Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 04. 30- 2022. 02. 28

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról1

2015.04.30.

Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét 268 392 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 318 009 ezer forintban

állapítja meg. A kiadási és bevételi főösszeg az adott-kapott támogatást (intézményfinanszírozás: 36 068 ezer forint) nettó módon tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 298 551 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 249 274 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete - 49 277 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

219 983 ezer forint

- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása

117 687 ezer forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

56 493 ezer forint

c) B3 Közhatalmi bevételek

9 848 ezer forint

d) B4 Működési bevételek

11 919 ezer forint

e) B5 Felhalmozási bevételek

308 ezer forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 ezer forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 ezer forint

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

298 551 ezer forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen

19 458 ezer forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei

19 458 ezer forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei

0 ezer forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0 ezer forint

j) B1-B8 Összes bevétel

318 009 ezer forint

(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 257 726 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1 714 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 39 111 ezer forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 241 750 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 56 801 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) Működési költségvetés

227 917 ezer forint

aa) K1 Személyi juttatások

100 183 ezer forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 137 ezer forint

ac) K3 Dologi kiadások

41 938 ezer forint

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 209 ezer forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások

52 450 ezer forint

b) Felhalmozási költségvetés

21 357 ezer forint

ba) K6 Beruházások

12 745 ezer forint

bb) K7 Felújítások

8 612 ezer forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 ezer forint

c) K1-K8 Költségvetési kiadások

249 274 ezer forint

d) K9 Finanszírozási kiadások

19 118 ezer forint

amelyből:

da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai

19 118 ezer forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai

0 ezer forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 ezer forint

e) K1-K9 Kiadások összesen

268 392 ezer forint

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 205 890 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 2 395 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 40 989 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként

aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 58 ezer forint,

ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 ezer forint,

ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 ezer forint,

ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 10 001 ezer forint,

ae) K65 Részesedések beszerzése 20 ezer forint,

af) K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 ezer forint;

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként

ba) K71 Ingatlanok felújítása 6 901 ezer forint,

bb) K72 Informatikai eszközök felújítása 0 ezer forint,

bc) K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 ezer forint,

bd) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 711 ezer forint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

a) K42 Családi támogatások 70 ezer forint,

b) K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 ezer forint,

c) K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 139 ezer forint,

d) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 7 962 ezer forint,

e) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 4 952 ezer forint,

f) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer forint,

g) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 2 086 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé
a) Falubusz beszerzése fejlesztési cél,
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 12 700 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 13 833 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 35 444 ezer forint többlet.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlaglétszáma 72 fő.

7. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások:

a) Közösségi ház- bevétel:14 967 ezer forint, kiadás 2013-ban valósult meg

b) Falubusz beszerzése- bevétel:9 959 ezer forint, kiadás:9 959 ezer forint

8. § (1) Az önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 49 617 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt 44 175 ezer forint.

3. Nézsa Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület Nézsa Községi Önkormányzat 2014. évi

a) kiadási főösszegét 263 471 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 312 910 ezer forintban

állapítja meg.

10. § Nézsa Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

216 413 ezer forint

- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása

117 687 ezer forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

56 493 ezer forint

c) B3 Közhatalmi bevételek

9 848 ezer forint

d) B4 Működési bevételek

11 619 ezer forint

e) B5 Felhalmozási bevételek

308 ezer forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 ezer forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 ezer forint

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

294 681 ezer forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen

18 229 ezer forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei

18 229 ezer forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei

0 ezer forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0 ezer forint

j) B1-B8 Összes bevétel

312 910 ezer forint

(2) Nézsa Községi Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 257 426 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1 714 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 35 541 ezer forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 237 880 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 56 801 ezer forint.

11. § Nézsa Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés

186 928 ezer forint

aa) K1 Személyi juttatások

75 328 ezer forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 247 ezer forint

ac) K3 Dologi kiadások

37 819 ezer forint

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 209 ezer forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások

47 325 ezer forint

b) Felhalmozási költségvetés

21 357 ezer forint

ba) K6 Beruházások

12 745 ezer forint

bb) K7 Felújítások

8 612 ezer forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 ezer forint

c) K1-K8 Költségvetési kiadások

208 285 ezer forint

d) K9 Finanszírozási kiadások

55 186 ezer forint

amelyből

da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai

55 186 ezer forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai

0 ezer forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 ezer forint

e) K1-K9 Kiadások összesen

263 471 ezer forint

(2) Nézsa Községi Önkormányzat költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 205 890 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 2 395 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület Nézsa Községi Önkormányzat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlag létszáma 72 fő.

4.1. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi

a) kiadási főösszegét 40 989 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 41 167 ezer forintban

állapítja meg.

14. § A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 570 ezer forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 ezer forint

c) B3 Közhatalmi bevételek

0 ezer forint

d) B4 Működési bevételek

300 ezer forint

e) B5 Felhalmozási bevételek

0 ezer forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 ezer forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 ezer forint

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

3 870 ezer forint

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen

37 297 ezer forint

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei

37 297 ezer forint

ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei

0 ezer forint

ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0 ezer forint

j) B1-B8 Összes bevétel

41 167 ezer forint

(2) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 300 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 3 570 ezer forint.
(3) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 3 870 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

15. § A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés

40 989 ezer forint

aa) K1 Személyi juttatások

24 855 ezer forint

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 890 ezer forint

ac) K3 Dologi kiadások

4 119 ezer forint

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 ezer forint

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások

5 125 ezer forint

b) Felhalmozási költségvetés

0 ezer forint

ba) K6 Beruházások

0 ezer forint

bb) K7 Felújítások

0 ezer forint

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 ezer forint

c) K1-K8 Költségvetési kiadások

40 989 ezer forint

d) K9 Finanszírozási kiadások

0 ezer forint

amelyből:

da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai

0 ezer forint

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai

0 ezer forint

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 ezer forint

e) K1-K9 Kiadások összesen

40 989 ezer forint

(2) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 40 989 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

6. Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évben esedékes végleges

Költség-
vetési évet követően esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes végleges

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

nincs

69 450

90 406

0

90 406

125 221

70 169

90 406

100,0 %

0

3. K1103 Céljuttatás, projektprémium

nincs

0

810

0

810

0

0

810

100,0 %

0

6. K1106 Jubileumi jutalom

nincs

469

469

0

469

0

0

469

100,0 %

0

7. K1107 Béren kívüli juttatások

nincs

1 330

1 522

0

1 522

0

0

1 522

100,0 %

0

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

nincs

175

161

0

161

0

0

161

100,0 %

0

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)

nincs

0

57

0

57

0

57

57

100,0 %

0

15. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

nincs

71 424

93 425

0

93 425

125 221

70 226

93 425

100,0 %

0

16. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

nincs

4 089

4 127

0

4 127

0

4 127

4 127

100,0 %

0

17. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

nincs

900

975

0

975

0

975

975

100,0 %

0

18. K123 Egyéb külső személyi juttatások

nincs

0

1 656

0

1 656

0

0

1 656

100,0 %

0

19. K12 Külső személyi juttatások (=16+17+18)

nincs

4 989

6 758

0

6 758

0

5 102

6 758

100,0 %

0

20. K1 Személyi juttatások (=15+19)

nincs

76 413

100 183

0

100 183

125 221

75 328

100 183

100,0 %

0

21. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)

nincs

14 572

18 137

0

18 137

26 617

11 247

18 137

100,0 %

0

22. K2 ebből: szociális hozzájárulási adó

nincs

14 572

17 748

0

17 748

26 617

11 209

17 748

100,0 %

0

25. K2 ebből: egészségügyi hozzájárulás

nincs

0

378

0

378

0

27

378

100,0 %

0

26. K2 ebből: táppénz hozzájárulás

nincs

0

11

0

11

0

11

11

100,0 %

0

29. K311 Szakmai anyagok beszerzése

nincs

70

30

0

30

0

30

30

100,0 %

0

30. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

nincs

10 967

16 774

0

16 774

0

16 774

16 216

96,7 %

- 558

32. K31 Készletbeszerzés (=29+30+31)

nincs

11 037

16 804

0

16 804

0

16 804

16 246

96,7 %

- 558

33. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

nincs

655

712

0

712

0

712

712

100,0 %

0

Éves beszámoló 2014.

2. oldal (összesen 4)

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évben esedékes végleges

Költség-
vetési évet követően esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes végleges

34. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

nincs

924

825

0

825

0

825

825

100,0 %

0

35. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

nincs

1 579

1 537

0

1 537

0

1 537

1 537

100,0 %

0

36. K331 Közüzemi díjak

nincs

6 535

4 902

0

4 902

16 270

4 902

4 902

100,0 %

0

37. K332 Vásárolt élelmezés

nincs

126

282

0

282

0

282

282

100,0 %

0

38. K333 Bérleti és lízing díjak (>=39)

nincs

65

0

0

0

0

0

0

0

40. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

nincs

1 990

961

0

961

0

961

961

100,0 %

0

41. K335 Közvetített szolgáltatások (>=42)

nincs

730

880

0

880

0

880

880

100,0 %

0

43. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

nincs

640

1 227

0

1 227

0

1 227

1 227

100,0 %

0

44. K337 Egyéb szolgáltatások

nincs

2 732

4 052

0

4 052

0

4 052

4 052

100,0 %

0

45. K33 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

nincs

12 818

12 304

0

12 304

16 270

12 304

12 304

100,0 %

0

46. K341 Kiküldetések kiadásai

nincs

500

627

0

627

0

627

627

100,0 %

0

48. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

nincs

500

627

0

627

0

627

627

100,0 %

0

49. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

nincs

6 726

7 265

0

7 265

0

7 265

7 115

97,9 %

- 150

50. K352 Fizetendő általános forgalmi adó

nincs

1 100

1 372

0

1 372

0

1 372

993

72,4 %

- 379

51. K353 Kamatkiadások (>=52+53)

nincs

600

308

0

308

0

308

308

100,0 %

0

52. K353 ebből: államháztartáson belül

nincs

54

54

0

54

0

54

54

100,0 %

0

58. K355 Egyéb dologi kiadások

nincs

2 429

3 011

0

2 833

0

2 833

2 808

93,3 %

- 203

59. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

nincs

10 855

11 956

0

11 778

0

11 778

11 224

93,9 %

- 732

60. K3 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

nincs

36 789

43 228

0

43 050

16 270

43 050

41 938

97,0 %

-1 290

62. K42 Családi támogatások (=63+...+73)

nincs

100

70

0

70

0

70

70

100,0 %

0

72. K42 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

nincs

100

70

0

70

0

70

70

100,0 %

0

75. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)

nincs

550

139

0

139

0

139

139

100,0 %

0

Éves beszámoló 2014.

3. oldal (összesen 4)

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évben esedékes végleges

Költség-
vetési évet követően esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes végleges

82. K44 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

nincs

550

139

0

139

0

139

139

100,0 %

0

83. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)

nincs

2 000

7 962

0

7 962

0

7 962

7 962

100,0 %

0

91. K45 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

nincs

2 000

7 962

0

7 962

0

7 962

7 962

100,0 %

0

93. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)

nincs

1 074

4 952

0

4 952

0

4 952

4 952

100,0 %

0

96. K46 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

nincs

1 074

4 347

0

4 347

0

4 347

4 347

100,0 %

0

98. K46 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

nincs

0

605

0

605

0

605

605

100,0 %

0

103. K48 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)

nincs

1 220

2 086

0

2 086

0

2 086

2 086

100,0 %

0

118. K48 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

nincs

220

988

0

988

0

988

988

100,0 %

0

119. K48 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

nincs

300

359

0

359

0

359

359

100,0 %

0

120. K48 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

nincs

700

739

0

739

0

739

739

100,0 %

0

127. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

nincs

4 944

15 209

0

15 209

0

15 209

15 209

100,0 %

0

130. K502 Elvonások és befizetések

nincs

448

1 069

0

1 069

0

1 069

1 069

100,0 %

0

154. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)

nincs

45 790

49 757

0

49 757

0

49 757

49 757

100,0 %

0

155. K506 ebből: központi költségvetési szervek

nincs

0

81

0

81

0

81

81

100,0 %

0

161. K506 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

nincs

5 233

7 140

0

7 140

0

7 140

7 140

100,0 %

0

162. K506 ebből: társulások és költségvetési szerveik

nincs

40 557

42 536

0

42 536

0

42 536

42 536

100,0 %

0

Éves beszámoló 2014.

4. oldal (összesen 4)

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évben esedékes végleges

Költség-
vetési évet követően esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes végleges

167. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)

nincs

0

700

0

700

0

700

700

100,0 %

0

168. K508 ebből: egyházi jogi személyek

nincs

0

700

0

700

0

700

700

100,0 %

0

181. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)

nincs

2 052

924

0

924

0

924

924

100,0 %

0

184. K511 ebből: egyéb civil szervezetek

nincs

1 500

924

0

924

0

924

924

100,0 %

0

189. K511 ebből: egyéb vállalkozások

nincs

552

0

0

0

0

0

0

0

193. K512 Tartalékok

nincs

16 442

42 940

0

0

0

0

0

0,0 %

-42 940

194. K5 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

nincs

64 732

95 390

0

52 450

0

52 450

52 450

55,0 %

-42 940

195. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

van

395

58

0

58

0

58

58

100,0 %

0

199. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

van

10 000

10 001

0

10 001

0

10 001

10 001

100,0 %

0

200. K65 Részesedések beszerzése

van

0

20

0

20

0

0

20

100,0 %

0

202. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

van

2 779

2 666

0

2 666

0

2 666

2 666

100,0 %

0

203. K6 Beruházások (=195+196+198+...+202)

nincs

13 174

12 745

0

12 745

0

12 725

12 745

100,0 %

0

204. K71 Ingatlanok felújítása

van

400

6 901

0

6 901

0

0

6 901

100,0 %

0

207. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

van

108

1 711

0

1 711

0

0

1 711

100,0 %

0

208. K7 Felújítások (=204+...+207)

nincs

508

8 612

0

8 612

0

0

8 612

100,0 %

0

271. K1-K8 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

nincs

211 132

293 504

0

250 386

168 108

210 009

249 274

84,9 %

-44 230

Éves beszámoló 2014.

1. oldal (összesen 3)

Költségvetési bevételek rovatok szerint (02)

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Követelés

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

nincs

52 955

52 955

52 955

0

52 955

100,0 %

0

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

nincs

34 362

34 362

34 362

0

34 362

100,0 %

0

3. B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

nincs

9 186

20 772

20 772

0

20 772

100,0 %

0

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

nincs

1 320

1 320

1 320

0

1 320

100,0 %

0

5. B115 Működési célú központosított előirányzatok

nincs

44

160

160

0

160

100,0 %

0

6. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

nincs

17 053

8 118

8 118

0

8 118

100,0 %

0

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

nincs

114 920

117 687

117 687

0

117 687

100,0 %

0

32. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)

nincs

58 179

102 297

102 296

0

102 296

100,0 %

- 1

33. B16 ebből: központi költségvetési szervek

nincs

1 509

7 371

7 371

0

7 371

100,0 %

0

34. B16 ebből: központi kezelésű előirányzatok

nincs

0

3 570

3 570

0

3 570

100,0 %

0

38. B16 ebből: elkülönített állami pénzalapok

nincs

53 960

79 580

79 580

0

79 580

100,0 %

0

39. B16 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

nincs

2 710

11 776

11 775

0

11 775

100,0 %

- 1

43. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

nincs

173 099

219 984

219 983

0

219 983

100,0 %

- 1

44. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

nincs

0

31 574

31 574

0

31 574

100,0 %

0

68. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)

nincs

24 972

24 919

24 919

0

24 919

100,0 %

0

71. B25 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

nincs

24 972

24 919

24 919

0

24 919

100,0 %

0

79. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

nincs

24 972

56 493

56 493

0

56 493

100,0 %

0

109. B34 Vagyoni tipusú adók (=110+...+116)

nincs

2 450

2 704

2 704

0

2 409

89,1 %

- 295

Éves beszámoló 2014.

2. oldal (összesen 3)

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Követelés

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes

112. B34 ebből: magánszemélyek kommunális adója

nincs

2 450

2 704

2 704

0

2 409

89,1 %

- 295

117. B351 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)

nincs

4 425

5 808

5 808

0

5 422

93,4 %

- 386

124. B351 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

nincs

4 425

5 808

5 808

0

5 422

93,4 %

- 386

143. B354 Gépjárműadók (=144+...+147)

nincs

1 768

2 148

2 148

0

1 884

87,7 %

- 264

145. B354 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

nincs

1 768

2 148

2 148

0

1 884

87,7 %

- 264

165. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)

nincs

6 193

7 956

7 956

0

7 306

91,8 %

- 650

166. B36 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)

nincs

150

188

188

0

133

70,7 %

- 55

169. B36 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

nincs

150

5

5

0

5

100,0 %

0

177. B36 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

nincs

0

48

48

0

48

100,0 %

0

178. B36 ebből: egyéb bírság

nincs

0

50

50

0

0

0,0 %

- 50

179. B3 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)

nincs

8 793

10 848

10 848

0

9 848

90,8 %

-1 000

181. B402 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

nincs

4 576

4 894

4 894

0

4 894

100,0 %

0

184. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

nincs

900

779

779

0

779

100,0 %

0

185. B403 ebből: államháztartáson belül

nincs

900

779

779

0

779

100,0 %

0

193. B405 Ellátási díjak

nincs

2 957

4 290

4 290

0

4 290

100,0 %

0

194. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

nincs

886

1 364

1 363

0

1 363

99,9 %

- 1

196. B408 Kamatbevételek (>=197+198+199)

nincs

10

8

8

0

8

100,0 %

0

205. B410 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

nincs

360

585

585

0

585

100,0 %

0

206. B410 ebből: biztosító által fizetett kártérítés

nincs

0

304

304

0

304

100,0 %

0

208. B410 ebből: költségek visszatérítései

nincs

0

281

281

0

281

100,0 %

0

209. B4 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)

nincs

9 689

11 920

11 919

0

11 919

100,0 %

- 1

212. B52 Ingatlanok értékesítése (>=213)

nincs

0

308

308

0

308

100,0 %

0

218. B5 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)

nincs

0

308

308

0

308

100,0 %

0

Éves beszámoló 2014.

3. oldal (összesen 3)

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Követelés

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes

271. B1-B7 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)

nincs

216 553

299 553

299 551

0

298 551

99,7 %

-1 002

Éves beszámoló 2014.

1. oldal (összesen 1)

Finanszírozási kiadások rovatok szerint (03)

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évben esedékes végleges

Költség-
vetési évet követően esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes végleges

1. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03)

nincs

0

2 700

0

340

0

340

340

12,6 %

-2 360

2. K9111 ebből: pénzügyi vállalkozás

nincs

0

2 700

0

340

0

340

340

12,6 %

-2 360

5. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07)

nincs

19 700

18 500

0

18 500

0

18 500

18 500

100,0 %

0

6. K9113 ebből: pénzügyi vállalkozás

nincs

19 700

18 500

0

18 500

0

18 500

18 500

100,0 %

0

8. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)

nincs

19 700

21 200

0

18 840

0

18 840

18 840

88,9 %

-2 360

21. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

nincs

0

4 029

0

0

4 029

0

0

0,0 %

-4 029

22. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

nincs

35 541

36 068

0

36 068

0

36 068

36 068

100,0 %

0

24. K917 Pénzügyi lízing kiadásai

nincs

0

278

0

278

0

278

278

100,0 %

0

26. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)

nincs

55 241

61 575

0

55 186

4 029

55 186

55 186

89,6 %

-6 389

38. K9 Finanszírozási kiadások (=26+36+37)

nincs

55 241

61 575

0

55 186

4 029

55 186

55 186

89,6 %

-6 389

Éves beszámoló 2014.

1. oldal (összesen 1)

Finanszírozási bevételek rovatok szerint (04)

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Követelés

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes

1. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)

nincs

0

2 700

2 700

0

2 700

100,0 %

0

2. B8111 ebből: pénzügyi vállalkozás

nincs

0

2 700

2 700

0

2 700

100,0 %

0

4. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)

nincs

12 700

11 500

11 500

0

11 500

100,0 %

0

5. B8113 ebből: pénzügyi vállalkozás

nincs

0

11 500

11 500

0

11 500

100,0 %

0

6. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)

nincs

12 700

14 200

14 200

0

14 200

100,0 %

0

14. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

nincs

1 579

1 229

1 229

0

1 229

100,0 %

0

16. B813 Maradvány igénybevétele (=14+15)

nincs

1 579

1 229

1 229

0

1 229

100,0 %

0

17. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

nincs

0

4 029

4 029

0

4 029

100,0 %

0

19. B816 Központi, irányító szervi támogatás

nincs

35 541

36 068

36 068

0

36 068

100,0 %

0

23. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)

nincs

49 820

55 526

55 526

0

55 526

100,0 %

0

33. B8 Finanszírozási bevételek (=23+31+32)

nincs

49 820

55 526

55 526

0

55 526

100,0 %

0

Éves beszámoló 2014.

1. oldal (összesen 2)

Beruházások listái

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Általános megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés
%-a

Időarányos
eltérés

Költségvetési évet követően esedékes

Költségvetési évet követően esedékes végleges

Költségvetési évben esedékes végleges

Költségvetési évet követően esedékes végleges

Konkrét beruházási cél

01/195 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

Lakoma élelmezési program

157

58

0

58

0

0

58

100,0 %

0

Összesen:

395

58

0

58

0

58

58

100,0 %

0

01/196 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

01/197 K62 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

01/198 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

01/199 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Mercedes kisbusz

10 000

10 001

0

10 001

0

0

10 001

100,0 %

0

Összesen:

10 000

10 001

0

10 001

0

10 001

10 001

100,0 %

0

01/200 K65 Részesedések beszerzése

ÉNYMK Nonprofit kft.

0

20

0

20

0

0

20

100,0 %

0

Összesen:

0

20

0

20

0

0

20

100,0 %

0

01/201 K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

Éves beszámoló 2014.

2. oldal (összesen 2)

(adatok ezer Ft-ban)

Általános megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés
%-a

Időarányos
eltérés

Költségvetési évet követően esedékes

Költségvetési évet követően esedékes végleges

Költségvetési évben esedékes végleges

Költségvetési évet követően esedékes végleges

Konkrét beruházási cél

01/202 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Lakoma élelmezési program

16

16

0

16

0

0

16

100,0 %

0

Mercedes kisbusz

2 699

2 650

0

2 650

0

0

2 650

100,0 %

0

Összesen:

2 779

2 666

0

2 666

0

2 666

2 666

100,0 %

0

01/203 K6 Beruházások (=195+196+198+...+202)

Összesen:

13 174

12 745

0

12 745

0

12 725

12 745

100,0 %

0

01/195 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

Laptop és könyvelő program beszerzése

238

0

0

0

0

0

0

0

01/202 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Laptop és könyvelő.program beszerzése

64

0

0

0

0

0

0

0

Éves beszámoló 2014.

1. oldal (összesen 1)

Felújítások listái

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Általános megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés
%-a

Időarányos
eltérés

Költségvetési évet követően esedékes

Költségvetési évet követően esedékes végleges

Költségvetési évben esedékes végleges

Költségvetési évet követően esedékes végleges

Konkrét felújítási cél

01/204 K71 Ingatlanok felújítása

Széchenyi terves lakások felújítása

400

829

0

829

0

0

829

100,0 %

0

Járda

0

463

0

463

0

0

463

100,0 %

0

Ravatalozó helyreállítása(vis maior)

0

3 518

0

3 518

0

0

3 518

100,0 %

0

Óvoda helyreállítása (vis maior)

0

2 091

0

2 091

0

0

2 091

100,0 %

0

Összesen:

400

6 901

0

6 901

0

0

6 901

100,0 %

0

01/205 K72 Informatikai eszközök felújítása

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

01/206 K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

01/207 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Széchenyi terves lakások felújítása

108

164

0

164

0

0

164

100,0 %

0

Járda

0

127

0

127

0

0

127

100,0 %

0

Ravatalozó helyreállítása (vis maior)

0

896

0

896

0

0

896

100,0 %

0

Óvoda helyreállítása (vis maior)

0

524

0

524

0

0

524

100,0 %

0

Összesen:

108

1 711

0

1 711

0

0

1 711

100,0 %

0

01/208 K7 Felújítások (=204+...+207)

Összesen:

508

8 612

0

8 612

0

0

8 612

100,0 %

0

2. melléklet

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Kormányzati funkció száma, neve

Egyenleg

Bevételek

Kiadások

Teljesítés

Teljesítés megoszlása

Teljesítés

Teljesítés
megoszlása

011130 - Önorm.és önkorm.hivatalok ig.tev.

-35 480

37 076

10,5 %

72 556,0

23,8 %

013320 - Köztemető fenntartása

-392

0

0,0 %

392,0

0,1 %

041232 - Téli közfoglalkoztatás

-32 975

0

0,0 %

32 975,0

10,8 %

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.

37 740

85 517

24,2 %

47 777,0

15,7 %

045160 - Közutak,hidak üz.,frnntartása

-141

0

0,0 %

141,0

0,0 %

051040 - Nem vesz.hulladék kezelése

-133

0

0,0 %

133,0

0,0 %

064010 - Közvilágítás

-1 337

0

0,0 %

1 337,0

0,4 %

066010 - Zöldterület kezelés

-1 285

0

0,0 %

1 285,0

0,4 %

066020 - Város-és községgazdálkodás

-15 804

12 056

3,4 %

27 860,0

9,2 %

072111 - Háziorvosi alapellátás

-3 860

0

0,0 %

3 860,0

1,3 %

074031 - Család-és nővédelem eü.gondozás

-391

0

0,0 %

391,0

0,1 %

082044 - Könyvtári szolgáltatások

-762

0

0,0 %

762,0

0,3 %

082092 - Közművelődés-hagyományos k.ért.gond

-816

1 434

0,4 %

2 250,0

0,7 %

086020 - Közösségi tér működtetése

-1 774

973

0,3 %

2 747,0

0,9 %

091010 - Óvodai nevelés szakmai feladatai

-37 075

4 510

1,3 %

41 585,0

13,7 %

096010 - Óvodai intézményi étkeztetés

-2 486

937

0,3 %

3 423,0

1,1 %

096020 - Iskolai intézményi étkeztetés

-5 186

1 504

0,4 %

6 690,0

2,2 %

101150 - Betegséggel kapcs.ellátások

-168

0

0,0 %

168,0

0,1 %

103010 - Elhunyt szem.hozzát.pénzbeli tám.

-203

0

0,0 %

203,0

0,1 %

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása

-8 950

0

0,0 %

8 950,0

2,9 %

106020 - Lakásfenntartási ellátások

-4 952

0

0,0 %

4 952,0

1,6 %

107051 - szociális étkeztetés

-667

1 292

0,4 %

1 959,0

0,6 %

107060 - Egyéb szociális pénzbeli ellátások

-1 075

0

0,0 %

1 075,0

0,4 %

013350 - Az önkorm.vagyonnal való gazd.

4 606

4 606

1,3 %

0,0

0,0 %

018010 - Önkorm.elszámolásai a központi kvt.

153 290

153 290

43,3 %

0,0

0,0 %

900020 - Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.

9 715

9 715

2,7 %

0,0

0,0 %

011130 - Önkorm.és önkorm.hiv. igazg.tev.

191

37 597

10,6 %

37 406,0

12,3 %

016010 - Ogy., EP, önkorm.választás

-13

3 570

1,0 %

3 583,0

1,2 %

Összesen:

49 617

354 077

304 460

3. melléklet

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

294 681

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

208 285

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

86 396

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 229

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

55 186

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-36 957

A)

Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

49 439

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

49 439

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

44 175

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

5 264

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

82 868

4. melléklet

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évben esedékes végleges

Költség-
vetési évet követően esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes végleges

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

nincs

49 734

70 169

0

70 169

63 721

70 169

70 169

100,0 %

0

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)

nincs

0

57

0

57

0

57

57

100,0 %

0

15. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

nincs

49 734

70 226

0

70 226

63 721

70 226

70 226

100,0 %

0

16. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

nincs

4 089

4 127

0

4 127

0

4 127

4 127

100,0 %

0

17. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

nincs

900

975

0

975

0

975

975

100,0 %

0

19. K12 Külső személyi juttatások (=16+17+18)

nincs

4 989

5 102

0

5 102

0

5 102

5 102

100,0 %

0

20. K1 Személyi juttatások (=15+19)

nincs

54 723

75 328

0

75 328

63 721

75 328

75 328

100,0 %

0

21. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)

nincs

8 650

11 247

0

11 247

10 012

11 247

11 247

100,0 %

0

22. K2 ebből: szociális hozzájárulási adó

nincs

8 650

11 209

0

11 209

10 012

11 209

11 209

100,0 %

0

25. K2 ebből: egészségügyi hozzájárulás

nincs

0

27

0

27

0

27

27

100,0 %

0

26. K2 ebből: táppénz hozzájárulás

nincs

0

11

0

11

0

11

11

100,0 %

0

29. K311 Szakmai anyagok beszerzése

nincs

40

11

0

11

0

11

11

100,0 %

0

30. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

nincs

10 647

16 117

0

16 117

0

16 117

15 559

96,5 %

- 558

32. K31 Készletbeszerzés (=29+30+31)

nincs

10 687

16 128

0

16 128

0

16 128

15 570

96,5 %

- 558

33. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

nincs

25

22

0

22

0

22

22

100,0 %

0

34. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

nincs

420

400

0

400

0

400

400

100,0 %

0

35. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

nincs

445

422

0

422

0

422

422

100,0 %

0

36. K331 Közüzemi díjak

nincs

6 535

4 902

0

4 902

16 270

4 902

4 902

100,0 %

0

37. K332 Vásárolt élelmezés

nincs

126

282

0

282

0

282

282

100,0 %

0

38. K333 Bérleti és lízing díjak (>=39)

nincs

65

0

0

0

0

0

0

0

Éves beszámoló 2014.

2. oldal (összesen 4)

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évben esedékes végleges

Költség-
vetési évet követően esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes végleges

40. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

nincs

1 990

907

0

907

0

907

907

100,0 %

0

41. K335 Közvetített szolgáltatások (>=42)

nincs

730

880

0

880

0

880

880

100,0 %

0

43. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

nincs

180

401

0

401

0

401

401

100,0 %

0

44. K337 Egyéb szolgáltatások

nincs

2 171

3 750

0

3 750

0

3 750

3 750

100,0 %

0

45. K33 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

nincs

11 797

11 122

0

11 122

16 270

11 122

11 122

100,0 %

0

46. K341 Kiküldetések kiadásai

nincs

300

309

0

309

0

309

309

100,0 %

0

48. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

nincs

300

309

0

309

0

309

309

100,0 %

0

49. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

nincs

6 176

6 572

0

6 572

0

6 572

6 422

97,7 %

- 150

50. K352 Fizetendő általános forgalmi adó

nincs

1 100

1 372

0

1 372

0

1 372

993

72,4 %

- 379

51. K353 Kamatkiadások (>=52+53)

nincs

600

308

0

308

0

308

308

100,0 %

0

52. K353 ebből: államháztartáson belül

nincs

54

54

0

54

0

54

54

100,0 %

0

58. K355 Egyéb dologi kiadások

nincs

2 429

2 698

0

2 698

0

2 698

2 673

99,1 %

- 25

59. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

nincs

10 305

10 950

0

10 950

0

10 950

10 396

94,9 %

- 554

60. K3 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

nincs

33 534

38 931

0

38 931

16 270

38 931

37 819

97,1 %

-1 112

62. K42 Családi támogatások (=63+...+73)

nincs

100

70

0

70

0

70

70

100,0 %

0

72. K42 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

nincs

100

70

0

70

0

70

70

100,0 %

0

75. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)

nincs

550

139

0

139

0

139

139

100,0 %

0

82. K44 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

nincs

550

139

0

139

0

139

139

100,0 %

0

83. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)

nincs

2 000

7 962

0

7 962

0

7 962

7 962

100,0 %

0

91. K45 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

nincs

2 000

7 962

0

7 962

0

7 962

7 962

100,0 %

0

Éves beszámoló 2014.

3. oldal (összesen 4)

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évben esedékes végleges

Költség-
vetési évet követően esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes végleges

93. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)

nincs

1 074

4 952

0

4 952

0

4 952

4 952

100,0 %

0

96. K46 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

nincs

1 074

4 347

0

4 347

0

4 347

4 347

100,0 %

0

98. K46 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

nincs

0

605

0

605

0

605

605

100,0 %

0

103. K48 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)

nincs

1 220

2 086

0

2 086

0

2 086

2 086

100,0 %

0

118. K48 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

nincs

220

988

0

988

0

988

988

100,0 %

0

119. K48 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

nincs

300

359

0

359

0

359

359

100,0 %

0

120. K48 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

nincs

700

739

0

739

0

739

739

100,0 %

0

127. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)

nincs

4 944

15 209

0

15 209

0

15 209

15 209

100,0 %

0

130. K502 Elvonások és befizetések

nincs

448

1 069

0

1 069

0

1 069

1 069

100,0 %

0

154. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)

nincs

40 557

44 651

0

44 651

0

44 651

44 651

100,0 %

0

161. K506 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

nincs

0

2 115

0

2 115

0

2 115

2 115

100,0 %

0

162. K506 ebből: társulások és költségvetési szerveik

nincs

40 557

42 536

0

42 536

0

42 536

42 536

100,0 %

0

167. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)

nincs

0

700

0

700

0

700

700

100,0 %

0

168. K508 ebből: egyházi jogi személyek

nincs

0

700

0

700

0

700

700

100,0 %

0

181. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)

nincs

2 052

905

0

905

0

905

905

100,0 %

0

184. K511 ebből: egyéb civil szervezetek

nincs

1 500

905

0

905

0

905

905

100,0 %

0

189. K511 ebből: egyéb vállalkozások

nincs

552

0

0

0

0

0

0

0

193. K512 Tartalékok

nincs

16 442

42 940

0

0

0

0

0

0,0 %

-42 940

Éves beszámoló 2014.

4. oldal (összesen 4)

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évben esedékes végleges

Költség-
vetési évet követően esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes végleges

194. K5 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

nincs

59 499

90 265

0

47 325

0

47 325

47 325

52,4 %

-42 940

195. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

van

157

58

0

58

0

58

58

100,0 %

0

199. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

van

10 000

10 001

0

10 001

0

10 001

10 001

100,0 %

0

200. K65 Részesedések beszerzése

van

0

20

0

20

0

0

20

100,0 %

0

202. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

van

2 715

2 666

0

2 666

0

2 666

2 666

100,0 %

0

203. K6 Beruházások (=195+196+198+...+202)

nincs

12 872

12 745

0

12 745

0

12 725

12 745

100,0 %

0

204. K71 Ingatlanok felújítása

van

400

6 901

0

6 901

0

0

6 901

100,0 %

0

207. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

van

108

1 711

0

1 711

0

0

1 711

100,0 %

0

208. K7 Felújítások (=204+...+207)

nincs

508

8 612

0

8 612

0

0

8 612

100,0 %

0

271. K1-K8 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

nincs

174 730

252 337

0

209 397

90 003

200 765

208 285

82,5 %

-44 052

Éves beszámoló 2014.

1. oldal (összesen 2)

Költségvetési bevételek rovatok szerint (02)

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Követelés

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

nincs

52 955

52 955

52 955

0

52 955

100,0 %

0

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

nincs

34 362

34 362

34 362

0

34 362

100,0 %

0

3. B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

nincs

9 186

20 772

20 772

0

20 772

100,0 %

0

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

nincs

1 320

1 320

1 320

0

1 320

100,0 %

0

5. B115 Működési célú központosított előirányzatok

nincs

44

160

160

0

160

100,0 %

0

6. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

nincs

17 053

8 118

8 118

0

8 118

100,0 %

0

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

nincs

114 920

117 687

117 687

0

117 687

100,0 %

0

32. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)

nincs

58 179

98 727

98 726

0

98 726

100,0 %

- 1

33. B16 ebből: központi költségvetési szervek

nincs

1 509

7 371

7 371

0

7 371

100,0 %

0

38. B16 ebből: elkülönített állami pénzalapok

nincs

53 960

79 580

79 580

0

79 580

100,0 %

0

39. B16 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

nincs

2 710

11 776

11 775

0

11 775

100,0 %

- 1

43. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

nincs

173 099

216 414

216 413

0

216 413

100,0 %

- 1

44. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

nincs

0

31 574

31 574

0

31 574

100,0 %

0

68. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)

nincs

24 972

24 919

24 919

0

24 919

100,0 %

0

71. B25 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

nincs

24 972

24 919

24 919

0

24 919

100,0 %

0

79. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

nincs

24 972

56 493

56 493

0

56 493

100,0 %

0

109. B34 Vagyoni tipusú adók (=110+...+116)

nincs

2 450

2 704

2 704

0

2 409

89,1 %

- 295

112. B34 ebből: magánszemélyek kommunális adója

nincs

2 450

2 704

2 704

0

2 409

89,1 %

- 295

Éves beszámoló 2014.

2. oldal (összesen 2)

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Követelés

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes

117. B351 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)

nincs

4 425

5 808

5 808

0

5 422

93,4 %

- 386

124. B351 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

nincs

4 425

5 808

5 808

0

5 422

93,4 %

- 386

143. B354 Gépjárműadók (=144+...+147)

nincs

1 768

2 148

2 148

0

1 884

87,7 %

- 264

145. B354 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

nincs

1 768

2 148

2 148

0

1 884

87,7 %

- 264

165. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)

nincs

6 193

7 956

7 956

0

7 306

91,8 %

- 650

166. B36 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)

nincs

150

188

188

0

133

70,7 %

- 55

169. B36 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

nincs

150

5

5

0

5

100,0 %

0

177. B36 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

nincs

0

48

48

0

48

100,0 %

0

178. B36 ebből: egyéb bírság

nincs

0

50

50

0

0

0,0 %

- 50

179. B3 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)

nincs

8 793

10 848

10 848

0

9 848

90,8 %

-1 000

181. B402 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

nincs

4 576

4 594

4 594

0

4 594

100,0 %

0

184. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

nincs

900

779

779

0

779

100,0 %

0

185. B403 ebből: államháztartáson belül

nincs

900

779

779

0

779

100,0 %

0

193. B405 Ellátási díjak

nincs

2 957

4 290

4 290

0

4 290

100,0 %

0

194. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

nincs

886

1 364

1 363

0

1 363

99,9 %

- 1

196. B408 Kamatbevételek (>=197+198+199)

nincs

10

8

8

0

8

100,0 %

0

205. B410 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

nincs

360

585

585

0

585

100,0 %

0

206. B410 ebből: biztosító által fizetett kártérítés

nincs

0

304

304

0

304

100,0 %

0

208. B410 ebből: költségek visszatérítései

nincs

0

281

281

0

281

100,0 %

0

209. B4 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)

nincs

9 689

11 620

11 619

0

11 619

100,0 %

- 1

212. B52 Ingatlanok értékesítése (>=213)

nincs

0

308

308

0

308

100,0 %

0

218. B5 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)

nincs

0

308

308

0

308

100,0 %

0

271. B1-B7 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)

nincs

216 553

295 683

295 681

0

294 681

99,7 %

-1 002

Éves beszámoló 2014.

1. oldal (összesen 1)

Finanszírozási kiadások rovatok szerint (03)

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évben esedékes végleges

Költség-
vetési évet követően esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes végleges

1. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03)

nincs

0

2 700

0

340

0

340

340

12,6 %

-2 360

2. K9111 ebből: pénzügyi vállalkozás

nincs

0

2 700

0

340

0

340

340

12,6 %

-2 360

5. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07)

nincs

19 700

18 500

0

18 500

0

18 500

18 500

100,0 %

0

6. K9113 ebből: pénzügyi vállalkozás

nincs

19 700

18 500

0

18 500

0

18 500

18 500

100,0 %

0

8. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)

nincs

19 700

21 200

0

18 840

0

18 840

18 840

88,9 %

-2 360

21. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

nincs

0

4 029

0

0

4 029

0

0

0,0 %

-4 029

22. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

nincs

35 541

36 068

0

36 068

0

36 068

36 068

100,0 %

0

24. K917 Pénzügyi lízing kiadásai

nincs

0

278

0

278

0

278

278

100,0 %

0

26. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)

nincs

55 241

61 575

0

55 186

4 029

55 186

55 186

89,6 %

-6 389

38. K9 Finanszírozási kiadások (=26+36+37)

nincs

55 241

61 575

0

55 186

4 029

55 186

55 186

89,6 %

-6 389

Éves beszámoló 2014.

1. oldal (összesen 1)

Finanszírozási bevételek rovatok szerint (04)

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Követelés

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes

1. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)

nincs

0

2 700

2 700

0

2 700

100,0 %

0

2. B8111 ebből: pénzügyi vállalkozás

nincs

0

2 700

2 700

0

2 700

100,0 %

0

4. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)

nincs

12 700

11 500

11 500

0

11 500

100,0 %

0

5. B8113 ebből: pénzügyi vállalkozás

nincs

0

11 500

11 500

0

11 500

100,0 %

0

6. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)

nincs

12 700

14 200

14 200

0

14 200

100,0 %

0

14. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

nincs

718

0

0

0

0

0

16. B813 Maradvány igénybevétele (=14+15)

nincs

718

0

0

0

0

0

17. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

nincs

0

4 029

4 029

0

4 029

100,0 %

0

23. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)

nincs

13 418

18 229

18 229

0

18 229

100,0 %

0

33. B8 Finanszírozási bevételek (=23+31+32)

nincs

13 418

18 229

18 229

0

18 229

100,0 %

0

Éves beszámoló 2014.

1. oldal

Beruházások listái

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Általános megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés
%-a

Időarányos
eltérés

Költségvetési évet követően esedékes

Költségvetési évet követően esedékes végleges

Költségvetési évben esedékes végleges

Költségvetési évet követően esedékes végleges

Konkrét beruházási cél

01/195 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

Lakoma élelmezési program

157

58

0

0

58

0

58

100,0 %

0

Összesen:

157

58

0

0

58

0

58

100,0 %

0

01/199 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Mercedes kisbusz

10 000

9 959

0

0

9 959

0

9 959

100,0 %

0

Kisértékű tárgyi eszköz

43

43

43

Összesen:

10 000

10 001

0

0

10 001

0

10 001

100,0 %

0

01/200 K65 Részesedések beszerzése

ÉNYMK Nonprofit kft.

0

20

0

0

20

0

20

100,0 %

0

Összesen:

0

20

0

0

20

0

20

100,0 %

0

01/202 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Lakoma élelmezési program

16

16

0

0

16

0

16

100,0 %

0

Mercedes kisbusz

2 699

2 650

0

0

2 650

0

2 650

100,0 %

0

Összesen:

2 715

2 666

0

0
66

2 650

0

2 666

100,0 %

0

01/203 K6 Beruházások (=195+196+198+...+202)

Összesen:

12 872

12 745

0

0

12745

0

12 745

100,0 %

0

Éves beszámoló 2014.

1. oldal (összesen 1)

Felújítások listái

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Általános megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés
%-a

Időarányos
eltérés

Költségvetési évet követően esedékes

Költségvetési évet követően esedékes végleges

Költségvetési évben esedékes végleges

Költségvetési évet követően esedékes végleges

Konkrét felújítási cél

01/204 K71 Ingatlanok felújítása

Széchenyi terves lakások felújítása

400

829

0

0

829

0

829

100,0 %

0

Járda

0

463

0

0

463

0

463

100,0 %

0

Ravatalozó helyreállítása(vis maior)

0

3 518

0

0

3 518

0

3 518

100,0 %

0

Óvoda helyreállítása (vis maior)

0

2 091

0

0

2 091

0

2 091

100,0 %

0

Összesen:

400

6 901

0

0

6 901

0

6 901

100,0 %

0

01/205 K72 Informatikai eszközök felújítása

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

01/206 K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

01/207 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Széchenyi terves lakások felújítása

108

164

0

0

164

0

164

100,0 %

0

Járda

0

127

0

0

127

0

127

100,0 %

0

Ravatalozó helyreállítása (vis maior)

0

896

0

0

896

0

896

100,0 %

0

Óvoda helyreállítása (vis maior)

0

524

0

0

524

0

524

100,0 %

0

Összesen:

108

1 711

0

0

1 711

0

1 711

100,0 %

0

01/208 K7 Felújítások (=204+...+207)

Összesen:

508

8 612

0

0

8 612

0

8 612

100,0 %

0

5. melléklet

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Kormányzati funkció száma, neve

Egyenleg

Bevételek

Kiadások

Teljesítés

Teljesítés megoszlása

Teljesítés

Teljesítés
megoszlása

011130 - Önorm.és önkorm.hivatalok ig.tev.

-35 480

37 076

11,8 %

72 556,0

27,5 %

013320 - Köztemető fenntartása

-392

0

0,0 %

392,0

0,1 %

041232 - Téli közfoglalkoztatás

-32 975

0

0,0 %

32 975,0

12,5 %

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.

37 740

85 517

27,3 %

47 777,0

18,1 %

045160 - Közutak,hidak üz.,frnntartása

-141

0

0,0 %

141,0

0,1 %

051040 - Nem vesz.hulladék kezelése

-133

0

0,0 %

133,0

0,1 %

064010 - Közvilágítás

-1 337

0

0,0 %

1 337,0

0,5 %

066010 - Zöldterület kezelés

-1 285

0

0,0 %

1 285,0

0,5 %

066020 - Város-és községgazdálkodás

-15 804

12 056

3,9 %

27 860,0

10,6 %

072111 - Háziorvosi alapellátás

-3 860

0

0,0 %

3 860,0

1,5 %

074031 - Család-és nővédelem eü.gondozás

-391

0

0,0 %

391,0

0,1 %

082044 - Könyvtári szolgáltatások

-762

0

0,0 %

762,0

0,3 %

082092 - Közművelődés-hagyományos k.ért.gond

-816

1 434

0,5 %

2 250,0

0,9 %

086020 - Közösségi tér működtetése

-1 774

973

0,3 %

2 747,0

1,0 %

091010 - Óvodai nevelés szakmai feladatai

-37 075

4 510

1,4 %

41 585,0

15,8 %

096010 - Óvodai intézményi étkeztetés

-2 486

937

0,3 %

3 423,0

1,3 %

096020 - Iskolai intézményi étkeztetés

-5 186

1 504

0,5 %

6 690,0

2,5 %

101150 - Betegséggel kapcs.ellátások

-168

0

0,0 %

168,0

0,1 %

103010 - Elhunyt szem.hozzát.pénzbeli tám.

-203

0

0,0 %

203,0

0,1 %

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása

-8 950

0

0,0 %

8 950,0

3,4 %

106020 - Lakásfenntartási ellátások

-4 952

0

0,0 %

4 952,0

1,9 %

107051 - szociális étkeztetés

-667

1 292

0,4 %

1 959,0

0,7 %

107060 - Egyéb szociális pénzbeli ellátások

-1 075

0

0,0 %

1 075,0

0,4 %

013350 - Az önkorm.vagyonnal való gazd.

4 606

4 606

1,5 %

0,0

0,0 %

018010 - Önkorm.elszámolásai a központi kvt.

153 290

153 290

49,0 %

0,0

0,0 %

900020 - Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.

9 715

9 715

3,1 %

0,0

0,0 %

Összesen:

49 439

312 910

263 471

6. melléklet

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

294 681

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

208 285

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

86 396

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 229

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

55 186

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-36 957

A)

Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

49 439

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

49 439

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

44 175

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

5 264

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

7. melléklet

Sor

Megnevezés

kiirando

Összeg

01

Közhatalmi eredményszemléletű bev

8824

02

Eszk és szolg értsítése nettó eredményszemléletű bev

9564

03

Tev egy nettó eredményszemléletű bev

102

I

Tev nettó eredményszemléletű beve (=01+02+03)

18490

04

Saját termelésű készletek állváltozása

0

05

Saját előállítású eszk akt ért

0

II

Akt saját teljesítmények ért (=±04+05)

0

06

Közp mc tám eredményszemléletű bev

121716

07

Egy mc tám eredményszemléletű bev

94697

08

Különféle egy eredményszemléletű bev

886

III

Egy eredményszemléletű bev (=06+07+08)

217299

09

Anyagköltség

16133

10

Igénybe vett szolg ért

10817

11

Eladott áruk beszerzési ért

0

12

Eladott (közvetített) szolg ért

880

IV

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)

27830

13

Bérköltség

77047

14

Személyi jellegű egy kifiz

5291

15

Bérjár

12327

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

94665

VI

ÉCSi leírás

15711

VII

Egy ráfordítások

112312

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-14729

16

Kapott (járó) osztalék és rész

0

17

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bev

0

18

Pü műveletek egy eredményszemléletű bev (>=18a)

14200

18a

- ebből: árfny

0

VIII

Pü műveletek eredményszemléletű bev (=16+17+18)

14200

19

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

14454

20

Rész, értp, pénzeszk értvesztése

0

21

Pü műveletek egy ráfordításai (>=21a)

0

21a

- ebből: árfv

0

IX

Pü műveletek ráfordításai (=19+20+21)

14454

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-254

C)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)

-14983

22

Fc tám eredményszemléletű bev

56494

23

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bev

0

X

Rendkívüli eredményszemléletű bev (=22+23)

56494

XI

Rendkívüli ráfordítások

0

D)

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)

56494

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

41511

8. melléklet

Sor

Megnevezés

vastag

Nyitó

oszlop2

Záró

A/I/1

Vagyoni értű jogok

0

0

A/I/2

Szellemi termékek

130

94

A/I/3

Immat javak érth

0

0

A/I

Immat javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

130

94

A/II/

1 Ingatlanok és a kapcs vagyoni értű jogok

389564

384924

A/II/

2 Gépek, ber, felsz, járművek

17367

23291

A/II/

3 Tenyészállatok

0

0

A/II/

4 Beruházások, felújítások

0

0

A/II/

5 Tárgyi eszk érth

0

0

A/II

Tárgyi eszk (=A/II/1+...+A/II/5)

406931

408215

A/III

/1 Tartós rész

41

61

A/III

/1a - ebből: tartós rész jegybankban

0

0

A/III

/1b - ebből: tartós rész társulásban

0

0

A/III

/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értp

0

0

A/III

/2a - ebből: állkötvények

0

0

A/III

/2b - ebből: helyi Önkok kötvényei

0

0

A/III

/3 Befektetett pü eszk érth

0

0

A/III

Befektetett pü eszk (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

41

61

A/IV/

1 Koncesszióba, vagykez adott eszk

0

0

A/IV/

2 Koncesszióba, vagykez adott eszk érth

0

0

A/IV

Koncesszióba, vagykez adott eszk (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

407102

408370

B/I/1

Vásárolt készletek

0

0

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

B/I/3

Egy készletek

0

0

B/I/4

Befejlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

B/I/5

Növendék-, hízó és egy állatok

0

0

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

B/II/

1 Nem tartós rész

0

0

B/II/

2 Forgc hitelviszonyt megtestesítő értp

0

0

B/II/

2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

B/II/

2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

B/II/

2c - ebből: állkötvények

0

0

B/II/

2d - ebből: helyi Önkok kötvényei

0

0

B/II/

2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

B/II

Értp (=B/II/1+B/II/2)

0

0

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

C/I

Hosszú lejáratú betétek

0

0

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

82

72

C/III

Forintszla

1822

49936

C/IV

Devizaszla

0

0

C/V

Idegen pénzeszk

0

0

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

1904

50008

D/I/1

T. követelések mc tám bevre ÁHB

0

0

D/I/1

a - ebből: t. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB

0

0

D/I/2

T. követelések fc tám bevre ÁHB

0

0

D/I/2

a - ebből: t. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB

0

0

D/I/3

T. követelések közhatalmi bevre

2161

1000

D/I/4

T. követelések műk bevre

0

0

D/I/5

T. követelések felhalm bevre

0

0

D/I/6

T. követelések mc átvett pénzeszkre

0

0

D/I/6

a - ebből: t. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK

0

0

D/I/7

T. követelések fc átvett pénzeszkre

0

0

D/I/7

a - ebből: t. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK

0

0

D/I/8

T. követelések fini bevre

0

0

D/I/8

a - ebből: t. követelések ÁHB megelőlegezések törlére

0

0

D/I

T. követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2161

1000

D/II/

1 K. követelések mc tám bevre ÁHB

0

0

D/II/

1a - ebből: k. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB

0

0

D/II/

2 K. követelések fc tám bevre ÁHB

0

0

D/II/

2a - ebből: k. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB

0

0

D/II/

3 K. követelések közhatalmi bevre

0

0

D/II/

4 K. követelések műk bevre

0

0

D/II/

5 K. követelések felhalm bevre

0

0

D/II/

6 K. követelések mc átvett pénzeszkre

0

0

D/II/

6a - ebből: k. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK

0

0

D/II/

7 K. követelések fc átvett pénzeszkre

0

0

D/II/

7a - ebből: k. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK

0

0

D/II/

8 K. követelések fini bevre

0

0

D/II8

a - ebből: k. követelések ÁHB megelőlegezések törlére

0

0

D/II

K. követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

D/III

/1 Adott előlegek

15

0

D/III

/1a - ebből: immat javakra adott előlegek

0

0

D/III

/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

D/III

/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

D/III

/1d - ebből: foglaknak adott előlegek

15

0

D/III

/1e - ebből: egy adott előlegek

0

0

D/III

/2 Továbbadási célból folyósított tám, ellát elszámolása

0

0

D/III

/3 Más által beszedett bev elszámolása

0

0

D/III

/4 Forgótőke elszámolása

0

0

D/III

/5 Vagykez adott eszkkel kapcs visszapótlási követelés elszámolása

0

0

D/III

/6 Nem TB pü alapjait terhelő kifizetett ellát megtérítésének elszámol

0

0

D/III

/7 Folyósított, megelőlegezett TB és családtámi ellát elszámolása

0

0

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)

15

0

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2176

1000

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

5980

149

F/1

Eredményszemléletű bev aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/3

Halasztott ráfordítások

0

0

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

417162

459527

G/I

Nemzeti vagyon induláskori ért

508278

508278

G/II

Nemzeti vagyon változásai

0

0

G/III

Egy eszk induláskori ért és változásai

1904

1904

G/IV

Felhalm eredmény

-110376

-110376

G/V

Eszk érthének forrása

0

0

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

0

41511

G)

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

399806

441317

H/I/1

T. köt személyi jutt

0

0

H/I/2

T. köt munkaadókat terhelő járra és SZOCHO

0

0

H/I/3

T. köt dologi kiadra

152

1112

H/I/4

T. köt ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/I/5

T. köt egy mc kiadra

0

0

H/I/5

a - ebből: t. köt mc vt tám, kölcs törlére ÁHB

0

0

H/I/6

T. köt beruházásokra

0

0

H/I/7

T. köt felújításokra

0

0

H/I/8

T. köt egy fc kiadra

0

0

H/I/8

a - ebből: t. köt fc vt tám, kölcs törlére ÁHB

0

0

H/I/9

T. köt fini kiadra

7000

0

H/I/9

a - ebből: t. köt ÁHB megelőlegezések visszafizére

0

0

H/I/9

b - ebből: t. köt hosszú lejáratú hitelek, kölcs törlére

0

0

H/I/9

c - ebből: t. köt likvid hitelek, kölcs törlére pü válloknak

0

0

H/I/9

d - ebből: t. köt rövid lejáratú hitelek, kölcs törlére

0

0

H/I/9

e - ebből: t. köt külf hitelek, kölcs törlére

0

0

H/I/9

f - ebből: t. köt forgc belf értp beváltására

0

0

H/I/9

g - ebből: t. köt befc belf értp beváltására

0

0

H/I/9

h - ebből: t. köt külf értp beváltására

0

0

H/I

T. köt (=H/I/1+…+H/I/9)

7152

1112

H/II/

1 K. köt személyi jutt

0

0

H/II/

2 K. köt munkaadókat terhelő járra és SZOCHO

0

0

H/II/

3 K. köt dologi kiadra

0

0

H/II/

4 K. köt ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/II/

5 K. köt egy mc kiadra

0

0

H/II/

5a - ebből: k. köt mc vt tám, kölcs törlére áh belülre

0

0

H/II/

6 K. köt beruházásokra

0

0

H/II/

7 K. köt felújításokra

0

0

H/II/

8 K. köt egy fc kiadra

0

0

H/II/

8a - ebből: k. köt fc vt tám, kölcs törlére áh belülre

0

0

H/II/

9 K. köt fini kiadra

278

6389

H/II/

9a - ebből: k. köt ÁHB megelőlegezések visszafizére

0

4029

H/II/

9b - ebből: k. köt hosszú lejáratú hitelek, kölcs törlére

0

2360

H/II/

9c - ebből: k. köt likvid hitelek, kölcs törlére pü válloknak

0

0

H/II/

9d - ebből: k. köt rövid lejáratú hitelek, kölcs törlére

0

0

H/II/

9e - ebből: k. köt külf hitelek, kölcs törlére

0

0

H/II/

9f - ebből: k. köt forgc belf értp beváltására

0

0

H/II/

9g - ebből: k. köt befc belf értp beváltására

0

0

H/II/

9h - ebből: kvi évévet követően esedékes köt külf értp beváltására

0

0

H/II

K. köt (=H/II/1+…+H/II/9)

278

6389

H/III

/1 Kapott előlegek

9745

2620

H/III

/2 Továbbadási célból folyósított tám, ellát elszámolása

0

0

H/III

/3 Más szervet megillető bev elszámolása

182

0

H/III

/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

H/III

/5 Vagykez vett eszkkel kapcs visszapótlási köt elszámolása

0

0

H/III

/6 Nem TB pü alapjait terhelő kifizetett ellát megtérítésének elszámol

0

0

H/III

/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájár els

0

0

H/III

Köt jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)

9927

2620

H)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

17356

10121

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

K/1

Eredményszemléletű bev passzív időbeli elhatárolása

0

0

K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

8089

K/3

Halasztott eredményszemléletű bev

0

0

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

0

8089

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

417162

459527

9. melléklet

'Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évben esedékes végleges

Költség-
vetési évet követően esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes végleges

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

nincs

19 716

20 237

0

20 237

61 500

0

20 237

100,0 %

0

3. K1103 Céljuttatás, projektprémium

nincs

0

810

0

810

0

0

810

100,0 %

0

6. K1106 Jubileumi jutalom

nincs

469

469

0

469

0

0

469

100,0 %

0

7. K1107 Béren kívüli juttatások

nincs

1 330

1 522

0

1 522

0

0

1 522

100,0 %

0

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

nincs

175

161

0

161

0

0

161

100,0 %

0

15. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

nincs

21 690

23 199

0

23 199

61 500

0

23 199

100,0 %

0

18. K123 Egyéb külső személyi juttatások

nincs

0

1 656

0

1 656

0

0

1 656

100,0 %

0

19. K12 Külső személyi juttatások (=16+17+18)

nincs

0

1 656

0

1 656

0

0

1 656

100,0 %

0

20. K1 Személyi juttatások (=15+19)

nincs

21 690

24 855

0

24 855

61 500

0

24 855

100,0 %

0

21. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)

nincs

5 922

6 890

0

6 890

16 605

0

6 890

100,0 %

0

22. K2 ebből: szociális hozzájárulási adó

nincs

5 922

6 539

0

6 539

16 605

0

6 539

100,0 %

0

25. K2 ebből: egészségügyi hozzájárulás

nincs

0

351

0

351

0

0

351

100,0 %

0

29. K311 Szakmai anyagok beszerzése

nincs

30

19

0

19

0

19

19

100,0 %

0

30. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

nincs

320

657

0

657

0

657

657

100,0 %

0

32. K31 Készletbeszerzés (=29+30+31)

nincs

350

676

0

676

0

676

676

100,0 %

0

33. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

nincs

630

690

0

690

0

690

690

100,0 %

0

34. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

nincs

504

425

0

425

0

425

425

100,0 %

0

35. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

nincs

1 134

1 115

0

1 115

0

1 115

1 115

100,0 %

0

40. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

nincs

0

54

0

54

0

54

54

100,0 %

0

43. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

nincs

460

826

0

826

0

826

826

100,0 %

0

44. K337 Egyéb szolgáltatások

nincs

561

302

0

302

0

302

302

100,0 %

0

Éves beszámoló 2014.

2.

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évben esedékes végleges

Költség-
vetési évet követően esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes végleges

45. K33 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

nincs

1 021

1 182

0

1 182

0

1 182

1 182

100,0 %

0

46. K341 Kiküldetések kiadásai

nincs

200

318

0

318

0

318

318

100,0 %

0

48. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

nincs

200

318

0

318

0

318

318

100,0 %

0

49. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

nincs

550

693

0

693

0

693

693

100,0 %

0

58. K355 Egyéb dologi kiadások

nincs

0

313

0

135

0

135

135

43,1 %

- 178

59. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

nincs

550

1 006

0

828

0

828

828

82,3 %

- 178

60. K3 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

nincs

3 255

4 297

0

4 119

0

4 119

4 119

95,9 %

- 178

154. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)

nincs

5 233

5 106

0

5 106

0

5 106

5 106

100,0 %

0

155. K506 ebből: központi költségvetési szervek

nincs

0

81

0

81

0

81

81

100,0 %

0

161. K506 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

nincs

5 233

5 025

0

5 025

0

5 025

5 025

100,0 %

0

181. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)

nincs

0

19

0

19

0

19

19

100,0 %

0

184. K511 ebből: egyéb civil szervezetek

nincs

0

19

0

19

0

19

19

100,0 %

0

194. K5 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

nincs

5 233

5 125

0

5 125

0

5 125

5 125

100,0 %

0

195. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

van

238

0

0

0

0

0

0

0

202. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

van

64

0

0

0

0

0

0

0

203. K6 Beruházások (=195+196+198+...+202)

nincs

302

0

0

0

0

0

0

0

271. K1-K8 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

nincs

36 402

41 167

0

40 989

78 105

9 244

40 989

99,6 %

- 178

Éves beszámoló 2014.

3.

Költségvetési bevételek rovatok szerint (02)

'Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Követelés

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes

32. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)

nincs

0

3 570

3 570

0

3 570

100,0 %

0

34. B16 ebből: központi kezelésű előirányzatok

nincs

0

3 570

3 570

0

3 570

100,0 %

0

43. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

nincs

0

3 570

3 570

0

3 570

100,0 %

0

181. B402 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

nincs

0

300

300

0

300

100,0 %

0

209. B4 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)

nincs

0

300

300

0

300

100,0 %

0

271. B1-B7 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)

nincs

0

3 870

3 870

0

3 870

100,0 %

0

Finanszírozási bevételek rovatok szerint (04)

'Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Követelés

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes

14. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

nincs

861

1 229

1 229

0

1 229

100,0 %

0

16. B813 Maradvány igénybevétele (=14+15)

nincs

861

1 229

1 229

0

1 229

100,0 %

0

19. B816 Központi, irányító szervi támogatás

nincs

35 541

36 068

36 068

0

36 068

100,0 %

0

23. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)

nincs

36 402

37 297

37 297

0

37 297

100,0 %

0

33. B8 Finanszírozási bevételek (=23+31+32)

nincs

36 402

37 297

37 297

0

37 297

100,0 %

0

Készült: 2015. április 22.

10. melléklet

Kormányzati funkciók szerinti bevételek és kiadások (05 és 06 alapján)

'Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Kormányzati funkció száma, neve

Egyenleg

Bevételek

Kiadások

Teljesítés

Teljesítés megoszlása

Teljesítés

Teljesítés
megoszlása

011130 - Önkorm.és önkorm.hiv. igazg.tev.

191

37 597

91,3 %

37 406,0

91,3 %

016010 - Ogy., EP, önkorm.választás

-13

3 570

8,7 %

3 583,0

8,7 %

Összesen:

178

41 167

40 989

11. melléklet

'Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal' önkormányzati intézmény saját adatai

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 870

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

40 989

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-37 119

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

37 297

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

37 297

A)

Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

178

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

178

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

178

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

12. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

sor

Megnevezés

Összeg eFt

01

Közhatalmi eredményszemléletű bev

0

02

Eszk és szolg értsítése nettó eredményszemléletű bev

300

03

Tev egy nettó eredményszemléletű bev

0

I

Tev nettó eredményszemléletű beve (=01+02+03)

300

04

Saját termelésű készletek állváltozása

0

05

Saját előállítású eszk akt ért

0

II

Akt saját teljesítmények ért (=±04+05)

0

06

Közp mc tám eredményszemléletű bev

36068

07

Egy mc tám eredményszemléletű bev

3570

08

Különféle egy eredményszemléletű bev

0

III

Egy eredményszemléletű bev (=06+07+08)

39638

09

Anyagköltség

675

10

Igénybe vett szolg ért

2615

11

Eladott áruk beszerzési ért

0

12

Eladott (közvetített) szolg ért

0

IV

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)

3290

13

Bérköltség

22743

14

Személyi jellegű egy kifiz

3921

15

Bérjár

7390

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

34054

VI

ÉCSi leírás

0

VII

Egy ráfordítások

5954

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-3360

16

Kapott (járó) osztalék és rész

0

17

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bev

0

18

Pü műveletek egy eredményszemléletű bev (>=18a)

0

18a

- ebből: árfny

0

VIII

Pü műveletek eredményszemléletű bev (=16+17+18)

0

19

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

20

Rész, értp, pénzeszk értvesztése

0

21

Pü műveletek egy ráfordításai (>=21a)

0

21a

- ebből: árfv

0

IX

Pü műveletek ráfordításai (=19+20+21)

0

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

C)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)

-3360

22

Fc tám eredményszemléletű bev

0

23

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bev

0

X

Rendkívüli eredményszemléletű bev (=22+23)

0

XI

Rendkívüli ráfordítások

0

D)

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)

0

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

-3360

13. melléklet

Megnevezés

Nyitó

Záró

A/I/1

Vagyoni értű jogok

0

0

A/I/2

Szellemi termékek

0

0

A/I/3

Immat javak érth

0

0

A/I

Immat javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

A/II/

1 Ingatlanok és a kapcs vagyoni értű jogok

0

0

A/II/

2 Gépek, ber, felsz, járművek

0

0

A/II/

3 Tenyészállatok

0

0

A/II/

4 Beruházások, felújítások

0

0

A/II/

5 Tárgyi eszk érth

0

0

A/II

Tárgyi eszk (=A/II/1+...+A/II/5)

0

0

A/III

/1 Tartós rész

0

0

A/III

/1a - ebből: tartós rész jegybankban

0

0

A/III

/1b - ebből: tartós rész társulásban

0

0

A/III

/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értp

0

0

A/III

/2a - ebből: állkötvények

0

0

A/III

/2b - ebből: helyi Önkok kötvényei

0

0

A/III

/3 Befektetett pü eszk érth

0

0

A/III

Befektetett pü eszk (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

A/IV/

1 Koncesszióba, vagykez adott eszk

0

0

A/IV/

2 Koncesszióba, vagykez adott eszk érth

0

0

A/IV

Koncesszióba, vagykez adott eszk (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

0

0

B/I/1

Vásárolt készletek

0

0

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

B/I/3

Egy készletek

0

0

B/I/4

Befejlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

B/I/5

Növendék-, hízó és egy állatok

0

0

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

B/II/

1 Nem tartós rész

0

0

B/II/

2 Forgc hitelviszonyt megtestesítő értp

0

0

B/II/

2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

B/II/

2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

B/II/

2c - ebből: állkötvények

0

0

B/II/

2d - ebből: helyi Önkok kötvényei

0

0

B/II/

2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

B/II

Értp (=B/II/1+B/II/2)

0

0

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

C/I

Hosszú lejáratú betétek

0

0

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

42

64

C/III

Forintszla

820

0

C/IV

Devizaszla

0

0

C/V

Idegen pénzeszk

0

0

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

862

64

D/I/1

T. követelések mc tám bevre ÁHB

0

0

D/I/1

a - ebből: t. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB

0

0

D/I/2

T. követelések fc tám bevre ÁHB

0

0

D/I/2

a - ebből: t. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB

0

0

D/I/3

T. követelések közhatalmi bevre

0

0

D/I/4

T. követelések műk bevre

0

0

D/I/5

T. követelések felhalm bevre

0

0

D/I/6

T. követelések mc átvett pénzeszkre

0

0

D/I/6

a - ebből: t. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK

0

0

D/I/7

T. követelések fc átvett pénzeszkre

0

0

D/I/7

a - ebből: t. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK

0

0

D/I/8

T. követelések fini bevre

0

0

D/I/8

a - ebből: t. követelések ÁHB megelőlegezések törlére

0

0

D/I

T. követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

0

D/II/

1 K. követelések mc tám bevre ÁHB

0

0

D/II/

1a - ebből: k. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB

0

0

D/II/

2 K. követelések fc tám bevre ÁHB

0

0

D/II/

2a - ebből: k. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB

0

0

D/II/

3 K. követelések közhatalmi bevre

0

0

D/II/

4 K. követelések műk bevre

0

0

D/II/

5 K. követelések felhalm bevre

0

0

D/II/

6 K. követelések mc átvett pénzeszkre

0

0

D/II/

6a - ebből: k. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK

0

0

D/II/

7 K. követelések fc átvett pénzeszkre

0

0

D/II/

7a - ebből: k. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK

0

0

D/II/

8 K. követelések fini bevre

0

0

D/II8

a - ebből: k. követelések ÁHB megelőlegezések törlére

0

0

D/II

K. követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

D/III

/1 Adott előlegek

0

0

D/III

/1a - ebből: immat javakra adott előlegek

0

0

D/III

/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

D/III

/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

D/III

/1d - ebből: foglaknak adott előlegek

0

0

D/III

/1e - ebből: egy adott előlegek

0

0

D/III

/2 Továbbadási célból folyósított tám, ellát elszámolása

0

0

D/III

/3 Más által beszedett bev elszámolása

0

0

D/III

/4 Forgótőke elszámolása

0

0

D/III

/5 Vagykez adott eszkkel kapcs visszapótlási követelés elszámolása

0

0

D/III

/6 Nem TB pü alapjait terhelő kifizetett ellát megtérítésének elszámol

0

0

D/III

/7 Folyósított, megelőlegezett TB és családtámi ellát elszámolása

0

0

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)

0

0

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

367

114

F/1

Eredményszemléletű bev aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/3

Halasztott ráfordítások

0

0

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1229

178

G/I

Nemzeti vagyon induláskori ért

0

0

G/II

Nemzeti vagyon változásai

0

0

G/III

Egy eszk induláskori ért és változásai

862

862

G/IV

Felhalm eredmény

367

367

G/V

Eszk érthének forrása

0

0

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

0

-3360

G)

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

1229

-2131

H/I/1

T. köt személyi jutt

0

0

H/I/2

T. köt munkaadókat terhelő járra és SZOCHO

0

0

H/I/3

T. köt dologi kiadra

0

0

H/I/4

T. köt ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/I/5

T. köt egy mc kiadra

0

0

H/I/5

a - ebből: t. köt mc vt tám, kölcs törlére ÁHB

0

0

H/I/6

T. köt beruházásokra

0

0

H/I/7

T. köt felújításokra

0

0

H/I/8

T. köt egy fc kiadra

0

0

H/I/8

a - ebből: t. köt fc vt tám, kölcs törlére ÁHB

0

0

H/I/9

T. köt fini kiadra

0

0

H/I/9

a - ebből: t. köt ÁHB megelőlegezések visszafizére

0

0

H/I/9

b - ebből: t. köt hosszú lejáratú hitelek, kölcs törlére

0

0

H/I/9

c - ebből: t. köt likvid hitelek, kölcs törlére pü válloknak

0

0

H/I/9

d - ebből: t. köt rövid lejáratú hitelek, kölcs törlére

0

0

H/I/9

e - ebből: t. köt külf hitelek, kölcs törlére

0

0

H/I/9

f - ebből: t. köt forgc belf értp beváltására

0

0

H/I/9

g - ebből: t. köt befc belf értp beváltására

0

0

H/I/9

h - ebből: t. köt külf értp beváltására

0

0

H/I

T. köt (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

H/II/

1 K. köt személyi jutt

0

0

H/II/

2 K. köt munkaadókat terhelő járra és SZOCHO

0

0

H/II/

3 K. köt dologi kiadra

0

0

H/II/

4 K. köt ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/II/

5 K. köt egy mc kiadra

0

0

H/II/

5a - ebből: k. köt mc vt tám, kölcs törlére áh belülre

0

0

H/II/

6 K. köt beruházásokra

0

0

H/II/

7 K. köt felújításokra

0

0

H/II/

8 K. köt egy fc kiadra

0

0

H/II/

8a - ebből: k. köt fc vt tám, kölcs törlére áh belülre

0

0

H/II/

9 K. köt fini kiadra

0

0

H/II/

9a - ebből: k. köt ÁHB megelőlegezések visszafizére

0

0

H/II/

9b - ebből: k. köt hosszú lejáratú hitelek, kölcs törlére

0

0

H/II/

9c - ebből: k. köt likvid hitelek, kölcs törlére pü válloknak

0

0

H/II/

9d - ebből: k. köt rövid lejáratú hitelek, kölcs törlére

0

0

H/II/

9e - ebből: k. köt külf hitelek, kölcs törlére

0

0

H/II/

9f - ebből: k. köt forgc belf értp beváltására

0

0

H/II/

9g - ebből: k. köt befc belf értp beváltására

0

0

H/II/

9h - ebből: kvi évévet követően esedékes köt külf értp beváltására

0

0

H/II

K. köt (=H/II/1+…+H/II/9)

0

0

H/III

/1 Kapott előlegek

0

0

H/III

/2 Továbbadási célból folyósított tám, ellát elszámolása

0

0

H/III

/3 Más szervet megillető bev elszámolása

0

0

H/III

/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

H/III

/5 Vagykez vett eszkkel kapcs visszapótlási köt elszámolása

0

0

H/III

/6 Nem TB pü alapjait terhelő kifizetett ellát megtérítésének elszámol

0

0

H/III

/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájár els

0

0

H/III

Köt jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)

0

0

H)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

0

0

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

K/1

Eredményszemléletű bev passzív időbeli elhatárolása

0

0

K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

2309

K/3

Halasztott eredményszemléletű bev

0

0

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

0

2309

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

1229

178

1

Az önkormányzati rendeletet a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.