Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 27- 2020. 06. 27

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 13.238.291.411 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 7.012.644.052 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 10.882.857.152 Ft-ban állapítja meg.”


2.§


(1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


  1. Működési célú támogatások                     2.159.281.279 Ft
  2. Felhalmozási célú támogatások                  764.862.030 Ft
  3. Közhatalmi bevételek                                2.853.100.000 Ft
  4. Működési bevételek                                  1.067.515.733 Ft
  5. Felhalmozási bevételek                                 24.787.628 Ft                                          
  6. Működési célú átvett pénzeszköz                 96.829.882 Ft                                          
  7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz           46.267.500 Ft                                          
  8. Hitel, kölcsönfelvétel                                   150.000.000 Ft
  9. Értékpapírok bevételei                                 362.441.000 Ft                                          
  10. Államháztatáson belüli megelőlegezés        2.112.974 Ft                                          
  11. Maradvány igénybevétele                       3.787.657.614 Ft                                          
  12. Irányítószervi támogatás                        1.923.435.771 Ft                                          
  13. Betétek megszüntetése                                               0 Ft                                          

                                                                                       

A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 2/A. mellékletek tartalmazzák.”


(2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:


  1. Személyi juttatások                                 1.734.154.536 Ft
  2. Munkaadókat terhelő járulékok                 296.883.352 Ft
  3. Dologi kiadások                                       2.510.935.355 Ft
  4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                       56.524.000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások             1.390.594.189 Ft

  1. Beruházások                                            3.431.679.124 Ft
  2. Felújítások                                                1.192.375.376 Ft
  3. Egyéb felhalmozási célú kiadások              94.520.649 Ft
  4. Tartalékok                                                    175.190.571 Ft
  5. Hitel, kölcsöntörlesztés                              72.794.116 Ft
  6. Értékpapírok kiadásai                               299.370.000 Ft                                          
  7. Áht-n belüli megelőlegezés törlesztése    59.834.372 Ft                                          
  8. Irányítószervi támogatás                       1.923.435.771 Ft                                          
  9. Betét elhelyezés                                                           0 Ft                                          


A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., 3., és a 3/A-3/D. mellékletek tartalmazzák.”


3.§


A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatát a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

          

1.  Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                26 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                    4 fő


2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és

       munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                              144 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                    9 fő


    3.  Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                              251 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                  13 fő


4.  Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma                          

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                27 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                    0 fő”


4.§


A Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Mellékletek