Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 29- 2013. 11. 29


Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2013. évi  költségvetésének:

           a) Bevételi főösszegét:                                148. 171 E Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                                148. 171 E Ft-ban               

 állapítja meg.”


2. §  A Rendelet 1.  melléklet helyébe ezen rendelet 1.  melléklete lép.


3. § A Rendelet 2. melléklet helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Czeglédi Zoltán                                                                           dr. Kórósi Emőke

  polgármester                                                                                    jegyző  




A rendelet kihirdetve: 2013. november  28-án.



                                                                                    


                                                                                       Dr. Kórósi Emőke

                                                                                                  jegyző



1. melléklet a 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzatának 2013. évi bevételei forrásonként

E Ft


A

B


Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege


1.

Saját működési bevételek

             49 491


2.

Helyi adók

30 000


3.

Bírság, pótlék

700


4.

Átengedett központi adók

4 400


5.

Egyéb különféle (folyó) bevételek

5 880


6.

Intézményi tevékenységek bevételei

7 943


7.

Alkalmazottak térítése

568


8.

Támogatások, kiegészítések     

45 750


9.

Működési és ágazati feladatok támogatása    

1 693


10.

-önkormányzati hivatal működésének tám.

10 090


11.

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatok

8 887


12,

-zöldterület gazdálkodás feladata támogatás

  5 064


13.

-közvilágítás fenntartásának támogatása

2 571


14.

- közutak fenntartásának támogatása

1 252


15.

- beszámítás összege (10+11-15=9)

- 7 194


16.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

4 085


17.

Egyes köznevelési feladatok támogatása

21 287


18.

- óvodapedagógusok bértámogatása

 12 639


19.

- pedagógusok munkáját segítők bér támogat

3 356


20.

- óvodai nevelés támogatása

2 232


21.

- kedvezményes gyerekétkezés támogatás

3 060


22.

 Egyes szociális és gyjóléti feladatok tám.

11 779


23.

- pénzbeli szociális ellátásokhoz hozzájárulás

9 897


24.

- szociális étkeztetés

1 882


25.

Könyvtári, közművelődési feladatok tám.

1 725


26.

Szerkezetátalakítási tartalék

1 094


27.

Támogatásértékű pénzeszköz átvétel mc.

531


28.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

27


29.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

               4 224


28.

EU forrásból finanszírozott projektek

-


29.

Központi ktgvetésből átvett pénzeszköz

              13 918


30.

Költségvetési bevételek összesen

            128 539


31.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

418


32.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

19 214


33.

Módosítás összesen



34.

Bevételek összesen 

     148 171



Dunaalmás Község Önkormányzatának  2013. évi kiadásai forrásonként

                                        

E Ft


A

B


Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési költségvetés kiadásai

              115 828

2.

Személyi juttatások 

47 250


Képviselői tiszteletdíj

3 266

3.

Szociális hozzájárulási adó

12 517


Képviselői tiszt.díj szoc. hozzájárulási adó

882

4.

Dologi kiadások

51 913

5.

Egyéb működési célú kiadások

           24 145

6.

-Szociális, rászorultság jellegű ellátások

9 897

7.

-Működési célú pénzeszköz átadás

721


Közös Hivatal működéséhez támogatás értékű mc. pe. átadás

13 056

8.

-Kamatkiadások

471

9.

Kötelezettségek

0

10.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

-

11.

ÖK. nevében végzett felújítások kiadásai

-

12.

ÖK. nevében végzett beruházások kiadásai

6 700

13.

EU forrásból finanszírozott projektek kiadásai

-

14.

Tartalékok

             1 498

15.

Általános tartalék

1 498

16.

Céltartalék

  0

17.

Költségvetési kiadások összesen

148 171

18.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai


19.

-Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

-

20.

Likviditási hiteltörlesztés

-

21.

Kiadások összesen

              148 171


2. melléklet a 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelethez


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai



A

B


Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege


Bevételek


1.

Intézményi működési bevételek

8 511


Térítési díjak

8  511

2.

Véglegesen átvett pénzeszközök

21 766

3.

Köznevelési feladatok támogatása 

22 117

4.

Felhalmozási célú egyéb bevételek

-

5.

Pénzmaradvány

-

6.

Önkormányzati támogatás

13 786

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 414

8.

Kiadások


9.

Működési költségvetés kiadásai

44 414

10.

Személyi juttatások

20 266

11.

Szociális hozzájárulási adó

5  618

12.

Dologi kiadások

18  530

13.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

-

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 414

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

11


Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai



A

B


Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege


Bevételek


1.

Intézményi működési bevételek

-

2.

Véglegesen átvett pénzeszközök

4 262

3.

Tb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4  262

4.

Felhalmozási célú egyéb bevételek

-

5.

Pénzmaradvány

-

6.

Önkormányzati támogatás

-

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 262

8.

Kiadások

-

9.

Működési költségvetés kiadásai

4 262

10.

Személyi juttatások

2 809

11.

Szociális hozzájárulási adó

758

12.

Dologi kiadások

695

13.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

-


Felhalmozási célú kiadás

-

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 262

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1




Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai



A

B


Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege


Bevételek

2 505

1.

Intézményi működési bevételek

780

2.

Kulturális feladatok támogatása

1 725

3.

Működési célú pénzeszköz átvétel

-

4.

Felhalmozási célú egyéb bevételek

-

5.

Pénzmaradvány

-

6.

Önkormányzati támogatás

-

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 505

8.

Kiadások


9.

Működési költségvetés kiadásai

2 505

10.

Személyi juttatások könyvtár

420

11.

Szociális hozzájárulási adó

113

12.

Dologi kiadások

1 972


- ebből könyvtár

408

13.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

-

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 505

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok községgazdálkodás, közvilágítás, hulladékszállítás bevételi és kiadási előirányzatai



A

B


Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege


Bevételek


1.

Intézményi működési bevételek

58 517

2.

Működési célú támogatás

-

3.

Felhalmozási célú egyéb bevételek

-

4.

Pénzmaradvány

-

5.

Önkormányzati támogatás

58 517

6.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58 517

7.

Kiadások


8.

Működési költségvetés kiadásai

58 517

9.

Személyi juttatások

9 372

10.

Szociális hozzájárulási adó

2 530

11.

Dologi kiadások

46 615

12.

- községgazdálkodás

26 050

13.

- közvilágítás

3 993

14.

- hulladékszállítás

4 500

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 517

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

Éves közfoglalkoztatott létszám előirányzat (fő)

5



Szerkesztés...