
88,8 |
|
Gép- és bútorbeszerzés |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
2 762 605 |
745 904 |
3 508 509 |
59,5 |
|
Informatikai fejlesztések |
5 275 591 |
1 424 409 |
6 700 000 |
5 275 591 |
1 424 409 |
6 700 000 |
5 094 069 |
1 375 399 |
6 469 468 |
96,6 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
23 645 378 |
6 384 254 |
30 029 632 |
85,4 |
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
23 645 378 |
6 384 254 |
30 029 632 |
85,4 |
7. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
|||||
|
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Működési |
Felhalmozási |
|||
|
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Kulturális tevékenység támogatása |
42 000 000 |
15 780 000 |
0 |
15 780 000 |
16 430 000 |
0 |
16 430 000 |
104,1 |
0,0 |
|
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
52 500 000 |
26 280 000 |
0 |
26 280 000 |
26 930 000 |
0 |
26 930 000 |
102,5 |
0,0 |
|
Látványcsapatsportok támogatása |
0 |
13 500 000 |
0 |
13 500 000 |
13 500 000 |
0 |
13 500 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
0 |
14 521 104 |
9 278 896 |
23 800 000 |
16 600 000 |
0 |
16 600 000 |
114,3 |
0,0 |
|
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
15 200 000 |
0 |
15 200 000 |
361,9 |
0,0 |
|
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
0 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
0 |
31 250 000 |
0 |
31 250 000 |
18 750 000 |
0 |
18 750 000 |
60,0 |
0,0 |
|
|
Energia Sport Egyesület |
0 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Mátra Biker Sport Club támogatása |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Vízhez szoktatás támogatása |
10 110 000 |
8 999 220 |
0 |
8 999 220 |
3 854 000 |
0 |
3 854 000 |
42,8 |
0,0 |
|
|
Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
100,0 |
0,0 |
||
|
Kézilabda Diákolimpia Országos Döntő támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Cheerleading magyar bajnokság támogatása |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Egyéb sportegyesületek támogatása |
0 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
15 729 270 |
0 |
15 729 270 |
143,0 |
0,0 |
|
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
44 110 000 |
148 220 324 |
9 278 896 |
157 499 220 |
148 383 270 |
0 |
148 383 270 |
100,1 |
0,0 |
|
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
355 633 000 |
355 633 000 |
4 754 000 |
360 387 000 |
360 609 000 |
4 754 000 |
365 363 000 |
101,4 |
100,0 |
|
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
200 000 000 |
201 854 000 |
0 |
201 854 000 |
201 854 000 |
0 |
201 854 000 |
100,0 |
0,0 |
|
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
22 130 000 |
22 130 000 |
0 |
22 130 000 |
22 130 000 |
0 |
22 130 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
302 240 000 |
284 240 000 |
18 000 000 |
302 240 000 |
284 240 000 |
18 000 000 |
302 240 000 |
100,0 |
100,0 |
|
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
108 273 200 |
87 188 000 |
21 085 200 |
108 273 200 |
87 188 000 |
21 085 200 |
108 273 200 |
100,0 |
100,0 |
|
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
2 590 000 |
0 |
2 590 000 |
2 110 000 |
0 |
2 110 000 |
81,5 |
0,0 |
|
|
Alpolgármesteri keretek |
2 000 000 |
1 280 000 |
0 |
1 280 000 |
430 000 |
0 |
430 000 |
33,6 |
0,0 |
|
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 000 |
0 |
1 275 000 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
2 200 000 |
1 860 000 |
0 |
1 860 000 |
1 860 000 |
0 |
1 860 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Mátra Múzeum támogatása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
100,0 |
0,0 |
||
|
Polgárőrségek támogatása |
3 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 235 300 |
0 |
6 235 300 |
103,9 |
0,0 |
|
|
XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
4 920 000 |
4 920 000 |
0 |
4 920 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
"Babacsomag" |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Gitárfesztivál megrendezésének támogatása |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
2 500 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Mátrai turista jelzések festése |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
27 500 000 |
0 |
27 500 000 |
91,7 |
0,0 |
|
|
Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások |
0 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
1 317 790 |
0 |
1 317 790 |
62,8 |
0,0 |
|
|
Püspöki utca régészeti feltárás támogatása |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
5 000 000 |
0 |
4 069 399 |
4 069 399 |
2 054 000 |
0 |
2 054 000 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7 |
Egyéb támogatások |
70 870 000 |
97 300 000 |
4 069 399 |
101 369 399 |
91 332 090 |
0 |
91 332 090 |
93,9 |
0,0 |
|
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
410 000 |
0 |
410 000 |
410 000 |
0 |
410 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023) |
140 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
740 000 |
0 |
740 000 |
102,8 |
0,0 |
|
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023) |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
1 645 000 |
0 |
1 645 000 |
1 280 000 |
0 |
1 280 000 |
77,8 |
0,0 |
|
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatási kerete terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
"Fiatalok az Egészséges Jövőért" Alapítvány támogatása |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
340 000 |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
340 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Sportkeret terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
26 220 000 |
0 |
26 220 000 |
25 685 000 |
0 |
25 685 000 |
98,0 |
0,0 |
|
|
"TILMA" a Gyermekművészetért Alapítvány támogatása |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
8 |
Alapítványi támogatások összesen |
1 190 000 |
33 005 000 |
0 |
33 005 000 |
32 275 000 |
0 |
32 275 000 |
97,8 |
0,0 |
|
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
1 134 816 200 |
1 233 720 324 |
57 187 495 |
1 290 907 819 |
1 232 811 360 |
43 839 200 |
1 276 650 560 |
99,9 |
76,7 |
|
|
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
100,0 |
0,0 |
|
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
1 132 416 200 |
1 231 320 324 |
57 187 495 |
1 288 507 819 |
1 230 411 360 |
43 839 200 |
1 274 250 560 |
99,9 |
76,7 |
|
8. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés |
Index % |
||||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
|
a) Hulladékgazdálkodás |
||||||||||
|
Szelektív hulladékgyűjtés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b) Zöldterületek védelme |
||||||||||
|
Faültetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Allergén növények irtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
c) Levegő tisztaság védelem |
||||||||||
|
Bűzmérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Légszennyezettség mérés a buszpályaudvar környezetében fűtési idényen kívül |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
###### |
###### |
###### |
190,5 |
|
Összesen |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
###### |
###### |
###### |
190,5 |
|
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
||||||||||
|
Vízminőség-elemzések |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Összesen |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
e) Környezetvédelmi oktatás |
||||||||||
|
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Felelős állattartásra nevelés támogatása (2023) |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása (pályázatok) |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Összesen |
1 672 440 |
###### |
1 800 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
||||||||||
|
Klímavédelem |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Tartalék |
300 000 |
0 |
300 000 |
10 302 622 |
0 |
10 302 622 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Összesen |
750 000 |
0 |
750 000 |
10 752 622 |
0 |
10 752 622 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Kiadások összesen |
3 172 440 |
###### |
3 300 000 |
12 102 622 |
0 |
12 102 622 |
###### |
###### |
###### |
5,5 |
9. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Teljesítás |
Index % |
||||
|
teljes |
rész |
teljes |
rész |
teljes |
rész |
teljes |
rész |
|||
|
I. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
116 |
11 |
116 |
11 |
112 |
11 |
96,6 |
100,0 |
|
|
II. |
Intézmények (1+...+6) |
250 |
9 |
252 |
9 |
280 |
15 |
111,1 |
166,7 |
|
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
24 |
0 |
24 |
0 |
24 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
2 |
Dobó úti Bölcsőde |
31 |
0 |
31 |
0 |
31 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
3 |
Jeruzsálem úti Bölcsőde |
17 |
1 |
17 |
1 |
17 |
1 |
100,0 |
100,0 |
|
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
162 |
8 |
164 |
8 |
164 |
8 |
100,0 |
100,0 |
|
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
16 |
0 |
16 |
0 |
16 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
6 |
Városrendészet |
28 |
6 |
29 |
6 |
28 |
6 |
96,6 |
100,0 |
|
|
III. |
Önkormányzat (1+….+4) |
10 |
0 |
10 |
0 |
9 |
0 |
90,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Tisztségviselők |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
2 |
Közszolgáltatási Csoport |
7 |
0 |
7 |
0 |
6 |
0 |
85,7 |
0,0 |
|
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.) |
376 |
20 |
378 |
20 |
401 |
26 |
106,1 |
130,0 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata |
10 |
0 |
10 |
0 |
11 |
0 |
110,0 |
0,0 |
||
10. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Köt.váll. éve |
2024. évi eredeti előirányzat |
Teljesítés |
Állomány 2024.12.31-én (tőke) |
||
|
Állomány |
Éves fizetési kötelezettség |
||||||
|
I. Hitelek |
|||||||
|
1 |
Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések) |
300 000 000 |
2018. |
142 500 000 |
45 438 750 |
42 627 865 |
112 500 000 |
|
2 |
Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására |
300 000 000 |
2018. |
141 176 474 |
50 345 588 |
47 627 174 |
105 882 353 |
|
3 |
Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel |
150 000 000 |
2020. |
102 631 583 |
27 163 376 |
15 789 472 |
86 842 112 |
|
Felhalmozási hitel összesen |
386 308 057 |
122 947 714 |
106 044 511 |
305 224 465 |
|||
|
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás |
|||||||
|
1 |
Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) |
711 000 000 |
2006. |
515 906 924 |
188 343 173 |
115 776 284 |
433 361 816 |
|
2 |
Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)* |
755 830 000 |
2007. |
394 750 559 |
122 313 931 |
83 257 063 |
338 357 622 |
|
3 |
Gépjármű lízing |
4 416 803 |
2021. |
1 088 827 |
1 088 827 |
1 088 827 |
1 123 712 |
|
4 |
Gépjármű lízing |
5 979 960 |
2022 |
3 035 770 |
1 757 289 |
1 757 289 |
1 278 481 |
|
5 |
Gépjármű lízing |
8 889 999 |
2023 |
8 889 999 |
2 795 813 |
2 795 813 |
6 094 186 |
|
Kötelezettségvállalások összesen |
914 782 080 |
313 503 220 |
204 675 276 |
774 121 631 |
|||
|
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 301 090 137 |
436 450 934 |
310 719 787 |
1 079 346 096 |
|||
11. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás kedvezményezettje |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Teljesítés |
Index % |
|||||||||
|
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
|||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
||||||||
|
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott) |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
200 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
200 000 |
16 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
141 800 |
70,9 |
|
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély |
160 |
minden adónem |
100 |
3 000 000 |
160 |
minden adónem |
100 |
3 000 000 |
93 |
minden adónem |
100 |
1 265 047 |
42,2 |
|
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség) |
13 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
136 400 |
13 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
136 400 |
17 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
172 700 |
126,6 |
|
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
100,0 |
|
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség |
4 248 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
41 608 400 |
4 248 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
41 608 400 |
3 974 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
38 836 300 |
93,3 |
|
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa |
44 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
350 200 |
44 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
350 200 |
41 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
327 300 |
93,5 |
|
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész). |
9 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
9 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
4 |
helyi támogatás |
100 |
1 900 000 |
42,2 |
|
ÖSSZESEN |
49 987 000 |
49 987 000 |
42 835 147 |
85,7 |
|||||||||
12. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||||||
|
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiad. |
Bev. |
||||||||
|
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
|||||||
|
1 |
Tagsági díjak, könyvvizsgálat |
2 811 398 |
0 |
2 811 398 |
2 811 398 |
2 811 398 |
0 |
2 811 398 |
2 811 398 |
3 328 266 |
0 |
3 328 266 |
3 328 266 |
118,4 |
118,4 |
|
2 |
Önkormányzati biztosítások |
16 924 930 |
0 |
16 924 930 |
16 924 930 |
16 924 930 |
0 |
16 924 930 |
16 924 930 |
30 720 792 |
0 |
30 720 792 |
30 720 792 |
181,5 |
181,5 |
|
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények |
30 360 000 |
0 |
30 360 000 |
30 360 000 |
30 360 000 |
0 |
30 360 000 |
30 360 000 |
21 852 345 |
0 |
21 852 345 |
21 852 345 |
72,0 |
72,0 |
|
4 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
110 880 |
0 |
110 880 |
110 880 |
22,2 |
22,2 |
|
5 |
Bűnmegelőzési program |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
170 490 |
0 |
170 490 |
170 490 |
48,7 |
48,7 |
|
6 |
Drogstratégia megvalósítása |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
7,9 |
7,9 |
|
7 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 225 000 |
0 |
9 225 000 |
9 225 000 |
9 225 000 |
0 |
9 225 000 |
9 225 000 |
8 785 714 |
0 |
8 785 714 |
8 785 714 |
95,2 |
95,2 |
|
8 |
Helytörténeti vetélkedő |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
211 626 |
0 |
211 626 |
211 626 |
26,5 |
26,5 |
|
9 |
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
100,0 |
100,0 |
|
11 |
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,0 |
100,0 |
|
12 |
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.) |
52 500 000 |
0 |
52 500 000 |
52 500 000 |
26 280 000 |
0 |
26 280 000 |
26 280 000 |
26 930 000 |
0 |
26 930 000 |
26 930 000 |
102,5 |
102,5 |
|
14 |
Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.) |
44 110 000 |
0 |
44 110 000 |
44 110 000 |
148 383 270 |
0 |
148 373 270 |
167 499 220 |
148 383 270 |
0 |
148 383 270 |
148 383 270 |
100,0 |
88,6 |
|
15 |
Sporttevékenység támogatása (céltartalék) |
39 500 000 |
0 |
39 500 000 |
39 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
16 |
Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.) |
337 950 000 |
0 |
337 950 000 |
337 950 000 |
337 950 000 |
0 |
337 950 000 |
337 950 000 |
360 609 000 |
0 |
360 609 000 |
360 609 000 |
106,7 |
106,7 |
|
17 |
Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.) |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
200 000 000 |
201 854 000 |
0 |
201 854 000 |
201 854 000 |
201 854 000 |
0 |
201 854 000 |
201 854 000 |
100,0 |
100,0 |
|
18 |
Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.) |
284 240 000 |
0 |
284 240 000 |
284 240 000 |
284 240 000 |
0 |
284 240 000 |
284 240 000 |
284 240 000 |
0 |
284 240 000 |
284 240 000 |
100,0 |
100,0 |
|
19 |
Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.) |
87 188 000 |
0 |
87 188 000 |
87 188 000 |
87 188 000 |
0 |
87 188 000 |
87 188 000 |
87 188 000 |
0 |
87 188 000 |
87 188 000 |
100,0 |
100,0 |
|
20 |
Egyéb támogatások (7 mell. 7.) |
64 370 000 |
0 |
64 370 000 |
64 370 000 |
98 300 000 |
0 |
98 300 000 |
98 300 000 |
91 332 090 |
0 |
91 332 090 |
91 332 090 |
92,9 |
92,9 |
|
21 |
Alapítványi támogatások (7.mell. 8.) |
1 190 000 |
0 |
1 190 000 |
1 190 000 |
33 455 000 |
0 |
33 455 000 |
33 455 000 |
32 275 000 |
0 |
32 275 000 |
32 275 000 |
96,5 |
96,5 |
|
22 |
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.) |
87 795 000 |
0 |
87 795 000 |
87 795 000 |
87 795 000 |
0 |
87 795 000 |
87 795 000 |
69 712 922 |
0 |
69 712 922 |
69 712 922 |
79,4 |
79,4 |
|
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
1 268 374 328 |
0 |
1 268 374 328 |
1 268 374 328 |
1 377 076 598 |
0 |
1 377 066 598 |
1 377 066 598 |
1 371 764 395 |
0 |
1 371 764 395 |
1 371 764 395 |
99,6 |
99,6 |
|
13. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
Bev. |
Kiad. |
||||||||
|
Maradvány |
EU támogatás 2024 |
Önerő |
összesen |
Maradvány |
EU támogatás 2024 |
Önerő |
összesen |
||||||||
|
1. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
151 |
151 |
0 |
0 |
151 |
151 |
151 |
0 |
0 |
151 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
2. |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
3 751 187 |
0 |
3 751 187 |
0 |
0 |
3 751 187 |
3 751 187 |
3 751 187 |
0 |
0 |
3 751 187 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
4. |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
0 |
28 849 |
0 |
0 |
28 849 |
28 849 |
28 849 |
0 |
0 |
28 849 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
5. |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
4 950 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
6. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
20 163 980 |
15 000 000 |
20 163 980 |
0 |
0 |
20 163 980 |
21 163 980 |
20 163 980 |
0 |
0 |
20 163 980 |
12 664 500 |
100,0 |
59,8 |
|
7. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés Pesti út 2. tervezési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 970 000 |
13 970 000 |
13 970 000 |
0 |
0 |
13 970 000 |
13 970 000 |
13 970 000 |
100,0 |
100,0 |
|
8. |
WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns) |
7 235 888 |
1 600 000 |
7 235 888 |
29 007 260 |
0 |
36 243 148 |
30 607 260 |
7 235 888 |
29 434 980 |
0 |
36 670 868 |
29 769 808 |
101,2 |
97,3 |
|
Összesen |
31 185 005 |
16 605 101 |
31 185 005 |
29 007 260 |
13 970 000 |
74 162 265 |
69 526 377 |
31 185 005 |
31 877 180 |
13 970 000 |
77 032 185 |
56 404 308 |
103,9 |
81,1 |
|
14. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
KIADÁSOK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||||
|
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||
|
Településrészt normatív módon megillető támogatás* |
17 344 760 |
17 344 760 |
0 |
17 344 760 |
17 344 760 |
0 |
17 344 760 |
100,0 |
Részönkormányzat kiadásai |
4 000 000 |
3 385 999 |
614 001 |
4 000 000 |
2 497 643 |
336 909 |
2 834 552 |
70,9 |
|
- hivatal működésére |
10 343 514 |
10 343 514 |
0 |
10 343 514 |
10 343 514 |
0 |
10 343 514 |
100,0 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
8 930 616 |
8 930 616 |
0 |
8 930 616 |
9 703 824 |
0 |
9 703 824 |
108,7 |
|
- zöldterület-gazdálkodásra |
1 151 104 |
1 151 104 |
0 |
1 151 104 |
1 151 104 |
0 |
1 151 104 |
100,0 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
35 176 485 |
33 908 961 |
1 267 524 |
35 176 485 |
33 089 003 |
531 498 |
33 620 501 |
95,6 |
|
- közvilágítás üzemeltetésre |
2 035 546 |
2 035 546 |
0 |
2 035 546 |
2 035 546 |
0 |
2 035 546 |
100,0 |
Igazgatási feladatok * |
30 572 290 |
32 017 052 |
0 |
32 017 052 |
31 311 323 |
0 |
31 311 323 |
97,8 |
|
- temető üzemeltetésre |
538 798 |
538 798 |
0 |
538 798 |
538 798 |
0 |
538 798 |
100,0 |
Mátrafüredi Posta üzemeltetése |
3 572 510 |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
3 184 250 |
859 748 |
4 043 998 |
113,2 |
|
- közutak üzemeltetésre |
1 086 198 |
1 086 198 |
0 |
1 086 198 |
1 086 198 |
0 |
1 086 198 |
100,0 |
Szociálpolitikai feladatok |
78 000 |
78 000 |
0 |
78 000 |
55 200 |
0 |
55 200 |
70,8 |
|
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 189 600 |
2 189 600 |
0 |
2 189 600 |
2 189 600 |
0 |
2 189 600 |
100,0 |
Kommunális kiadások |
73 720 180 |
61 841 106 |
######## |
76 323 364 |
72 625 528 |
17 193 704 |
89 819 232 |
117,7 |
|
Helyi adók összesen |
64 500 000 |
64 500 000 |
0 |
64 500 000 |
60 829 000 |
0 |
60 829 000 |
94,3 |
- Park fenntartás |
19 676 862 |
15 493 592 |
4 183 270 |
19 676 862 |
11 936 758 |
3 222 938 |
15 159 696 |
77,0 |
|
- építményadó |
12 900 000 |
12 900 000 |
0 |
12 900 000 |
12 946 000 |
0 |
12 946 000 |
100,4 |
- Faültetés és pótlás |
1 667 000 |
1 312 598 |
354 402 |
1 667 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
- magánszem. kommunális adója |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
98,7 |
- Faápolási munkák, fakivágások |
2 000 000 |
3 374 803 |
425 197 |
3 800 000 |
2 465 000 |
56 338 |
2 521 338 |
66,4 |
||
|
- helyi iparűzési adó |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
14 488 000 |
0 |
14 488 000 |
126,0 |
- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
1 800 000 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
1 404 303 |
379 162 |
1 783 465 |
99,1 |
|
- idegenforgalmi adó |
36 000 000 |
36 000 000 |
0 |
36 000 000 |
29 350 000 |
0 |
29 350 000 |
81,5 |
- Útkarbantartás |
6 000 000 |
4 569 436 |
1 233 748 |
5 803 184 |
3 774 520 |
1 019 120 |
4 793 640 |
82,6 |
|
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
- Közvilágítás |
7 000 000 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
6 369 258 |
1 652 623 |
8 021 881 |
100,3 |
|
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
33 176 485 |
33 176 485 |
0 |
33 176 485 |
33 176 485 |
0 |
33 176 485 |
100,0 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
1 500 658 |
1 181 602 |
319 056 |
1 500 658 |
1 188 746 |
320 961 |
1 509 707 |
100,6 |
|
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * |
619 719 |
487 968 |
131 751 |
619 719 |
455 626 |
123 019 |
578 645 |
93,4 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 800 000 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
706 000 |
0 |
706 000 |
39,2 |
|
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
- Közkifolyók vízdíja |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
296 576 |
80 076 |
376 652 |
150,7 |
|
Közterület használati díj |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
577 360 |
0 |
577 360 |
96,2 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
25 622 460 |
20 175 166 |
5 447 294 |
25 622 460 |
17 447 401 |
4 710 795 |
22 158 196 |
86,5 |
|
Hitelekből származó bevétel / szabad maradvány * |
34 872 508 |
34 872 508 |
0 |
34 872 508 |
33 262 993 |
0 |
33 262 993 |
95,4 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
6 403 200 |
6 403 200 |
0 |
6 403 200 |
5 334 519 |
0 |
5 334 519 |
83,3 |
|
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 900 298 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
4 269 353 |
1 152 725 |
5 422 078 |
139,0 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
44 060 000 |
20 134 007 |
5 436 181 |
25 570 188 |
21 702 447 |
5 751 691 |
27 454 138 |
107,4 |
|
Ingatlan értékesítés bevétele (hrsz 6357/1, 6359) |
309 672 |
309 672 |
0 |
309 672 |
1 046 457 |
0 |
1 046 457 |
337,9 |
Járdafelújítási keret |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 497 307 |
944 273 |
4 441 580 |
88,8 |
|
Pályázati támogatás a Béke u. 4. sz. épület fűtés korszerűsítésére |
0 |
3 965 872 |
0 |
3 965 872 |
3 965 872 |
3 965 872 |
100,0 |
Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása |
0 |
942 375 |
254 441 |
1 196 816 |
942 375 |
254 441 |
1 196 816 |
100,0 |
|
|
Mátrafüred-Pálosvörösmart kerékpárút engedélyezési terv korszerűségi felülvizsgálata |
3 500 000 |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat felűjítás a Kozmáry utcában |
0 |
7 125 984 |
1 924 016 |
9 050 000 |
7 094 900 |
1 915 623 |
9 010 523 |
99,6 |
|||||||||
|
Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése |
35 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
|
Kalló Malom pihenőhely kialakítása |
0 |
2 250 000 |
607 500 |
2 857 500 |
2 250 000 |
607 500 |
2 857 500 |
100,0 |
|||||||||
|
Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés |
0 |
3 122 734 |
843 138 |
3 965 872 |
3 122 734 |
843 138 |
3 965 872 |
100,0 |
|||||||||
|
Elliptikus sétáló Mátrafüredi Parkba |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 960 |
85 039 |
399 999 |
0,0 |
|||||||||
|
Kutyafuttató kerítés építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
661 800 |
70 717 |
732 517 |
0,0 |
|||||||||
|
Torony csúszdával Mátrafüredi Tagóvodába |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
0,0 |
|||||||||
|
Mátrafüredi tagóvoda energetikai feladatai (áramkiépítés, villanybojler) |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 781 |
105 781 |
497 562 |
0,0 |
|||||||||
|
Muzsla-Kalló utcák csapadékvíz elvezetésének felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 826 590 |
763 179 |
3 589 769 |
0,0 |
|||||||||
|
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 342 090 |
2 342 090 |
0 |
2 342 090 |
2 342 090 |
0 |
2 342 090 |
100,0 |
|||||||||
|
Általános tartalék * |
7 369 568 |
1 997 228 |
0 |
1 997 228 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
|
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
30 768 572 |
30 768 572 |
0 |
30 768 572 |
30 768 572 |
0 |
30 768 572 |
100,0 |
|||||||||
|
Forráshiány |
85 266 869 |
61 486 791 |
0 |
61 486 791 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
240 590 311 |
219 815 157 |
960 948 |
220 776 105 |
154 927 906 |
1 275 744 |
156 203 650 |
70,8 |
Kiadások mindösszesen |
240 590 311 |
198 976 141 |
21 799 964 |
######### |
207 279 880 |
24 673 550 |
231 953 430 |
105,1 |
|
* Az adatok lakosságszámarányosan 782 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 27.076 fő). |
|||||||||||||||||
15. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész állatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
124 568 307 |
25 059 519 639 |
2 804 210 919 |
0 |
1 036 501 996 |
0 |
29 024 800 861 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
16 270 125 |
0 |
0 |
0 |
335 878 885 |
0 |
352 149 010 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 983 296 |
0 |
267 983 296 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 415 680 937 |
138 304 089 |
0 |
0 |
0 |
1 553 985 026 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
57 096 558 |
2 533 195 |
0 |
0 |
0 |
59 629 753 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
3 501 521 |
123 681 840 |
155 285 707 |
0 |
26 884 197 |
0 |
309 353 265 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
19 771 646 |
1 596 459 335 |
296 122 991 |
0 |
630 746 378 |
0 |
2 543 100 350 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
31 244 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 244 545 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
2 291 876 |
0 |
692 762 |
0 |
0 |
0 |
2 984 638 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
390 238 |
0 |
0 |
0 |
390 238 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
40 730 004 |
68 051 672 |
152 667 130 |
0 |
1 587 516 594 |
0 |
1 848 965 400 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
43 021 880 |
99 296 217 |
153 750 130 |
0 |
1 587 516 594 |
0 |
1 883 584 821 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
101 318 073 |
26 556 682 757 |
2 946 583 780 |
0 |
79 731 780 |
0 |
29 684 316 390 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
63 145 933 |
7 125 934 907 |
1 941 643 371 |
0 |
0 |
0 |
9 130 724 211 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
19 054 526 |
653 804 644 |
204 937 664 |
0 |
0 |
0 |
877 796 834 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
12 821 344 |
91 972 958 |
41 912 503 |
0 |
0 |
0 |
146 706 805 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
69 379 115 |
7 687 766 593 |
2 104 668 532 |
0 |
0 |
0 |
9 861 814 240 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
38 056 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 056 903 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
38 056 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 056 903 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
69 379 115 |
7 687 766 593 |
2 104 668 532 |
0 |
0 |
0 |
9 861 814 240 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
31 938 958 |
18 868 916 164 |
841 915 248 |
0 |
79 731 780 |
0 |
19 822 502 150 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
15 002 746 |
699 281 992 |
1 645 242 581 |
0 |
0 |
0 |
2 359 527 319 |
16. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
MÉRLEG: ESZKÖZÖK |
Előző év végi állapot szerint |
Tárgyév végi állapot szerint |
|||||||||||||||
|
Törzsvagyon |
Forgalom-képes vagyon |
Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon |
Mindösszesen |
Törzsvagyon |
Forgalom-képes vagyon |
Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon |
Mindösszesen |
||||||||||
|
kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű |
korlátozottan forgalom-képes |
összesen |
kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű |
korlátozottan forgalom-képes |
összesen |
||||||||||||
|
1 |
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ |
12 033 258 228 |
6 949 783 416 |
18 983 041 644 |
2 592 269 651 |
0 |
21 575 311 295 |
############ |
7 288 956 400 |
18 313 724 539 |
3 177 689 050 |
0 |
21 491 413 589 |
||||
|
2 |
I. Immateriális javak |
0 |
59 644 121 |
59 644 121 |
1 778 253 |
0 |
61 422 374 |
0 |
31 938 958 |
31 938 958 |
0 |
0 |
31 938 958 |
||||
|
3 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
59 644 121 |
59 644 121 |
1 778 253 |
0 |
61 422 374 |
0 |
31 938 958 |
31 938 958 |
0 |
31 938 958 |
|||||
|
4 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
II. Tárgyi eszközök |
12 033 258 228 |
5 212 404 650 |
17 245 662 878 |
2 586 991 398 |
0 |
19 832 654 276 |
############ |
5 588 106 003 |
16 612 874 142 |
3 177 689 050 |
0 |
19 790 563 192 |
||||
|
7 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok |
10 384 542 097 |
5 003 525 838 |
15 388 067 935 |
2 545 516 797 |
0 |
17 933 584 732 |
############ |
5 367 948 534 |
15 766 026 253 |
3 102 889 911 |
0 |
18 868 916 164 |
||||
|
8 |
Gép, berendezés, felszerelés, jármű |
612 214 135 |
208 878 812 |
821 092 947 |
41 474 601 |
0 |
862 567 548 |
546 958 640 |
220 157 469 |
767 116 109 |
74 799 139 |
0 |
841 915 248 |
||||
|
9 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Beruházások, felújítások |
1 036 501 996 |
1 036 501 996 |
0 |
1 036 501 996 |
79 731 780 |
0 |
79 731 780 |
0 |
79 731 780 |
|||||||
|
11 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
417 103 719 |
417 103 719 |
3 500 000 |
0 |
420 603 719 |
0 |
443 227 185 |
443 227 185 |
0 |
0 |
443 227 185 |
||||
|
13 |
Tartós részesedés |
0 |
417 103 719 |
417 103 719 |
3 500 000 |
0 |
420 603 719 |
443 227 185 |
443 227 185 |
0 |
443 227 185 |
||||||
|
14 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
15 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök |
0 |
1 260 630 926 |
1 260 630 926 |
0 |
0 |
1 260 630 926 |
0 |
1 225 684 254 |
1 225 684 254 |
0 |
0 |
1 225 684 254 |
||||
|
17 |
Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz |
0 |
1 260 630 926 |
1 260 630 926 |
0 |
0 |
1 260 630 926 |
1 225 684 254 |
1 225 684 254 |
0 |
0 |
1 225 684 254 |
|||||
|
18 |
Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
19 |
B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
26 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29 |
C. PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
1 492 097 598 |
0 |
1 492 097 598 |
0 |
0 |
0 |
785 306 919 |
0 |
785 306 919 |
||||
|
30 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
32 |
III. Forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
1 492 097 598 |
0 |
1 492 097 598 |
0 |
0 |
0 |
785 306 919 |
0 |
785 306 919 |
||||
|
33 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35 |
D. KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
2 538 345 642 |
0 |
2 538 345 642 |
0 |
0 |
0 |
2 612 750 706 |
0 |
2 612 750 706 |
||||
|
36 |
I. Ktv.-i évben esedékes követelés |
0 |
0 |
0 |
2 439 566 630 |
0 |
2 439 566 630 |
0 |
0 |
0 |
243 080 168 |
0 |
243 080 168 |
||||
|
46 |
II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés |
0 |
0 |
0 |
26 611 123 |
0 |
26 611 123 |
0 |
0 |
0 |
2 353 090 247 |
0 |
2 353 090 247 |
||||
|
55 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
72 167 889 |
0 |
72 167 889 |
0 |
0 |
0 |
16 580 291 |
0 |
16 580 291 |
||||
|
63 |
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS |
0 |
0 |
136 392 702 |
0 |
136 392 702 |
0 |
0 |
29 679 934 |
0 |
29 679 934 |
||||||
|
64 |
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS |
0 |
0 |
232399 |
0 |
232 399 |
0 |
0 |
922648 |
0 |
922 648 |
||||||
|
68 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 033 258 228 |
6 949 783 416 |
18 983 041 644 |
6 759 337 992 |
0 |
25 742 379 636 |
############ |
7 288 956 400 |
18 313 724 539 |
6 606 349 257 |
0 |
24 920 073 796 |
||||
|
69 |
H. Kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
665 370 763 |
0 |
665 370 763 |
0 |
0 |
0 |
960 494 079 |
0 |
960 494 079 |
||||
|
70 |
I. Ktv.évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
30 645 409 |
0 |
30 645 409 |
0 |
0 |
0 |
137 296 421 |
0 |
137 296 421 |
||||
|
71 |
II. Ktv.évet követő évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
502 467 853 |
0 |
502 467 853 |
0 |
0 |
0 |
435 655 332 |
0 |
435 655 332 |
||||
|
72 |
III. Kötelez.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
132 257 501 |
0 |
132 257 501 |
0 |
0 |
0 |
387 542 326 |
0 |
387 542 326 |
||||
|
73 |
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
74 |
J. Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
75 |
K. Passzív időbeli elhatárolás |
0 |
0 |
0 |
4 306 021 557 |
0 |
4 306 021 557 |
0 |
0 |
0 |
6 491 234 756 |
0 |
6 491 234 756 |
||||
17. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Eszközök |
Tárgyévi nyitó |
Tárgyévi záró |
Források |
Tárgyévi nyitó |
Ellenőrzés, önellenőrzés |
Tárgyévi záró |
||
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszk. (I+II+III+IV) |
20 311 180 369 |
20 265 729 335 |
G |
Saját tőke (I+…+VI) |
19 507 751 119 |
0 |
18 576 790 638 |
|
I |
Immateriális javak |
61 422 374 |
31 938 958 |
I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
21 552 512 354 |
0 |
21 552 512 354 |
|
II |
Tárgyi eszközök |
19 832 654 276 |
19 790 563 192 |
II |
Nemzeti vagyon változásai |
32 940 642 |
0 |
67 887 314 |
|
III |
Befektetett pü-i eszközök |
417 103 719 |
443 227 185 |
III. |
Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai |
585 868 577 |
0 |
585 868 577 |
|
IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz |
0 |
0 |
IV |
Felhalmozott eredmény |
-2 918 342 848 |
0 |
-2 667 320 073 |
|
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. (I+II) |
0 |
0 |
V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Készletek |
0 |
0 |
VI |
Mérleg szerinti eredmény |
254 772 394 |
0 |
-962 157 534 |
|
II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
H |
Kötelezettségek (I+II+III) |
665 370 763 |
0 |
960 494 079 |
|
C |
Pénzeszközök (I-IV+V) |
1 492 097 598 |
785 306 919 |
I |
Ktv.évben esedékes |
30 645 409 |
0 |
137 296 421 |
|
I-IV |
Saját |
1 492 097 598 |
785 306 919 |
II |
Ktv.évet követő évben esedékes |
502 467 853 |
0 |
435 655 332 |
|
V |
Idegen |
0 |
0 |
III |
Kötelez.jellegű sajátos elszámolások |
132 257 501 |
0 |
387 542 326 |
|
D |
Követelések (I+II+III) |
2 538 345 642 |
2 612 750 706 |
I |
Egyéb sajátos forrásold.elszámolás |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Ktv.évben esedékes |
2 439 566 630 |
243 080 168 |
J |
Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás |
0 |
0 |
0 |
|
II |
Ktv.évet követő évben esedékes |
26 611 123 |
2 353 090 247 |
K |
Passzív időbeli elhatárolás |
4 305 126 828 |
0 |
4 156 922 297 |
|
III |
Követelés jellegű sajátos elszámolás |
72 167 889 |
16 580 291 |
|||||
|
E |
Egyéb sajátos eszközold.elszámolás |
136 392 702 |
29 497 406 |
|||||
|
F |
Aktív időbeli elhatárolás |
232 399 |
922 648 |
|||||
|
Eszközök összesen |
24 478 248 710 |
23 694 207 014 |
Források összesen |
24 478 248 710 |
0 |
23 694 207 014 |
||
18. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzatokra vonatkozó |
Teljesítés |
Teljesítés/ eredeti előirányzat (%) |
Teljesítés/ módosított előirányzat (%) |
|
Követelések vagy |
|||||||
|
Előirányzat |
Kötelezettség-vállalások |
||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 857 306 060 |
3 042 613 256 |
8 575 775 776 |
3 010 733 563 |
105,4% |
99,0% |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó |
374 014 970 |
399 187 242 |
1 522 450 957 |
388 808 291 |
104,0% |
97,4% |
|
3 |
Dologi kiadások |
2 850 413 481 |
3 091 137 996 |
3 397 093 471 |
2 791 857 259 |
97,9% |
90,3% |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásiai |
63 846 000 |
48 846 000 |
47 474 077 |
46 465 181 |
72,8% |
95,1% |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 960 583 767 |
3 630 647 261 |
3 606 747 968 |
3 577 502 968 |
90,3% |
98,5% |
|
6 |
- tartalék |
717 579 919 |
36 163 053 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
7 |
Beruházások |
276 696 225 |
463 960 047 |
428 677 725 |
415 157 670 |
150,0% |
89,5% |
|
8 |
- ebből: részesedés-szerzés és -növelés |
0,0% |
######### |
||||
|
9 |
Felújítások |
322 405 501 |
444 813 011 |
356 503 440 |
335 952 082 |
104,2% |
75,5% |
|
10 |
0,0% |
0,0% |
|||||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
306 756 304 |
408 849 563 |
405 250 753 |
405 250 753 |
132,1% |
99,1% |
|
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
13 |
Költségvetési kiadások összesen (01+...+12) |
11 012 022 308 |
11 530 054 376 |
18 339 974 167 |
10 971 727 767 |
99,6% |
95,2% |
|
14 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 590 |
431 083 593 |
431 083 593 |
402 722 346 |
496,7% |
93,4% |
|
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0,0% |
0,0% |
||||
|
16 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0,0% |
0,0% |
||||
|
17 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
112 044 201 |
112 855 051 |
236 355 481 |
112 855 051 |
100,7% |
100,0% |
|
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 372 022 115 |
3 508 764 294 |
3 447 289 557 |
3 447 289 557 |
102,2% |
98,2% |
|
19 |
Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése |
0 |
11 908 045 791 |
0 |
11 908 045 791 |
0,0% |
0,0% |
|
20 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
5 641 929 |
9 451 926 |
16 005 596 |
8 549 061 |
0,0% |
0,0% |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsön kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
22 |
Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21) |
3 570 791 835 |
15 970 200 655 |
4 130 734 227 |
15 879 461 806 |
444,7% |
99,4% |
|
23 |
Kiadások összesen (13+22) |
14 582 814 143 |
27 500 255 031 |
22 470 708 394 |
26 851 189 573 |
184,1% |
97,6% |
|
24 |
Működési célú támogatások államháztart-on belülről |
3 372 023 553 |
3 642 867 200 |
3 640 260 797 |
3 640 260 797 |
108,0% |
99,9% |
|
25 |
- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása |
3 259 832 727 |
3 454 079 992 |
3 454 079 992 |
3 454 079 992 |
106,0% |
100,0% |
|
26 |
Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről |
0 |
4 214 541 |
4 214 541 |
4 214 541 |
######### |
100,0% |
|
27 |
- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása |
0 |
4 214 541 |
4 214 541 |
4 214 541 |
0,0% |
0,0% |
|
28 |
Közhatalmi bevételek |
4 996 750 000 |
5 096 750 000 |
7 653 778 758 |
5 251 672 172 |
105,1% |
103,0% |
|
29 |
- ebből: helyi adók |
4 245 750 000 |
4 345 750 000 |
6 839 862 674 |
4 477 012 725 |
105,4% |
103,0% |
|
30 |
- ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
31 |
Működési bevételek |
1 028 003 405 |
1 120 430 889 |
1 098 431 729 |
1 017 717 672 |
99,0% |
90,8% |
|
32 |
Felhalmozási bevételek |
302 251 160 |
305 621 538 |
45 040 253 |
45 040 253 |
14,9% |
14,7% |
|
33 |
- ebből: ingatlanértékesítés bevétele |
301 951 160 |
305 121 538 |
44 194 583 |
44 194 583 |
14,6% |
14,5% |
|
34 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
11 322 448 |
52 583 141 |
52 706 520 |
42 076 861 |
371,6% |
80,0% |
|
35 |
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
36 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
22 255 603 |
76 428 612 |
132 948 725 |
30 228 612 |
135,8% |
39,6% |
|
37 |
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
38 |
Költségvetési bevételek összesen (25+27+29+32+33+35+37) |
9 732 606 169 |
10 298 895 921 |
12 627 381 323 |
10 031 210 908 |
103,1% |
97,4% |
|
39 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
350 000 000 |
321 638 758 |
321 638 758 |
0,0% |
0,0% |
|
40 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
41 |
Maradvány igénybevétele |
1 478 185 859 |
1 433 738 175 |
1 433 738 175 |
1 433 738 175 |
97,0% |
100,0% |
|
42 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0 |
810 850 |
124 311 280 |
124 311 280 |
0,0% |
0,0% |
|
43 |
ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
44 |
Központi, irányítószervi támogatás |
3 372 022 115 |
3 508 764 294 |
3 447 289 557 |
3 447 289 557 |
102,2% |
98,2% |
|
45 |
Betétek megszüntetése |
0 |
11 908 045 791 |
0 |
11 908 045 791 |
0,0% |
0,0% |
|
46 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
47 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
48 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
49 |
Finanszírozási bevételek összesen (40+…+49) |
4 850 207 974 |
17 201 359 110 |
5 326 977 770 |
17 235 023 561 |
355,3% |
100,2% |
|
50 |
Bevételek összesen (39+50) |
14 582 814 143 |
27 500 255 031 |
17 954 359 093 |
27 266 234 469 |
187,0% |
99,1% |
|
51 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (39-14) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)] |
-1 279 416 139 |
-1 231 158 455 |
-5 712 592 844 |
-940 516 859 |
73,5% |
76,4% |
|
52 |
Finanszírozási műveletek eredménye(50-23) |
1 279 416 139 |
1 231 158 455 |
1 196 243 543 |
1 355 561 755 |
106,0% |
110,1% |
|
53 |
Bevételek és kiadások különbsége (51-24) |
0 |
0 |
-4 516 349 301 |
415 044 896 |
0,0% |
0,0% |
19. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Visonta úti Bölcsöde és Családi Napközi |
Dobó úti Bölcsöde |
Jeruzsálem úti Bölcsöde |
Gyöngyös Város Óvodái |
VSVK |
Gyöngyösi Városrendészet |
|||||||||
|
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
||
|
1 |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
10 046 767 723 |
10 031 210 908 |
9 873 486 923 |
9 862 621 309 |
14 086 657 |
29 996 930 |
20 234 703 |
21 423 688 |
24 942 623 |
26 236 198 |
21 533 857 |
23 099 947 |
85 648 014 |
58 463 547 |
6 834 946 |
9 098 482 |
270 807 |
|
|
2 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
10 154 239 913 |
10 971 727 767 |
6 992 544 161 |
7 356 428 676 |
1 115 003 179 |
1 114 154 154 |
193 366 655 |
205 700 730 |
284 267 983 |
294 699 000 |
158 047 822 |
174 673 909 |
1 267 957 964 |
1 462 439 535 |
143 052 149 |
144 043 402 |
219 588 361 |
|
|
3 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
-107 472 190 |
-940 516 859 |
2 880 942 762 |
2 506 192 633 |
-1 100 916 522 |
-1 084 157 224 |
-173 131 952 |
-184 277 042 |
-259 325 360 |
-268 462 802 |
-136 513 965 |
-151 573 962 |
-1 182 309 950 |
-1 403 975 988 |
-136 217 203 |
-134 944 920 |
0 |
-219 317 554 |
|
4 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 182 148 078 |
17 235 023 561 |
13 163 956 180 |
13 749 550 372 |
1 110 983 152 |
1 110 983 152 |
174 809 340 |
186 004 090 |
261 988 316 |
271 036 447 |
138 435 717 |
153 841 451 |
1 191 010 376 |
1 408 292 054 |
140 964 997 |
135 635 430 |
219 680 565 |
|
|
5 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
14 649 344 399 |
15 879 461 806 |
14 649 344 399 |
15 879 461 806 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
6 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
1 532 803 679 |
1 355 561 755 |
-1 485 388 219 |
-2 129 911 434 |
1 110 983 152 |
1 110 983 152 |
174 809 340 |
186 004 090 |
261 988 316 |
271 036 447 |
138 435 717 |
153 841 451 |
1 191 010 376 |
1 408 292 054 |
140 964 997 |
135 635 430 |
0 |
219 680 565 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (±I±II) |
1 425 331 489 |
415 044 896 |
1 395 554 543 |
376 281 199 |
10 066 630 |
26 825 928 |
1 677 388 |
1 727 048 |
2 662 956 |
2 573 645 |
1 921 752 |
2 267 489 |
8 700 426 |
4 316 066 |
4 747 794 |
690 510 |
0 |
363 011 |
|
8 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (A+B) |
1 425 331 489 |
415 044 896 |
1 395 554 543 |
376 281 199 |
10 066 630 |
26 825 928 |
1 677 388 |
1 727 048 |
2 662 956 |
2 573 645 |
1 921 752 |
2 267 489 |
8 700 426 |
4 316 066 |
4 747 794 |
690 510 |
0 |
363 011 |
|
10 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
247 737 498 |
137 296 421 |
225 660 923 |
130 269 518 |
12 745 564 |
706 680 |
687 889 |
663 908 |
1 089 665 |
616 598 |
894 554 |
476 008 |
2 212 615 |
3 226 918 |
4 446 288 |
150 080 |
1 186 711 |
|
|
11 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
1 177 593 991 |
277 748 475 |
1 169 893 620 |
246 011 681 |
-2 678 934 |
26 119 248 |
989 499 |
1 063 140 |
1 573 291 |
1 957 047 |
1 027 198 |
1 791 481 |
6 487 811 |
1 089 148 |
301 506 |
540 430 |
0 |
-823 700 |
|
12 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi beszámoló |
Ellenőrzés / önellenőrzés |
Tárgy évi beszámoló |
|
1 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 590 770 318 |
0 |
5 441 184 853 |
|
2 |
|
310 356 404 |
0 |
289 303 325 |
|
3 |
|
436 467 965 |
0 |
452 135 388 |
|
4 |
|
6 337 594 687 |
0 |
6 182 623 566 |
|
5 |
|
0 |
0 |
0 |
|
6 |
|
0 |
0 |
21 223 000 |
|
7 |
|
0 |
0 |
21 223 000 |
|
8 |
|
6 451 465 679 |
0 |
6 901 369 549 |
|
9 |
|
490 150 658 |
0 |
222 500 002 |
|
10 |
|
42 631 442 |
0 |
8 181 168 |
|
11 |
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
114 135 231 |
0 |
400 846 519 |
|
12 |
|
7 098 383 010 |
0 |
7 532 897 238 |
|
13 |
|
192 901 539 |
0 |
196 552 285 |
|
14 |
|
1 919 854 629 |
0 |
2 046 572 567 |
|
16 |
|
73 063 296 |
0 |
35 039 351 |
|
17 |
|
2 185 819 464 |
0 |
2 278 164 203 |
|
18 |
|
2 083 558 861 |
0 |
2 573 195 306 |
|
19 |
|
470 169 940 |
0 |
487 864 304 |
|
20 |
|
334 236 558 |
0 |
397 636 672 |
|
21 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
2 887 965 359 |
0 |
3 458 696 282 |
|
22 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
717 453 556 |
0 |
741 882 717 |
|
23 |
VII. Egyéb ráfordítások |
7 455 189 165 |
0 |
8 249 047 219 |
|
24 |
A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.) |
189 550 153 |
0 |
-991 046 617 |
|
25 |
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
2 262 969 |
|
26 |
18. Részesedésekbőll származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
130 535 074 |
0 |
40 049 090 |
|
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20) |
130 535 074 |
0 |
42 312 059 |
|
31 |
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
65 312 833 |
0 |
35 984 683 |
|
33 |
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
-24 123 466 |
|
34 |
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
1 561 759 |
|
35 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (21+22) |
65 312 833 |
0 |
13 422 976 |
|
36 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) |
65 222 241 |
0 |
28 889 083 |
|
37 |
C) Mérleg szerinti eredmény (±A±B) |
254 772 394 |
0 |
-962 157 534 |
21. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Teljesítés |
Index % |
|
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton útfeújításhoz |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
100,0 |
|
Mátrafüred ifjúsági tábor szennyvíz bekötő vezeték kiépítése (2023) |
35 560 000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Kassai u. 9, bekötő vezeték rekonstrukció- használati díj |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
100,0 |
|
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj |
34 290 000 |
34 290 000 |
34 290 000 |
100,0 |
|
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj |
21 590 000 |
21 590 000 |
19 150 000 |
88,7 |
|
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj |
25 400 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
100,0 |
|
Szennyvíztelepen lévő gépházak felújítása |
0 |
38 100 000 |
0 |
0,0 |
|
Tartalék (2023) |
0 |
1 070 150 |
0 |
0,0 |
|
Tervezett feladatok összesen |
125 730 000 |
129 340 150 |
87 730 000 |
67,8 |
|
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Teljesítés |
Index % |
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció I. ütem |
48 260 000 |
48 255 873 |
48 255 872 |
100,0 |
|
Ivóvíz bekötővezeték csere |
3 492 500 |
3 492 500 |
3 492 500 |
100,0 |
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció II. ütem (2023) |
0 |
48 251 744 |
48 251 744 |
100,0 |
|
Tervezett feladatok összesen |
51 752 500 |
51 748 373 |
100 000 116 |
193,2 |
|
Tervezett kiadások mindösszesen |
177 482 500 |
181 088 523 |
187 730 116 |
103,7 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
2024. évi használati díj szennyvíz |
90 170 000 |
90 170 000 |
87 730 000 |
97,3 |
|
2024. évi használati díj ivóvíz |
51 752 500 |
51 752 500 |
51 752 500 |
100,0 |
|
2023. évi használati díj szennyvíz |
0 |
35 560 000 |
0 |
0,0 |
|
2023. évi használati díj ivóvíz |
0 |
0 |
48 251 744 |
0,0 |
|
Tervezett forrás mindösszesen |
141 922 500 |
177 482 500 |
187 734 244 |
105,8 |
22. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
KIADÁSOK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Teljesítés |
Index % |
||||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
|
Személyi juttatás |
10 611 600 |
0 |
10 611 600 |
10 611 600 |
0 |
10 611 600 |
9 988 575 |
0 |
9 988 575 |
94,1 |
|
Személyi juttatás járuléka |
1 379 508 |
0 |
1 379 508 |
1 379 508 |
0 |
1 379 508 |
1 296 284 |
0 |
1 296 284 |
94,0 |
|
Dologi kiadás |
165 758 |
0 |
165 758 |
165 758 |
0 |
165 758 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Összesen |
12 156 866 |
0 |
12 156 866 |
12 156 866 |
0 |
12 156 866 |
11 284 859 |
0 |
11 284 859 |
92,8 |
23. melléklet a 14/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index % |
Hivatkozás |
|
Lakbér bevételek |
149 455 000 |
149 455 000 |
156 322 449 |
104,6 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor |
|
Továbbszámlázott díjak megtérülése |
31 108 000 |
31 108 000 |
33 911 446 |
109,0 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor |
|
Összes bevétel |
180 563 000 |
180 563 000 |
190 233 895 |
105,4 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor |
|
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Hivatkozás |
|
|
Üzemeltetési feladatok |
74 328 950 |
104 318 710 |
103 525 234 |
99,2 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 44. sor |
|
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
30 680 000 |
40 613 779 |
40 613 779 |
100,0 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 44. sor |
|
Önk.-ot terhelő felújítási alap |
9 701 000 |
0,0 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor |
||
|
Karbantartási feladatok |
44 672 800 |
60 932 152 |
60 932 152 |
100,0 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor |
|
Bérbeszámítás |
4 973 000 |
18 470 629 |
18 470 629 |
100,0 |
4. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor |
|
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
16 207 250 |
0,0 |
|||
|
Összes kiadás |
180 563 000 |
224 335 270 |
223 541 794 |
99,6 |