Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 21- 2019. 09. 21


Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§


(1) A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület Gyöngyös Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének fő-összegét 15.117.626.105 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 7.635.853.63 7Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 13.067.053.544 Ft-ban állapítja meg.”


(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A 2019. évi költségvetés hiánya 5.431.199.907 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2019. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 46.741.177 Ft, a 2019. évben felvenni tervezett fejlesztési hitel várható kamatterhei kapcsán pedig 59.464.287 Ft finanszírozási kiadás terhel.”


(3) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt 4.953.084.945 Ft maradvány igénybevételével, 63.071.000 Ft értékű Prémium Magyar Államkötvény értékesítésével, valamint 521.249.426 Ft fejlesztési hitel felvételével finanszírozza.”.


2.§


(1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:


  1. Működési célú támogatások                         1.927.905.978 Ft
  2. Felhalmozási célú támogatások                      683.882.564 Ft                                
  3. Közhatalmi bevételek                                   3.011.950.000 Ft
  4. Működési bevételek                                      1.497.790.264 Ft
  5. Felhalmozási bevételek                                   321.739.872 Ft
  6. Működési célú átvett pénzeszköz                      58.059.000 Ft
  7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz              134.525.959 Ft
  8. Hitel, kölcsönfelvétel                                        521.249.426 Ft
  9. Értékpapírok bevételei                                       63.071.000 Ft
  10. ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése                          0 Ft
  11. Maradvány igénybevétele                           4 .953.084.945 Ft
  12. Irányítószervi támogatás                             1.944.367.097 Ft
  13. Betétek megszüntetése                                                    0 Ft

                                                                                       

A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 2/A. mellékletek tartalmazzák.”


(2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:


  1. Személyi juttatások                                     1.744.281.839 Ft                                
  2. Munkaadókat terhelő járulékok                      328.258.227 Ft
  3. Dologi kiadások                                           2.297.875.554 Ft
  4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             70.687.000 Ft
  5. Egyéb működési célú kiadások                    1.635.032.211 Ft
  6. Beruházások                                                4.949.638.150 Ft
  7. Felújítások                                                    1.636.355.710 Ft                                          
  8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                  249.637.249 Ft                                
  9. Tartalékok                                                        155.287.604 Ft
  10. Hitel, kölcsöntörlesztés                                  106.205.464 Ft
  11. Értékpapírok kiadásai                                                      0 Ft
  12. Irányítószervi támogatás                            1.944.367.097 Ft
  13. Betét elhelyezés                                                              0 Ft


A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 1., 3., és a 3/A-3/D. mellékletek tartalmazzák.”

3.§


A Rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2019. évi költségvetését 134.979.733 Ft    mérlegfőösszeggel, és ezen belül 49.994.721 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.”

4.§


(1) A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzatát a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

          

1.  Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                             27 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                                  3 fő


2.  A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                            138 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                                10 fő


3.  Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                            251 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                                13 fő


4.. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma                                         

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                             37 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                                  0 fő


5.§


A Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.




Mellékletek