Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (II.10.)

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 11- 2018. 05. 25






Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével – az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.




I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. §


(1)

A rendelet célja Gencsapáti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetése egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.


(2)

A rendelet hatálya Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságára, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire terjed ki.


(3)

A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:



a)

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:



aa)

Gencsapáti Község Önkormányzata;



ab)

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal;



b)

Önállóan működő költségvetési szervek:



ba)

Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár;



bb)

Idősek Klubja.




II. Fejezet


Az Önkormányzat költségvetése


2. §


(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 396.922.418 forintban állapítja meg.






(2)

Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:



a)

a költségvetési bevételek összege: 396.922.418,- Ft,



b)

a költségvetési kiadások összege:   396.922.418,- Ft,




Az Önkormányzat összesített bevételei


3. §


(1)

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:



a)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

160.887.027,- Ft



b)

Felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről:

    -



c)

Közhatalmi bevételek:

   75.000.000,- Ft



d)

Működési bevételek:

29.226.186,- Ft



e)

Felhalmozási bevételek:

    -



f)

Működési célú átvett pénzeszközök:

    -



g)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

   -



h)

Költségvetési bevételek összesen:

396.922.418,- Ft




4. §


(1)

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai



a)

Személyi juttatások:

27.218.900,- Ft



b)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

6.115.260,- Ft



c)

Dologi kiadások:

57.645.050,-Ft



d)

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                                                                                                                                               ezer forint,

15.520.000,-Ft



e)

Egyéb működési célú kiadások:                                                                                                                                                                                                           ezer forint,

86.379.073,-Ft



f)

Beruházások:                                                                                                                                                                                                                                              ezer forint,

5.300.000,- Ft



g)

Felújítások:                                                                                                                                                                                                                                                  ezer forint,

49.240.000,- Ft






h)

Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                                                                                                                                                      ezer forint,

   -



i)

Költségvetési kiadások összesen:

396.922.418,- Ft


(2)

Az Önkormányzat által, a költségvetési évben tervezett beruházások összege: 5.300.000,- Ft.


(3)

Az Önkormányzat által tervezett felújítások összege: 49.240.000,- Ft.


(4)

Az Önkormányzat által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások összege: 15.520.000,- Ft.


(5)

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében az Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege: 84.527.573 forint, melyből:



a)

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:

3.900.000,- Ft



b)

Tartalék:

   80.627.573,-Ft


5. §


(1)

A gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja – fő szabályként – az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeit kezelő hitelintézettől felvett folyószámlahitel.


(2)

A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.


(3)

Az Önkormányzat a folyószámla-hitelkeret összegét 15.000.000,- Ft-ban határozza meg.

A Polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására az OTP Bank Nyrt. Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Fiókjához folyószámlahitel kérelmet nyújtson be. A hitel lejáratának időpontja: 2017. december 31.


(4)

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait – felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.


(5)

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.


(6)

A Képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 20 főben állapítja meg.




III. Fejezet


Az Önkormányzati költségvetési szervek költségvetése


Polgármesteri Hivatal


6. §


(1)

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 41.894.060 forintban állapítja meg.


(2)

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:  



a)

költségvetési bevételek összege:    41.894.060,- Ft



b)

költségvetési kiadások főösszege:  41.894.060,- Ft.


(3)

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:



a)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

   -

-


b)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

   -



c)

Közhatalmi bevételek:

   -



d)

Működési bevételek:

   -



e)

Felhalmozási bevételek:

   -



f)

Működési célú átvett pénzeszközök:

   -



g)

Finanszírozási bevételek:

34.029.400,- Ft



h)

Önkormányzati támogatás:

5.266.231,- Ft



i)

2016. évi pénzmaradvány

2.598429,-Ft



i)

Költségvetési bevételek összesen:

41.894.060,- Ft








(4)

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai



a)

Személyi juttatások:

27.381.000,- Ft



b)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

6.023.820,- Ft



c)

Dologi kiadások:

8.489.240,- Ft



d)

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                                                                                                                                               ezer forint,

   -



e)

Egyéb működési célú kiadások:                                                                                                                                                                                                           ezer forint,

   -



f)

Beruházások:                                                                                                                                                                                                                                              ezer forint,

   -



g)

Felújítások:                                                                                                                                                                                                                                                  ezer forint,

   -






h)

Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                                                                                                                                                      ezer forint,

   -



i)

Költségvetési kiadások összesen:

41.894.060,- Ft




7. §


(1)

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi létszámkeretét 6 főben határozza meg.


(2)

A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 57. § (1) bekezdése 38.650,- Ft-ban határozza meg.


(3)

A Képviselő-testület a Hivatal köztisztviselői részére 2017. évben évi 200 eFt/év/fő cafeteria keretet állapít meg a Költségvetési törvény 57. § (4) bekezdése alapján, amely tartalmazza a közterheket is.


(4)

A Polgármester a Polgármesteri Hivatal a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásairól negyedévenként tájékoztatja a Képviselő-testület.




Művelődési Ház és Könyvtár


8. §


(1)

A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetési főösszegét 18.053.500 forintban állapítja meg.


(2)

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:



a)

költségvetési bevételek összege:   18.053.500,- Ft.



b)

költségvetési kiadások főösszege: 18.053.500,- Ft


(3)

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:



a)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

   -



b)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

   -



c)

Közhatalmi bevételek:

   -



d)

Működési bevételek:

250.000,- Ft



e)

Felhalmozási bevételek:

   -



f)

Működési célú átvett pénzeszközök:

   -



g)

Finanszírozási bevételek:

17.637.524,- Ft



h)

Költségvetési bevételek összesen:

18.053.500,- Ft




(4)

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:



a)

Személyi juttatások:

9.521.000,- Ft



b)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

2.122.500,- Ft



c)

Dologi kiadások:

6.410.000,- Ft



d)

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                                                                                                                                               ezer forint,

   -



e)

Egyéb működési célú kiadások:                                                                                                                                                                                                           ezer forint,

   -



f)

Beruházások:                                                                                                                                                                                                                                              ezer forint,

   -



g)

Felújítások:                                                                                                                                                                                                                                                  ezer forint,

   -






h)

Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                                                                                                                                                      ezer forint,

   -



i)

Költségvetési kiadások összesen:

  18.053.500,- Ft


(4)

A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi létszámkeretét 3 főben határozza meg.




Idősek Klubja


9. §


(1)

A Képviselő-testület az Idősek Klubja 2017. évi költségvetési főösszegét 11.465.000 forintban állapítja meg.


(2)

Az Idősek Klubja költségvetésének fő számai:



a)

költségvetési bevételek összege:    11.465.000,- Ft



b)

költségvetési kiadások főösszege:  11.465.000,- Ft


(3)

Az Idősek Klubja 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:



a)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

   -



b)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

   -



c)

Közhatalmi bevételek:

   -



d)

Működési bevételek:

   -



e)

Felhalmozási bevételek:

   -



f)

Működési célú átvett pénzeszközök:

   -

-


g)

Finanszírozási bevételek:

8.129.305,-Ft  



h)

2016. évi pénzmaradvány:

3.335.695,-Ft



i)

Költségvetési bevételek összesen:

11.465.000,- Ft


(4)

Az Idősek Klubja 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:



a)

Személyi juttatások:

8.121.000,- Ft



b)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

1.472.000,- Ft



c)

Dologi kiadások:

1.872.000,- Ft



d)

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                                                                                                                                               ezer forint,

   -



e)

Egyéb működési célú kiadások:                                                                                                                                                                                                           ezer forint,

   -



f)

Beruházások:                                                                                                                                                                                                                                              ezer forint,

   -



g)

Felújítások:                                                                                                                                                                                                                                                  ezer forint,

   -






h)

Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                                                                                                                                                      ezer forint,

   -



i)

Költségvetési kiadások összesen:

11.465.000,- Ft


(4)

A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi létszámkeretét 3 főben határozza meg.




IV. Fejezet


A költségvetés végrehajtásának általános szabályai


10. §


(1)

Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.


(2)

A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.


(3)

Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába.

A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.


(4)

A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig csak a bevételi előirányzatok megfelelő szintű teljesülése esetén vállalható.

A bevételek teljesülésének elmaradása esetén a polgármester a kiadási előirányzatok felhasználását az önkormányzat likviditási tervének adataihoz igazodva korlátozza.


(5)

Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatának felhasználását korlátozza.


(6)

Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.


(7)

A 2017. évi költségvetési gazdálkodás során e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni kizárólag a Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően lehet.


(8)

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben 80.486.430,- Ft-os általános tartalékot állapít meg.

A költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület magánál tartja.




11. §


(1)

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.



(2)

Az Önkormányzat által létrehozott intézmények vezetői teljes felelősséggel tartoznak az intézmények költségvetési előirányzatainak betartásáért.


(3)

A költségvetési szerv vezetője köteles



a)

az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért;



b)

a költségvetési szerv működése során a gazdaságosság, hatékonyság, valamint az eredményesség követelményeinek érvényesítésért;



c)

a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségvállalások összhangjáért;



d)

a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért.


(4)

Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezetők beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.


(5)

Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a képviselő–testület előzetes engedélyével lehet.




Az előirányzat-módosítások szabályozása


12. §


(1)

Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2)

Az előirányzatok átcsoportosításáról, az előirányzaton belül önkormányzati kötelezettségvállalásról a polgármester saját hatáskörben 1.000.000,- Ft erejéig dönthet.

A Képviselő-testület az átcsoportosítás jogát – kiemelt előirányzatok között és kiemelt előirányzaton belül – a fenti összeghatárig a polgármesterre átruházza. Az értékhatár feletti átcsoportosításról kizárólag a Képviselő-testület dönthet. A Polgármester a saját hatáskörében végzett átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni.


(3)

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a Polgármester az Önkormányzat költségvetésében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(4)

A polgármester a 10. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében az előirányzatok között 500 eFt értékben átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.


(5)

A polgármester év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6)

A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


(7)

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék a felett a Képviselő-testület rendelkezik.


(8)

A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználásra csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.






V. Fejezet


Záró rendelkezések


13. §




(1)

E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Költségvetési törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.






(2)

A rendelethez tartozó mellékletek:



1.

Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege



2.

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve



3.

Az Önkormányzat közvetett támogatásai



4.

A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai










(3)

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.




Gencsapáti, 2017. február 10.





(: Bodorkós Ferenc :)


(: Dr. Görög István :)



polgármester


jegyző





Kihirdetési záradék:


Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.23.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2017. február 10-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.





(: Dr. Görög István :)



jegyző