Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 25- 2025. 02. 25

Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.02.25.

[1] E rendelet megalkotásának célja az önkormányzat jogszerű gazdálkodásának biztosítása, valamint az éves költségvetés végrehajtása során a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének érvényesítése.

[2] Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2024. évi költségvetésének (1. melléklet) kiadási főösszegét 12.017.627.646 forintban, bevételi főösszegét 12.017.627.646 forintban határozza meg. A bevételi főösszegből 4.993.592.389 forint működési bevétel, 5.947.978 forint felhalmozási bevétel és 7.018.087.279 forint finanszírozási bevétel. A kiadási főösszegből 5.981.015.081 forint működési kiadás, 1.328.844.153 forint felhalmozási kiadás és 4.707.768.412 forint finanszírozási kiadás.”

2. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete az 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

3. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a „314.674.148” szövegrész helyébe az „1.432.332.787” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „260.496.148” szövegrész helyébe az „1.378.754.787” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a „4.178.000” szövegrész helyébe a „3 578 000” szöveg,

d) 5. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „3.220.000” szövegrész helyébe a „2 620 000” szöveg,

e) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „645.000” szövegrész helyébe a „345 000” szöveg,

f) 5. § (3) bekezdés c) pontjában a „475.000” szövegrész helyébe a „175 000” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora, „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „K6” sora, „K7” sora, „K8” sora, „K9” sora, „**” sora és „B1” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

K1

Személyi juttatások

1 606 252 084

7 150 000

-7 150 000

34 212 662

-28 520 000

89 992 152

-82 511 295

53 460 750

-72 590 915

1 600 295 438

K2

Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó

281 250 000

0

0

968 256

-300 000

608 000

0

0

-18 917 558

263 608 698

K3

Dologi kiadások

947 500 000

0

0

33 934 679

-33 650 000

149 770 013

-56 020 236

79 158 500

-146 922 942

973 770 014

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

66 000 000

0

0

0

0

0

0

0

-25 351 191

40 648 809

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 888 737 434

12 140 993

-16 500 000

325 463 243

-275 169 164

48 733 744

-76 225 058

1 195 597134

-86 204

3 102 692 122

K6

Beruházások

566 701 608

3 500 000

-3 500 000

140 150 115

-3 000 000

44 232 906

-63 195 242

18339 591

-1 608 441

701 620 537

K7

Felújítások

473 648 531

0

0

86 335 925

0

115 507 695

-101 500 000

49 731 465

0

623 723 616

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

110 000 000

0

0

0

0

0

0

0

-106 500 000

3 500 000

K9

Finanszírozási kiadások

0

83 617 856

0

41 248 278

0

4 069 400613

0

513 501 665

0

4 707 768 412

**

Kiadási rovatok összesen

5 940 089 657

106 408 849

-27 150 000

662 313 158

-340 639 164

4 518 245123

-379 451 831

1 909 789 105

-371 977 251

12 017 627 646

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 027 852 084

52 765 075

0

167 153 539

0

2 881 062

-17 970 976

16 811 996

0

1 249 492 780

2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

B3

Közhatalmi bevételek

2 456 500 000

0

0

0

0

21 341 018

0

918 787 481

-1 757 600

3 394 870 899

B4

Működési bevételek

150 250 000

0

0

27 956 731

0

57 634 875

-1 631 539

89 122 353

-3 732

323 328 688

3. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B6” sora, „B7” sora, „B8” sora és „**” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 000 000

0

0

28 191 364

0

1 809 000

-93 673

0

-6 006 669

25 900 022

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

5 079 371

0

525 066

0

5 604 437

B8

Finanszírozási bevételek

2 303 487 573

83 617 856

0

41 248 278

0

4 069 400613

0

520 332 959

0

7 018 087 279

**

Bevételi rovatok összesen

5 940 089 657

136 382 931

0

264 549 912

0

4 518 245 123

-19 696 188

1 545 579 855

-7 768 001

12 017 627 646

2. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4–12. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A

B

C

D)

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

264 605 610

295 571 582

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti

B1131

179 191 380

207 903 396

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása

(1.3.2)

32 546 600

40 631 623

2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „X” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A

B

C

D)

X

Összes támogatás

B1

1 019 352 084

1 222 736 500

3. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A

B

C

D)

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

308 487 736

511 872 152

4. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. és 37. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A

B

C

D)

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8 500 000

10 986 732

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

316 987 736

522 858 884

5. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 5–7. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5

Vagyoni típusú adók

B34

645 500 000

643 742 400

6

ebből a helyi adók:

645 500 000

643 742 400

7

- építményadó

645 500 000

643 742 400

6. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 11–13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000 000

2 735 295 265

12

ebből a helyi adók:

1 800 000 000

2 735 295 265

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

1 800 000 000

2 735 295 265

7. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 21–25. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000 000

2 735 295 265

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

11 000 000

15 833 234

Közhatalmi bevételek

B3

2 456 500 000

3 394 870 899

3. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(sorszám

Feladat ellátó

engedélyezett)

2.

Polgármesteri Hivatal

45,0

41,0

109,76%

2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(sorszám

Feladat ellátó

engedélyezett)

4.

Intézmények összesen (1+2+3)

177,50

176,75

100,42%

4. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Növekedés

Csökkenés

Növekedés

Csökkenés

Növekedés

Csökkenés

forint

Rovat Neve

Rovat

2024. évi eredeti

I. számú modosítás

II. számú modosítás

III. számú modosítás

IV. számú modosítás

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

28 000 000

- 100 000

- 1 400 000

- 3 935 501

22 564 499

Normatív jutalmak

K1102

-

-

398 674

398 674

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

2 000 000

1 100 000

- 569 398

2 530 602

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

1 520 000

-

167 157

1 687 157

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

8 127

- 34 872

73 255

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

7 000 000

- 2 000 000

- 8 127

- 4 005 018

986 855

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

36 520 000

100 000

- 100 000

2 000 000

- 2 000 000

1 108 127

- 1 408 127

565 831

- 8 544 789

28 241 042

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

95 000 000

-

- 16 526 274

78 473 726

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

9 480 000

-

- 5 205 889

4 274 111

Egyéb külső személyi juttatások

K123

30 000 000

2 800 000

10 477 165

43 277 165

Külső személyi juttatások

K12

134 480 000

-

-

-

-

2 800 000

-

10 477 165

- 21 732 163

126 025 002

Személyi juttatások összesen

K1

171 000 000

100 000

- 100 000

2 000 000

- 2 000 000

3 908 127

- 1 408 127

11 042 996

- 30 276 952

154 266 044

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

36 250 000

-

- 18 768 995

17 481 005

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

K311

500 000

-

- 335 928

164 072

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

19 000 000

7 450 651

- 167 292

26 283 359

Készletbeszerzés

K31

19 500 000

-

-

-

-

7 450 651

-

-

- 503 220

26 447 431

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

23 000 000

- 3 500 000

4 800 000

735 841

25 035 841

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

12 000 000

- 1 300 000

- 530 562

10 169 438

Kommunikációs szolgáltatások

K32

35 000 000

-

-

-

- 3 500 000

4 800 000

- 1 300 000

735 841

- 530 562

35 205 279

Közüzemi díjak

K331

117 000 000

7 500 000

- 46 234 201

78 265 799

Vásárolt élelmezés

K332

233 160 000

- 30 000 000

- 48 100 000

41 656 092

196 716 092

Bérleti és lízing díjak

K333

8 600 000

70 000

- 5 654 616

3 015 384

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

62 000 000

4 428 016

- 9 737 390

56 690 626

Közvetített szolgáltatások

K335

50 000 000

10 000 000

1 000 000

- 52 308 656

8 691 344

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

71 600 000

36 576 600

- 11 619 892

96 556 708

Egyéb szolgáltatások

K337

60 940 000

17 361 599

13 358 850

91 660 449

Szolgáltatási kiadások

K33

603 300 000

-

-

10 000 000

- 30 000 000

66 936 215

- 48 100 000

55 014 942

- 125 554 755

531 596 402

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

-

- 100 000

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

9 300 000

500 000

-

23 120

9 823 120

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

9 400 000

-

-

500 000

-

-

-

23 120

- 100 000

9 823 120

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

114 900 000

23 000 000

21 761 911

- 15 878 080

143 783 831

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

23 000 000

40 701 000

21 202 000

84 903 000

Egyéb dologi kiadások

K355

9 500 000

-

- 1 895 681

7 604 319

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

147 400 000

-

-

23 000 000

-

62 462 911

-

21 202 000

- 17 773 761

236 291 150

Dologi kiadások

K3

814 600 000

-

-

33 500 000

- 33 500 000

141 649 777

- 49 400 000

76 975 903

- 144 462 298

839 363 382

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

7 500 000

-

- 7 500 000

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

58 500 000

-

- 17 851 191

40 648 809

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

66 000 000

-

-

-

-

-

-

-

- 25 351 191

40 648 809

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

12 012 905

-

12 012 905

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

710 864 348

-

710 864 348

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

150 000

3 000 000

600 000

- 86 204

3 663 796

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

781 059 878

-

36 686 169

48 133 744

77 938 495

943 818 286

ebből: egyházi jogi személyek

K512

22 000 000

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K512

-

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

68 000 000

ebből: háztartások

K512

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

K512

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

691 059 878

-

ebből: egyéb vállalkozások

K512

-

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K512

-

ebből: egyéb külföldiek

K512

-

Tartalékok

K513

396 813 208

11 990 993

- 16 500 000

273 764 169

- 275 169 164

- 76 225 058

1 117 658 639

1 432 332 787

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 888 737 434

12 140 993

- 16 500 000

325 463 243

- 275 169 164

48 733 744

- 76 225 058

1 195 597 134

- 86 204

3 102 692 122

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

30 778 490

-

30 778 490

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

397 329 620

- 3 500 000

100 000 000

- 2 000 000

- 60 100 000

431 729 620

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

6 000 000

- 1 000 000

-

200 000

5 200 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 000 000

3 500 000

3 000 000

42 137 664

15 366 616

67 004 280

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

90 093 498

37 134 165

162 516

127 390 179

Beruházások

K6

527 201 608

3 500 000

- 3 500 000

140 134 165

- 3 000 000

42 137 664

- 60 100 000

15 729 132

-

662 102 569

Ingatlanok felújítása

K71

372 577 898

115 507 695

47 573 723

535 659 316

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

100 570 633

86 335 925

- 101 000 000

2 157 742

88 064 300

Felújítások

K7

473 148 531

-

-

86 335 925

-

115 507 695

- 101 000 000

49 731 465

-

623 723 616

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

47 972 891

-

- 44 472 891

3 500 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

62 027 109

-

- 62 027 109

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

110 000 000

-

-

-

-

-

-

-

- 106 500 000

3 500 000

Költségvetési kiadások

K1-8

4 086 937 573

15 740 993

- 20 100 000

587 433 333

- 313 669 164

351 937 007

- 288 133 185

1 349 076 630

- 325 445 640

5 443 777 547

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

83 617 856

41 248 278

69 400 613

13 501 665

207 768 412

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1 837 316 528

5 286 000

1 842 602 528

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

-

4 000 000 000

500 000 000

4 500 000 000

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 837 316 528

83 617 856

-

41 248 278

-

4 074 686 613

-

513 501 665

-

6 550 370 940

Finanszírozási kiadások

K9

1 837 316 528

83 617 856

-

41 248 278

-

4 074 686 613

-

513 501 665

-

6 550 370 940

Kiadások összesen

K oldal

5 924 254 101

99 358 849

- 20 100 000

628 681 611

- 313 669 164

4 426 623 620

- 288 133 185

1 862 578 295

- 325 445 640

11 994 148 487

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

B111

282 047 280

11 281 891

7 843 474

-

301 172 645

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

B112

443 941 259

17 757 650

126 394 559

1 795 062

589 888 530

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

179 191 380

11 812 840

14 273 355

- 3 677 442

6 303 263

207 903 396

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

85 414 230

10 762 377

5 785 113

- 14 293 534

87 668 186

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

B114

28 757 935

1 150 317

6 195 491

-

36 103 743

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

B115

-

-

-

Elszámolásból származó bevételek (B116)

B116

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)

B11

1 019 352 084

52 765 075

-

160 491 992

-

1 795 062

- 17 970 976

6 303 263

-

1 222 736 500

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)

B16

-

1 086 000

9 900 732

10 986 732

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

B1

1 019 352 084

52 765 075

-

160 491 992

-

2 881 062

- 17 970 976

16 203 995

-

1 233 723 232

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

B21

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)

B25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

B311

-

-

-

-

-

-

-

-

Jövedelemadók (=80+83) (B31)

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)

B34

645 500 000

- 1 757 600

643 742 400

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)

B351

1 800 000 000

21 341 018

913 954 247

2 735 295 265

Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)

B354

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)

B35

1 800 000 000

-

-

-

-

21 341 018

-

913 954 247

-

2 735 295 265

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

B36

11 000 000

-

4 833 234

15 833 234

Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)

B3

2 456 500 000

-

-

-

-

21 341 018

-

918 787 481

- 1 757 600

3 394 870 899

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

B402

800 000

1 348 554

258 930

2 407 484

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

B403

7 750 000

3 294 738

697 339

11 742 077

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

B404

45 000 000

- 1 616 049

43 088 823

86 472 774

Ellátási díjak (B405)

B405

45 000 000

13 974 034

12 132 203

71 106 237

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

B406

35 000 000

1 006 838

14 984 494

50 991 332

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

B4082

4 351 000

27 956 731

15 815 223

9 430 505

57 553 459

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

B410

-

291 963

291 963

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

B411

9 399 000

21 661 818

8 448 824

39 509 642

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)

B4

147 300 000

-

-

27 956 731

-

57 393 168

- 1 616 049

89 041 118

-

320 074 968

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

B52

-

173 228

173 228

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

B53

-

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)

B5

-

-

-

-

-

173 228

-

-

-

173 228

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)

B65

1 000 000

28 191 364

1 809 000

- 6 000 364

25 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

B6

1 000 000

-

-

28 191 364

-

1 809 000

-

-

- 6 000 364

25 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

B71

-

1 011 079

1 011 079

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)

B74

-

4 068 292

525 066

4 593 358

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)

B74

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)

B7

-

-

-

-

-

5 079 371

-

525 066

-

5 604 437

Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)

B1-B7

3 624 152 084

52 765 075

-

216 640 087

-

88 676 847

- 19 587 025

1 024 557 660

- 7 757 964

4 979 446 764

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

B8131

2 300 102 017

-

2 300 102 017

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

B813

2 300 102 017

-

-

-

-

-

-

-

-

2 300 102 017

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

B814

-

83 617 856

41 248 278

69 400 613

20 332 959

214 599 706

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

B816

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

B817

-

4 000 000 000

500 000 000

4 500 000 000

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

B81

-

83 617 856

-

41 248 278

-

4 069 400 613

-

520 332 959

-

4 714 599 706

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

B8

2 300 102 017

83 617 856

-

41 248 278

-

4 069 400 613

-

520 332 959

-

7 014 701 723

Összes bevétel

B1-8

5 924 254 101

136 382 931

-

257 888 365

-

4 158 077 460

- 19 587 025

1 544 890 619

- 7 757 964

11 994 148 487

5. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora, „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „K6” sora, „K7” sora, „K8” sora, „K9” sora, „**” sora és „B1” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

K1

Személyi juttatások

12 855 504

12 855 504

12 855 504

12 855 504

12 855 504

12 855 504

12 855 504

12 855 504

12 855 504

12 855 504

12 855 504

12 855 504

154 266 044

K2

Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó

1 456 750

1 456 750

1 456 750

1 456 750

1 456 750

1 456 750

1 456 750

1 456 750

1 456 750

1 456 750

1 456 750

1 456 750

17 481 005

K3

Dologi kiadások

69 946 949

69 946 949

69 946 949

69 946 949

69 946 949

69 946 949

69 946 949

69 946 949

69 946 949

69 946 949

69 946 949

69 946 949

839 363 382

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 387 401

3 387 401

3 387 401

3 387 401

3 387 401

3 387 401

3 387 401

3 387 401

3 387 401

3 387 401

3 387 401

3 387 401

40 648 809

K5

Egyéb működési célú kiadások

258 557 677

258 557 677

258 557 677

258 557 677

258 557 677

258 557 677

258 557 677

258 557 677

258 557 677

258 557 677

258 557 677

258 557 677

3 102 692 122

K6

Beruházások

55 175 214

55 175 214

55 175 214

55 175 214

55 175 214

55 175 214

55 175 214

55 175 214

55 175 214

55 175 214

55 175 214

55 175 214

662 102 569

K7

Felújítások

51 976 968

51 976 968

51 976 968

51 976 968

51 976 968

51 976 968

51 976 968

51 976 968

51 976 968

51 976 968

51 976 968

51 976 968

623 723 616

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

291 667

291 667

291 667

291 667

291 667

291 667

291 667

291 667

291 667

291 667

291 667

291 667

3 500 000

K9

Finanszírozási kiadások

545 864 245

545 864 245

545 864 245

545 864 245

545 864 245

545 864 245

545 864 245

545 864 245

545 864 245

545 864 245

545 864 245

545 864 245

6 550 370 940

**

Kiadási rovatok összesen

999 512 374

999 512 374

999 512 374

999 512 374

999 512 374

999 512 374

999 512 374

999 512 374

999 512 374

999 512 374

999 512 374

999 512 374

11 994 148 487

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belül

102 810 269

102 810 269

102 810 269

102 810 269

102 810 269

102 810 269

102 810 269

102 810 269

102 810 269

102 810 269

102 810 269

102 810 269

1 233 723 232

2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

B3

Közhatalmi bevételek

28 290 591

28 290 591

1 131 623 633

28 290 591

848 717 725

56 581 182

28 290 591

28 290 591

28 290 591

1 131 623 633

28 290 591

28 290 591

3 394 870 899

B4

Működési bevételek

26 672 914

26 672 914

26 672 914

26 672 914

26 672 914

26 672 914

26 672 914

26 672 914

26 672 914

26 672 914

26 672 914

26 672 914

320 074 968

3. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „B6” sora, „B7” sora, „B8” sora és „**” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

25 000 000

25 000 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

467 036

467 036

467 036

467 036

467 036

467 036

467 036

467 036

467 036

467 036

467 036

467 036

5 604 437

B8

Finanszírozási bevételek

2 320 424 152

3 902 046

18 619 593

1 007 948 259

1 509 973 286

23 326 733

1 025 118 943

11 354 641

11 849 287

21 077 742

513 501 665

547 605 376

7 014 701 723

**

Bevételi rovatok összesen

2 478 679 398

162 157 292

1 280 207 881

1 191 203 505

2 488 655 666

209 872 570

1 183 374 189

169 609 887

170 104 533

1 282 666 030

671 756 911

705 860 622

11 994 148 487

6. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Növekedés

Csökkenés

Növekedés

Csökkenés

Növekedés

Csökkenés

forint

Rovat Neve

Rovat

2024. évi eredeti

I. számú modosítás

II. számú modosítás

III. számú modosítás

IV. számú modosítás

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

335 116 000

- 41 548 975

- 24 220 318

269 346 707

Normatív jutalmak

K1102

2 300 000

700 000

18 071 548

21 071 548

Céljuttatás, projektprémium

K1103

47 500 000

44 054 799

3 837 368

95 392 167

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

6 000 000

-

- 2 125 473

3 874 527

Jubileumi jutalom

K1106

9 584 000

-

9 584 000

Béren kívüli juttatások

K1107

17 100 000

158 951

159 891

17 418 842

Közlekedési költségtérítés (munkába járás)

K1109

7 500 000

475 103

7 975 103

Egyéb költségtérítések

K1110

1 000 000

- 1 000 000

-

Szociális támogatások

K1112

200 000

-

200 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

21 000 000

528 000

1 838 122

4 825 984

28 192 106

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

445 000 000

-

-

2 828 000

-

47 226 975

- 42 548 975

26 894 791

- 26 345 791

453 055 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

16 000 000

-

16 000 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

4 000 000

2 564 662

302 857

- 451 209

6 416 310

Külső személyi juttatások

K12

20 000 000

-

-

2 564 662

-

302 857

-

-

- 451 209

22 416 310

Személyi juttatások összesen

K1

465 000 000

-

-

5 392 662

-

47 529 832

- 42 548 975

26 894 791

- 26 797 000

475 471 310

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

82 000 000

968 256

608 000

- 148 563

83 427 693

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2 500 000

-

2 500 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 500 000

-

99 276

4 599 276

Készletbeszerzés

K31

7 000 000

-

-

-

-

-

-

99 276

-

7 099 276

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

14 000 000

-

1 247 487

15 247 487

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

42 030

42 030

Kommunikációs szolgáltatások

K32

14 000 000

-

-

-

-

-

-

1 289 517

-

15 289 517

Bérleti és lízing díjak

K333

3 500 000

-

- 90 573

3 409 427

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

250 000

-

- 9 139

240 861

ebből: államháztartáson belül

K335

1 000 000

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

12 000 000

-

12 000 000

Egyéb szolgáltatások

K337

5 500 000

28 000

-

299 950

5 827 950

Szolgáltatási kiadások

K33

21 250 000

-

-

28 000

-

-

-

299 950

- 99 712

22 478 238

Kiküldetések kiadásai

K341

1 300 000

-

1 300 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

500 000

-

- 209 377

290 623

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 800 000

-

-

-

-

-

-

-

- 209 377

1 590 623

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 000 000

256 679

-

- 138 320

7 118 359

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

200 000

-

97 817

297 817

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 200 000

-

-

256 679

-

-

-

97 817

- 138 320

7 416 176

Dologi kiadások

K3

51 250 000

-

-

284 679

-

-

-

1 786 560

- 447 409

53 873 830

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

11 000 000

-

- 1 215 180

9 784 820

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5 000 000

12 559

-

472 441

5 485 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

6 500 000

3 391

-

127 559

6 630 950

Beruházások

K6

22 500 000

-

-

15 950

-

-

-

600 000

- 1 215 180

21 900 770

ebből: egyéb külföldiek

K89

----

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

-

Költségvetési kiadások

K1-8

620 750 000

-

-

6 661 547

-

48 137 832

- 42 548 975

29 281 351

- 28 608 152

634 673 603

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)

B16

-

6 661 547

-

608 001

7 269 548

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

B1

-

6 661 547

-

-

-

608 001

-

7 269 548

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

B403

-

-

57 372

57 372

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

B406

-

45 985

7 826

53 811

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

B4082

-

66 559

66 559

ebből: költségek visszatérítései (B411)

B411

-

20 000

20 000

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)

B4

-

-

-

-

-

132 544

-

65 198

-

197 742

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

B53

-

-

-

-

170 313

-

-

-

170 313

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)

B5

-

-

-

-

-

170 313

-

-

-

170 313

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)

B812

-

-

951 969

- 951 969

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

B8131

1 894 155

-

-

1 894 155

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

B813

1 894 155

-

-

-

-

-

-

-

-

1 894 155

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

B816

619 855 845

5 286 000

625 141 845

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

B81

619 855 845

-

-

-

-

5 286 000

-

-

-

625 141 845

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

B8

621 750 000

-

-

-

-

5 286 000

-

-

-

627 036 000

Összes bevétel

B1-B8

621 750 000

-

-

6 661 547

-

5 418 544

-

673 199

-

634 673 603

7. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora és „K3” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

K1

Személyi juttatások

39 622 609

39 622 609

39 622 609

39 622 609

39 622 609

39 622 609

39 622 609

39 622 609

39 622 609

39 622 609

39 622 609

39 622 609

475 471 310

K2

Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó

6 952 308

6 952 308

6 952 308

6 952 308

6 952 308

6 952 308

6 952 308

6 952 308

6 952 308

6 952 308

6 952 308

6 952 308

83 427 693

K3

Dologi kiadások

4 489 486

4 489 486

4 489 486

4 489 486

4 489 486

4 489 486

4 489 486

4 489 486

4 489 486

4 489 486

4 489 486

4 489 486

53 873 830

2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „K6” sora, „**” sora, „B1” sora, „B4” sora és „B5” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

K6

Beruházások

1 825 064

1 825 064

1 825 064

1 825 064

1 825 064

1 825 064

1 825 064

1 825 064

1 825 064

1 825 064

1 825 064

1 825 064

21 900 770

**

Kiadási rovatok összesen

52 889 467

52 889 467

52 889 467

52 889 467

52 889 467

52 889 467

52 889 467

52 889 467

52 889 467

52 889 467

52 889 467

52 889 467

634 673 603

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

6 661 547

0

608 001

0

0

0

0

7 269 548

B4

Működési bevételek

16 479

16 479

16 479

16 479

16 479

16 479

16 479

16 479

16 479

16 479

16 479

16 479

197 742

B5

Felhalmozási bevételek

170 313

170 313

3. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „**” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

**

Bevételi rovatok összesen

52 269 479

52 269 479

52 269 479

52 269 479

52 269 479

58 931 026

52 269 479

52 877 480

52 439 792

52 269 479

52 269 479

52 269 479

634 673 603

8. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

adatok Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

Növekedés

Csökkenés

Növekedés

Csökkenés

Rovat neve

Rovat

2024. évi eredeti

I. számú modosítás

II. számú modosítás

III. számú modosítás

IV. számú modosítás

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

847 852 084

- 7 000 000

- 26 490 000

- 37 941 137

3 961 223

780 382 170

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

500 000

23 100 000

30 153 551

- 7 685 384

46 068 167

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

25 000 000

-

- 6 537 312

18 462 688

Végkielégítés

K1105

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

25 300 000

-

25 300 000

Béren kívüli juttatások

K1107

25 200 000

301 000

8 683 971

34 184 971

Ruházati költségtérítés

K1108

3 500 000

-

3 500 000

Közlekedési költségtérítés

K1109

4 500 000

-

4 500 000

Egyéb költségtérítések

K1110

3 050 000

-

- 14 036

3 035 964

Szociális támogatások

K1112

450 000

100 000

240 000

790 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 000 000

6 000 000

2 050 000

5 156 586

1 147 887

15 354 473

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

935 852 084

6 500 000

- 7 000 000

25 250 000

- 26 490 000

35 851 137

- 37 941 137

13 793 081

- 14 236 732

931 578 433

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 400 000

640 000

1 390 000

443 651

3 873 651

Egyéb külső személyi juttatások

K123

600 000

500 000

900 000

700 000

2 700 000

Külső személyi juttatások

K12

2 000 000

500 000

-

1 540 000

-

2 090 000

-

443 651

-

6 573 651

Személyi juttatások összesen

K1

937 852 084

7 000 000

- 7 000 000

26 790 000

- 26 490 000

37 941 137

- 37 941 137

14 236 732

- 14 236 732

938 152 084

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

157 000 000

- 300 000

-

156 700 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

8 000 000

-

- 1 060 000

6 940 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 500 000

4 000 000

12 500 000

Készletbeszerzés

K31

16 500 000

-

-

-

-

4 000 000

-

-

- 1 060 000

19 440 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 000 000

-

- 18 980

2 981 020

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

18 980

18 980

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 000 000

-

-

-

-

-

-

18 980

- 18 980

3 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

1 000 000

333 306

1 333 306

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500 000

-

500 000

Közvetített szolgáltatások

K335

40 000

40 000

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

28 000 000

- 5 423 306

22 576 694

Egyéb szolgáltatások

K337

5 000 000

-

5 000 000

Szolgáltatási kiadások

K33

34 500 000

-

-

-

-

373 306

- 5 423 306

-

-

29 450 000

Kiküldetések kiadásai

K341

5 500 000

5 500 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

5 500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

5 500 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 000 000

- 286 200

9 713 800

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

100 000

100 000

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

250 000

300 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

10 150 000

-

-

-

-

250 000

-

-

- 286 200

10 113 800

Dologi kiadások

K3

69 650 000

-

-

-

-

4 623 306

- 5 423 306

18 980

- 1 365 180

67 503 800

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4 000 000

- 1 295 242

1 012 756

3 717 514

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 000 000

2 095 242

47 244

5 142 486

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 500 000

286 200

2 786 200

Beruházások

K6

9 500 000

-

-

-

-

2 095 242

- 1 295 242

1 346 200

-

11 646 200

Költségvetési kiadások

K1-8

1 174 002 084

7 000 000

- 7 000 000

26 790 000

- 26 790 000

44 659 685

- 44 659 685

15 601 912

- 15 601 912

1 174 002 084

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)

B16

8 500 000

8 500 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

B1

8 500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

8 500 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

B403

-

40 000

40 000

ebből: államháztartáson belül (B403)

B403

-

-

-

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

B404

-

-

Ellátási díjak (B405)

B405

2 500 000

2 500 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

B406

-

-

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

B4082

-

43 673

6 305

49 978

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

B410

-

10 000

10 000

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

B411

50 000

50 000

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)

B4

2 550 000

-

-

-

-

93 673

-

6 305

-

2 649 978

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)

B65

1 000 000

- 93 673

- 6 305

900 022

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

B6

1 000 000

-

-

-

-

-

- 93 673

-

- 6 305

900 022

Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)

B1-B7

12 050 000

-

-

-

-

93 673

- 93 673

6 305

- 6 305

12 050 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

B8131

1 081 432

1 081 432

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

B813

1 081 432

-

-

-

-

-

-

-

-

1 081 432

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

B816

1 160 870 652

1 160 870 652

Finanszírozási bevételek

B8

1 161 952 084

-

-

-

-

-

-

-

-

1 161 952 084

Összes bevétel

Bösszesen

1 174 002 084

-

-

-

-

93 673

- 93 673

6 305

- 6 305

1 174 002 084

9. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „K3” sora és „K6” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

K3

Dologi kiadások

5 625 317

5 625 317

5 625 317

5 625 317

5 625 317

5 625 317

5 625 317

5 625 317

5 625 317

5 625 317

5 625 317

5 625 317

67 503 800

K6

Beruházások

970 517

970 517

970 517

970 517

970 517

970 517

970 517

970 517

970 517

970 517

970 517

970 517

11 646 200

2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „B4” sora és „B6” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

B4

Működési bevételek

220 832

220 832

220 832

220 832

220 832

220 832

220 832

220 832

220 832

220 832

220 832

220 832

2 649 978

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

75 002

75 002

75 002

75 002

75 002

75 002

75 002

75 002

75 002

75 002

75 002

75 002

900 022

10. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Növekedés

Csökkenés

Növekedés

Csökkenés

Növekedés

Csökkenés

Rovat Neve

Rovat

2024. eredeti

I. számú modosítás

II. számú modosítás

III. számú modosítás

IV. számú modosítás

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

26 400 000

- 50 000

- 613 056

- 1 048 736

24 688 208

Normatív jutalom

K1102

-

-

Céljuttatás, Projekt prémium

K1103

3 700 000

-

1 286 231

4 986 231

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

500 000

500 000

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

800 000

50 000

-

- 31 495

818 505

Közlekedési költségtérítés

K1109

400 000

-

400 000

Egyéb költségtérítések

K1110

200 000

-

- 200 000

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

650 000

-

650 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

32 150 000

50 000

- 50 000

-

-

500 000

- 613 056

1 286 231

- 1 280 231

32 042 944

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

50 000

-

-

- 30 000

-

20 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

200 000

30 000

113 056

343 056

Külső személyi juttatások

K12

250 000

-

-

30 000

- 30 000

113 056

-

-

-

363 056

Személyi juttatások összesen

K1

32 400 000

50 000

- 50 000

30 000

- 30 000

613 056

- 613 056

1 286 231

- 1 280 231

32 406 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 000 000

-

6 000 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

500 000

- 93 780

- 224 212

182 008

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 500 000

- 506 220

1 993 780

Készletbeszerzés

K31

3 000 000

-

-

-

-

-

- 600 000

-

- 224 212

2 175 788

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 200 000

-

- 93 345

1 106 655

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 200 000

-

-

-

-

-

-

-

- 93 345

1 106 655

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

350 000

-

- 227 356

122 644

ebből: államháztartáson belül

K335

----

-

22 915

22 915

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 500 000

150 000

3 285 070

125 700

6 060 770

Egyéb szolgáltatások

K337

1 700 000

- 150 000

- 446 930

- 103 142

999 928

Szolgáltatási kiadások

K33

4 550 000

-

-

150 000

- 150 000

3 285 070

- 446 930

148 615

- 330 498

7 206 257

Kiküldetések kiadásai

K341

700 000

106 300

71 212

877 512

Reklám- és propagandakiadások

K342

100 000

-

- 100 000

37 230

37 230

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

800 000

-

-

-

-

106 300

- 100 000

108 442

-

914 742

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 350 000

105 560

120 000

1 575 560

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

- 50 000

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 450 000

-

-

-

-

105 560

- 50 000

120 000

-

1 625 560

Dologi kiadások

K3

11 000 000

-

-

150 000

- 150 000

3 496 930

- 1 196 930

377 057

- 648 055

13 029 002

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 500 000

- 1 350 000

610 540

760 540

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5 000 000

- 450 000

53 719

4 603 719

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 000 000

- 393 261

606 739

Beruházások

K6

7 500 000

-

-

-

-

-

- 1 800 000

664 259

- 393 261

5 970 998

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

393 700

- 393 700

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

106 300

- 106 300

-

Felújítások

K7

500 000

-

-

-

-

-

- 500 000

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-8

57 400 000

50 000

- 50 000

180 000

- 180 000

4 109 986

- 4 109 986

2 327 547

- 2 321 547

57 406 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)

B16

-

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

B1

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

B402

200 000

-

- 3 732

196 268

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

B404

100 000

-

3 200

103 200

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

B4082

-

-

15 490

6 532

22 022

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

B411

100 000

- 15 490

84 510

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)

B4

400 000

-

-

-

-

15 490

- 15 490

9 732

- 3 732

406 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)

B65

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

B8131

409 969

-

409 969

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

B816

56 590 031

-

56 590 031

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

B81

57 000 000

57 000 000

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

B8

57 000 000

57 000 000

B1-8

57 400 000

15 490

- 15 490

9 732

- 3 732

57 406 000

11. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

adatok Ft-ban

2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

K1

Személyi juttatások

2 700 500

2 700 500

2 700 500

2 700 500

2 700 500

2 700 500

2 700 500

2 700 500

2 700 500

2 700 500

2 700 500

2 700 500

32 406 000

3. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat „K3” sora és „K6” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

K3

Dologi kiadások

1 085 750

1 085 750

1 085 750

1 085 750

1 085 750

1 085 750

1 085 750

1 085 750

1 085 750

1 085 750

1 085 750

1 085 750

13 029 002

K6

Beruházások

497 583

497 583

497 583

497 583

497 583

497 583

497 583

497 583

497 583

497 583

497 583

497 583

5 970 998

4. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat „**” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

**

Kiadási rovatok összesen

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

57 406 000

5. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat „B4” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

B4

Működési bevételek

33 833

33 833

33 833

33 833

33 833

33 833

33 833

33 833

33 833

33 833

33 833

33 833

406 000

6. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat „**” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

**

Bevételi rovatok összesen

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

4 783 833

57 406 000