Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 27- 2015. 09. 10

Rábapatona Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

  1. az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
  2. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
  3. az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3)  A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


2. §


(1)  A képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 218.721 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

  1. a költségvetési bevételek összege: 192.291 ezer forint,
  2. a költségvetési kiadások összege: 218.721 ezer forint,
  3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -26.430 ezer forint.

3. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          107.496 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        4.753 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                          63.800 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                            15.484 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                     - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                          758 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          - ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                            192.291 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                               192.291 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                 - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                              - ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  1. működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 187.538 ezer forint,
  2. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.753 ezer forint.


(4)  Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    88.150 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        24.503 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          71.496 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          5.434 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    16.721 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 8.150 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 4.267 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                      218.721 ezer forint.


       (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:           216.221 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:      2.500  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:           - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 206.304 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.417 ezer forint.

5. §


A helyi önkormányzat nevében végzett:


a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) kamerarendszer kiépítés  5.000 ezer forint,

ab) iskola tetőcsere 3.000 ezer forint,

ac) védőnőnek számítógép vásárlás 100 ezer forint,

ad) óvodába számítógép vásárlás 50 ezer forint.


 b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) ................-..................... felújítás

bb) .............-........................ felújítás 

6. §


A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Települési segély 3.582 ezer forint,

b) „Iskola-kifli” 500 ezer forint,

c) Betegséggel kapcsolatos ellátások 283 ezer forint,

d) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 234 ezer forint,

e) Lakásfenntartási támogatás 835 ezer forint.

7. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 8.612 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 8.612 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.


(2)  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.

10. §


(1)  A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:


a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  -18.766 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -7.664 ezer forint hiány.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja  szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:


a) belső finanszírozással 26.430. ezer forint,

b) külső finanszírozással - ezer forint.


      (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

              igénybevétele összesen:                                                                          26.430 ezer forint,

              ebből:   

      aa) működési célú                                                         18.766 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                     7.664 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal


11. §


  (1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 46.688           ezer forintban állapítja meg.


  (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:


a) a költségvetési bevételek összege: 46.688 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 46.688 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - ---- ezer forint hiány.

12. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:      - ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                     - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                       - ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                  - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                 - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                           - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                46.688 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                    46.688 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 46.688 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 46.688 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: -  ezer forint.

13. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                               27.852 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     7.571 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                    10.196 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     1.069 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                   46.688 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 46.688 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46.688 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

14. §


(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.


(2)  A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata - fő.


15. §


(1)  A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:


a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.


4. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése


16. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 51.157 ezer forintban állapítja meg.


       (2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:

          a) a költségvetési bevételek összege: 51.157 ezer forint,

          b) a költségvetési kiadások összege: 51.157 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.

17. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             -............ ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        -............ ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                            -............ ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                              -............ ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                         -............ ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                        -............ ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                  -............  ezer forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek                                                              51.157 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                            51.157 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:


a) a kötelező feladatok bevételei: 51.157  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:


a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 51.107 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 50 ezer forint.

18. §



(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:


a) K1. Személyi juttatások:                                                                       36.033 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             9.961 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               5.113 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         50 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            51.157 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:


a) a kötelező feladatok kiadásai: 51.157 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:


a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 51.107 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 50 ezer forint.

19. §


(1)  A képviselő-testület a Rábapatonai Katica Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  11 fő.


(2)  A Rábapatonai Katica Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:


a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.

5. Az önkormányzat saját költségvetése


21. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:


a)  a költségvetési bevételek összege: 192.291 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 120.876 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 71.415 ezer forint többlet.

22. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:


a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           107.496 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         4.753 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                           63.800 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                             15.484 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           758 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                         - ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                              192.291 ezer forint.


       (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:


a) a kötelező feladatok bevételei: 192.291 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:


a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 192.291 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

23. §


(1)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:


a) K1. Személyi juttatások:                                                               24.265 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:..   6.971 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                     56.187 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     4.365 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                               16.721 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                            8.100 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             4.267 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                 120.876 ezer forint.


    (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:


a) a kötelező feladatok kiadásai: 118.376 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.500 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


    (3)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:


a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 108.409 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.467 ezer forint.

24. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.


(2)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet


25. §


(1)  A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

a) ...----------........................................................................................... fejlesztési cél,

b) ...----------........................................................................................... fejlesztési cél.


(2)  A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ---- ezer forint.

26. §


Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


27. §


A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

28. §


(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles. 

29. §


(1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


       (2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:


a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

30. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

31. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

32. §


A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét. 

33. §


      (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat            határozza meg:


  1. a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
  2. a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.


(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2015 évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.


(3)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

34. §


Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések


35. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.