Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2018 (VI.8.)

a 2018. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 08

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

13/2018.(VI.8.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés módosításáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 4/2018.(II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1.§    A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

a)

bevételi főösszegét



4 426 020 311

Ft-ban



b)

kiadási főösszegét



4 426 020 311

Ft-ban állapítja meg.


c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét



2 062 277 115

Ft-ban




ezen belül:








- a működési célú költségvetési bevételeket



1 712 995 753

Ft-ban




- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket



349 281 362

Ft-ban




a költségvetési bevételek főösszegén belül:








az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

1 017 815 289

Ft-ban


az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

318 452 562

Ft-ban


közhatalmi bevételek összegét




420 700 000

Ft-ban



működési bevételek összegét




285 959 604

Ft-ban



felhalmozási bevételek összegét




2 300 000

Ft-ban



működési célra átvett pénzeszközök összegét




16 520 860

Ft-ban



felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét



528 800

Ft-ban


d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét



2 363 743 196

Ft-ban




ezen belül:








a belföldi finanszírozás bevételeit



2 363 743 196

Ft-ban




a külföldi finanszírozás bevételeit



0

Ft-ban




adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit


0

Ft-ban




a finanszírozási bevételek főösszegén belül:








betétlekötések megszűntetése



0

Ft-ban




forgatási célú értékpapírok beváltása



981 515 000

Ft-ban




maradvány igénybevétel



711 925 468

Ft-ban




irányítószervi támogatás



670 302 728

Ft-ban



e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét



3 108 170 030

Ft-ban




ezen belül:








- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét

1 764 572 312

Ft-ban



        ebből:








                személyi juttatás összegét




604 559 416

Ft-ban



               munkaadókat terhelő járulékok összegét



120 791 552

Ft-ban



               dologi kiadások összegét




898 300 528

Ft-ban



               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét



7 750 000

Ft-ban



               egyéb működési célú kiadások összegét



133 170 816

Ft-ban



- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

1 343 597 718

Ft-ban



        ebből:








                beruházások összegét




1 037 451 449

Ft-ban



               felújítások összegét




288 894 269

Ft-ban



               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét


17 252 000

Ft-ban

f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét



1 317 850 281

Ft-ban




ezen belül:








a belföldi finanszírozás kiadásait



1 317 850 281

Ft-ban




   ebből: irányítószervi támogatást




670 302 728

Ft-ban



 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése



16 032 553

Ft-ban



forgatási célú értékpapírok vásárlása




0

Ft-ban



a külföldi finanszírozás kiadásait



0

Ft-ban




adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait


0

Ft-ban




  hagyja jóvá.


(2)  a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2018. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

      b) A megállapított forráshiány a működési többlet 382.958.199,- Ft-os és a felhalmozási hiány       382.958.199,-  Ft-os összegének különbözete.

      c) A 2018. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.045.892.915,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.045.892.915- Ft-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 670.302.728.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 8.370.000,- Ft felhalmozási célú, 661.932.728,- Ft működési célú.  A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”


2.§ A rendelet 2.§. (1),(3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.  

(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b.  mellékletek tartalmazzák.

(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a  9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „


3.§ A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


 „4. §.        A helyi önkormányzat 2018. évi tartalékát                 3.870.983.- Ft-ban,  


                         ezen belül


a) az általános gazdálkodási tartalékot                  3.870.983,-Ft- ban összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                                   0.- Ft összegben


  határozza meg.”

4.§.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. május 11-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2018. június 8.





                               Sinkovicz Zoltán                                                                               Dr. Dörnyei Vendel

                                 polgármester                                                                                             jegyző



Kihirdetés napja:

2018. június 8.



Dr. Dörnyei Vendel

jegyző