Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016 (II.23.)
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2016. 02. 23Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016 (II.23.)
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításáról
2016-02-23-tól
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
3/2016.(II.23.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításáról
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2015.(II.27) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2015. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 2 465 634 000 Ft | -ban | |||
b) | kiadási főösszegét | 2 465 634 000 Ft | -ban állapítja meg. | |||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | |||||
1 645 825 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 138 993 000 Ft | -ban | ||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 506 832 000 Ft | -ban | ||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | ||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 600 692 000 Ft | -ban | ||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 449 180 000 Ft | -ban | ||||
közhatalmi bevételek összegét | 421 413 000 Ft | -ban | ||||
működési bevételek összegét | 142 718 000 Ft | -ban | ||||
felhalmozási bevételek összegét | 16 013 000 Ft | -ban | ||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 2 170 000 Ft | -ban | ||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 13 639 000 Ft | -ban | ||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | |||||
819 809 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 819 809 000 Ft | -ban | ||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 Ft | -ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 Ft | -ban | ||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | ||||||
betétlekötések megszűntetése | 300 000 000 Ft | -ban | ||||
maradvány igénybevétel | 255 487 000 Ft | -ban | ||||
irányítószervi támogatás | 264 322 000 Ft | -ban | ||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | |||||
1 885 303 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 012 794 000 Ft | -ban | ||||
ebből: | ||||||
személyi juttatás összegét | 316 035 000 Ft | -ban | ||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 83 816 000 Ft | -ban | ||||
dologi kiadások összegét | 315 235 000 Ft | -ban | ||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 19 042 000 Ft | -ban | ||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 278 666 000 Ft | -ban | ||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 872 509 000 Ft | -ban | ||||
ebből: | ||||||
beruházások összegét | 504 177 000 Ft | -ban | ||||
felújítások összegét | 277 255 000 Ft | -ban | ||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 17 030 000 Ft | -ban | ||||
Fejlesztési feladatok tartaléka | 74 047 000 Ft-ban | |||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | |||||
580 331 000 Ft | -ban | |||||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 580 331 000 Ft | -ban | ||||
ebből: irányítószervi támogatást | 264 322 000 Ft | -ban | ||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 16 009 000 Ft | -ban | ||||
pénzeszközök betétként elhelyezése | 300 000 000 Ft | -ban | ||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 Ft | -ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 Ft | -ban | ||||
hagyja jóvá. | ||||||
- a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2015. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 118.126.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 118.126.000.- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2015. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 239.478.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 239.478.000.- Ft-ban határozza meg.
A finanszírozási bevételeken és kiadásokon belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások, a betétlekötések, és a maradvány igénybevétel nélkül számított hiány 16.009.000.- Ft.
A maradvány igénybevétel 255.487.000.- Ft. A belföldi finanszírozási többlet ennek alapján 239.478.000.- Ft.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 264.322.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”
2.§ A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (12), (13) és (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §.-ban megállapított bevételi főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére kapott támogatások összegeit. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bontását a 8. melléklet részletezi.
(9) Az 1. §.-ban megállapított kiadási főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére fordított összegeket. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt, és az államigazgatási feladatok bontását a 9. melléklet részletezi.
(12) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.
(15) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák. „
3.§ A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §. A helyi önkormányzat 2015. évi tartalékát 91.218.000.- Ft-ban,
ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot 17.171.000,- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 74.047.000.- Ft összegben határozza meg.
c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”
4.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2015. december 30-tól kell alkalmazni.
Kisbér, 2016. február 23.
Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel
polgármester jegyző
Kihirdetés napja:
2016. február 23.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző