Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 17- 2015. 09. 14Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-02-17-tól 2015-09-14-ig
Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 263 364 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat összevont mérlegét a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 160 537 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 11 490 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, .................... e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik .................... e Ft
c) közhatalmi bevétel 51 903 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 39 730 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 11 194 e Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek e Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) e Ft
gb) kölcsön e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ …………...e Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása …………e Ft
ge) egyéb bevételek e Ft
gf) finanszírozási bevételek e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 241 503 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 101 e Ft,
(Idősek Klubja, Jelzőrendszer)
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 14 760 e Ft.
(Lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély)
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 253 170 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 10 194 e Ft.
Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt előirányzat meghatározásáról a helyi ön-
kormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1 ) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 237 589 e Ft
aa) személyi juttatások: 72 519 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 17 821 e Ft
ac) dologi kiadások: 105 061e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 730 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 27 458 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 18 145 e Ft
ba) beruházások, 18 145 e Ft
bb) felújítások ………….. e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások ………….. e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:
ca) kölcsönök e Ft
cb) egyéb kiadások e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 7 630 e Ft
cd) finanszírozás e Ft
Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 232 499 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 16 135 e Ft,
(Idősek Klubja, Jelzőrendszer,civil szervezetek műk támogatása)
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 14 730 e Ft.
(lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély)
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat Meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5 számú melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési évben az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletet nem tervez.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 0 e Ft
b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 32 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 32 fő.
Az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 1 000 e Ft, általános tartalék 6 630 e Ft.
3. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 66 152 ezer forintban állapítja meg.
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 66 152 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről ……… e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ................... e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik, .................... e Ft
c) közhatalmi bevétel ……………e Ft
d) intézményi működési bevétel, ………….. e Ft
e) felhalmozási bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik e Ft
gb) kölcsön e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft
ge) egyéb bevételek e Ft
gf) finanszírozási bevételek e Ft
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 66 152 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 66 152 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 66 152 e Ft
aa) személyi juttatások: 38 584 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 10 028 e Ft
ac) dologi kiadások: 17 540 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .................... e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: .................... e Ft
b) felhalmozási költségvetés: e Ft
ba) beruházások, .................... e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások
ca) kölcsönök e Ft
cb) egyéb kiadások e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
cd) finanszírozás e Ft
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 66 152 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat megHatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 263 364 ezer forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről 160 537 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 11 490 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bvételeként
elszámolható összegből, .................... e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik
c) közhatalmi bevétel 51 903 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 39 730 e Ft
e) felhalmozási bevétel ….. e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 11 194 e Ft
g) az előzőekbe nem tarozó bevételek
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) …….…….. e Ft
gb) kölcsön e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ …… …e Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása …….. e Ft
ge) egyéb bevételek: …….. e Ft
gf) finanszírozási bevételek ………e Ft
Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 245 968 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2 636 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 14 760 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 253 170 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 10 194 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 167 972 e Ft
aa) személyi juttatások: 31 855 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7 313 e Ft
ac) dologi kiadások: 85 616 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 730 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 27 458 e Ft
IK,Közös Hivatal működési támogatása 70 617 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 18 145 e Ft
ba) beruházások, 18 145 e Ft
bb) felújítások ……….. e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások ……….. e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások ….. ……..e Ft
ca) kölcsönök ……………e Ft
cb) egyéb kiadások e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 7 630 e Ft
cd) finanszírozás e Ft
Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 232 499e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 16 135 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 14 730 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat Idősek Klubja költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 4 465 ezer forintban állapítja meg.
18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 4 465 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, .................... e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik, .................... e Ft
c) közhatalmi bevétel e Ft
d) intézményi működési bevétel, ………….. e Ft
e) felhalmozási bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz …………... e Ft
g) az előzőekbe nem tarozó bevételek
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) …….…….. e Ft
gb) kölcsön e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ e Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása ………….. e Ft
ge) egyéb bevételek: ………….. e Ft
gf) finanszírozási bevételek e Ft
Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4 465 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 4 465 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 4 465 e Ft
aa) személyi juttatások: 2 080 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 480 e Ft
ac) dologi kiadások: 1 905 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .................... e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: .................... e Ft
b) felhalmozási költségvetés: e Ft
ba) beruházások, .................... e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások
ca) kölcsönök e Ft
cd) egyéb kiadások e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
cd) finanszírozás e Ft
Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4 465 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
20. § (1) A képviselő-testület az Idősek Klubja. költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
Az Idősek Klubja engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
21. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeket nem tervezett.
(2) Önkormányzat által nyújtott hiteleket és kölcsönöket a képviselő-testület nem tervezett.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8 számú melléklet tartalmazza.
22 § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 9 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
23. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
24. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
25. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapra nem tervezett bevételt és kiadást.
26. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Záró rendelkezések
27. § E rendelet 2015 év február hó. 17. napján lép hatályba.
P.H.
Dr Girst Julianna sk. Baranya István sk.
jegyző polgármester