Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 27

Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2026.02.27.
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A jegyző által előterjesztett tárgyévi költségvetési tervezetet a polgármester minden évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján február 15. napjáig kötelezően beterjeszti a Képviselő-testület elé, amelyről legkésőbb tárgyév március 15-ig döntést hoznak.
A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül benyújtásra Tiszatenyő Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének tervezete. A tervezett bevételi és kiadási költségvetési főösszeg 756 490 032 Ft, amely összegből az intézmények finanszírozása 406 004 828 Ft összeget tesz ki.
1. számú táblázat
A 2026. évi összesített költségvetési bevételek rovatonként

A

B

C

1

Rovat

Megnevezés

2026. évi előirányzat

2

B1

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

513 272 469 Ft

3

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0 Ft

4

B3

Közhatalmi bevételek

40 300 000 Ft

5

B4

Működési bevételek

81 738 854 Ft

6

B5

Felhalmozási bevételek

0 Ft

7

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

8

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

9

B8

Finanszírozási bevételek

121 178 709 Ft

10

Összesen

756 490 032 Ft

2. számú táblázat
A 2026. évi összesített költségvetési kiadások rovatonként

A

B

C

1

Rovat

Megnevezés

2026. évi előirányzat

2

K1

Személyi juttatások

390 965 416 Ft

3

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA

49 055 446 Ft

4

K3

Dologi kiadások

188 376 386 Ft

5

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 000 000 Ft

6

K5

Egyéb működési célú kiadások

13 716 017 Ft

7

K6

Beruházások

5 664 993 Ft

8

K7

Felújítások

68 872 886 Ft

9

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

6 550 111 Ft

10

K9

Finanszírozási kiadások

25 288 777 Ft

11

Összesen

756 490 032 Ft

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt. A törvény alapján megterveztük Tiszatenyő Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi jogszabályokban meghatározott előírásokat.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:
a) településfejlesztés, településrendezés;
b) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
c) a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
d) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
e) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
f) óvodai ellátás;
g) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
h) gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
i) szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
j) lakás- és helyiséggazdálkodás;
k) a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
l) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
m) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
n) helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
o) a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
p) sport, ifjúsági ügyek;
q) nemzetiségi ügyek;
r) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
s) helyi közösségi közlekedés biztosítása;
t) hulladékgazdálkodás;
u) távhőszolgáltatás;
v) víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
a) törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
b) törvényben meghatározott esetekben az Önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján állami feladatokat is elláthat,
c) a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.
A 2026. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
a) Tiszatenyő Községi Önkormányzat pénzügyi stabilitása;
b) takarékos működés;
c) pályázati tevékenység erősítése, beruházások megvalósítása;
d) a vállalkozások gazdasági lehetőségeinek bővítése;
e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott Kormány döntések figyelembevétele a tervezési munkálatok során.
1. Bevételi előirányzatok elemzése
A 2026. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 635 311 323 Ft, melyet a finanszírozási bevételek 121 178 709 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 756 490 032 Ft forrás áll rendelkezésre 2026. évben.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 6. § rendelkezése alapján az Önkormányzat adómegállapítási joga kiterjed arra, hogy a helyi adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az Önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan – a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel – megállapítsa.
A 2026. évi közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 40 300 000 Ft.
A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó működési feladatokra fordítható.
Az állami támogatások tervezett összege 427 304 744 Ft, a működési célú támogatásoké pedig 85 967 725 Ft. A tervezetben 81 738 854 Ft működési bevétellel számolunk, ami a bérleti díjbevételekből, ellátási díjakból tevődik össze.
1. számú ábra
A 2026. évi eredeti előirányzati bevételek arányai
3. Kiadási előirányzatok elemzése
A 2026. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 731 201 255 Ft, melyet a finanszírozási kiadások 25 288 777 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 756 490 032 Ft kiadással számoltunk 2026. évben.
Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett kiadásainak a 86 százalékát teszi ki, a beruházási és felújítási kiadásokra a tervezett kiadások 11 százalékát tudjuk előirányozni. A fennmaradó 3 százalék pedig a finanszírozási kiadások aránya.
A működési kiadások tartalmazzák a személyi juttatásokat, azok járulékait, a dologi kiadásokat, a segélyeket és a civil támogatásokat is.
A 2026. évben a költségvetési kiadások 54 százalékát fordítja az Önkormányzat intézményfinanszírozásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer megfelelő támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.
Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott alkalmazottak létszámkerete a javaslat szerint 77 fő. A létszámmal kapcsolatos kimutatást a 20. melléklet tartalmazza.
2. számú ábra
A 2026. évi eredeti előirányzati kiadások arányai
3. számú ábra
Az Önkormányzat költségvetési főösszegének összehasonlítása az előző évi teljesítések adataival