Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 19/2015.(XI.27.) számú és 13/2015. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 12- 2016. 02. 12

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 19/2015.(XI.27.) számú és 13/2015. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2016.02.12.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 724 704 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 1 724 704 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege 1 377 032 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások

különbözete : 347 672 ezer forint többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 809 014 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 317 152 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek: 382 039 ezer forint
B4. Működési bevételek: 216 499 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek: -
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint
Költségvetési bevételek összesen: 1 724 704 ezer forint.
(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 251 566 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 383 843 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 89 295 ezer forint
(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 407 552 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 317 152 ezer forint.
(6) Az önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 373 049 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 105 744 ezer forint
K3. Dologi kiadások: 434 456 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 15 133 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások: 512 729 ezer forint
K6. Beruházások: 20 248 ezer forint
K7. Felújítások: 263 345 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint
Költségvetési kiadások összesen: 1 724 704 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 448 317 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1 130 922 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 145 465 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 441 111 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 283 593 ezer forint.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3.melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

3. § A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

4. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei
ezer Ft

Megnevezés

4/2015.(II.13.) önk. rendelet
eredeti ei.

13/2015.
(VIII.28.)
önk. rendelet

19/2015.
(XI.27.)
önk. rendelet

Módosított ei.

I. Működési költségvetés

569 899

569 899

589 260

646 690

Önkormányzat által irányított
költségvetési szervek bev.

238 399

238 399

211 899

215 499

Városüzemeltetési Szervezet

171 000

171 000

171 000

177 000

Óvoda

5 120

5 120

5 120

4 120

Művelődési Ház és Könyvtár

54 600

54 600

28 100

28 700

Bölcsőde

3 679

3 679

3 679

2 379

Polgármesteri Hivatal

2 000

2 000

2 000

1 300

Önkormányzat működési bev.

2 000

2 000

2 000

2 000

Közhatalmi bevételek

331 500

331 500

377 361

431 191

Helyi adók B3

287 000

287 000

310 509

360 129

építményadó

120 000

120 000

133 915

144 915

idegenforg. adó

55 000

55 000

57 190

64 790

iparűzési adó

110 000

110 000

117 404

148 104

pótlék, bírság

2 000

2 000

2 000

2 320

Átengedett központi adók B3

15 000

15 000

15 500

17 250

gépjármű adó

15 000

15 000

15 500

17 250

Bírságok, díjak és más fizetési
kötelezettségek

29 500

29 500

51 352

53 812

Egyéb sajátos bevétel ( talajterhelés,
lakbér)

3 000

3 000

3 000

4 110

Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási,
éprend. bírság)

500

500

500

550

Területhasználat B1

26 000

26 000

46 000

47 300

Bérleti díj

1 852

1 852

II. Támogatások B1

402 048

402 048

443 026

474 771

Normatív hozzájárulás

393 467

393 467

403 602

420 982

Idegenforgalmi adó diff. kieg.

8 581

8 581

8 581

8 581

Mük. célú központ. tám. (DRV)

30 843

30 843

Áht-n belüli megelőlegezés

14 365

III. Működési bevétel

21 105

21 105

21 909

19 798

Osztalék, hozam B4

1 500

1 500

2 304

2 304

Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)B4

9 000

9 000

9 000

8 500

DRV eszközhasználati díj ( 3 év ) B4

10 605

10 605

10 605

8 994

Ingatlan értékesítés B5

-

-

-

-

IV. Támogatásértékű bevétel

34 800

179 834

362 296

354 139

Véglegesen átvett pénz

21 800

28 544

32 144

36 987

Egyéb bevétel ( közfoglalkozt. )

6 744

10 344

16 510

Egészségbizt. átvett pénz B1

8 200

8 200

8 200

8 200

Pályázati kölcsön törlesztés B4

13 600

13 600

13 600

12 277

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről: B2

13 000

151 290

330 152

317 152

Európai Uniós támogatások
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015
„Füles Mackó „bölcsőde beruházás



13 000



13 000



13 000



-

DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és
Színpadfelújítás

78 381

118 368

118 368

DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028
„ A balatonlellei háziorvosi rendelők
infrastuktúrájának korszerűsítése”

59 909

68 895

68 895

KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek
kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése” tárgyú pályázat

129 889

129 889


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.


1 027 852


1 172 886


1 416 491


1 495 389

V. Pénzmaradvány

105 000

229 306

229 306

229 306

Bevételek összesen

1 132 852

1 402 192

1 645 797

1 724 704

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi kiadása
ezer Ft

Megnevezés

2015. évi 4/2015.(II.13.) önk. rendelet
eredeti ei.

13/2015.
(VIII.28.)
önk. rendelet

19/2015.
(XI.27.)
önk.rendelet

Módosított ei.

Önkormányzati kiadás

személyi jellegű kiadás

28 067

38 965

44 196

48 796

munkaadót terhelő járulék

7 470

9 210

10 965

11 085

dologi jellegű kiadás

37 670

39 170

63 392

71 461

Működési kiadás összesen

73 207

87 345

118 553

131 342

Felhalmozási kiadás

20 000

165 839

295 544

266 469

Kiadás összesen

93 207

253 184

414 097

397 811

Közvilágítás

26 000

26 000

26 000

29 300

Ellátottak pénzbeli juttatása

17 133

17 133

17 133

15 133

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:
- működési célú
-felhalmozási célú
Összesen:



91 872
12 715
104 587



108 367
12 715
121 082



154 751
12 715
167 466



153 351
11 115
164 466

Város és község gazd.
dologi kiadás
Összesen:


5 110
5 110


5 110
5 110


5 110
5 110


6 730
6 730

Lakóingatlan fenntartás

1 000

1 000

1 000

200

Kiadás összesen

247 037

423 509

630 806

613 640

Polgármesteri Hivatal

személyi jellegű kiadás

98 495

98 495

98 495

92 995

munkaadót terhelő járulék

27 290

27 290

27 290

27 820

dologi jellegű kiadás

32 550

32 550

32 550

24 150

Működési kiadás összesen

158 335

158 335

158 335

144 965

Felhalmozási kiadás

2 000

2 000

2 000

500

Kiadás összesen

160 335

160 335

160 335

145 465

Városüzemeltetési Szervezet

személyi jellegű kiadás

107 178

113 241

111 441

117 688

munkaadót terhelő járulék

28 643

30 280

29 794

34 997

dologi jellegű kiadás

174 045

180 608

184 960

194 231

pe. átadás

600

600

600

591

Működési kiadás összesen

310 466

324 729

326 795

347 507

Felhalmozási kiadás

16 000

23 086

24 686

15 424

Kiadás összesen:

326 466

347 815

351 481

362 931

Balatonlellei Óvoda

személyi jellegű kiadás

66 813

67 263

67 263

68 263

munkaadót terh. járulék

16 995

17 117

17 117

19 117

dologi jellegű kiadás

18 475

18 475

18 475

17 475

Működési kiadás összesen

102 283

102 855

102 855

104 855

Felhalmozási kiadás

400

400

400

200

Kiadás összesen:

102 683

103 255

103 255

105 055

Műv. Ház és Könyvtár

személyi jellegű kiadás

31 447

31 447

26 447

26 527

munkaadót terhelő jár.

7 605

7 605

7 605

7 525

dologi jellegű kiadás

65 120

65 120

82 564

82 864

Működési kiadás összesen

104 172

104 172

116 616

116 916

Felhalmozási kiadás

500

500

500

200

Kiadás összesen:

104 672

104 672

117 116

117 116

Bölcsőde

személyi jellegű kiadás

16 780

16 780

16 780

18 780

munkaadót terhelő jár.

4 200

4 200

4 200

5 200

dologi jellegű kiadás

11 045

11 045

11 045

8 045

Működési kiadás összesen

32 025

32 025

32 025

32 025

Felhalmozási kiadás

1 200

1 200

1 200

800

Kiadás összesen:

33 225

33 225

33 225

32 825

FOLYÓ KIADÁS

974 418

1 172 811

1 396 218

1 377 032

működési kiadás

934 348

979 786

1 071 888

1 093 439

felhalmozási kiadás

40 100

193 025

324 330

283 593

Általános tartalék

158 434

229 381

249 579

347 672


IV. Kiadás mindösszesen


1 132 852


1 402 192


1 645 797


1 724 704

3. melléklet

Felhalmozási célú kiadás 2015. év
ezer Ft

Megnevezés

K6Beruházás

K7Felújítás

Összesen

eredeti ei.

mód. ei.

eredeti ei.

mód. ei.

eredeti
ei.

mód. ei.

VÜSZ:

Intézményi felújítás, karbantartás

10 000

3 122

10 000

3 122

Gépkocsi vásárlás

6 000

4 465

6 000

4 465

Gépfelújítások

6 237

6 237

Eszközvásárlás (iskola)

1 600

1 600

Összesen:

6 000

6 065

10 000

9 359

16 000

15 424

Önkormányzat:

Út, járdafelújítás

20 000

7 035

7 035

7 035

DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás

78 382

78 382

DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028
„ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése”

5 547

55 741

61 288

KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”

112 828

112 828

Eszközvásárlás ( fogorvosi )

4 500

4 500

Egyéb eszközvásárlás

2 436

2 436

Összesen:

12 483

20 000

253 986

20 000

266 469

Polgármesteri Hivatal:

Informatikai eszköz beszerzés

2 000

500

2 000

500

Összesen:

2 000

500

2 000

500

Művelődési Ház és Könyvtár

Érdekeltségnövelő pály. saját erő (felhalm. célra)

500

200

500

200

Összesen:

500

200

500

200

Balatonlellei Óvoda:

Eszközbeszerzés

200

200

200

200

Egyéb tárgyi eszköz felújítás

-

-

-

Összesen:

200

200

-

200

200

Füles Mackó Bölcsőde:

Számítógép szoftver

200

300

200

300

Kerítés, bicikliző út

500

-

500

-

Egyéb gép berendezés

500

500

500

500

Összesen:

1 200

800

1 200

800

Mindösszesen:

9 900

20 248

30 200

263 345

40 100

283 593

4. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása
ezer Ft

Megnevezés

K1Szem. jell. kiad.

K2Munk-adót
terh. jár.

K3Dologi kiad.

K4
Ellátot-
tak
pénzb.
jutt.

K5
Pe. átadás

Műk. kiad.
össz.

K6
Beruhá-zás

K7
Felújí-tás

Felh. kiad. össz.

K5
Ált. tart.

Kiadás össz.

Önkormányzat

48 796

11 085

107 691

15 133

164 466

347 171

12 483

253 986

266 469

347 672

961 312

Polgármesteri
Hivatal

92 995

27 820

24 150

144 965

500

500

145 465

VÜSZ

117 688

34 997

194 231

591

347 507

6 065

9 359

15 424

362 931

Óvoda

68 263

19 117

17 475

104 855

200

200

105 055

Műv. Ház és Könyvtár

26 527

7 525

82 864

116 916

200

200

117 116

Bölcsőde

18 780

5 200

8 045

32 025

800

800

32 825

Összesen

373 049

105 744

434 456

15 133

165 057

1 093 439

20 248

263 345

283 593

347 672

1 724 704


Megoszlás %-a

21. 6

6.1

25.2

0.9

9.6

63.4

1.2

15.3

16.5

20.1

100.0

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai
ezer Ft

Megnevezés

Összeg

Átcsoportosítás jogát
gyakorolja

Céltartalékból
nevesítve:
- 10 000 e Ft tervek készítés
- 15 000 e Ft pályázati önerő
- 50 000 e Ft utak, járdák
felújítása
- 60 000 e Ft ingatlan vásárlás


250 000


Képviselő-testület


Céltartalék összesen:


250 000


Általános tartalék:


97 672


Képviselő-testület


Tartalékok összesen:


347 672