Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 06. 01

Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.06.01.

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

II. Fejezet

Nógrádszakál Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

A költségvetés címrendje

2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.

A költségvetési kiadások és bevételek összegei

3. § (1)1 A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegég 327 952 013 Forintban állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.

(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(6) Az önkormányzat 2021. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(7) A Nógrádszakáli Játék Óvoda 2021. évi

költségvetési kiadása 28 700 000 forintban,

költségvetési bevétele 28 700 000 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.

Létszámkeret

4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.

5. § Nógrádszakál Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszám növekedést csak a képviselőtestület engedélyezheti.

6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok

7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.

8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.

Egyéb végrehajtási szabályok

9. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatja.

10. § (1) Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkába járással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkába járás esetén 15 Ft/km-ben téríti meg.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet2

Költségvetési és Finanszírozási kiadások

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

136 480 000

118 907 826

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

80 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

350 000

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

150 660

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

951 882

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

136 830 000

120 090 368

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 600 000

7 153 110

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

3 022 320

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

989 652

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 600 000

11 165 082

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

142 430 000

131 255 450

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

13 290 000

11 793 278

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

420 000

84 897

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

14 210 000

24 551 153

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

14 630 000

24 636 050

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

550 000

667 669

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

500 000

371 351

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 050 000

1 039 020

35

Közüzemi díjak (K331)

5 750 000

4 476 497

36

Vásárolt élelmezés (K332)

10 900 000

11 527 101

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 550 000

1 071 071

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 050 000

621 563

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 450 000

6 088 686

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

22 700 000

23 784 918

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

29 530

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

29 530

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 944 010

12 076 616

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

450 000

361 631

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

9 394 010

12 438 247

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

47 774 010

61 927 765

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

17 000 000

7 667 700

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

17 000 000

7 667 700

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

708 651

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

708 651

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

0

4 526 606

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

0

1 763 200

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

184

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

189

Tartalékok (K513)

15 000 000

39 364 012

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

15 000 000

46 362 469

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

27 551

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

2 566 494

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

136 355

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 000 000

4 218 533

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

370 890

1 876 214

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

1 370 890

8 825 147

202

Ingatlanok felújítása (K71)

32 000 000

19 588 757

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

6 441 554

5 288 964

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

38 441 554

24 877 721

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

275 306 454

292 709 530

Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 493 845

5 139 522

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

28 692 795

30 102 961

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

32 186 640

35 242 483

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

32 186 640

35 242 483

2. melléklet3

Költségvetési bevételek
adatok Forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 251 908

19 347 265

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

28 110 300

28 392 930

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

26 119 720

27 472 528

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

11 594 208

11 919 042

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

37 713 928

39 391 570

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

6 404 518

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

87 346 136

95 806 283

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

151 000 000

127 076 853

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

238 346 136

222 883 136

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

6 608 734

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

13 137 981

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

19 746 715

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 100 000

954 177

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

112

ebből: telekadó (B34)

0

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

3 000 000

1 288 610

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

3 000 000

1 288 610

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

100 000

83 084

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

4 200 000

2 325 871

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

2 800 000

3 920 606

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

357 797

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

198

Ellátási díjak (B405)

200 000

393 596

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

55 000

771 904

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

52

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

52

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

690 179

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

3 055 000

6 134 134

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

0

10 000 000

231

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

0

10 000 000

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

245 601 136

261 089 856

3. melléklet4

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

61 891 958

61 505 034

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

61 891 958

61 505 034

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

5 357 123

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

61 891 958

66 862 157

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

61 891 958

66 862 157

4. melléklet

NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

Jogcím
száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi
egység

Fajlagos
összeg

Mutató

Forint

I.1.a - Info 1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert
hivatali
létszám

5 475 000

0,00

I.1.a - Info 2

I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

0,00

I.1.a - Info 3

I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege

forint

0

0,00

I.1.a - I.1.f

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra
lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3
összegek székhelyre összesített együttes összege)

forint

5 475 000

0,00

I.1.a - I.1.f

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

forint

5 475 000

0,00

I.1.b

Támogatás összesen

forint

0

0,00

I.1.ba

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

hektár

25 200

0,00

2 388 960

I.1.bb

Közvilágítás fenntartásának támogatása

km

0

0,00

2 688 000

I.1.bc

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

m2

0

0,00

100 000

I.1.bd

Közutak fenntartásának támogatása

km

0

0,00

1 829 393

I.1.b - I.1.f

Támogatás összesen - beszámítás után

forint

0

0,00

10 362 625

I.1.ba - I.1.f

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

forint

25 200

0,00

3 533 350

I.1.bb - I.1.f

Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

forint

0

0,00

3 975 640

I.1.bc - I.1.f

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

forint

0

0,00

147 903

I.1.bd - I.1.f

Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

forint

0

0,00

2 705 732

I.1.c

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

0

0,00

6 000 000

I.1.c - I.1.f

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

forint

0

0,00

8 874 197

1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás

forint

0

0,00

15 086

I.

A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után

forint

0

0,00

19 251 908

I.5.

Polgármesteri illetmény támogatása

forint

0

0,00

0

I. A helyi önkor-
mányzatok
működésének
általános
támogatása
összesen

forint

0

0,00

19 251 908

II.1.
Pedagógusok
és az
e-pedagógusok
nevelő munkáját közvetlenül
segítők
bértámogatása

Óvoda napi
nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

II.1. (1)

Pedagógusok elismert létszáma

4861500

3,80

18 473 700

II.1. (2)

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma
a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

2 919 000

2,00

5 838 000

II.1. (3)

pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma
a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

4 861 500

0,00

0

II.2. Óvoda-
működtetési
támogatás

II.2. (1)

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

97 400

39,00

3 798 600

II. A települési
önkormányzatok egyes
köznevelési
feladatainak
támogatása

forint

0

0,00

28 110 300

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

forint

0

21 508 000

III.3. Egyes
szociális és
gyermekjóléti
feladatok
támogatása

Falugondnoki szolgálat

működési hó

4479000

12,00

4 479 000

III.2.c (1)

szociális étkeztetés

66360

2,00

132 720

III.2.da

házi segítségnyújtás- szociális segítés

25000

0,00

0

III.2.db (1)

házi segítségnyújtás- személyi gondozás

363000

0,00

0

III.5. Gyermek-
étkeztetés
támogatása

III.5.aa)

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

2 376 000

1,28

3 041 280

III.5.ab)

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

forint

0

0,00

3 345 408

III.5.b)

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

forint

570

9136,00

5 207 520

III. A települési
önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkez-
tetési feladatai-
nak támogatása

forint

0

0,00

11 594 208

IV.b

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

1 210

2 270 000

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

0

0,00

2 270 000

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint

87 346 136

5. melléklet

NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkicónkénti bontásban
adatok Forintban

K1

K2

K3

K4

K5

III.=K1+..K5

K6

K7

II.=K6-7

K9

III.+II.+K9

Megnevezés

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő
járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Egyéb
működési célú
kiadások

Működési
kiadások

Beruházások

Felújítások

Felhalmozási kiadások

Finan-
szírozási
kiadások

KIADÁSOK

4. Nógrádszakál Község Önkormányzata

142 430 000

13 290 000

47 774 010

17 000 000

15 000 000

235 494 010

1 370 890

38 441 554

39 812 444

32 186 640

307 493 094

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

5 950 000

870 000

8 204 010

15 000 000

30 024 010

1 370 890

38 441 554

39 812 444

0

69 836 454

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

650 000

650 000

0

650 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0

0

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

32 186 640

32 186 640

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

115 000 000

10 000 000

10 000 000

135 000 000

0

135 000 000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

13 000 000

1 100 000

1 800 000

15 900 000

0

15 900 000

042180 Állategészségügy

0

0

0

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

500 000

500 000

0

500 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

0

0

0

064010 Közvilágítás

1 780 000

1 780 000

0

1 780 000

066010 Zöldterület-kezelés

0

0

0

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

450 000

70 000

2 030 000

2 550 000

0

2 550 000

072111 Háziorvosi alapellátás

700 000

700 000

0

700 000

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

072311 Fogorvosi alapellátás

0

0

0

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

130 000

130 000

0

130 000

082042 Könyvtári állomány gyarapítása

0

0

082044 Könyvtári szolgáltatások

240 000

240 000

0

240 000

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

3 250 000

3 250 000

0

3 250 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int.

6 700 000

6 700 000

0

6 700 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

6 450 000

6 450 000

104044 Biztos Kezdet gyerekház

5 400 000

840 000

2 350 000

8 590 000

0

8 590 000

107051 Szociális étkeztetés

640 000

640 000

0

0

0

640 000

107055 Falugondnoki szolgálat

2 630 000

410 000

2 350 000

5 390 000

0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

17 000 000

17 000 000

0

0

0

17 000 000

6. melléklet

Nógrádszakál Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2021. évre

Címrend

Költségvetési szerv és feladat

2021 évi eredeti előirányzat

0 Ft

1

Nógrádszakáli Játék Óvoda

0 Ft

- kis értékű tárgyi eszköz beszérzés éven túli használatra

0 Ft

2

Nógrádszakál Község Önkormányzata

39 812 444 Ft

Magyar Faluprogram- orvosi eszköz

1 370 890 Ft

MFP-orvosi rendelő felújítás

13 603 721 Ft

MFP- Faluház

24 837 833 Ft

ÖSSZESEN

39 812 444 Ft

7. melléklet

NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI
adatok főben

Címrend

Intézmény neve

Törzsszám

Engedélyzett
létszám

1

Nógrádszakál Község Önkormányzata ebből:

735441

134,00

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1,00

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

130,00

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

2,00

107055 Falugondnoki szolgálat

1,00

2

Nógrádszakál Játék Óvoda

5,00

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5,00

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0,00

3

4

MINDÖSSZESEN

139,00

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

1

Nógrádszakál Község Önkormányzata ebből:

134,00

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

polgármester

1,00

hivatalsegéd

0,00

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

közfoglalkoztatott

130,00

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

közalkalmazott

2,00

107055 Falugondnoki szolgálat

falugondnok közalkalmazott

1,00

107052 Házi segítségnyújtás

2

Nógrádszakál Játék Óvoda

672308

5,00

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

intézményvezető

1,00

intézményvezető helyettes

óvodapedagógus

1,00

pedagógus asszisztens

dajka

2,00

takarító

1,00

0,00

MINDÖSSZESEN

139,00

8. melléklet

CÍMREND


cím

Al
cím

Cím/Al cím neve

gazdálkodási jogkör

1

1

NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

064010 Közvilágítás

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

084031 Civil szervezetek működési támogatása

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

107055 Falugondnoki szolgálat

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2

1

Nógrádszakáli Játék Óvoda

önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

9. melléklet

Nógrádszakál Községi Önkormányzat és intézményei összevont 2021. évi előirányzat felhasználási terve
adatok Forintban

Rovatszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B11

Önkormányzok működési támogatásai

19 883 428

19 883 428

19 883 428

19 883 428

19 883 428

19 883 428

19 883 428

19 883 428

19 883 428

19 883 428

19 883 428

19 883 428

238 601 136

B16

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

0

B25

Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

2 100 000

2 100 000

4 200 000

B4

Működési bevételek

233 000

233 000

233 000

233 000

233 000

233 000

233 000

233 000

233 000

233 000

233 000

237 000

2 800 000

B812

Belföldi értékpapírok beváltása

0

B813

Maradvány igénybevétel

5 157 663

5 157 663

5 157 663

5 157 663

5 157 663

5 157 663

5 157 663

5 157 663

5 157 663

5 157 663

5 157 663

5 157 665

61 891 958

B816

Központi irányító szervi támogatás

0

BEVÉTELEK

25 274 091

25 274 091

27 374 091

25 274 091

25 274 091

25 274 091

25 274 091

25 274 091

27 374 091

25 274 091

25 274 091

25 278 093

307 493 094

K1

Személyi juttatások

11 870 000

11 870 000

11 870 000

11 870 000

11 870 000

11 870 000

11 870 000

11 870 000

11 870 000

11 870 000

11 870 000

11 860 000

142 430 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 107 500

1 107 500

1 107 500

1 107 500

1 107 500

1 107 500

1 107 500

1 107 500

1 107 500

1 107 500

1 107 500

1 107 500

13 290 000

K3

Dologi kiadások

3 981 160

3 981 160

3 981 160

3 981 160

3 981 160

3 981 160

3 981 160

3 981 160

3 981 160

3 981 160

3 981 160

3 981 250

47 774 010

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 600 000

17 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

15 000 000

K6

Beruházások

1 370 890

38 441 554

39 812 444

K914

Áh-on belüli megelőlegezések

3 493 845

3 493 845

K915

Finanszírozási kiadások

2 391 000

2 391 000

2 391 000

2 391 000

2 391 000

2 391 000

2 391 000

2 391 000

2 391 000

2 391 000

2 391 000

2 391 795

28 692 795

KIADÁSOK

25 493 505

21 999 660

21 999 660

21 999 660

23 370 550

21 999 660

21 999 660

21 999 660

60 441 214

21 999 660

21 999 660

22 190 545

307 493 094

Bevétel és kiadás különbség

-219 414

3 274 431

5 374 431

3 274 431

1 903 541

3 274 431

3 274 431

3 274 431

-33 067 123

3 274 431

3 274 431

3 087 548

0

Halmozott egyenleg

-219 414

3 055 017

8 429 448

11 703 879

13 607 420

16 881 851

20 156 282

23 430 713

-9 636 410

-6 361 979

-3 087 548

0

0

10. melléklet5

Nógrádszakál Játék Óvoda

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

20 240 000

19 663 841

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

1 640 232

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

700 000

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

500 000

231 935

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

251 481

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

21 440 000

21 787 489

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

70 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

70 000

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

21 440 000

21 857 489

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 300 000

2 732 656

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

605 741

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

300 000

828 338

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

500 000

1 434 079

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

100 000

131 868

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 000

91 736

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

250 000

223 604

35

Közüzemi díjak (K331)

1 100 000

704 729

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

250 000

1 880 951

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

760 000

90 960

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

300 000

245 077

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

2 410 000

2 921 717

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

16 865

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

16 865

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

800 000

757 574

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

15 424

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

800 000

772 998

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

3 960 000

5 369 263

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

84 866

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

37 795

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

33 118

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

155 779

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

28 700 000

30 115 187

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

5 021

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

0

5 021

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

0

5 021

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

7 205

7 205

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

7 205

7 205

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

28 692 795

30 102 961

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

28 700 000

30 110 166

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

28 700 000

30 110 166

1

A 3. § (1) bekezdése a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 10. melléklet a Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.