Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2017 (IX.8.)

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 08

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület

14/2017.(IX.08.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.


1.§    A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2017. évi költségvetésének


a)

bevételi főösszegét



3 499 407 011

Ft-ban


b)

kiadási főösszegét



3 499 407 011

Ft-ban állapítja meg.

c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét



2 080 268 560

Ft-ban



ezen belül:







- a működési célú költségvetési bevételeket



1 201 640 113

Ft-ban



- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket



878 628 447

Ft-ban



a költségvetési bevételek főösszegén belül:







az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

504 455 510

Ft-ban


az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

191 142 541

Ft-ban


közhatalmi bevételek összegét




420 350 000

Ft-ban


működési bevételek összegét




303 390 864

Ft-ban


felhalmozási bevételek összegét




221 982

Ft-ban


működési célra átvett pénzeszközök összegét




1 443 739

Ft-ban


felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét



659 263 924

Ft-ban

d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét



1 419 138 451

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás bevételeit



1 419 138 451

Ft-ban



a külföldi finanszírozás bevételeit



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit


0

Ft-ban



a finanszírozási bevételek főösszegén belül:







betétlekötések megszűntetése



0

Ft-ban



forgatási célú értékpapírok beváltása



799 985 414

Ft-ban



maradvány igénybevétel



349 470

Ft-ban



irányítószervi támogatás



618 803 567

Ft-ban


e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét



2 515 435 268

Ft-ban



ezen belül:







- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét

1 315 005 240

Ft-ban



        ebből:







                személyi juttatás összegét




570 683 985

Ft-ban


               munkaadókat terhelő járulékok összegét



127 839 025

Ft-ban


               dologi kiadások összegét




471 369 706

Ft-ban


               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét



8 335 000

Ft-ban


               egyéb működési célú kiadások összegét



136 777 524

Ft-ban


- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

1 200 430 028

Ft-ban



        ebből:







                beruházások összegét




776 921 998

Ft-ban


               felújítások összegét




414 724 796

Ft-ban


               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét


8 783 234

Ft-ban

f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét



983 971 743

Ft-ban



ezen belül:









a belföldi finanszírozás kiadásait



983 971 743

Ft-ban



   ebből: irányítószervi támogatást




618 803 567

Ft-ban


 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése



15 168 176

Ft-ban


forgatási célú értékpapírok vásárlása




0

Ft-ban


a külföldi finanszírozás kiadásait



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait


0

Ft-ban



  hagyja jóvá.


(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2017. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

              b) A megállapított forráshiány a működési többlet 321.801.581,- Ft-os és a felhalmozási hiány    321.801.581,- Ft-os összegének különbözete.

           c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 435.166.708,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 435.166.708,-  Ft-ban határozza meg.  

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 618.803.567.- Ft -ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 9.890.800,- Ft felhalmozási célú, 608.912.767,-  Ft működési célú.  A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”


2.§ A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§.  (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.       

   (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

   (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

   (4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

   (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező,  önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b.  mellékletek tartalmazzák.

(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b  mellékletek,  kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a  9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „


3.§ A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „4. §.        A helyi önkormányzat 2017. évi tartalékát                 20.891.304.- Ft-ban,  

                         ezen belül


a) az általános gazdálkodási tartalékot                  20.891.304.- Ft- ban összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                               0.- Ft összegben


  határozza meg.”

4.§.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. augusztus 30-tól kell alkalmazni.


Kisbér, 2017. szeptember 8.




                                               Sinkovicz Zoltán                                                                Dr. Dörnyei Vendel

                                      polgármester                                                                           jegyző


Kihirdetés napja:

2017. szeptember 8.

Dr. Dörnyei Vendel

jegyző