Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2016 (V.13.)

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 13

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület

9/2016.(V.13.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1.§    A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2016. évi költségvetésének


a)

bevételi főösszegét



2 261 563 000 Ft

-ban


b)

kiadási főösszegét



2 261 563 000 Ft

-ban állapítja meg.

c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét





1 109 521 000 Ft

-ban



ezen belül:







- a működési célú költségvetési bevételeket


1 068 044 000 Ft

-ban



- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket


41 477 000 Ft

-ban



a költségvetési bevételek főösszegén belül:






az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

448 347 294 Ft

-ban


az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

0 Ft

-ban


közhatalmi bevételek összegét




390 348 706 Ft

-ban


működési bevételek összegét




257 288 000 Ft

-ban


felhalmozási bevételek összegét




2 103 000 Ft

-ban


működési célra átvett pénzeszközök összegét



60 000 Ft

-ban


felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét



11 374 000 Ft

-ban

d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét





1 152 042 000 Ft

-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás bevételeit



1 152 042 000 Ft

-ban



a külföldi finanszírozás bevételeit



0 Ft

-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit

0 Ft

-ban



a finanszírozási bevételek főösszegén belül:





betétlekötések megszűntetése




300 000 000 Ft

-ban


forgatási célú értékpapírok beváltása




300 000 000 Ft

-ban


maradvány igénybevétel




48 456 000 Ft

-ban


irányítószervi támogatás




503 586 000 Ft

-ban

e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét





1 442 605 000 Ft

-ban



ezen belül:







- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét

1 079 014 000 Ft

-ban



        ebből:







                személyi juttatás összegét




465 173 000 Ft

-ban


               munkaadókat terhelő járulékok összegét



125 660 000 Ft

-ban


               dologi kiadások összegét




379 827 000 Ft

-ban


               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét



6 742 000 Ft

-ban


               egyéb működési célú kiadások összegét



101 612 000 Ft

-ban


- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

363 591 000 Ft

-ban



        ebből:







                beruházások összegét




263 462 000 Ft

-ban


               felújítások összegét




85 651 248 Ft

-ban


               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét


14 477 752 Ft

-ban

f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét





818 958 000 Ft

-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás kiadásait



818 958 000 Ft

-ban



   ebből: irányítószervi támogatást




503 586 000 Ft

-ban


 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése




15 372 000 Ft

-ban


forgatási célú értékpapírok vásárlása




300 000 000 Ft

-ban


a külföldi finanszírozás kiadásait



0 Ft

-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait

0 Ft

-ban




      hagyja jóvá.”

 (2)          a)  Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2016. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

                                b)  A megállapított forráshiány a működési többlet  273.658.000- Ft-os és a felhalmozási hiány 273.658.000.- Ft-os összegének különbözete.


                                c)   A 2016. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét  333.084.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 333.084 .000.- Ft-ban határozza meg.       
A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel és a betét megszüntetés nélkül számított hiány 15.372.000.- Ft. A maradvány igénybevétel 48.456.000.- Ft, a betét megszüntetés 300.000.000,- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 333.084.000.- Ft .    

                                (3)        A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét  503.586.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”



2.§ A rendelet 2.§. (1), (3), (5), (6),  (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§.    (1)  Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.           

              (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza

              (5)   A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

              (6)  A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

              (8)   Az 1. §.-ban megállapított bevételi főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére kapott támogatások összegeit. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bontását a 8. melléklet részletezi.

             (9)    Az 1. §.-ban megállapított kiadási főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére fordított összegeket. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt, és az államigazgatási feladatok bontását a 9. melléklet részletezi.

            (11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét,  intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b  mellékletek,  kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a  9. melléklet tartalmazza.”

         

3.§.   Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2016. április 1-jétől kell alkalmazni.



Kisbér, 2016. május 13.




                                         Sinkovicz Zoltán                                                                     Dr. Dörnyei Vendel

                                            polgármester                                                                                  jegyző


Kihirdetés napja:

2016. május 13.



Dr. Dörnyei Vendel

jegyző