Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2025. 05. 06

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.05.06.
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Végső előterjesztői indokolás
E L Ő T E R J E S Z T É S
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról
A 2024-es évben az önkormányzat bevételi főösszege 501.350.692 Ft volt, az előző évhez (472.058.018 Ft) képest 6,2%-kal nőtt. A kiadási főösszeg 405.021.499 Ft volt, mely az előző évinél (326.442.347 Ft) 24,1%-kal magasabb összeg, egyrészt a személyi juttatások emelkedése, másrészt a felhalmozási célú kiadások növekedése miatt. Összességében a bevételek a módosított előirányzat (489.723.795 Ft) 102,4%-ában, a kiadások pedig 82,7%-ában teljesültek.
A kiadásokon belül a személyi juttatásoknál (205.456.818 Ft), a munkaadókat terhelő járulékoknál (26.054.589 Ft) a teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, az ellátottak pénzbeli juttatásai (5.523.200 Ft) 77,2%-ban teljesültek, a dologi kiadásoknál a teljesítés (67.063.290 Ft) az előirányzat 79,1%-a volt. Az egyéb működési célú kiadások (13.364.182 Ft) az előirányzat 20,0%-ában teljesültek, mert a tartalék ebben a kiadási csoportban szerepel.
A beruházások (61.989.663 Ft) az előirányzat 88,8%-ában teljesültek, a legnagyobb részét a faluközpont felújítás költségei jelentették. A felújítási kiadások (13.146.657 Ft) az előirányzat 93%-ában teljesültek. Az egyéb felhalmozási célú kiadásoknál 267 Ft volt a teljesítés.
A finanszírozási kiadások teljesítése (12.422.833 Ft) az előirányzatnak megfelelően történt.
A bevételeken belül az államháztartásból származó működési célú támogatások teljesítése (242.393.576 Ft) az előirányzat 98,3%-ában történt, a 2023-as évhez képest 19.506.187 Ft-tal magasabb összegben.
Felhalmozási célú támogatások 9.879.626 Ft-ban, az előirányzat szerint teljesültek, ami egyébként a Magyar Falu Program keretében járdafelújításra kapott támogatás.
A közhatalmi bevételek az előirányzat (61.150.000 Ft) felett teljesültek (76.567.665 Ft), annak 125,2%-ában. A helyi adóknál az építményadó és az idegenforgalmi adó a tervezett összeg alatt, a kommunális adó előirányzat szerint, az iparűzési adó pedig a tervezett felett volt. Részletesen, az építményadónál (12.998.735 Ft) 86,7%, az idegenforgalmi adónál (3.151.300 Ft) 90% , a kommunális adónál (8.915.725 Ft) 99,1%, az iparűzési adónál (49.885.451 Ft) 155,9%, volt a teljesítés.
A helyi adókból származó bevétel a 2023. évi teljesítési adatokhoz képest 27,8%-kal nőtt, számszerűen 16.310.046 Ft-tal több adóbevétele keletkezett az önkormányzatnak a tavalyi évben az előző évhez képest, egyrészt az adóemeléseknek, másrészt az ipa jelentős emelkedésének köszönhetően.
Az önkormányzat működési bevételei a 2024-es évben a módosított előirányzat (14.471.000 Ft) felett teljesültek (15.142.488 Ft).
A működési célú átvett pénzeszközök bevétele (2.850.908 Ft) a módosított előirányzat 108,7%-ában történt.
A felhalmozási bevételek az előirányzat 44%-ában teljesültek (352.200 Ft), felhalmozási célú átvett pénzeszközök pedig nem voltak az előző évben.
A finanszírozási bevételek teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően történt (154.164.229 Ft), mely az előző évi pénzmaradványból, s az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódott.
Az önkormányzat 2024. évi összesített záró pénzkészlete 104.230.952 Ft volt, ami 48.211.093 Ft-tal kevesebb a 2023. évi záró pénzkészletnél.
Az önkormányzat 2024. évi összesített maradványa 96.329.193 Ft, amelyből 4.595.617 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, 91.733.576 Ft pedig szabad maradvány.
Az önkormányzat 2024. évi összesített mérleg szerinti eredménye -38.590.780 Ft, ez az előző évhez képest 45.494.488 Ft-tal alacsonyabb összeg.
Az önkormányzat összesített mérlegfőösszege 2024. december 31-én 1.066.270.401 Ft volt, ez 45.606.949 Ft-tal alacsonyabb az előző évi záró értéknél.
A rendelettervezet mellékletei költségvetési szervenként és összesítve is tartalmazzák a 2024. évi bevételek és kiadások alakulását, a létszámadatokat, az eredménykimutatást és a mérleget, valamint a jogszabály szerinti kötelező mellékleteket.