Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 19- 2019. 05. 26

Tiszapüspöki Község Önkormányzata képviselő-testületének

3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

           

Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.



2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 507.776 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 507.776 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:  507.776 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    232.611 ezer Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 ezer Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      97.064 ezer Ft

d) B4. Működési bevételek:                                                                        13.824 ezer Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                             0 ezer Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       0 ezer Ft

h) B816. Központi, irányítószervi támogatás                                             157.277 ezer Ft

i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:                     7.000 ezer Ft

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                         507.776 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           505.554 ezer Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     2.202 ezer Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       20 ezer Ft


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           507.776 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                0 ezer Ft


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2019. évi eredeti költségvetésben nem került tervezésre.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      209.025 ezer Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         36.523 ezer Ft

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             78.008 ezer Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           15.886 ezer Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás):                       166.068 ezer Ft

f) K6. Beruházások:                                                                                     2.266 ezer Ft

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            0 ezer Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          507.776 ezer Ft


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            432.651 ezer Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    25.262 ezer Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 49.863 ezer Ft


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            505.510 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                           2.266 ezer Ft


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások intézményenként (kis és nagy értékű tárgyi eszközök):

ab) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 2.266 ezer Ft,

b) felújítási kiadások 2019. évben nem kerültek tervezésre.


6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 15.886 ezer Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

a) települési támogatás 10.000 ezer Ft

b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 92 ezer Ft,

c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 5.694 ezer Ft,

d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 100 ezer Ft.


7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3.500 ezer Ft, melyből:

a) az általános tartalék 500 ezer Ft,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 3.000 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 0 ezer Ft-ban határozza meg a fejlesztési alap összegét.


8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3.-6. számú mellékletek tartalmazzák.


9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 43 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 43 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 57 fő.


10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.


(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának

igénybevétele összesen:                                                                            7. 000 ezer forint,

ebből működési célú                                                                                7. 000 ezer forint,



3. A Polgármesteri Hivatal


11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 49.863 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                          20 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:                    49.843 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 49.843 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                 0 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                20 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                              0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                            0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                                   20 ezer Ft.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                         20 ezer Ft.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     20 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.


13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                           32.755 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              6 359 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                10 749 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                       0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                               0 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                              49.863 ezer Ft.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                      49.863 ezer Ft.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               49.863 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer Ft.


14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.


15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  49.863 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft hiány.


(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 49.843 ezer Ft.




(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 49.843 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                     49.843 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                           0 ezer Ft.



4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése


16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 69.544 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                   0 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:           69.544 ezer Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 69.544 ezer Ft hiány.


17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                  0 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                             0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                 0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                   0 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                                      0 ezer Ft.


(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer Ft.


(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                       0 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.


18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                            51.985 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       10.235 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                   7.324 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                       0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                               0 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                               69.544 ezer Ft.







(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                      69.544 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               69.544 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer Ft.


19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :     14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                          14 fő.


20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  69.544 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.


(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 69.544 ezer Ft.


(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                     69.544 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                           0 ezer Ft.



5. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése


21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 41.640 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                6 399 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:               41.640 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 35.241ezer Ft hiány.


22. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                  0 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                             0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                 0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                            6 399 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                               6 399 ezer Ft.


(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                          6 399 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                       0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                    0 ezer Ft.


(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                6 399 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.


23. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          21.606 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             4 409 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               13 955 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                       0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                        1.670 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                              41.640 ezer Ft.


(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   31.592 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         10.048 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer Ft.


(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              41.640 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.


24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli -      2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.


25. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 35.241 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.


(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 35.241 ezer Ft.


(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 35.241 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                               33.571 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                            1.670 ezer forint.


6. Az önkormányzat saját költségvetése


26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 346.730 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            346.730 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:                              346.730 ezer Ft.


27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                       232.611 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                        97.064 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          10.055 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer Ft,

h) B8. Maradvány igénybevétele                                                                      7.000 ezer Ft

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                            346.730 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        344.528 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                   2.202 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            346.730 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 0 ezer forint.


28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:


a) K1. Személyi juttatások:                                                                          102.680 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            15.520 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                45.979 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              15.887 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        166.068 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                           596 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             346.730 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 344.528 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                          2.202 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer Ft.




(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             346.134 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               596 ezer Ft.


29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            12 fő.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 57 fő.



7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


30. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


31.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.



32. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.


33. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


34. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.



35. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap: 46.380 Ft

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer

forint/év/fő.

c) A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.


(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.



36. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.


37.§ Módosul a települési támogatásról szóló 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint. A rendelet 6.§ (2) bekezdésében a „300%-át” szövegrész helyébe „400%-át” szöveg, az (5) bekezdésben a „20.000 Ft” szövegrész helyébe „50.000 Ft” szöveg lép.


8. Záró rendelkezések



38. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.




      Kocsisné dr. Kóródi Erika                                                                       Bander József

         jegyző                                                                                         polgármester








Mellékletek