Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi 4/2016. (III.07.) költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 22- 2017. 05. 22

                                        Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2016. évi 4/2016. (III.07.) költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletének módosításáról

  1. §


Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2016. évi 10/2016. (X. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2016. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület

102 413 566 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

102 413 566 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

módosítja.

Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetésén belül

Bevételi főösszegét: 515 159 857 Ft-ban

ebből:

  • a működési célú támogatásokat                                       271 086 016 Ft-ban
  • egyéb működési célú támogatásokat                                 70 162 010 Ft-ban
  • a felhalmozási célú támogatásokat                                    18 959 552 Ft-ban
  • a közhatalmi bevételeket                                                   49 912 343 Ft-ban        
  • a működési célú bevételeket                                              43 533 634 Ft-ban
  • felhalmozási bevételek                                                         4 779 901 Ft-ban
  • a működési célú átvett pénzeszközöket                               1 566 228 Ft-ban
  • előző évi pénzmaradvány                                                       48 110 239-ban
  • államháztartáson belüli megelőlegezések                             7 049 934 Ft-ban

                                            

Kiadási főösszegét: 515 159 857 Ft-ban


ebből:

  • a működési célú kiadásokat                                         464 791 001 Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                            141 470 793 Ft-ban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        31 600 220 Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                              120 628 839 Ft-ban
  • ellátottak pénzbeli juttatása                                     8 389 023 Ft-ban
  • működési célú kiadás                                           162 702 126 Ft-ban


  • a felhalmozási célú kiadást                                             43 721 603 Ft-ban

ebből:

  • a beruházások összegét                                        41 380 603 Ft-ban
  • finanszírozási kiadást                                                      6 647 253 Ft-ban



2. §


(1) A R. 1 számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.

(2) A R 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.

(3) A R. 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

(4) A R. 4. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.

(5) A R. 5. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.

(6) A R. 6. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul

(7) A R. 7. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.

(8) A R. 8. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul.





3. §

Hatásvizsgálati lap

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

                                      4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2016. évi 4/2016. (III.07.) költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletének módosításáról


Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről


I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat

pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.


4. §

Záró rendelkezések

  1. Ez a rendelet 2016. december 31-ei napján lép hatályba.


  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Kaposmérő, 2017. május 02.




                    dr. Mészáros Renáta sk.                                             Prukner Gábor sk.

                                 jegyző                                                             polgármester



Kihirdetve: 2017. május 22.



                    dr. Mészáros Renáta sk.

                               jegyző



1. számú melléklet


Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

Me: Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2016. év

Módosított előirányzat             2016. év I.

Módosított előirányzat             2016. év II.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

317 922 464

354 187 351

464 791 001

Személyi juttatások

121 037 000

138 563 000

141 470 793

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 433 000

29 754 000

31 600 220

Dologi kiadások  (K3)

79 014 000

103 235 286

120 628 839

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 000 000

13 500 000

8 389 023

Egyéb működési célú kiadások

60 438 464

69 135 065

162 702 126

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

49 101 000

49 101 000

43 680 603

Beruházások (K6)

49 101 000

49 101 000

43 680 603

Felújítási kiadások

0

0


Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

41 000

41 000

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK




IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

0

0

0

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

0

0

0

VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA

0

0

0

VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE

0

0

0

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

0

9 416 940

6 647 253

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

367 023 464

412 746 291

515 159 857


2. számú melléklet


Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Me: Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2016. év

Módosított előirányzat             2016. év I.

Módosított előirányzat             2016. év II.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

304 416 283

335 923 048

436 260 231

1. Működési bevételek

25 920 000

29 920 000

43 533 634

2. Önkormányzatok sajátos működései

39 800 000

39 800 000

49 912 343

magánszemélyek kommunális adója (B34)

3 000 000

3 000 000

3 314 241

állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

27 000 000

23 000 000

24 633 597

gépjárműadók  (B354)

7 200 000

7 200 000

8 098 884

talajterhelési díj (B355)

2 100 000

6 100 000

13 865 621

egyéb közhatalmi bevételek  (B36)

500 000

500 000

0

3. Működési támogatások

188 492 283

189 528 361

271 086 016

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

60 554 032

60 554 032

60 554 032

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

58 047 867

58 047 867

55 672 433

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

67 065 464

67 065 464

74 603 175

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 824 920

2 824 920

2 824 920

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 036 078

77 431 456

4. Egyéb működési bevételek

50 204 000

76 674 687


71 728 238

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  (B16)

49 604 000

76 074 687

70 162 010

Működési célú átvett pénzeszközök

600 000

600 000

1 566 228

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

986 181

12 957 243

23 739 453

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

11 971 062

18 959 552

Felhalmozási bevételek



4 779 901

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

986 181

986 181

0

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

0

0


IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

61 621 000

63 866 000

55 160 173

Előző évi pénzmaradvány

61 621 000

63 866 000

48 110 239

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)



7 049 934

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)

367 023 464

412 746 291

515 159 857


3. számú melléklet

Az Önkormányzat bevételi forrásonként

Me: Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2016. év

Módosított előirányzat             2016. év I.

Módosított előirányzat             2016. év II.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

60 554 032

60 554 032

60 554 032

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

58 047 867

58 047 867

55 672 433

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

67 065 464

67 065 464

74 603 175

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 824 920

2 824 920

2 824 920

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 036 078

77 431 456

Önkormányzatok működési támogatásai 

188 492 283

189 528 361

271 086 016

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

49 604 000

76 074 687

69 340 010

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

238 096 283

265 603 048

340 426 026

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

11 971 062

18 959 552

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

11 971 062

18 959 552

magánszemélyek kommunális adója (B34)

3 000 000

3 000 000

3 314 241

állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

27 000 000

23 000 000

24 633 597

gépjárműadók  (B354)

7 200 000

7 200 000

8 098 884

talajterhelési díj (B355)

2 100 000

6 100 000

13 865 621

egyéb közhatalmi bevételek  (B36)

500 000

500 000


Közhatalmi bevételek

39 800 000

39 800 000

49 912 343

Készletértékesítés

0

0

1 264 834

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

15 000 000

20 102 965

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 

500 000

500 000

36 741

Tulajdonosi bevétele (B404)

10 000 000

1 000 000

4 485 212

Ellátási díjak (B405)

6 000 000

6 000 000

5 512 997

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 320 000

5 320 000

9 124 493

Egyéb működési bevételek  (B411)

4 000 000

1 000 000

516970

Működési bevételek

24 820 000

28 820 000

41 044 212

Felhalmozási bevételek

0

0

4 779 901

Működési célú átvett pénzeszközök

600 000

600 000

1 566 228

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

986 181

986 181

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

986 181

986 181

0

Költségvetési bevételek

304 302 464

347 780 291

456 688 262

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)



43 240 510

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)



7 049 934

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)



50 290 444

Összes bevétel



506 978 706



4. számú melléklet

Az önkormányzat kiadásai forrásonként

Me: Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2016. év

Módosított előirányzat             2016. év I.

Módosított előirányzat             2016. év II.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

42 739 000

56 679 000

56 287 471

Normatív jutalmak



143 000

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

630 000

630 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

768 000

800 000

680 000

Ruházati költségtérítés (K1108)

100 000

100 000

50 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

85 000

78 200

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

2 000 000

2 257 489

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 287 000

11 557 000

11 300 936

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

540 000

1 500 000

1 767 830

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

930 000

930 000

Személyi juttatások

56 434 000

74 281 000

74 124 926

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 799 000

12 799 000

13 182 879

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 905 000

1 685 000

788 802

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

11 000 000

10 600 000

19 428 502

Árubeszerzés (K313)

0

400 000

50 000

Készletbeszerzés

12 905 000

12 685 000

20 267 304

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

300 000

420 000

342 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

300 000

1 400 000

644 000

Kommunikációs szolgáltatások

600 000

1 820 000

986 000

Közüzemi díjak (K331)

6 500 000

7 800 000

6 800 000

Vásárolt élelmezés (K332)

7 700 000

25 670 286

23 945 197

Bérleti és lízing díjak  (K333)

300 000

1 700 000

900 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 000 000

2 000 000

5 190 089

Közvetített szolgáltatások(K335)

600 000

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

2 200 000

3 100 000

7 550 431

Egyéb szolgáltatások  (K337)

13 500 000

11 000 000

9 550 000

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0


Szolgáltatási kiadások

33 800 000

51 270 286

53 935 717

Kiküldetések kiadásai (K341)

200 000

290 000

100 000

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

110 000

110 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

200 000

400 000

210 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

15 049 000

14 000 000

19 614 531

Fizetendő általános forgalmi adó  (K352)

0

4 600 000

7 197 000

Kamatkiadások) (K353)

0

600 000

600 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

600 000

2 000 000

3 084 180

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

15 649 000

21 200 000

30 495 711

Dologi kiadások  (K3)

63 154 000

87 375 286

105 894 732

Családi támogatások  (K42)

750 000

750 000

850 000

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások  (K44)

1 500 000

1 500 000

1 226 970

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

3 100 000

3 100 000

2 650 000

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

22 650 000

8 150 000

3 662 053

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 000 000

13 500 000

8 389 023

Elvonások és befizetések (K502)

0

19 600 000

19 066 228

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

150 000

0


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)

31 205 000

35 241 078

41 041 227

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  (K508)

0

500 000

800 000

Kamattámogatások (K510)

0

650 000


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  (K512)

7 000 000

7 500 000

7 300 000

Tartalékok (K513)

19 874 464

3 434 987

92 285 671

Egyéb működési célú kiadások

58 229 464

66 926 065

160 493 126

Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62)

44 000 000

43 000 000

30 659 603

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

1 000 000

6 000 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 780 000

3 780 000

3 780 000

Beruházások (K6)

47 780 000

47 780 000

40 439 603

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

41 000

2 341 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

41 000

2 341 000

Költségvetési kiadások

266 396 464

302 702 351

404 865 289

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

9 416 940

6 647 253

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

96 901 000

94 656 000

95 466 164

Finanszírozási kiadások

96 901 000

104 072 940

102 113 417

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

363 297 464

406 775 291

506978706


5. számú melléklet


   A Közös Hivatal kiadásai forrásonként

Me. Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2016. év

Módosított előirányzat             2016. év I.

Módosított előirányzat             2016. év II.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

23 054 000

19 720 000

21 668 570

Normatív jutalmak



201 000

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

2 414 000

2 414 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 600 000

1 680 000

1 496 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

310 000

250 000

268 950

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

60 000

70 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ((K1113)

0

420 000

670 677

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)



105 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

420 000

489 900

Személyi juttatások

24 964 000

24 964 000

27 384 097

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 955 000

5 955 000

7 474 341

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

200 000

137 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

900 000

900 000

1 096 609

Készletbeszerzés

1 400 000

1 100 000

1 233 609

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

10 000

1 475 000

1 830 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 200 000

1 275 000

1 370 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 210 000

2 750 000

3 200 000

Közüzemi díjak (K331)

800 000

656 000

646 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

800 000

213 000

249 253

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

800 000

291 000

323 138

Egyéb szolgáltatások  (K337)

2 000 000

2 000 000

1 237 869

Szolgáltatási kiadások

4 400 000

3 160 000

2 456 260

Kiküldetések kiadásai (K341)

50 000

50 000

50 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

50 000

50 000

50 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 885 000

1 885 000

2 140 118

Egyéb dologi kiadások (K355)

120 000

120 000

120 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 005 000

2 005 000

2 260 118

Dologi kiadások

9 065 000

9 065 000

9 199 987

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 209 000

2 209 000

2 209 000

Egyéb működési célú kiadások

2 209 000

2 209 000

2 209 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

252 756

252 756

252 756

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

68 244

68 244

68 244

Beruházások

321 000

321 000

321 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

42 514 000

42 514 000

46 588 425



6. számú melléklet

                            A Közös Hivatal bevételi forrásonként

Me:Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2016. év

Módosított előirányzat             2016. év I.

Módosított előirányzat             2016. év II.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)



822 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 

950 000

910 000

1 004 747

Szolgáltatások ellenértéke

0

160 000

1 122 571

Tulajdonosi bevételek

150 000

0


Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

30 000

278 690

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)



16

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)



54 687

Költségvetési bevételek

1 100 000

1 100 000

3 282 711

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

39 205 000

37 313 000

39 205 000

Maradvány igénybevétele

2 209 000

4 101 000

4 100 714

Finanszírozási bevételek

41 414 000

41 414 000

43 305 714

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42 514 000

42 514 000

46 588 425


7. számú melléklet

                    Kaposmérői Bokréta Óvoda kiadási- bevételi forrásonként

Me:Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat         2016. év

Módosított előirányzat             2016. év I.

Módosított előirányzat             2016. év II.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

37 425 000

36 130 000

35 244 400

Jubileumi jutalom



1 646 600

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 344 000

1 608 000

1 744 000

Ruházati költségtérítés (K1108)

250 000

250 000

235 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

500 000

500 000

283 220

Egyéb költségtérítések (K1110)

120 000

0


Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

550 000

528 550

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

280 000

280 000

Személyi juttatások

39 639 000

39 318 000

39 961 770

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 679 000

11 000 000

10 943 000

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

907 000

907 000

640 890

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

720 000

720 000

850 000

Készletbeszerzés(K31)

1 627 000

1 627 000

1 490 890

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

0


Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

200 000

200 000

200 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

200 000

200 000

200 000

Közüzemi díjak (K331)

2 000 000

2 200 000

1 673 230

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

750 000

1 000 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

20 000

20 000

0

Egyéb szolgáltatások  (K337)

500 000

500 000

300 000

Szolgáltatási kiadások 

3 520 000

3 470 000

2 973 230

Kiküldetések kiadásai (K341)

10 000

60 000

60 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

10 000

60 000

60 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 428 000

1 428 000

800 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

10 000

10 000

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 438 000

1 438 000

810 000

Dologi kiadások

6 795 000

6 795 000

5 534 120

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

787 401

787 401

487 401

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

212 599

212 599

132 599

Beruházások

1 000 000

1 000 000

620 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

58 113 000

58 113 000

57 058 890

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)



5 279

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)



25

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)



19 550

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218)



28 711

Maradvány igénybevétele (B813)

417 000

770 000

769 015

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

57 696 000

57 343 000

56 261 164

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

58 113 000

58 113 000

57 058 890


8. számú melléklet


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege





adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Működési bevétel

25 920 000

43 533 634

Személyi juttatások

121 037 000

141 470 793

Önkormányzatok működési támogatása

188 492 283

271 086 016

Munkaadót terhelő járulékok

29 433 000

31 600 220

Egyéb működési támogatás

49 604 000

70 162 010

Dologi kiadások

79 014 000

120 628 839

Működési célú átvett pénzeszköz

600 000

1 566 228

Egyéb működési célú kiadások

60 438 464

162 702 126

Közhatalmi bevételek

39 800 000

49 912 343

Ellátási díjak

28 000 000

8 389 023

Finanszírozási bevételek

61 621 000

55 160 173

Finanszírozási kiadások

0

6 647 253







Működési bevétel összesen

366 037 283

491 420 404

Működési kiadás összesen

317 922 464

471 438 254

















adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Felhalmozási bevételek

0

4 779 901

Felújítási kiadások

0

0

Felhalmozási célú támogatások

0

18 959 552

Beruházási kiadások

49 101 000

43 680 603

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

986 181

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

41 000

BEVÉTELEK ÖSZESEN

367 023 464

515 159 857

KIADÁSOK ÖSSZESEN

367 023 464

515 159 857