Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete

Tiszasas Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 07

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete

Tiszasas Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.07.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Tiszasas Községi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesülő magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

a) Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal

b) Tiszasasi Általános Művelődési Központ

c) Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezete

d) Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.

3. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 556.164.163 forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások: 392.282.146 Ft

b) B2 Felhalmozási támogatás: 0 Ft

c) B3 Közhatalmi bevételek: 7.000.000 Ft

d) B4 Működési bevétel: 113.761.500 Ft

e) B5 Felhalmozási bevétel: 600.000 Ft

f) B8 finanszírozási bevétel: 42.520.517 Ft

5. § Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 554.514.163Ft

aa) K1 Személyi juttatás: 312.554.474 Ft

ab) K2 Járulékok: 39.952.176 Ft

ac) K3 Dologi kiadások: 196.756.337 Ft

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200.000 Ft

ae) K5 Egyéb működési célú kiadás: 4.051.176 Ft

b) felhalmozási költségvetés: 1.650.000 Ft

ba) K6 Beruházás:1.650.000 Ft

bb) K7 felújítás: 0 Ft

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 65 fő

b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.500.000 Ft

4. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési fő összegét 415.828.296 Ft-ban állapítja meg.

9. § Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások: 377.332.146 Ft,

b) B2 Felhalmozási támogatás: 0 Ft

c) B3 Közhatalmi bevételek: 7.000.000 Ft

d) B4 Működési bevétel: 6.100.000 Ft

e) B5 Felhalmozási bevétel: 600.000 Ft

f) B8 Finanszírozási bevétel: 24.796.150 Ft

10. § Az önkormányzat saját, 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 415.728.296 Ft

aa) K1 Személyi juttatás: 38.257.060 Ft

ab) K2 Járulékok: 5.161.242 Ft

ac) K3 Dologi kiadások: 56.145.900 Ft

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200.000 Ft

ae) K5 Egyéb működési célú kiadás: 4.051.176 Ft

af) K9 Finanszírozási kiadás: 310.912.918 Ft

b) felhalmozási költségvetés: 100.000 Ft

ba) K6 Beruházás: 100.000 Ft

bb) K7 Felújítás:0 Ft

11. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2024. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 12 fő

b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az önkormányzat Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 64.516.870 Ft ezer forintban állapítja meg.

13. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B4 Működési bevétel: 100.000 Ft

b) B8 Finanszírozási bevétel: 64.416.870 Ft

14. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:64.416.870 Ft

aa) K1 Személyi juttatás: 54.732.650 Ft

ab) K2 Járulék: 6.932.254 Ft

ac) K3 Dologi kiadás: 2.751.966 Ft

b) felhalmozási költségvetés: 100.000 Ft, melyből K6 Beruházás: 100.000 Ft.

15. § A képviselő-testület a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 10 fő

b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Tiszasasi Általános Művelődési Központ költségvetési szervének költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetési főösszegét 76.881.234 Ft ezer forintban állapítja meg.

17. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B4 Működési bevétel: 260.000 Ft

b) B8 Finanszírozási bevétel: 76.621.234 Ft

18. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 76.631.234 Ft

aa) K1 Személyi juttatás: 57.956.080 Ft

ab) K2 Járulék: 7.501.790 Ft

ac) K3 Dologi kiadás: 11.173.364 Ft

b) felhalmozási költségvetés: 250.000 Ft, melyből K6 Beruházás: 250.000 Ft.

19. § A képviselő-testület a Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2024. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 9 fő

b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete költségvetési szervének költségvetése

20. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2024. évi költségvetési főösszegét 90.824.044 Ft ezer forintban állapítja meg.

21. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatás: 14.950.000 Ft

b) B4 Működési bevétel: 34.282.000 Ft

c) B8 Finanszírozási bevétel: 41.592.044 Ft

22. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 89.824.044 Ft

aa) K1 Személyi juttatás: 40.127.048 Ft

ab) K2 Járulék: 4.634.476 Ft

ac) K3 Dologi kiadás: 45.062.520 Ft

b) felhalmozási költségvetés: 1.000.000 Ft, melyből K6 Beruházás: 1.000.000 Ft.

23. § A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2024. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 8 fő

b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

8. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona költségvetési szervének költségvetése

24. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 2024. évi költségvetési főösszegét 219.026.637 Ft ezer forintban állapítja meg.

25. § Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B4 Működési bevétel: 73.019.500 Ft

b) B8 Finanszírozási bevétel: 146.007.137 Ft

26. § Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 218.826.637 Ft

aa) K1 Személyi juttatás: 121.481.636 Ft

ab) K2 Járulék: 15.722.414 Ft

ac) K3 Dologi kiadás: 81.622.587 Ft

b) felhalmozási költségvetés: 200.000 Ft, melyből K6 Beruházás: 200.000 Ft.

27. § A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 2024. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 26 fő

b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

28. § A rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák a rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat.

29. § Az önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

30. § Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

31. § Az önkormányzat engedélyezett létszámát a 3. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

32. § Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások és a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

33. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 5. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

34. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 6. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

35. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

36. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal működési célú bevételek és kiadások és a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

37. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 9. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

38. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 10. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

39. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

40. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ működési célú bevételek és kiadások és a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

41. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 13. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

42. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 14. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

43. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

44. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete működési célú bevételek és kiadások és a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

45. § Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 17. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

46. § Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 18. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

47. § Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona engedélyezett létszámát a 19. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

48. § Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona működési célú bevételek és kiadások és a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a Képviselő-testület a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

49. § A 21. melléklet tartalmazza 2024. költségvetési év többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, mely nem tartalmaz adatot.

50. § A 22. melléklet tartalmazza az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kiemelt elő-irányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban.

51. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat fel-használási és likviditási tervet a 23. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

9. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

52. § Az önkormányzati intézményeknél a bérfizetés napja minden hónap 5-ig.

53. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói tekintetében az éves cafetéria juttatás mértéke a költségvetési törvényben meghatározott 380.000 Ft, amely magába foglalja a juttatást és annak közterheit is.

54. § Az egyéb működési célú támogatásokat 4.051.176 Ft-ban, tételesen hagyja jóvá a Képviselő-testület. A tételes jóváhagyásban szerepel 2.500.000 támogatás és 2.500.000 Ft tartalék.

55. § A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi tevékenységét alaptevékenységként kell besorolni. A vállalkozási tevékenység a támogatáson kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység, amit a költségvetési szerv haszonszerzés céljából végez. Minden más tevékenység alaptevékenységnek minősül. Az önkormányzat és költségvetési szerve csak alaptevékenységet végez.

10. Tartalékok felhasználási rendje

56. § (1) A költségvetés általános tartaléka 2.050.000 Ft, mely az évközben felmerülő többlet kiadásokra illetve az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A működési és felhalmozási célú általános tartalék terhére kizárólag a képviselő-testület vállalhat kötelezettséget.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

57. § Költségvetési hiány finanszírozása céljából hitelfelvétellel kapcsolatos jogkörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügyletben a kormány hozzájárulás megszerzése szükséges vagy szükséges lehet.

58. § A kötött felhasználású feladat finanszírozásokat csak a célnak megfelelően lehet igénybe venni.

59. § A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

a) A rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.

b) A költségvetési kiadások csökkentése, minden területen a bevételi lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése kiemelt feladat kell, hogy legyen.

12. A költségvetési szervek gazdálkodása

60. § A költségvetési szervek e rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

61. § Az intézmény vezetője munkáltatói és bérgazdálkodói jogköre gyakorlása során nem vállalhat olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelne 2024. évre, illetve a következő évekre.

62. § A rendeletben meghatározott és engedélyezett közalkalmazotti és munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott létszámot az intézmény saját hatáskörben nem növelheti, a létszám növelését csak a képviselő-testület engedélyezheti.

63. § A központi költségvetésből származó bevételek (feladatfinanszírozás) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, változás esetén jogszabály által meghatározott határidőben gondoskodni kell a lemondásról, illetve a pótigénylésről. A feladat finanszírozás alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

64. § Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez kapcsolódó szabályzatokat.

65. § (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv nevében, a költségvetési szerv feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) a polgármester által írásban meghatalmazott személy (intézményvezető) jogosult.

(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 200.000 forintot el nem érő tételek, a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kifizetések esetében, valamint a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség esetében.

(4) A költségvetési szerv vezetője szakmailag és gazdaságilag is felelős a feladatai ellátásához a vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a belső kontrollok megszervezéséért.

13. Előirányzat változtatása

66. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt jogcímcsoportok közötti előirányzat átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt. A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására a képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára.

14. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

67. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontroll rendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodott. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

15. Záró rendelkezések

68. § Ez a rendelet 2024. március 7-én lép hatályba.