Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 12- 2026. 02. 12Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet módosításának célja, hogy az eredeti költségvetési rendelet elfogadását követően felmerülő, nem tervezett kiadások és tervezhető bevételek korrekciójával a 2025. évi költségvetés pontos képet adjon az Önkormányzat likviditási helyzetéről.
[2] Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:
1. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 2 591 786 612 Ft-ban
a) működési költségvetési bevétel 1 197 086 549 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 916 494 200 Ft
ab) közhatalmi bevétel 143 701 248 Ft
ac) működési bevételek 136 891 101 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) felhalmozási bevétel 346 748 888 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 341 348 888 Ft
bb) felhalmozási bevételek 5 400 000 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2 591 786 612 Ft, melyből:
a) működési költségvetési kiadás: 1 397 456 266 Ft
aa) személyi juttatások 747 438 606 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94 507 559 Ft
ac) dologi kiadások 488 319 993 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 17 410 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 49 780 108 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 415 900 906 Ft
ba) beruházások 386 328 40 Ft
bb) felújítások 29 572 500 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”
(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 778 429 440 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 778 429 440 Ft-ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.
(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 1 047 951 175 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 963 547 819 Ft-ban, melyből
aa) maradvány 185 118 359 Ft
ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft
ac) áh-n belüli megelőlegezés 22 484 768 Ft
ad) intézmények finanszírozása 737 944 672 Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 84 403 356 Ft-ban, melyből
ba) hitelfelvétel 0 Ft
bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft
bc) maradvány 84 403 356 Ft
állapítja meg.”
2. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2026. február 12-én lép hatályba, és 2026. február 13-án hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. III. költségvetési módosítás |
ebből |
2025. évi IV. költségvetési mód. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
866 096 855 |
888 959 368 |
722 460 548 |
51 477 688 |
97 016 619 |
916 494 200 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
701 672 205 |
716 154 718 |
559 993 713 |
51 477 688 |
95 058 804 |
739 889 550 |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
180 039 323 |
188 479 448 |
84 980 519 |
- |
95 058 804 |
198 848 067 |
|
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
95 058 804 |
103 498 929 |
- |
- |
95 058 804 |
103 498 929 |
|
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
70 845 025 |
70 845 025 |
70 845 025 |
- |
- |
81 213 644 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
14 135 494 |
14 135 494 |
14 135 494 |
- |
- |
14 135 494 |
|
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
170 924 646 |
171 690 646 |
170 924 646 |
- |
- |
194 766 254 |
|
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
146 463 600 |
147 229 600 |
146 463 600 |
- |
- |
170 305 208 |
|
|
Óvodaműködtetés támogatása |
20 116 046 |
20 116 046 |
20 116 046 |
- |
- |
20 116 046 |
|
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
4 345 000 |
4 345 000 |
4 345 000 |
- |
- |
4 345 000 |
|
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
286 644 971 |
286 644 971 |
235 167 283 |
51 477 688 |
- |
304 400 636 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
37 245 000 |
37 245 000 |
37 245 000 |
- |
- |
37 245 000 |
|
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
55 277 700 |
55 277 700 |
55 277 700 |
- |
- |
72 731 767 |
|
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
51 477 688 |
51 477 688 |
- |
51 477 688 |
- |
51 477 688 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
73 802 498 |
73 802 498 |
73 802 498 |
- |
- |
74 104 096 |
|
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 994 031 |
1 994 031 |
1 994 031 |
- |
- |
1 994 031 |
|
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
66 848 054 |
66 848 054 |
66 848 054 |
- |
- |
66 848 054 |
|
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 484 642 |
13 903 030 |
8 484 642 |
- |
- |
16 551 232 |
|
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
8 484 642 |
13 903 030 |
8 484 642 |
- |
- |
16 551 232 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
55 578 623 |
55 436 623 |
60 436 623 |
- |
- |
25 323 361 |
|
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
164 424 650 |
172 804 650 |
162 466 835 |
- |
1 957 815 |
176 604 650 |
|
|
OEP támogatás |
89 324 400 |
97 504 400 |
89 324 400 |
- |
- |
97 504 400 |
|
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
73 142 435 |
73 342 435 |
73 142 435 |
- |
- |
73 342 435 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
52 633 508 |
341 348 888 |
115 373 407 |
- |
- |
341 348 888 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
146 500 000 |
154 380 612 |
146 500 000 |
- |
- |
143 701 248 |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
- |
- |
23 568 219 |
|
|
építményadó |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
- |
- |
10 500 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
- |
- |
13 068 219 |
|
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
- |
- |
108 252 417 |
|
|
iparűzési adó |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
- |
- |
108 252 417 |
|
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
11 880 612 |
4 000 000 |
- |
- |
11 880 612 |
|
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
|
|
talajterhelési díj |
3 000 000 |
8 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
8 000 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
101 821 215 |
110 932 501 |
76 171 215 |
26 000 000 |
- |
136 891 101 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
5 830 000 |
|
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
28 549 900 |
35 940 186 |
28 549 900 |
- |
- |
10 863 900 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 570 822 |
14 291 822 |
12 920 822 |
- |
- |
17 433 822 |
|
|
B405. Ellátási díj |
48 854 250 |
48 854 250 |
22 854 250 |
26 000 000 |
- |
77 584 250 |
|
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
11 846 243 |
11 846 243 |
11 846 243 |
- |
- |
13 500 243 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
8 510 286 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
1 300 000 |
- |
- |
- |
5 400 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 167 051 578 |
1 496 921 369 |
1 060 505 170 |
77 477 688 |
97 016 619 |
1 543 835 437 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 026 949 932 |
1 058 256 790 |
802 717 950 |
64 195 497 |
161 913 098 |
1 047 951 175 |
|
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||||||
|
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
|
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel |
|||||||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
269 510 615 |
269 510 615 |
269 510 615 |
- |
- |
269 510 615 |
|
|
VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése |
6 023 609 |
6 023 609 |
6 023 609 |
- |
- |
6 023 609 |
|
|
TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése |
41 112 507 |
41 112 507 |
41 112 507 |
- |
- |
41 112 507 |
|
|
KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program |
37 267 240 |
37 267 240 |
37 267 240 |
- |
- |
37 267 240 |
|
|
MFP- Munkácsy utca |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Településrendezési terv-Lechner pályázat |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
1 500 000 |
|
|
Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla |
24 512 545 |
24 512 545 |
24 512 545 |
- |
- |
24 512 545 |
|
|
Önk. Étk. Fejlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Szabad maradvány |
139 750 640 |
139 750 640 |
139 750 640 |
- |
- |
139 750 640 |
|
|
Közfoglalkoztatás számla |
19 344 074 |
19 344 074 |
19 344 074 |
- |
- |
19 344 074 |
|
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
20 608 155 |
22 484 768 |
22 484 768 |
- |
- |
22 484 768 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 194 001 510 |
2 555 178 159 |
1 863 223 120 |
141 673 185 |
258 929 717 |
2 591 786 612 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
717 247 484 |
725 771 621 |
526 061 819 |
61 209 795 |
138 238 007 |
747 438 606 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
89 320 571 |
90 291 559 |
64 375 946 |
7 945 582 |
17 970 031 |
94 507 559 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
414 902 347 |
475 914 993 |
397 444 253 |
21 040 120 |
16 804 000 |
488 319 993 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 410 000 |
17 410 000 |
17 410 000 |
- |
- |
17 410 000 |
|
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 653 619 |
41 491 025 |
11 120 |
57 653 619 |
- |
49 780 108 |
|
K6 |
Beruházások |
140 028 172 |
385 991 406 |
192 197 545 |
- |
- |
386 328 406 |
|
K7 |
Felújítások |
- |
29 572 500 |
571 500 |
- |
- |
29 572 500 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 436 562 193 |
1 766 443 104 |
1 198 072 183 |
147 849 116 |
173 012 038 |
1 813 357 172 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
757 439 317 |
788 735 055 |
764 173 930 |
- |
- |
778 429 440 |
|
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||
|
K9112 Likvid hitelek törlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése |
|||||||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 977 952 |
19 977 952 |
19 977 952 |
19 977 952 |
19 977 952 |
22 484 768 |
|
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
718 831 162 |
748 250 287 |
723 689 162 |
- |
- |
737 944 672 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 194 001 510 |
2 555 178 159 |
1 962 246 113 |
147 849 116 |
173 012 038 |
2 591 786 612 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 269 510 615 |
- 269 521 735 |
- 137 567 013 |
- 70 371 428 |
- 75 995 419 |
- 269 521 735 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 99 022 993 |
- 6 175 931 |
85 917 679 |
- |
|
2. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi III. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi IV. költségvetési mód. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
842 542 700 |
865 205 213 |
700 864 208 |
51 477 688 |
95 058 804 |
888 940 045 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
701 672 205 |
716 154 718 |
559 993 713 |
51 477 688 |
95 058 804 |
739 889 550 |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
180 039 323 |
188 479 448 |
84 980 519 |
- |
95 058 804 |
198 848 067 |
|
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
95 058 804 |
103 498 929 |
95 058 804 |
103 498 929 |
|||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
70 845 025 |
70 845 025 |
70 845 025 |
81 213 644 |
|||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
14 135 494 |
14 135 494 |
14 135 494 |
14 135 494 |
|||
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
170 924 646 |
171 690 646 |
170 924 646 |
- |
- |
194 766 254 |
|
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
146 463 600 |
147 229 600 |
146 463 600 |
170 305 208 |
|||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
20 116 046 |
20 116 046 |
20 116 046 |
20 116 046 |
|||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
4 345 000 |
4 345 000 |
4 345 000 |
4 345 000 |
|||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
286 644 971 |
286 644 971 |
235 167 283 |
51 477 688 |
- |
304 400 636 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
37 245 000 |
37 245 000 |
37 245 000 |
37 245 000 |
|||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
55 277 700 |
55 277 700 |
55 277 700 |
72 731 767 |
|||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
51 477 688 |
51 477 688 |
51 477 688 |
51 477 688 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
73 802 498 |
73 802 498 |
73 802 498 |
74 104 096 |
|||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 994 031 |
1 994 031 |
1 994 031 |
1 994 031 |
|||
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
66 848 054 |
66 848 054 |
66 848 054 |
66 848 054 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 484 642 |
13 903 030 |
8 484 642 |
- |
- |
16 551 232 |
|
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
8 484 642 |
13 903 030 |
8 484 642 |
16 551 232 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
55 578 623 |
55 436 623 |
60 436 623 |
25 323 361 |
|||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
140 870 495 |
149 050 495 |
140 870 495 |
149 050 495 |
|||
|
OEP támogatás |
89 324 400 |
97 504 400 |
89 324 400 |
97 504 400 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
51 546 095 |
51 546 095 |
51 546 095 |
51 546 095 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
52 633 508 |
341 348 888 |
115 373 407 |
341 348 888 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
146 500 000 |
154 380 612 |
146 500 000 |
- |
- |
143 701 248 |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
23 568 219 |
|||
|
építményadó |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 068 219 |
|||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
108 252 417 |
|||
|
iparűzési adó |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
108 252 417 |
|||
|
gépjárműadó |
- |
||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
11 880 612 |
4 000 000 |
11 880 612 |
|||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
talajterhelési díj |
3 000 000 |
8 000 000 |
3 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
15 964 944 |
24 996 230 |
16 314 944 |
- |
- |
32 026 230 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
5 830 000 |
||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
7 310 286 |
- |
- |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 570 822 |
14 291 822 |
12 920 822 |
14 291 822 |
|||
|
B405. Ellátási díj |
- |
||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
3 394 122 |
3 394 122 |
3 394 122 |
3 394 122 |
|||
|
B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA |
8 510 286 |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 300 000 |
5 400 000 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 057 641 152 |
1 387 230 943 |
979 052 559 |
51 477 688 |
95 058 804 |
1 411 416 411 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
308 118 770 |
309 995 383 |
309 995 383 |
- |
- |
309 995 383 |
|
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||||||
|
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel |
|||||||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
269 510 615 |
269 510 615 |
269 510 615 |
- |
- |
269 510 615 |
|
|
VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út |
|||||||
|
TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése |
6 023 609 |
6 023 609 |
6 023 609 |
6 023 609 |
|||
|
TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése |
41 112 507 |
41 112 507 |
41 112 507 |
41 112 507 |
|||
|
KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program |
37 267 240 |
37 267 240 |
37 267 240 |
37 267 240 |
|||
|
MFP- Munkácsy utca |
|||||||
|
Településrendezési terv-Lechner pályázat |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla |
24 512 545 |
24 512 545 |
24 512 545 |
24 512 545 |
|||
|
Önk. Étk. Fejlesztése |
|||||||
|
Szabad maradvány |
139 750 640 |
139 750 640 |
139 750 640 |
139 750 640 |
|||
|
Közfoglalkoztatás számla |
19 344 074 |
19 344 074 |
19 344 074 |
19 344 074 |
|||
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
20 608 155 |
22 484 768 |
22 484 768 |
22 484 768 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 365 759 922 |
1 697 226 326 |
1 289 047 942 |
51 477 688 |
95 058 804 |
1 721 411 794 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
146 599 661 |
146 713 661 |
146 599 661 |
163 963 661 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
16 255 476 |
16 255 476 |
16 255 476 |
18 455 476 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
230 983 277 |
272 695 923 |
241 889 303 |
280 047 923 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 410 000 |
17 410 000 |
17 410 000 |
17 410 000 |
||
|
Bursa támogatás |
|||||||
|
AJTP |
|||||||
|
köztemetés |
|||||||
|
települési támogatás |
|||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 653 619 |
41 479 905 |
57 653 619 |
49 168 988 |
||
|
K6 |
Beruházások |
139 418 572 |
384 935 306 |
191 602 445 |
384 935 306 |
||
|
K7 |
Felújítások |
29 001 000 |
29 001 000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
608 320 605 |
908 491 271 |
613 756 885 |
57 653 619 |
- |
942 982 354 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
757 439 317 |
788 735 055 |
764 173 930 |
- |
- |
778 429 440 |
|
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||
|
K9112 Likvid hitelek törlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése |
|||||||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 608 155 |
22 484 768 |
22 484 768 |
22 484 768 |
|||
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
718 831 162 |
748 250 287 |
723 689 162 |
737 944 672 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 365 759 922 |
1 697 226 326 |
1 377 930 815 |
57 653 619 |
- |
1 721 411 794 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
449 320 547 |
478 739 672 |
365 295 674 |
- 6 175 931 |
95 058 804 |
468 434 057 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 88 882 873 |
- 6 175 931 |
95 058 804 |
- |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi III. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi IV. költségvetési mód. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 957 815 |
1 957 815 |
- |
- |
1 957 815 |
5 757 815 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 957 815 |
1 957 815 |
1 957 815 |
5 757 815 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
- |
80 000 |
- |
450 000 |
||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
80 000 |
370 000 |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
80 000 |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 957 815 |
2 037 815 |
- |
- |
1 957 815 |
6 207 815 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
161 913 098 |
171 585 223 |
- |
- |
161 913 098 |
167 955 223 |
|
Feladatmutató támogatás |
95 058 804 |
103 498 929 |
95 058 804 |
103 498 929 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
66 854 294 |
68 086 294 |
66 854 294 |
64 456 294 |
|||
|
Maradvány |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
163 870 913 |
173 623 038 |
- |
- |
163 870 913 |
174 163 038 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
130 761 870 |
138 233 007 |
138 238 007 |
138 896 007 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
16 999 043 |
17 970 031 |
17 970 031 |
19 886 031 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 110 000 |
17 369 000 |
16 804 000 |
15 330 000 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
51 000 |
51 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
163 870 913 |
173 623 038 |
- |
- |
173 012 038 |
174 163 038 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
163 870 913 |
173 623 038 |
- |
- |
173 012 038 |
174 163 038 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 161 913 098 |
- 171 585 223 |
- |
- |
- 171 054 223 |
- 167 955 223 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- 9 141 125 |
- |
|
4. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi III. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi IV. költségvetési mód. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 958 064 |
1 958 064 |
1 958 064 |
- |
- |
1 958 064 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 958 064 |
1 958 064 |
1 958 064 |
1 958 064 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 958 064 |
1 958 064 |
1 958 064 |
1 958 064 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
- |
- |
600 000 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 558 064 |
2 558 064 |
2 558 064 |
- |
- |
2 558 064 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 460 511 |
18 557 511 |
17 460 511 |
- |
- |
18 704 511 |
|
Feladatmutató támogatás |
4 242 321 |
4 242 321 |
4 242 321 |
4 242 321 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
13 218 190 |
14 315 190 |
13 218 190 |
14 462 190 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 018 575 |
21 115 575 |
20 018 575 |
- |
- |
21 262 575 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
14 382 960 |
14 382 960 |
14 382 960 |
14 472 960 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 869 785 |
1 869 785 |
1 869 785 |
1 869 785 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 727 730 |
4 414 730 |
4 254 730 |
4 471 730 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
38 100 |
448 100 |
38 100 |
448 100 |
||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 018 575 |
21 115 575 |
20 545 575 |
- |
- |
21 262 575 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 018 575 |
21 115 575 |
20 545 575 |
- |
- |
21 262 575 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 17 460 511 |
- 18 557 511 |
- 17 987 511 |
0 |
0 |
- 18 704 511 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-527000 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi III. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi IV. költségvetési mód. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 832 256 |
7 832 256 |
7 832 256 |
- |
- |
7 832 256 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
7 832 256 |
7 832 256 |
7 832 256 |
7 832 256 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
7 832 256 |
7 832 256 |
7 832 256 |
7 832 256 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
- |
- |
5 030 600 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
800 000 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
1 642 000 |
||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
2 588 600 |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 132 256 |
11 132 256 |
11 132 256 |
- |
- |
12 862 856 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
22 005 394 |
22 523 394 |
22 005 394 |
- |
- |
20 129 794 |
|
Feladatmutató támogatás |
4 242 321 |
4 242 321 |
4 242 321 |
4 242 321 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
17 763 073 |
18 281 073 |
17 763 073 |
15 887 473 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 137 650 |
33 655 650 |
33 137 650 |
- |
- |
32 992 650 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
19 377 620 |
19 627 620 |
19 627 620 |
19 723 620 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 442 220 |
1 442 220 |
1 442 220 |
1 442 220 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 746 310 |
11 991 310 |
11 991 310 |
11 232 310 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
571 500 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
||
|
K7 |
Felújítások |
571 500 |
571 500 |
571 500 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 137 650 |
33 655 650 |
33 655 650 |
- |
- |
32 992 650 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 137 650 |
33 655 650 |
33 655 650 |
- |
- |
32 992 650 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 22 005 394 |
- 22 523 394 |
- 22 523 394 |
0 |
0 |
- 20 129 794 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-518000 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi III. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi IV. költségvetési mód. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
958 692 |
1 158 692 |
958 692 |
- |
- |
1 158 692 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
958 692 |
1 158 692 |
958 692 |
1 158 692 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
958 692 |
1 158 692 |
958 692 |
1 158 692 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|||||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
958 692 |
1 158 692 |
958 692 |
- |
- |
1 158 692 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
79 328 308 |
82 140 308 |
79 328 308 |
- |
- |
82 981 308 |
|
Feladatmutató támogatás |
66 848 054 |
66 848 054 |
66 848 054 |
66 848 054 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
12 480 254 |
15 292 254 |
12 480 254 |
16 133 254 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 287 000 |
83 299 000 |
80 287 000 |
- |
- |
84 140 000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
66 861 150 |
66 861 150 |
66 861 150 |
67 186 150 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
8 691 950 |
8 691 950 |
8 691 950 |
8 791 950 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 733 900 |
7 745 900 |
4 733 900 |
8 031 900 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
130 000 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 287 000 |
83 299 000 |
80 287 000 |
- |
- |
84 140 000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 287 000 |
83 299 000 |
80 287 000 |
- |
- |
84 140 000 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 79 328 308 |
- 82 140 308 |
- 79 328 308 |
0 |
0 |
- 82 981 308 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
|
7. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi III. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi IV. költségvetési mód. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 931 200 |
6 931 200 |
6 931 200 |
- |
- |
6 931 200 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 931 200 |
6 931 200 |
6 931 200 |
6 931 200 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 931 200 |
6 931 200 |
6 931 200 |
6 931 200 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 931 200 |
6 931 200 |
6 931 200 |
- |
- |
6 931 200 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
183 488 792 |
183 904 912 |
183 488 792 |
- |
- |
189 298 897 |
|
Feladatmutató támogatás |
191 753 142 |
191 753 142 |
191 753 142 |
191 753 142 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
- 8 264 350 |
- 7 859 350 |
- 8 264 350 |
- 2 465 365 |
|||
|
Maradvány |
11 120 |
11 120 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 419 992 |
190 836 112 |
190 419 992 |
- |
- |
196 230 097 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
151 272 188 |
151 272 188 |
151 272 188 |
155 841 173 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
19 665 384 |
19 665 384 |
19 665 384 |
19 665 384 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 482 420 |
19 811 420 |
19 406 420 |
20 559 420 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 120 |
11120 |
11 120 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
76 000 |
76 000 |
153 000 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 419 992 |
190 836 112 |
190 431 112 |
- |
- |
196 230 097 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 419 992 |
190 836 112 |
190 431 112 |
- |
- |
196 230 097 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 183 488 792 |
- 183 904 912 |
- 183 499 912 |
0 |
0 |
- 189 298 897 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-11120 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi III. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi IV. költségvetési mód. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
39 956 271 |
39 956 271 |
39 956 271 |
- |
- |
47 840 271 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
24 649 900 |
24 649 900 |
24 649 900 |
7 949 900 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
1 500 000 |
||||||
|
B405. Ellátási díj |
6 854 250 |
6 854 250 |
6 854 250 |
28 284 250 |
|||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
8 452 121 |
8 452 121 |
8 452 121 |
10 106 121 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 956 271 |
39 956 271 |
39 956 271 |
- |
- |
47 840 271 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
142 947 477 |
157 697 477 |
142 947 477 |
- |
- |
151 959 477 |
|
Feladatmutató támogatás |
82 214 464 |
82 214 464 |
82 214 464 |
82 214 464 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
60 733 013 |
75 483 013 |
60 733 013 |
69 745 013 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
182 903 748 |
197 653 748 |
182 903 748 |
- |
- |
199 799 748 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
82 942 140 |
83 571 140 |
83 478 140 |
81 267 140 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
10 751 918 |
10 751 918 |
10 751 918 |
10 751 918 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
89 209 690 |
102 872 690 |
97 299 690 |
107 322 690 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
458 000 |
458 000 |
458 000 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
182 903 748 |
197 653 748 |
191 987 748 |
- |
- |
199 799 748 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
182 903 748 |
197 653 748 |
191 987 748 |
- |
- |
199 799 748 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 142 947 477 |
- 157 697 477 |
- 152 031 477 |
- |
- |
- 151 959 477 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 9 084 000 |
- |
- |
- |
|
9. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi III. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi IV. költségvetési mód. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 916 128 |
3 916 128 |
3 916 128 |
- |
- |
3 916 128 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 916 128 |
3 916 128 |
3 916 128 |
3 916 128 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
3 916 128 |
3 916 128 |
3 916 128 |
3 916 128 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
42 000 000 |
42 000 000 |
16 000 000 |
26 000 000 |
- |
50 944 000 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
1 144 000 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
42 000 000 |
42 000 000 |
16 000 000 |
26 000 000 |
49 300 000 |
||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
500 000 |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 916 128 |
45 916 128 |
19 916 128 |
26 000 000 |
- |
54 860 128 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
111 687 582 |
111 852 582 |
47 492 085 |
64 195 497 |
- |
106 926 582 |
|
Feladatmutató támogatás |
87 425 288 |
87 425 288 |
29 334 840 |
58 090 448 |
87 425 288 |
||
|
Önkormányzati saját bevétel |
24 262 294 |
24 427 294 |
18 157 245 |
6 105 049 |
19 501 294 |
||
|
Maradvány |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
157 603 710 |
157 768 710 |
67 408 213 |
90 195 497 |
- |
161 786 710 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
105 049 895 |
105 109 895 |
43 840 100 |
61 209 795 |
106 087 895 |
|
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
13 644 795 |
13 644 795 |
5 699 213 |
7 945 582 |
13 644 795 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
38 909 020 |
39 014 020 |
17 868 900 |
21 040 120 |
41 324 020 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
130 000 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 603 710 |
157 768 710 |
67 408 213 |
90 195 497 |
- |
161 786 710 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 603 710 |
157 768 710 |
67 408 213 |
90 195 497 |
- |
161 786 710 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 111 687 582 |
- 111 852 582 |
- 47 492 085 |
- 64 195 497 |
0 |
- 106 926 582 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|