Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 09. 15- 2015. 11. 25

Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 334 671 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat összevont mérlegét a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          179 723 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       .................... e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                 11 490 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                    .................... e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        .................... e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      .................... e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        .................... e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából              

származik                                                                                    .................... e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                            94 734 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                          41 692 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                            2 100 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             13 462 e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                                             e Ft

   ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

   maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

   maradványából származik)                                                                                           e Ft

   gb) kölcsön                                                                                                                   e Ft

   gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

   alaptevékenység  ellátására történő igénybevétele/                                      .....  2 960 e Ft

   gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                         …………e Ft

   ge) egyéb bevételek                                                                                                       e Ft

   gf) finanszírozási bevételek                                                                                          e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 295 367 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 444 e Ft,

    (Idősek Klubja, Jelzőrendszer)

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 31 860 e Ft.

    (Lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, gyermekétkeztetés)


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 320 730 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 13 941 e Ft.

Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1 ) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              272 531 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  91 751 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             21 111 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     117 636e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   14 879 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                27 154 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           42 683 e Ft

      ba) beruházások,                                                                            24 729 e Ft

      bb) felújítások                                                                      .....     17 954 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                             ………….. e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:

ca) kölcsönök                                                                                                                   e Ft

cb) egyéb kiadások                                                                                                          e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                             13 941 e Ft

cd) finanszírozás                                                                                                              e Ft

      államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           5 516 eFt

Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 288 011 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 16 351 e Ft,

    (Idősek Klubja, Jelzőrendszer,civil szervezetek műk támogatása)

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 30 309 e Ft.

    (lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, gyermekétkeztetés)


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat Meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú melléklet tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5 számú melléklet tartalmazza.


(6) A költségvetési évben az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletet nem tervez.


(7) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 0 e Ft

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 32 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 32 fő.

Az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 1 000 e Ft, általános tartalék 12 941 e Ft.

3. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése


9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 70 263 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1)  A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                             66 893 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                       108 e Ft

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       .................... e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       .................... e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                    .................... e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        .................... e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      .................... e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        .................... e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

     származik,                                                                              .................... e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    ……………e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                               416 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                    e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                       e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                                                            e Ft

    gb) kölcsön                                                                                                                  e Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/                                           2 846   e Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                           e Ft

    ge) egyéb bevételek                                                                                                     e Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                                                                         e Ft

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 70 263 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.


(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 70 263 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                     69 867 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  43 201 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             10 532 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       16 105 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         ....................  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      ................ 29 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                     396 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   .............. 396 e Ft

      bb) felújítások                                                                      .................... e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          ....................  e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások

    ca) kölcsönök                                                                                                               e Ft

    cb) egyéb kiadások                                                                                                      e Ft

    cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                    e Ft

    cd) finanszírozás                                                                                                          e Ft

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 70 263 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat megHatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat saját költségvetése


13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 331 187 ezer forintban állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       e Ft

(a b) pont szerinti kivétellel)

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                179 615 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       ....................  e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                 11 490 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                    .................... e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        .................... e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      .................... e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bvételeként

     elszámolható összegből,                                                        .................... e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

     származik

c) közhatalmi bevétel                                                                                            94 734 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                          41 276 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                            2 100 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             13 462 e Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik)                                                                       …….…….. e Ft

    gb) kölcsön                                                                                                                   e Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

    ellátására történő igénybevétele/                                                                      …… …e Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                  …….. e Ft

    ge) egyéb bevételek:                                                                                          …….. e Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                                                              ………e Ft

Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 291 883 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 444 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 31 860 e Ft.


(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 315 625 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 15 562 e Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1)  Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                   197 983 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  46 342 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               9 977 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       99 660 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   14 879 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                27 125 e Ft

            IK,Közös Hivatal működési támogatása                                                   71 460 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                              42 287 e Ft

      ba) beruházások,                                                                             24 333 e Ft

      bb) felújítások                                                                      ..        17 954 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                 ……….. e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                                   19 457e Ft

    ca) kölcsönök                                                                                            …e Ft

    cb) egyéb kiadások                                                                                   ... e Ft

    cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                          13 941 e Ft

    cd) finanszírozás                                                                                       ...  e Ft

          államháztartáson belüli megelőlegezések                                       5 516 e Ft

Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 284 527e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 16 351 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 30 309 e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.


Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat Idősek Klubja költségvetési szervének költségvetése


17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 4 681 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                              4 567 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                            e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       ....................  e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       .................... e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                    .................... e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        .................... e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      .................... e Ft

     bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        .................... e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

     származik,                                                                              .................... e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                       e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                   ………….. e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                     e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     …………... e Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik)                                                                       …….…….. e Ft

    gb) kölcsön                                                                                                                   e Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

    ellátására történő igénybevétele/                                                                            114 e Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                         ………….. e Ft

    ge) egyéb bevételek:                                                                                   ………….. e Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                                                                         e Ft

Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4 681 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.


(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 4 681 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                      4 681 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    2 208 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                601 e Ft

      ac) dologi  kiadások:                                                                        1 872 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          ....................   e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      ....................  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                            e Ft

      ba) beruházások,                                                                 ....................  e Ft

      bb) felújítások                                                                      ....................  e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          ....................  e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások

    ca) kölcsönök                                                                           .................  e Ft

    cd) egyéb kiadások                                                                  ................   e Ft

    cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                 ................. e Ft

    cd) finanszírozás                                                                       ................  e Ft


Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4 681e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

20. § (1) A képviselő-testület az Idősek Klubja. költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


Az Idősek Klubja engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

21. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeket nem tervezett.


(2) Önkormányzat által nyújtott hiteleket és kölcsönöket a képviselő-testület nem tervezett.


(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8 számú melléklet tartalmazza.

22 § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 9 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


23. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


24. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

25. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapra nem tervezett bevételt és kiadást.

26. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Záró rendelkezések


27. § E rendelet 2015 év február hó. 17. napján lép hatályba.


P.H.


                   Dr Girst Julianna sk.                                                                 Baranya István sk.

                               jegyző                                                                             polgármester