Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 06. 08- 2024. 09. 14Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 005 778 100 forintban állapítja meg.
(2) Az adott-kapott intézményfinanszírozást (61 600 000 Ft) nettó módon tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 286 149 834 Ft
b)3 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 11 399 603 Ft
c)4 B3 Közhatalmi bevételek: 14 100 000 Ft
d)5 B4 Működési bevételek: 23 991 148 Ft
e)6 B5 Felhalmozási bevételek: 3 700 000 Ft
f)7 B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 339 340 585 Ft
g)8 B8 Finanszírozási bevételek összesen: 666 438 515 Ft
h)9 B1-B8 Bevételek összesen: 1 005 778 100 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)10 a kötelező feladatok bevételei: 981 286 100 Ft,
b)11 az önként vállalt feladatok bevételei: 24 492 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)12 működési bevételek: 981 286 100 Ft,
b)13 felhalmozási bevételek: 15 099 603 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a)14 Működési költségvetés 414 699 646 Ft
aa) K1 Személyi juttatások: 112 546 364 Ft
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 019 023 Ft
ac) K3 Dologi kiadások: 122 825 439 Ft
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 640 720 Ft
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 162 668 100 Ft
b)15 Felhalmozási költségvetés 574 054 355 Ft
ba) K6 Beruházások 9 102 413 Ft
bb) K7 Felújítások 564 951 942 Ft
c)16 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 458 000 Ft
d)17 K1-K8 Költségvetési kiadások 990 212 001 Ft
e)18 K9 Finanszírozási kiadások 15 566 099 Ft
f)19 K1-K9 Kiadások összesen 1 005 778 100 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 963 802 200 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 24 492 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások (Rendszeres és nem rendszeres segélyek): Egyéb nem intézményi ellátás: 3 640 720 Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány.
(2) Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a)20 belső finanszírozással 659 381 676 Ft összegben az előző év maradványának és
b) rövid lejáratú hitel, 7 000 000 Ft igénybevételével.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő, ebből 8 fő köztisztviselő, 2 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő önkormányzati képviselő, 2 fő munka törvénykönyve alá tartozó.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 15 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 000 000 Ft.
(2) Céltartalék célonként:
a) EFOP pályázatok jelenleg nem ismert felhasználású része: 6 718 100 Ft
b)21
c)22
8. §23 A 2024. évi költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 7 000 000 Ft összegben szükséges, rövid lejáratú hitel formájában.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat és intézménye részletes működési és finanszírozási kiadásait és bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő- testület gyakorolja.
(6) A köztisztviselők illetményalapja 38 650 Ft, cafeteria juttatása évi 400 000 Ft, amely vonatkozik a polgármesterre is.
4. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat- módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A gazdálkodás szabályai
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró és vegyes rendelkezések
14. § Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2024. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez24
|
01.K1-K8. Költségvetési kiadások |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
41 350 000 |
44 977 700 |
86 327 700 |
|
K1102 Jutalom |
1 201 000 |
1 201 000 |
|
|
K1105 Végkielégítések |
1 967 394 |
1 967 394 |
|
|
K1106 Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
K1107 Béren kívüli juttatások |
610 000 |
3 240 000 |
3 850 000 |
|
K1109 Közlekedési költségtérítés |
50 000 |
450 000 |
500 000 |
|
K1113 Fogl.egyéb személyi juttatásai |
860 000 |
147 300 |
1 007 300 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 837 394 |
50 016 000 |
94 853 394 |
|
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
11 406 970 |
11 406 970 |
|
|
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások |
937 000 |
3 260 000 |
4 197 000 |
|
K123 Egyéb külső személyi juttatások |
2 089 000 |
2 089 000 |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
12 343 970 |
5 349 000 |
17 692 970 |
|
K1 Személyi juttatások |
57 181 364 |
55 365 000 |
112 546 364 |
|
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 710 000 |
7 309 023 |
13 019 023 |
|
K311 Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
||
|
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 044 382 |
809 370 |
5 853 752 |
|
K31 Készletbeszerzés |
5 044 382 |
809 370 |
5 853 752 |
|
K321 Informatikai szolgáltatások |
410 000 |
750 000 |
1 160 000 |
|
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
195 000 |
50 000 |
245 000 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
605 000 |
800 000 |
1 405 000 |
|
K3311 Közüzemi díjak áram |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
|
K3312 Közüzemi díjak gáz |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
K3314 Közüzemi díjak víz |
200 000 |
200 000 |
|
|
K332 Vásárolt élelmezés |
9 700 000 |
9 700 000 |
|
|
K333 Bérleti és lízing díjak |
150 000 |
150 000 |
|
|
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
30 000 |
1 630 000 |
|
K335 Közvetített szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
43 520 204 |
2 035 000 |
45 555 204 |
|
K337 Egyéb szolgáltatások |
4 000 000 |
795 000 |
4 795 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
75 920 204 |
3 010 000 |
78 930 204 |
|
K341 Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
262 000 |
312 000 |
|
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
262 000 |
312 000 |
|
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó |
24 900 051 |
1 271 530 |
26 171 581 |
|
K352 Fizetendő általános forgalmi adó |
9 772 500 |
9 772 500 |
|
|
K353 Kamatkiadások |
0 |
||
|
K355 Egyéb dologi kiadások |
376 202 |
4 200 |
380 402 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
35 048 753 |
1 275 730 |
36 324 483 |
|
K3 Dologi kiadások |
116 668 339 |
6 157 100 |
122 825 439 |
|
K42 Családi támogatások |
0 |
||
|
K44 Egyéb támogatás,ösztöndíj |
0 |
||
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
3 640 720 |
3 640 720 |
|
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 640 720 |
0 |
3 640 720 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
315 000 |
315 000 |
|
|
K505 Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről |
82 000 |
82 000 |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
154 053 000 |
154 053 000 |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről |
500 000 |
500 000 |
|
|
K513 Tartalékok |
7 718 100 |
7 718 100 |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
162 586 100 |
82 000 |
162 668 100 |
|
K61 Szellemi termék |
550 000 |
550 000 |
|
|
K62 Ingatlan besz., építés |
0 |
||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
250 000 |
250 000 |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
6 265 442 |
102 600 |
6 368 042 |
|
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 906 669 |
27 702 |
1 934 371 |
|
K6 Beruházások |
8 972 111 |
130 302 |
9 102 413 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
562 538 232 |
562 538 232 |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
0 |
||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA |
2 413 710 |
2 413 710 |
|
|
K7 Felújítások |
564 951 942 |
0 |
564 951 942 |
|
K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök törlesztése |
1 458 000 |
1 458 000 |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 458 000 |
1 458 000 |
|
|
K1-K8 Költségvetési kiadások |
921 168 576 |
69 043 425 |
990 212 001 |
|
02.B1-B7.Költségvetési bevételek |
Ft |
||
|
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 239 815 |
99 239 815 |
|
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t |
84 851 744 |
84 851 744 |
|
|
B113 1Települési önkormányzatok szociális gy.j.Tám. |
29 929 120 |
29 929 120 |
|
|
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása |
29 743 849 |
29 743 849 |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 865 243 |
3 865 243 |
|
|
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
500 000 |
500 000 |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
248 129 771 |
248 129 771 |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 880 444 |
7 138 619 |
38 019 063 |
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
279 010 215 |
7 138 619 |
286 148 834 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
|
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről |
11 269 301 |
130 302 |
11 399 603 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 269 301 |
130 302 |
11 399 603 |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
B354 Gépjárműadók |
0 |
||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
50 000 |
50 000 |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
14 100 000 |
14 100 000 |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
5 073 472 |
5 073 472 |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
2 320 000 |
2 320 000 |
|
|
B405 Ellátási díjak |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
B411 Egyéb működési bevétel |
97 566 |
110 |
97 676 |
|
B4 Működési bevételek |
23 991 038 |
110 |
23 991 148 |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
332 070 554 |
7 269 031 |
339 339 585 |
|
03. K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Önkormányzat |
Közös hivatal |
Összesen |
|
|
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
8 566 099 |
8 566 099 |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása* |
61 600 000 |
||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
77 166 099 |
15 566 099 |
|
|
04. B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Szöveg |
Önkormányzat |
Közös hivatal |
Összesen |
|
B8111 Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
|
|
B8112 Rövid lejáratú hitelek felvétele |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
659 207 282 |
174 394 |
659 381 676 |
|
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele |
56 839 |
56 839 |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás* |
61 600 000 |
||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
666 264 121 |
61 774 394 |
666 438 515 |
|
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel. |
|||
|
Kiadások összesen |
998 334 675 |
69 043 425 |
1 005 778 100 |
|
Bevételek összesen |
998 334 675 |
69 043 425 |
1 005 778 100 |
2. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez25
|
Az önkormányzat beruházási kiadásai, beruházásonként |
||
|---|---|---|
|
1. Szellemi termék |
Vízkárrendezési terv |
550 000 Ft |
|
2. Kis értékű informatikai eszközök beszerzése |
PostaPartner szolgáltatáshoz |
250 000 Ft |
|
3. Egyéb tárgyi eszköz |
||
|
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb eszközök |
296 938 Ft |
|
|
Óvoda bővítés pályázathoz kapcsolódó egyéb eszközök |
5 968 504 Ft |
|
|
4. Hivatal |
választó fülkék |
102 600 Ft |
|
5. beruházás összes ÁFA |
1 934 371 Ft. |
|
|
Az önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként |
||
|
1. Ingatlan felújítás kivitelezése |
TOP PLUSZ csoportszoba bővítés pályázatból |
36 196 964Ft |
|
2. Ingatlan felújítás kivitelezése |
TOP PLUSZ Magtár Étterem felújítása |
517 848 562 Ft |
|
3. Ingatlan felújítás kivitelezése |
Magyar Falu program- Hivatal tető felújítás |
8 492 706 Ft |
|
4. felújítás összes ÁFA |
2 413 710 Ft |
|
3. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi bevétel, maradvány |
2024. évi kiadás |
|
EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j. |
2 245 |
2 245 |
|
EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás |
550 002 |
550 002 |
|
EFOP-1.2.9-17-2017-00086 Nők a családban és a munkahelyen |
1 801 182 |
1 801 182 |
|
EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Könyvtárban |
765 738 |
765 738 |
|
TOP PLUSZ Óvoda csoportszoba |
72 787 155 |
72 787 155 |
|
TOP PLUSZ Magtár Étterem felújítás |
556 476 295 |
556 476 295 |
A 2. § (1) bekezdése a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés h) pontját a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés d) pontját a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (1) bekezdés e) pontját a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (1) bekezdés f) pontját a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés b) pontját a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte.
A 7. § (2) bekezdés c) pontját a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte.
A 8. § a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.