Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2016 (XII.9.)

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 09

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület

29/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.


1.§    A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 „1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2016. évi költségvetésének


a)

bevételi főösszegét



2 727 358 343 Ft

-ban


b)

kiadási főösszegét



2 727 358 343 Ft

-ban állapítja meg.

c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét

  1 370  207 343 Ft-ban



ezen belül:







- a működési célú költségvetési bevételeket


1 171 530 343 Ft

-ban



- a felhalmozási célú pénzforg. bevételeket


198 677 000 Ft

-ban



a költségvetési bevételek főösszegén belül:






az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

531 757 435 Ft

-ban


az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

157.200.000 Ft

-ban


közhatalmi bevételek összegét




400 352 908 Ft

-ban


működési bevételek összegét




267 360 000 Ft

-ban


felhalmozási bevételek összegét




2 103 000 Ft

-ban


működési célra átvett pénzeszk. összegét



60 000 Ft

-ban


felhalmozási célra átvett pénzeszk. összegét



11 374 000 Ft

-ban

d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét

1 357 151 000 Ft-ban


ezen belül:







a belföldi finanszírozás bevételeit



1 357 151 000 Ft

-ban



a külföldi finanszírozás bevételeit



0 Ft

-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügylet bevételeit

0 Ft

-ban



a finanszírozási bevételek főösszegén belül:





betétlekötések megszűntetése




300 000 000 Ft

-ban


forgatási célú értékpapírok beváltása




449 986 000 Ft

-ban


maradvány igénybevétel




81 544 000 Ft

-ban


irányítószervi támogatás




525 621 000 Ft

-ban

e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét

 1 736 379 343 Ft-ban


ezen belül:







- a működési jellegű költségvetési kiad. összegét

1 185 224 343 Ft

-ban



        ebből:







                személyi juttatás összegét




526 454 124 Ft

-ban


               munkaadókat terhelő járulékok összegét


139 765 149 Ft

-ban


               dologi kiadások összegét


399 601 070 Ft

-ban


               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét


8 046 000 Ft

-ban


               egyéb működési célú kiadások összegét


111 358 000 Ft

-ban


- a felhalm. jellegű költségvetési kiad.összegét

551 155 000 Ft

-ban



        ebből:







                beruházások összegét




419 1262 000 Ft

-ban


               felújítások összegét




117 115 248 Ft

-ban


               egyéb felhalmozási célú kiad. összegét


14 777 752 Ft

-ban

f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét

 990 979 000 Ft-ban


ezen belül:







a belföldi finanszírozás kiadásait



990 979 000 Ft

-ban



   ebből: irányítószervi támogatást




525 621 000 Ft

-ban


 ÁH belüli megelőlegezések   visszafizetése




15 372 000 Ft

-ban


forgatási célú értékp. vásárlása




449 986 000 Ft

-ban


a külföldi finanszírozás kiadásait



0 Ft

-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait

0 Ft

-ban



                       

hagyja jóvá.”



 (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2016. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

      b) A megállapított forráshiány a működési többlet  275.444.000- Ft-os és a felhalmozási hiány 275.444.000.- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2016. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét  366.172.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 366.172 .000.- Ft-ban határozza meg.                                                                                                     
A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel és a betét megszüntetés nélkül számított hiány 15.372.000.- Ft. A maradvány igénybevétel 81.544.000.- Ft, a betét megszüntetés 300.000.000,- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 366.172.000.- Ft .                                                                                                                                         

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét  525.621.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”


2.§ A rendelet 2.§. (1),  (5), (6), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák. 

          (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

 (6)  A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8.,  9. és 10.  mellékletek tartalmazzák.

 (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

 (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b  mellékletek,  kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a  9. melléklet tartalmazza. „


3.§.   Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2016. november 24-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2016. december 9.






                                         Sinkovicz Zoltán                                                                         Dr. Dörnyei Vendel

                                            polgármester                                                                                         jegyző




Kihirdetés napja:

2016. december 9.





Dr. Dörnyei Vendel

jegyző