Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2019 (XII.13.)

a 2019. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 13

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 15/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés módosításáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019.(II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1.§    A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2019. évi költségvetésének


a)

bevételi főösszegét



4 939 335 162

Ft-ban


b)

kiadási főösszegét



4 939 335 162

Ft-ban állapítja meg.

c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét



2 845 560 078

Ft-ban



ezen belül:







- a működési célú költségvetési bevételeket



1 425 291 592

Ft-ban



- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket



1 420 268 486

Ft-ban



a költségvetési bevételek főösszegén belül:







az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

693 265 127

Ft-ban


az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

1 390 260 986

Ft-ban


közhatalmi bevételek összegét




422 200 000

Ft-ban


működési bevételek összegét




328 868 447

Ft-ban


felhalmozási bevételek összegét




630 000

Ft-ban


működési célra átvett pénzeszközök összegét




8 958 018

Ft-ban


felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét



1 377 500

Ft-ban

d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét



2 093 775 084

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás bevételeit



2 093 775 084

Ft-ban



a külföldi finanszírozás bevételeit



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit


0

Ft-ban



a finanszírozási bevételek főösszegén belül:







betétlekötések megszűntetése



0

Ft-ban



forgatási célú értékpapírok beváltása



258 270 000

Ft-ban



maradvány igénybevétel



1 109 896 354

Ft-ban



irányítószervi támogatás



725 608 730

Ft-ban


e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét



4 197 962 442

Ft-ban



ezen belül:







- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét

1 766 524 581

Ft-ban



        ebből:







                személyi juttatás összegét




670 078 647

Ft-ban


               munkaadókat terhelő járulékok összegét



134 021 569

Ft-ban


               dologi kiadások összegét




690 189 424

Ft-ban


               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét



8 068 500

Ft-ban


               egyéb működési célú kiadások összegét



264 166 441

Ft-ban


- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

2 431 437 861

Ft-ban



        ebből:







                beruházások összegét




1 801 836 143

Ft-ban


               felújítások összegét




545 738 278

Ft-ban


               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét


83 863 440

Ft-ban

f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét



741 372 720

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás kiadásait



741 372 720

Ft-ban



   ebből: irányítószervi támogatást




725 608 730

Ft-ban


 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése



15 763 990

Ft-ban


forgatási célú értékpapírok vásárlása




0

Ft-ban


a külföldi finanszírozás kiadásait



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait


0

Ft-ban




hagyja jóvá.



(2)  a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2019. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

          b) A megállapított forráshiány a működési többlet 238.507.299,- Ft-os és a felhalmozási hiány       238.507.299,- Ft-os összegének különbözete.
                         c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.352.402.364,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.352.402.364,- Ft-ban határozza meg.                                                                          

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 725.608.730.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 13.666.029,- Ft felhalmozási célú, 711.942.701,- Ft működési célú.  A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”


2.§. A rendelet 2.§-a kiegészül a (15) bekezdéssel és a 2. §. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.

           (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

           (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

           (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

           (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

           (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

           (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b.  mellékletek tartalmazzák.

           (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

           (11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

           (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

           (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „



3.§    A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. §. A helyi önkormányzat 2019. évi   tartalékát                         93.218.478.- Ft-ban,

ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot                        45.118.737.- Ft összegben,

b) működési tartalékot                                                 48.099.741,- Ft összegben,
                                      c)  céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                                    0.- Ft összegben


 határozza meg.”

4.§.   A rendelet 9. §. helyébe a következő rendelkezés lép:


„9. §. (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2019. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.

  (3) A (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

 (4) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.

 (5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

(6) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel. „


5.§.   A rendelet 10. §-a kiegészül a (4) bekezdéssel:


„10. §. (4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását követően végezhetik el. „


6.§.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 4. §. és 5. § kivételével 2019. november 1-től kell alkalmazni. A 4.§. és 5.§. rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.


Kisbér, 2019. december 13.




                               Sinkovicz Zoltán                                                                                Dr. Dörnyei Vendel

                     polgármester                                                                                          jegyző


Kihirdetés napja:

2019. december 13.



Dr. Dörnyei Vendel

         jegyző