Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 03. 01

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2026.03.01.
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének főösszege 542.435.385 Ft. Ez az összeg a 2025. évi módosított előirányzatnál 57.523.049 Ft-tal magasabb összeg. A főösszegből a költségvetési kiadás 532.597.698 Ft, a finanszírozási kiadás 9.837.687 Ft. A költségvetési bevétel 438.503.330 Ft, a finanszírozási bevétel 103.932.055 Ft.
A közös hivatal működésére 91.895.877 Ft támogatást kap az idei évben az önkormányzat, az óvoda működtetéséhez 118.646.424 Ft-ot A közös hivatal esetében 39.435.355 Ft (Balatonendréd és Kőröshegy együttesen), az óvoda esetében pedig 17.191.576 Ft az az összeg, amit az állami finanszírozáson túl az önkormányzat(ok)nak saját bevételeiből kell biztosítani.
A költségvetési kiadásokon belül a személyi kiadások előirányzata 292.927.000 Ft, ez 47.219.000 Ft-tal több az előző évi módosított előirányzatnál. Intézményekre lebontva az óvodánál 17.171.000 Ft-tal, a hivatalnál 19.642.000 Ft-tal, az önkormányzat esetében pedig 10.406.000 Ft-tal magasabb a személyi juttatások előirányzata az idei évben. A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése minden intézményt érint, emellett a köztisztviselők és a köznevelési jogviszonyban foglalkoztatottak esetében is történt jogszabály által meghatározott emelés, s a közös hivatali költségvetés már tartalmazza az idei országgyűlési választások várható személyi kiadásainak összegét is. Az összesített álláshelyek száma az önkormányzatnál és intézményeinél 36 fő, ebből 32 a betöltött.
A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 38.455.000 Ft, ami 6.713.000 Ft-tal magasabb az előző évhez képest, a dologi kiadások előirányzata (92.920.000 Ft) pedig 5.412.000 Ft-tal emelkedett.
Az ellátottak juttatásainak előirányzata 6.150.000 Ft, ez 1.000.000 Ft-tal kevesebb az előző évhez képest. Az egyéb működési célú támogatásoknál a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás és intézményei felé fizetendő hozzájárulás mértéke 5.940.000 Ft-tal került tervezésre, ez 333.000 Ft-tal több az előző évhez képest. Az egyéb működési kiadásoknál került tervezésre a civil szervezeteknek nyújtott támogatás, melyből 1.400.000 Ft kerül pályázati úton meghirdetésre.
A beruházások előirányzata 22.417.000 Ft, ez tartalmazza a sportpálya előkészítési munkáinak, a falugondnoki szolgálat részére történő gépjármű beszerzésnek, valamint eszközbeszerzések költségét is.
A felújítások előirányzata 28.123.000 Ft, mely útfelújításokra, Magyar Falu Program keretében történő közvilágítás korszerűsítésre, a kertészet épületének felújítására és számítógépek felújítására került tervezésre.
A finanszírozási kiadások előirányzata 9.837.687 Ft, ami a 2026. évi állami támogatás 2025-ben folyósított összegének visszafizetését tartalmazza.
A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 317.466.450 Ft, mely az előző évi módosított előirányzatnál 38.785.994 Ft-tal több, s várhatóan év közben emelkedni fog.
A közhatalmi bevételek idei évi előirányzata 72.130.000 Ft, a tavalyi évi módosított előirányzatnál 4.570.000 Ft-tal több a helyi adókból várható bevétel miatt.
A működési bevételekre 28.412.000 Ft összegű előirányzat került tervezésre. Működési célú átvett pénzeszközökre nem került tervezésre előirányzat.
Felhalmozási bevételekre – mely tárgyi eszköz értékesítést tartalmaz – 500.000 Ft összegű előirányzat lett meghatározva.
A finanszírozási bevételek előirányzata 103.932.055 Ft, ez az előző évi pénzmaradványt jelenti.
A tartalék előirányzata 42.07.698 Ft, mely az előző évi módosított tartalék összegénél 3.965.819 Ft-tal kevesebb. 15.072.698 Ft általános és működési célokra, 27.000.000 Ft egyéb fejlesztési célokra áll rendelkezésre.
Az önkormányzat 2026. évi tervezett kiadásaiból a kötelező feladatok kiadása 385.557.385 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 18.382.000 Ft, az államigazgatási feladatok kiadása pedig 138.496.000 Ft. Az önként vállalt feladatok tételesen az alábbiak:
- Labor fenntartási hozzájárulás a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás felé: 4.318.000 Ft
- gyermekorvos lakhatási támogatása 1.200.000 Ft
- TV stúdió fenntartás: 3.677.000 Ft
- civil szervezetek működési támogatása: 1.800.000 Ft
- postai feladatok ellátása: 7.387.000 Ft
A költségvetési rendelet mellékletei összesítve tartalmazzák a bevételeket és kiadásokat minden intézményt figyelembe véve, az egyes intézményi költségvetések külön mellékletben is megtalálhatók.