Ecséd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelete
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2021. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 12Ecséd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2021. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről módosításáról
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltaknak megfelelően, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
1. § (1) Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-ában a Bevételi főösszeg sorban az összeg „944 187 791” Ft-ra módosul.
(2) A Rendelet 3. §-ában a Kiadási főösszeg sorban az összeg „944 187 791” Ft-ra módosul.
2. § (1) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az aa) alpontban az Intézményi működési bevételek sor összege „323 992 418” Ft-ra, az Önkormányzat működési bevétele „169 848 786” Ft, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele „46 866 063” Ft, az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde működési bevétele „107 277 569” Ft összegre módosul.
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az ac) alpontban Költségvetési támogatások „256 888 048” Ft. Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása „76 582 573” Ft összegre módosul.
(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az ac) alpont Egyéb központi támogatás sora kiegészítésre kerül „5 049 191” Ft összeggel.
(4) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az ae) alpontjában a Működési költségvetési bevétel összesen „612 549 466” Ft összegre módosul.
(5) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének b) pontjában az
aa) alpontban az Egyéb felhalmozási bevételek „249 999 692” Ft
ab) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: „ 249 999 692” Ft összeggel kerül megállapításra.
(6) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének c) pontjában a Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: „862 594 158” Ft összegre módosul.
(7) A Rendelet 4. § (3) bekezdésében a Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési és felhalmozási kiadási fő összeg „944 187 791” Ft-ra módosul.
(8) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a) pontjának aa) alpontjában az összegek az alábbiak szerint módosulnak:
aa) Önállóan működő és gazdálkodó
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: „46 866 000” Ft
Személyi jellegű kiadások „33 958 591” Ft
Munkaadókat terhelő járulékok „5 257 497” Ft
Dologi jellegű kiadások „7 649 975” Ft
(9) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a) pontjának ab) alpontjában az összegek az alábbiak szerint módosulnak:
az Önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde
működési kiadásai: „105 379 947” Ft
Személyi jellegű kiadások „65 289 062” Ft
Munkaadókat terhelő járulékok „10 109 294” Ft
Dologi jellegű kiadások „29 981 591” Ft
(10) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a pontjának ac) alpontjában az összegek az alábbiak szerint módosulnak:
Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai:„417 586 297” Ft
Személyi jellegű kiadások „49 349 411” Ft
Munkaadókat terhelő járulékok „7 390 670” Ft
Dologi jellegű kiadások „106 668 045” Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai „29 249 794” Ft
Pénzeszköz átadás „164 372 633” Ft
Általános tartalék „60 555 744” Ft
Működési kiadások összesen: „ 569 832 307” Ft
(11) A Rendelet 4. § (3) bekezdése b) pontjának ba) pontjában az Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai összege a Beruházási kiadások tekintetében „320 342 078”Ft-ra módosul.
(12) A Rendelet 4. § (3) bekezdése b) pontjában a Felhalmozási kiadások összesen: „374 355 484” Ft-ra módosul.
(13) A Rendelet 4. § (4) bekezdésében szereplő összegek az alábbiak szerint módosulnak:
a) Működési költségvetés kiadásai: „569 832 307” Ft
Személyi jellegű kiadások „148 597 064” Ft
Munkaadókat terhelő járulékok „22757461” Ft
Dologi jellegű kiadások „144 299 611” Ft
Ellátottak juttatása „29 249 794” Ft
Pénzeszköz átadás „164 372 633” Ft
Általános tartalék „60 555 744” Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai „374 355 484” Ft
Beruházási kiadás „320 342 078” Ft
c) Költségvetési kiadások összesen: „944 187 791” Ft
(14) A Rendelet 4. § (7) bekezdésében szereplő összegek az alábbiak szerint módosulnak:
Költségvetési működési kiadás összesen: „569 832 307” Ft
Költségvetési működési bevétel összesen: „612 594 466” Ft
Költségvetési működési többlet „42 762 159” Ft
(15) A Rendelet 4. § (8) bekezdésében szereplő összegek az alábbiak szerint módosulnak:
Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: „374 355 484” Ft
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: „249 999 692” Ft
Költségvetési felhalmozási hiány „124 355 792” Ft
(16) A Rendelet 4. § (9) bekezdésében szereplő összegek az alábbiak szerint módosulnak:
Költségvetési kiadás összesen: „944 187 791” Ft
Költségvetési bevétel összesen: „862 594 158” Ft
Költségvetési hiány „81 593 633” Ft
(17) A Rendelet 4. § (10) bekezdésében szereplő összegek az alábbiak szerint módosulnak:
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa: Előző év előirányzat maradványának igénybevétele működési célra: „0” Ft, felhalmozási célra: „81 593 633” Ft
(18) A Rendelet 4. § (12) bekezdésében szereplő összeg az alábbiak szerint módosul: Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: „944 187 791” Ft
3. § A Rendelet 5. §-ában szereplő összeg az alábbiak szerint módosul: „60 555 744” Ft
4. § A Rendelet 8. § (12) bekezdésében
„A települési támogatás 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 29 764 000-Ft.” szövegrész helyébe „A települési támogatás 2021. évi módosított kiadási előirányzata 29 249 794-Ft.”
5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen Rendelet 1. melléklete lép.
6. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen Rendelet 2. melléklete lép.
7. § A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen Rendelet 3. melléklete lép.
8. § A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen Rendelet 4. melléklete lép.
9. § Ez a rendelet 2021. augusztus 12-én lép hatályba, 2021. augusztus 13-án hatályát veszti.
1. melléklet
2021. I. félévi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege Ft-ban
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
2021. évi eredeti előir. | 2021. évi módosított előir. | 2021. I. félévi teljesítlés | Teljesítés %ban | Megnevezés | 2021. évi eredeti előir. | 2021. évi módosított | 2021. I. félévi teljesítlés | Teljesítés %ban | |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 686 496 469 | 694 188 099 | 327 833 892 | 47 | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 563 348 933 | 569 832 307 | 209 527 040 | 37 |
1. Intézményi működési bevételek | 172 674 622 | 323 992 418 | 84 526 309 | 26 | 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok | 409 210 471 | 417 586 297 | 143 382 574 | 34 |
Kötelező feladatok működési bevétele | 172 674 622 | 323 992 418 | 84 526 309 | 26 | Kötelező feladatok működési kiadása | 409 210 471 | 417 586 297 | 143 382 574 | 34 |
1.1. Önkormányzat működési bevétele | 18 536 160 | 169 848 786 | 10 675 177 | 6 | 1.1. Személyi jellegű kiadások | 47 292 277 | 49 349 411 | 22 123 199 | 45 |
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele | 46 866 000 | 46 866 063 | 23 500 063 | 50 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 7 229 494 | 7 390 670 | 3 146 029 | 43 |
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele | 107 272 462 | 107 277 569 | 50 351 069 | 47 | 1.3. Dologi kiadások | 109 271 200 | 106 668 045 | 28 660 694 | 27 |
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 29 764 000 | 29 249 794 | 2 940 373 | 10 | |||||
Önként vállalt feladatok működési bevétele | - | 1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 144 989 989 | 164 372 633 | 86 512 279 | 53 | |||
1.3. Önkormányzat működési bevétele | 1.7. Általános tartalék | 70 663 511 | 60 555 744 | ||||||
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele | 24 058 000 | 24 058 000 | 19 865 084 | 83 | Önként vállalt feladatok működési kiadása | - | |||
2.1. Helyi adók | 23 050 000 | 23 050 000 | 19 551 313 | 85 | 1.3. Dologi kiadások | - | |||
2.1.1. Iparűzési adó | 15 000 000 | 15 000 000 | 13 407 819 | 89 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása | ||||
2.1.2. Kommunális adó | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 143 494 | 77 | 1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | ||||
2.1.3. Idegenforgalmi adó | 50 000 | 50 000 | |||||||
2.2. Átengedett központi adók | - | - | - | 100 | 2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal | 46 866 000 | 46 866 063 | 20 548 190 | 44 |
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a) | Kötelező feladatok működési kiadása | 46 866 000 | 46 866 063 | 20 548 190 | 44 | ||||
2.2.2. Talajterhelési díj | 2.1. Személyi jellegű kiadások | 33 813 999 | 33 958 591 | 14 780 481 | 44 | ||||
2.3. Egyéb bevételek | 1 008 000 | 1 008 000 | 313 771 | 100 | 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 402 089 | 5 257 497 | 2 284 888 | 44 |
2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek | 808 000 | 808 000 | 2.3. Dologi kiadások | 7 649 912 | 7 649 975 | 3 482 821 | 46 | ||
2.3.2. Pótlék | 200 000 | 200 000 | 313 771 | 157 | 2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | ||||
3. Központi költségvetésből kapott támogatás | 251 616 602 | 256 888 048 | 137 953 366 | 100 | 3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda | 107 272 462 | 105 379 947 | 45 596 276 | 43 |
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 116 808 884 | 116 808 884 | 60 991 976 | 52 | Kötelező feladatok működési kiadása | 107 272 462 | 105 379 947 | 45 596 276 | 43 |
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása | 51 527 270 | 51 527 270 | 27 624 103 | 54 | 3.1. Személyi jellegű kiadások | 65 279 962 | 65 289 062 | 26 544 440 | 41 |
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 76 360 318 | 76 582 573 | 40 324 000 | 53 | 3.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 10 118 394 | 10 109 294 | 4 174 797 | 41 |
3.4.Kulturális feladatok támogatása | 6 920 130 | 6 920 130 | 3 658 161 | 53 | 3.3. Dologi kiadások | 31 874 106 | 29 981 591 | 14 877 039 | 50 |
3.5. Egyéb központi támogatás | 5 049 191 | 5 355 126 | 106 | ||||||
4. Egyéb működési bevételek | 7 656 000 | 7 656 000 | 3 895 500 | 60 | |||||
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP) | 7 656 000 | 7 656 000 | 3 895 500 | 51 | |||||
4.4. Működ.célú támog.értékű bev. | |||||||||
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 230 491 245 | 81 593 633 | 81 593 633 | 100 | |||||
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 230 491 245 | 81 593 633 | 81 593 633 | 100 | |||||
5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés | |||||||||
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) | - | 249 999 692 | 249 999 692 | 100 | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 123 147 536 | 374 355 484 | 42 612 470 | 11 |
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | - | - | - | 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok | 123 147 536 | 374 355 484 | 42 612 470 | 11 | |
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése | 1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val | ||||||||
2. Egyéb felhalmozási bevételek | - | 249 999 692 | 249 999 692 | 100 | 1.2 Felújítási kiadások Áfa-val | 54 013 406 | 54 013 406 | 16 517 174 | 31 |
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét. | 249 999 692 | 249 999 692 | 100 | 1.3. Beruházási kiadások Áfa-val | 69 134 130 | 320 342 078 | 26 095 296 | 8 | |
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek | - | - | - | Hitel törlesztés | - | ||||
3.1. Hitel | Hitel törlesztés | - | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.) | 686 496 469 | 944 187 791 | 577 833 584 | 61 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.) | 686 496 469 | 944 187 791 | 252 139 510 | 27 |
2. melléklet
3. | ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE | |||||||||||||||||||||||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||||||||||||||||||
1. | Kötelező feladatok | |||||||||||||||||||||||
1. | Óvodai nevelés, ellátás | eredeti előir. | 38 684 026 | 5 996 024 | 6 847 220 | 51 527 270 | 51 527 270 | 51 527 270 | 11 | |||||||||||||||
módosított előir. | 38 693 126 | 5 986 924 | 6 681 338 | 51 361 388 | 51 532 376 | 51 532 376 | ||||||||||||||||||
teljesítés | 14 990 301 | 2 230 215 | 3 144 028 | 20 364 544 | 24 805 109 | 24 805 109 | ||||||||||||||||||
teljesítés %-ban | 39 | 37 | 47 | 40 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||
2. | Minibölcsőde | eredeti előir. | 10 060 936 | 1 559 445 | 1 672 900 | 13 293 281 | 13 293 281 | 13 293 281 | 3 | |||||||||||||||
módosított előir. | 10 060 936 | 1 559 445 | 1 478 902 | 13 099 283 | 13 293 281 | 13 293 281 | ||||||||||||||||||
teljesítés | 3 868 409 | 701 339 | 635 465 | 5 205 213 | 6 500 000 | 6 500 000 | ||||||||||||||||||
teljesítés %-ban | 38 | 45 | 43 | 40 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||
3. | Központi Konyha | eredeti előir. | 16 535 000 | 2 562 925 | 23 353 986 | 42 451 911 | 27 468 423 | 27 468 423 | 6 | |||||||||||||||
módosított előir. | 16 535 000 | 2 562 925 | 21 821 351 | 40 919 276 | 27 468 423 | 27 468 423 | ||||||||||||||||||
teljesítés | 7 685 730 | 1 243 243 | 11 097 546 | 20 026 519 | 13 200 000 | 13 200 000 | ||||||||||||||||||
teljesítés %-ban | 46 | 49 | 51 | 49 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||
4. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | eredeti előir. | 3 378 186 | 3 378 186 | ||||||||||||||||||||
módosított előir. | 3 378 187 | 3 378 187 | ||||||||||||||||||||||
teljesítés | 1 366 600 | 1 366 600 | ||||||||||||||||||||||
teljesítés %-ban | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
5. | Munkahelyi étkeztetés | eredeti előir. | 910 842 | 910 842 | ||||||||||||||||||||
módosított előir. | 910 842 | 910 842 | ||||||||||||||||||||||
teljesítés | 320 470 | 320 470 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: | eredeti előir. | 69 134 130 | 54 013 406 | 123 147 536 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
módosított előir. | 320 342 078 | 54 013 406 | 374 355 484 | 249 999 692 | 249 999 692 | |||||||||||||||||||
teljesítés | 26 095 296 | 16 517 174 | 42 612 470 | 249 999 692 | 249 999 692 | |||||||||||||||||||
teljesítés %-ban | 8 | 31 | 11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | eredeti előir. | 146 386 238 | 22 749 977 | 148 795 218 | 29 764 000 | 144 989 989 | 70 663 511 | 69 134 130 | 54 013 406 | 686 496 469 | 251 616 602 | 196 732 622 | 7 656 000 | 230 491 245 | 0 | 0 | 686 496 469 | 49 | ||||||
módosított előir. | 148 597 064 | 22 757 461 | 144 299 611 | 29 249 794 | 164 372 633 | 60 555 744 | 320 342 078 | 54 013 406 | 944 187 791 | 256 888 048 | 348 050 418 | 7 656 000 | 81 593 633 | 0 | 249 999 692 | 944 187 791 | ||||||||
teljesítés | 63 448 120 | 9 605 714 | 47 020 554 | 2 940 373 | 86 512 279 | 0 | 26 095 296 | 16 517 174 | 252 139 510 | 137 953 366 | 104 391 393 | 3 895 500 | 81 593 633 | 0 | 249 999 692 | 577 833 584 | ||||||||
teljesítés %-ban | 43 | 42 | 33 | 10 | 53 | 0 | 8 | 31 | 27 | 54 | 30 | 51 | 100 | 0 | 100 | 61 |
3. melléklet
Ecséd Községi Önkormányzat 2021. évi Felhalmozási kiadása
COFOG | Megnevezés | Beruházás 2021. évi eredeti ei. Ft | Beruházás 2021. | Beruházás 2021. I. félévi teljesítés Ft | Beruházás Teljesítés %ban | Felújítás 2021. | Felújítás 2021. | Felújítás 2021. | Felújítás Teljesítés | ||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Európa Uniós pályázat | Esélyotthon | 7 069 953 | 6 356 012 | ||||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Bölcsőde építése | 249 999 692 | 7 842 416 | 3 | ||||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Európa Uniós pályázat | Óvoda tornaszoba építése | 39 992 677 | 39 992 677 | ||||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Közbeszerzési szabályzat és terv | 300 000 | 300 000 | |||||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Biztonsági szoftver vásárlás | 135 190 | ||||||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Ételszállító autó, mobil garázs vásárlás | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 272 450 | 93 | |||||
66020 | Településfejlesztési projekt és támogatásuk | Lakás felújítás | 4 013 406 | 4 013 406 | 2 262 665 | 56 | |||||
13320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | Kereszt vásárlás | 4 200 000 | 3 430 380 | 3 271 520 | 95 | |||||
13320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | Urna oszlop vásárlás | 769 620 | 769 620 | 100 | ||||||
64010 | Közvilágítás | Közvilágítás korszerűsítése | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
66010 | Zöldterület kezelés | Teqball asztal vásárlás | 3 000 000 | 2 420 040 | 1 730 443 | 72 | |||||
66010 | Zöldterület kezelés | Fűkasza vásárlás | 579 960 | 579 960 | 100 | ||||||
66020 | Településfejlesztési projekt és támogatásuk | Traktor tartozék vásárlás | 1 571 500 | 1 571 500 | 571 500 | 36 | |||||
45120 | Út, autópálya építés | Út- és járda felújítás | 50 000 000 | 50 000 000 | 14 254 509 | 29 | |||||
104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatás | Biztonsági szoftver vásárlás | 6 143 | 6 143 | 100 | ||||||
74031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | Biztonsági szoftver vásárlás | 6 144 | 6 144 | 100 | ||||||
82042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Biztonsági szoftver vásárlás | 6 143 | 6 143 | 100 | ||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | Biztonsági szoftver vásárlás | 6 145 | 6 145 | 100 | ||||||
91140 | Óvodai nevelés, ellátás | TV vásárlás | 170 988 | 170 988 | 100 | ||||||
96015 | Központi Konyha | Ételfőzőüst vásárlás | 1 532 636 | 1 532 636 | 100 | ||||||
104031 | Minibölcsőde | TV vásárlás | 193 998 | 193 998 | 100 | ||||||
Beruházás, felújítás összesen: | 69 134 130 | 320 342 078 | 26 095 296 | 8 | 54 013 406 | 54 013 406 | 16 517 174 | 31 |
4. melléklet
CÍMREND
Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés | ||||
1. | ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||
1. | MŰKÖDÉSI FELADATOK | |||
1. | Kötelező feladatok | |||
1. | Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||
2. | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||
3. | Állat- egészségügyi tevékenység | |||
4. | Zöldterület kezelése | |||
5. | Önkormányzat | |||
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás | |||
7. | Közvilágítás | |||
8. | Önkormányzatok elszámolásai | |||
9. | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | |||
10. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) | |||
11. | Egyéb szociális ellátás | |||
12. | Civil szervezetek támogatása | |||
13. | Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat | |||
14. | Házi segítségnyújtás | |||
15. | Szociális étkeztetés | |||
16. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||
17. | Könyvtári szolgáltatás | |||
18. | Közművelődési tevékenységek és támogatások | |||
19. | Köztemető-fenntartás és működtetés | |||
20. | Önkormányzatok bevételei - helyi adók | |||
21. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |||
22. | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | |||
2. | ||||
11. | Egyéb szociális ellátás | |||
24. | Speciális tehetséggondozó program | |||
12. | Civil szevezetek működési támogatása | |||
2. | FELHALMOZÁSI FELADATOK | |||
1. | ||||
10. | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||
19. | Köztemető fenntartás | |||
4. | Zöldterület kezelése |
1/2. oldal
Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés | ||||
23. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |||
17. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | |||
5. | Önkormányzati igazgatási tevékenység | |||
7. | Közvilágítás | |||
13. | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | |||
14. | Házi segítségnyújtás | |||
23. | Utak felújítása | |||
8. | 3. | HITEL TÖRLESZTÉS | ||
2. | ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||
1. | MŰKÖDÉSI FELADATOK | |||
1. | ||||
1. | Önkormányzatok igazgat.tevékenysége | |||
2. | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos evékenység | |||
2. | FELHALMOZÁSI FELADATOK | |||
1. | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
3. | ECSÉDI GYÖMGYSZEM ÓVODA | |||
1. | MŰKÖDÉSI FELADATOK | |||
1. | ||||
1. | óvodai nevelés, ellátás | |||
2. | minibölcsőde | |||
3. | központi konyha | |||
2. | FELHALMOZÁSI FELADATOK | |||
1. | ||||
1. | óvodai ellátás, nevelés | |||
2. | minibölcsőde | |||
3. | Központi konyha |
2/2. oldal