Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016(II.26.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 11. 14- 2017. 03. 13Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016(II.26.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 1 (bek) f. pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya
2. §1
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §2 (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok
4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 56 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 91 főben állapítja meg.
5. § Működési tartalékként 15.000 eFt-ot állapít meg, melyből 15.000 eFt általános tartalék.
6. §
A költségvetés részletezése
7. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. §
Az előirányzat módosítások
9. §
A gazdálkodás szabályai
10. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. §
Záró és vegyes rendelkezések
Tóth Sándor |
Dr. Császár Andrea |
1. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez3
Me.:ezer Ft. |
|||
Bevétel megnevezése |
Jelenleg hatályos |
változás |
Változás után hatályos |
Hivatal |
|||
Igazgatási szolgáltatási díj |
1 |
4 |
5 |
egyéb bevétel (GBF visszautalás) |
7 |
7 |
|
Hivatal összesen: |
1 |
11 |
12 |
Önkormányzat: |
|||
faxolás, fénymásolás |
100 |
100 |
|
ÁH-n kívüli kamatbevétel |
8 |
8 |
|
ÁFA |
27 |
200 |
227 |
készletértékesítés (bontott ajtó, ablak) |
1000 |
650 |
1650 |
készletértékesítés Áfa-ja |
270 |
270 |
|
Rendezvény jegybevétele |
584 |
584 |
|
Rendezvény közter.haszn.díja |
240 |
240 |
|
Nyírségvíz vízhálózat bérleti díja |
2582 |
2582 |
|
egyéb bevétel(GFB visszaut,ATAK-MADA) |
254 |
254 |
|
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek ( piaci helypénz, helyiség bérleti díj ) |
500 |
500 |
|
Önkormányzat összesen: |
1405 |
5010 |
6415 |
Csillagszem Óvoda |
|||
óvodai intézményi térítési díj |
220 |
220 |
|
Térítési díjak ÁFA-JA |
59 |
59 |
|
Csillagszem Óvoda összesen: |
279 |
279 |
|
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet |
|||
Munkahelyi vendéglátás alkalmazotti térítés |
2715 |
2715 |
|
Vendégétkezés |
100 |
100 |
|
ÁFA |
2500 |
2500 |
|
szociális étkeztetés térítési díja |
1089 |
1089 |
|
Térítési díjak ÁFA-JA |
1716 |
1716 |
|
Iskolai gyermekétkeztetés térítési díja |
2549 |
2549 |
|
Óvodai vásárolt élelmezés |
10764 |
10764 |
|
vásárolt élelmezés Áfa-ja |
2906 |
2906 |
|
készletértékesítés (moslék) |
5 |
5 |
|
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz: |
24339 |
5 |
24344 |
Mindösszesen: |
26024 |
5026 |
31050 |
2.a. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez
Me.:ezer Ft. |
|
|---|---|
Megnevezés |
2016. évi terv |
Közhatalmi bevételek |
|
1. Helyi adók |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
6000 |
- Iparűzési adó |
14000 |
- helyi jövedéki adó |
2 |
- pótlék, bírság |
500 |
2. Átengedett központi adók |
|
- Gépjárműadó |
3000 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
23502 |
2.b. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez
Me.:ezer Forint |
|||||
Jogcím |
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím |
2016. évi terv |
|||
I. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
||||
I.1.a) |
önkormányzati hivatal működésének támogatása |
37968 |
|||
I.1.ba) |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
6142 |
|||
I.1.bb) |
közvilágítás |
5792 |
|||
I.1.bc) |
köztemető |
1380 |
|||
I.1.bd) |
közutak fenntartásának támogatása |
4887 |
|||
I.1.c) |
egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
8359 |
|||
I.1.d) |
lakott külterület |
686 |
|||
Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés |
16304 |
||||
I.6. |
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
212 |
|||
II. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||
II.1.(1) |
óvodapedagógusok bértámogatása |
46957 |
|||
II.1.(2) |
óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére |
12600 |
|||
II.1.(4) |
óvodapedagógusok bért. Pótlólagos összeg |
375 |
|||
II.2. |
óvoda működtetésének támogatása |
9760 |
|||
II.4. |
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogat. |
4125 |
|||
II.5. |
Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad. |
384 |
|||
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
III.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. |
36418 |
|||
III.3.c |
szociális étkeztetés |
886 |
|||
III.5. |
gyermekétkeztetés bértámogatása |
14965 |
|||
III.5. |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
37554 |
|||
III.5. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám. |
10083 |
|||
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
IV.1. |
közművelődési és könyvtári tev.támogatás |
3529 |
|||
Költségvetési támogatás összesen: |
259366 |
||||
3. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez4
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Működési kiadás |
||||||||||||||||||||||
I. |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||||||
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
8 |
28376 |
7685 |
4288 |
500 |
40849 |
8 |
28376 |
7685 |
4288 |
500 |
40849 |
|||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2946 |
2946 |
2946 |
2946 |
|||||||||||||||||
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcs.tev. |
499 |
142 |
106 |
747 |
499 |
142 |
106 |
747 |
|||||||||||||
Önkormányzati Hivatal összesen: |
8 |
28376 |
7685 |
4288 |
500 |
2946 |
43795 |
499 |
142 |
106 |
0 |
0 |
747 |
8 |
28875 |
7827 |
4394 |
500 |
2946 |
44542 |
||
II. |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||
O63020 |
víztermelés kezelés, ellátás |
2002 |
2002 |
2002 |
2002 |
|||||||||||||||||
O45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. |
2270 |
2270 |
2270 |
2270 |
|||||||||||||||||
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
1 |
9878 |
2682 |
5499 |
18059 |
1 |
9878 |
2682 |
5499 |
18059 |
|||||||||||
O64010 |
Közvilágítás |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|||||||||||||||||
O66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
444 |
120 |
4245 |
1200 |
6009 |
1 |
137 |
37 |
1110 |
1284 |
1 |
581 |
157 |
5355 |
1200 |
0 |
7293 |
||||
O18010 |
önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el |
9342 |
9342 |
349 |
349 |
0 |
0 |
9691 |
0 |
0 |
9691 |
|||||||||||
O72311 |
Fogorvosi alapellátás |
2 |
5160 |
1397 |
9119 |
15676 |
368 |
99 |
467 |
2 |
5528 |
1496 |
9119 |
0 |
0 |
16143 |
||||||
O74031 |
Család-és nővédelmi egészség. gond. |
3 |
7809 |
2122 |
1821 |
11752 |
538 |
145 |
683 |
3 |
8347 |
2267 |
1821 |
0 |
0 |
12435 |
||||||
O74032 |
Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|||||||||||||||||
O72111 |
Háziorvosi alapellátás |
787 |
787 |
787 |
787 |
|||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
10083 |
10083 |
10083 |
10083 |
|||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., tám. |
37553 |
37553 |
37553 |
37553 |
|||||||||||||||||
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.t. |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. |
7600 |
7600 |
7600 |
7600 |
|||||||||||||||||
041232 |
Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás |
48 |
63074 |
8595 |
1959 |
73628 |
48 |
63074 |
8595 |
1959 |
73628 |
|||||||||||
O41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
43 |
63189 |
8497 |
1717 |
73403 |
43 |
63189 |
8497 |
1717 |
73403 |
|||||||||||
O82042 |
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
496 |
496 |
496 |
496 |
|||||||||||||||||
O82092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult.ért.gond. |
2540 |
2540 |
808 |
808 |
3348 |
3348 |
|||||||||||||||
O82091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl. |
2 |
3260 |
903 |
2639 |
6802 |
2 |
3260 |
903 |
2639 |
6802 |
|||||||||||
O13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
635 |
635 |
635 |
635 |
|||||||||||||||||
O81030 |
Sportlétesítmények,edzőtáb. Működtetése és fejl. |
745 |
745 |
745 |
745 |
|||||||||||||||||
O84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|||||||||||||||||
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám. |
300 |
300 |
300 |
300 |
|||||||||||||||||
Önkormányzat összesen: |
99 |
152814 |
24316 |
57399 |
9500 |
45653 |
289682 |
1 |
1043 |
281 |
2267 |
0 |
0 |
3591 |
100 |
153857 |
24597 |
59666 |
9500 |
45653 |
293273 |
|
III. |
Csillagszem Óvoda |
|||||||||||||||||||||
O91110 |
óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat |
18 |
65279 |
17656 |
510 |
83445 |
18 |
65279 |
17656 |
510 |
83445 |
|||||||||||
O91140 |
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 |
2496 |
685 |
5672 |
2450 |
11303 |
1 |
2496 |
685 |
5672 |
2450 |
11303 |
|||||||||
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13670 |
13670 |
13670 |
13670 |
|||||||||||||||||
CSILLAGSZEM ÓVODA |
19 |
67775 |
18341 |
19852 |
2450 |
108418 |
19 |
67775 |
18341 |
19852 |
2450 |
108418 |
||||||||||
IV. |
ÖMESZ |
|||||||||||||||||||||
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 |
14576 |
4005 |
33200 |
51781 |
6 |
14576 |
4005 |
33200 |
51781 |
|||||||||||
O96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
3 |
7638 |
2098 |
17588 |
1000 |
28324 |
3 |
7638 |
2098 |
17588 |
1000 |
28324 |
|||||||||
O96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben egyéb étkezés |
276 |
76 |
168 |
520 |
276 |
76 |
168 |
520 |
|||||||||||||
O91220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
5 |
11168 |
2893 |
924 |
11076 |
26061 |
5 |
11168 |
2893 |
924 |
11076 |
26061 |
|||||||||
O92120 |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
4 |
7433 |
2053 |
74 |
2650 |
12210 |
-1 |
-137 |
-37 |
-174 |
3 |
7296 |
2016 |
74 |
2650 |
12036 |
|||||
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
||||||||||||||||||||
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
O13360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
1 |
2167 |
597 |
23 |
2787 |
1 |
2167 |
597 |
23 |
2787 |
|||||||||||
O66010 |
zöldterület-kezelés |
1 |
3145 |
860 |
1981 |
2000 |
7986 |
1 |
3145 |
860 |
1981 |
2000 |
7986 |
|||||||||
107051 |
szociális étkeztetés |
1 |
1676 |
458 |
1516 |
3650 |
1 |
1676 |
458 |
1516 |
3650 |
|||||||||||
ÖMESZ ÖSSZESEN |
21 |
48079 |
13040 |
55474 |
16726 |
133319 |
-1 |
-137 |
-37 |
-174 |
20 |
47942 |
13003 |
55474 |
16726 |
0 |
133145 |
|||||
Mindösszesen: |
147 |
279044 |
63382 |
137013 |
29176 |
48599 |
575214 |
-1 |
1405 |
386 |
2373 |
0 |
0 |
4164 |
147 |
298449 |
63768 |
139386 |
29176 |
48599 |
579378 |
|
4. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez5
Me.:ezer Ft. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása |
61702 |
61702 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele konyhafejlesztés, gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása |
22275 |
22275 |
||||
Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása |
230000 |
230000 |
||||
Faluház építésre átvett |
300000 |
300000 |
||||
Petőfi út 1. szám alatti ingatlan felújítására átvett pénzeszköz -Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása |
50000 |
50000 |
||||
Óvodai udvari játékok beszerzésére átvett pénzeszköz |
15000 |
15000 |
||||
Sportpálya felújítására kapott fejlesztési célú támogatás |
15000 |
15000 |
||||
START közfoglalkoztatásra kapott fejlesztési célú támogatás |
2108 |
2108 |
||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (KFT-től) |
7576 |
170 |
7746 |
|||
Felhalmozásra átvett pénzeszköz háztartásoktól |
160 |
40 |
200 |
|||
Felhalmozásra átvett pénzeszköz egyéb vállalkozástól |
50 |
50 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen: |
703871 |
210 |
704081 |
|||
2016. évi Felhalmozási célú kiadásainak költségvetés módosítása |
||||||
Me.:ezer Ft. |
||||||
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|||
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása |
61702 |
61702 |
||||
Konyhafejlesztés, gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása |
23448 |
23448 |
||||
START közfoglalkoztatás beruházás |
2131 |
2131 |
||||
Óvodai udvari játékok építése |
15000 |
15000 |
||||
Faluház építése |
300000 |
300000 |
||||
Településrendezési terv |
559 |
559 |
||||
Intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (nyomtató,vasaló, fagyasztóláda, 2db pólyázó asztal stb.) |
44 |
210 |
254 |
|||
Beruházások összesen: |
402884 |
210 |
403094 |
|||
Sportpálya felújítása |
15000 |
15000 |
||||
Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása |
230000 |
230000 |
||||
Petőfi út 1. szám alatti ingatlan felújítása -Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása |
50000 |
50000 |
||||
Nyírségvíz, ívóvízhálózat felújítás |
2582 |
2582 |
||||
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (Komatsu) |
2405 |
2405 |
||||
Felújítás összesen: |
299987 |
299987 |
||||
Első lakáshoz jutás támogatása |
1000 |
1000 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
703871 |
210 |
704081 |
|||
5. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez6
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||||||||||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
31 050 |
31 050 |
1. |
Személyi juttatások |
297 044 |
1405 |
298 449 |
|||||||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
23 502 |
23 502 |
2. |
Személyi juttatások járulékai |
63 382 |
386 |
63 768 |
|||||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
271 397 |
3261 |
274 658 |
3. |
Dologi kiadások |
127 991 |
2373 |
130 364 |
||||||
4. |
Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ. |
14 880 |
1150 |
16 030 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
48 599 |
48 599 |
|||||||
5. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
138 677 |
747 |
139 424 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
29 176 |
29 176 |
|||||||
6. |
Központosított támogatás |
0 |
0 |
6. |
Működési célú általános tartalék |
15 000 |
15 000 |
||||||||
7. |
működőképességet szolg. Kieg. támogatása |
44 748 |
-994 |
43 754 |
7. |
ÁH-n belüli megelől.visszaf. |
9 022 |
9 022 |
|||||||
9. |
működési célú pénzmaradvány |
65 960 |
65 960 |
||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
590 214 |
4164 |
594 378 |
I. |
Működési kiadások |
590 214 |
4164 |
594 378 |
||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
1. |
Felhalmozási célú pénzeszközök |
619 894 |
210 |
620 104 |
1. |
Intézményi beruházások |
402 884 |
210 |
403 094 |
||||||
2. |
felhalmozási célú pénzmaradvány |
83 977 |
83 977 |
2. |
Felújítások |
299 987 |
299 987 |
||||||||
3. |
0 |
3. |
Lakástámogatás |
1 000 |
1 000 |
||||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
703871 |
210 |
704 081 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
703 871 |
210 |
704 081 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1294085 |
4374 |
1 298 459 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 294 085 |
4374 |
1 298 459 |
||||||||
6. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez
1 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Dr.Kruppa, Részvét Plusz Kegyelet Kft. |
1440 |
2 |
Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások |
83009 |
84449 |
7. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez
Me.:ezer Ft. |
||||
1 |
Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. |
22676 |
||
2 |
Pátrohai Labdarugó SE |
5000 |
||
3 |
Egyházak támogatása |
300 |
||
4 |
Pátroha Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
200 |
||
Összesen: |
28176 |
|||
8. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 613 |
21 613 |
259 366 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
6 917 |
6 917 |
6 917 |
6 917 |
6 917 |
6 917 |
6 917 |
6 917 |
6 917 |
6 918 |
6 919 |
6 919 |
83 009 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
15 000 |
5 569 |
11 137 |
5 569 |
37 275 |
||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
300 |
300 |
9 051 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
9 051 |
400 |
400 |
2 500 |
23 502 |
6. |
Működési bevételek |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
1 900 |
2 200 |
2 023 |
25 923 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 035 |
9 141 |
3 571 |
9 341 |
9 141 |
9 141 |
9 133 |
4 515 |
4 515 |
2 557 |
3 540 |
72 630 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
67 670 |
60 670 |
62 670 |
58 320 |
53 024 |
55 695 |
57 673 |
55 685 |
52 685 |
52 685 |
576 777 |
||
10. |
Finanszírozási bevételek |
51 147 |
63 040 |
4 994 |
2 270 |
4 630 |
126 081 |
|||||||
11. |
Bevételek összesen: |
105 213 |
103 212 |
116 592 |
101 042 |
102 842 |
98 492 |
95 192 |
95 859 |
106 964 |
93 302 |
91 943 |
93 910 |
1 204 563 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
19 823 |
19 823 |
19 823 |
19 823 |
19 823 |
19 822 |
19 823 |
19 822 |
19 823 |
19 823 |
19 823 |
19 823 |
237 874 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 435 |
4 435 |
4 435 |
4 435 |
4 435 |
4 435 |
4 435 |
4 435 |
4 435 |
4 438 |
4 438 |
4 438 |
53 229 |
15. |
Dologi kiadások |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
11 383 |
11 383 |
11 385 |
136 580 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 471 |
5 143 |
4 600 |
3 471 |
3 471 |
3 071 |
3 071 |
3 071 |
3 071 |
3 071 |
3 071 |
3 071 |
41 653 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 |
3 000 |
3 200 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
1 744 |
1 744 |
1 744 |
1 744 |
28 176 |
|
18. |
Beruházások |
35 429 |
21 758 |
42 501 |
33 529 |
34 479 |
34 479 |
34 479 |
34 479 |
33 393 |
32 501 |
32 501 |
32 501 |
402 029 |
19. |
Felújítások |
20 601 |
35 671 |
27 581 |
24 052 |
24 052 |
21 353 |
21 552 |
20 660 |
34 676 |
21 758 |
19 764 |
23 280 |
295 000 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
200 |
200 |
300 |
100 |
100 |
100 |
1 000 |
||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
9 022 |
9 022 |
|||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
104 162 |
101 211 |
113 321 |
100 091 |
100 841 |
97 841 |
97 841 |
96 948 |
108 623 |
94 718 |
92 724 |
96 242 |
1 204 563 |
23. |
Egyenleg |
1 051 |
2 001 |
3 271 |
951 |
2 001 |
651 |
-2 649 |
-1 089 |
-1 659 |
-1 416 |
-781 |
-2 332 |
|
10. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
154 560 |
155 611 |
157 612 |
160 683 |
161 834 |
163 835 |
164 486 |
161 837 |
160 748 |
159 089 |
157 673 |
156 892 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
21 613 |
21 613 |
259 366 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
6 917 |
6 917 |
6 917 |
6 917 |
6 917 |
6 917 |
6 917 |
6 917 |
6 917 |
6 918 |
6 919 |
6 919 |
83 009 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
15 000 |
5 569 |
11 137 |
5 569 |
37 275 |
||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
300 |
300 |
9 051 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
9 051 |
400 |
400 |
2 500 |
23 502 |
6. |
Működési bevételek |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
1 900 |
2 200 |
2 023 |
25 923 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 035 |
9 141 |
3 571 |
9 341 |
9 141 |
9 141 |
9 133 |
4 515 |
4 515 |
2 557 |
3 540 |
72 630 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
67 670 |
60 670 |
62 670 |
58 320 |
53 024 |
55 695 |
57 673 |
55 685 |
52 685 |
52 685 |
576 777 |
||
10. |
Finanszírozási bevételek |
51 147 |
63 040 |
4 994 |
2 270 |
4 630 |
126 081 |
|||||||
11. |
Bevételek összesen: |
259 773 |
258 823 |
274 204 |
261 725 |
264 676 |
262 327 |
259 678 |
257 696 |
267 712 |
252 391 |
249 616 |
250 802 |
3 119 423 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
19 823 |
19 823 |
19 823 |
19 823 |
19 823 |
19 822 |
19 823 |
19 822 |
19 823 |
19 823 |
19 823 |
19 823 |
237 874 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 435 |
4 435 |
4 435 |
4 435 |
4 435 |
4 435 |
4 435 |
4 435 |
4 435 |
4 438 |
4 438 |
4 438 |
53 229 |
14. |
Dologi kiadások |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
11 383 |
11 383 |
11 385 |
136 580 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 471 |
5 143 |
4 600 |
3 471 |
3 471 |
3 071 |
3 071 |
3 071 |
3 071 |
3 071 |
3 071 |
3 071 |
41 653 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 |
3 200 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
1 744 |
1 744 |
1 744 |
1 744 |
28 176 |
|
17. |
Beruházások |
35 429 |
21 758 |
42 501 |
33 529 |
34 479 |
34 479 |
34 479 |
34 479 |
33 393 |
32 501 |
32 501 |
32 501 |
402 029 |
18. |
Felújítások |
20 601 |
35 671 |
27 581 |
24 052 |
24 052 |
21 353 |
21 552 |
20 660 |
34 676 |
21 758 |
19 764 |
23 280 |
295 000 |
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
200 |
200 |
300 |
100 |
100 |
100 |
1 000 |
||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
9 022 |
9 022 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
104 162 |
101 211 |
113 521 |
99 891 |
100 841 |
97 841 |
97 841 |
96 948 |
108 623 |
94 718 |
92 724 |
96 242 |
1 204 563 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
155 611 |
157 612 |
160 683 |
161 834 |
163 835 |
164 486 |
161 837 |
160 748 |
159 089 |
157 673 |
156 892 |
154 560 |
----- |
11. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2016 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2016. |
2017. |
2018. |
2018. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
4 |
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése |
2015 |
3920 |
61702 |
65 622 |
|||
5 |
konyhafejlesztés, gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések |
2015 |
0 |
22275 |
22 275 |
|||
6 |
||||||||
7 |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
3 920 |
83 977 |
87 897 |
|||||
12. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez
Pátroha Község Önkormányzata által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások
13. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez
Me:ezer Ft |
||||
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
Müködési |
Felhalmozási |
Összesen |
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
468 566 |
698 029 |
1 166 595 |
2 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
||
3 |
Államigazgatási feladatok |
37 968 |
37 968 |
|
Bevételek összesen: |
506 534 |
698 029 |
1 204 563 |
|
Sorsz. |
KIADÁSOK |
Müködési |
Felhalmozási |
Összesen |
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
465 274 |
698 029 |
1 163 303 |
2 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
5 500 |
5 500 |
|
3 |
Államigazgatási feladatok |
35 760 |
35 760 |
|
Kiadások összesen: |
506 534 |
698 029 |
1 204 563 |
14. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017. évi |
2018. évi |
2019. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
260 000 |
265 000 |
270 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 000 |
85 000 |
86 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
37 000 |
40 000 |
42 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 502 |
25 500 |
26 500 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
14 000 |
15 000 |
16 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
3 000 |
4 000 |
4 000 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
502 |
500 |
500 |
5. |
Működési bevételek |
25 923 |
26 000 |
26 500 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
72 430 |
75 000 |
76 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 101 855 |
1 016 500 |
1 027 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
1 101 855 |
1 016 500 |
1 027 000 |
K I A D Á S O K |
||||
Ezer forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2017. évi |
2018. évi |
2019. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
506 000 |
520 000 |
530 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
638 000 |
541 000 |
541 000 |
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
2.2. |
Felújítások |
37 000 |
40 000 |
40 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 144 000 |
1 061 000 |
1 071 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
1 144 000 |
1 061 000 |
1 071 000 |
Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2016 (XI.14) számú rendeletének 1. §-a
Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2016 (XI.14) számú rendeletének 2. §-a
Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2016 (X.28) számú rendeletének 3. §-a
Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2016 (XI.14) számú rendeletének 3. §-a
Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2016 (XI.14) számú rendeletének 3. §-a
Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2016 (XI.14) számú rendeletének 3. §-a