Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 12. 01- 2017. 03. 03Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;
I.
A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal).
(2) A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.
(3) A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
II.
A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2017.évi költségvetése együttes
3. §
.
4. § (1) A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 10.000 ezer Ft-os általános tartalékot különít el.
(2) A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezésének biztosítása érdekében 198.507 ezer Ft összegű pályázati támogatási céltartalékot különít el.
III.
Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai
Gazdálkodás
5. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős.
Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás
6. § (1) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.
(2) A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.
Elnöki hatáskör, felhatalmazások
7. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak:
a) Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eFt-ban határozza meg.
b) az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.
(2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés elnöke gyakorolja.
(4) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a külkapcsolatok, a megyedíjak és ünnepi közgyűlés, a megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, a sajtó és kommunikáció, a veránkai művészeti táborok és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
(5) A Közgyűlés 3.000 eFt-os keretet biztosít az elnök részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére.
8. § A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi. XC. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete 7. számú pontjában szereplő „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” előirányzatból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.
IV.
Vegyes és záró rendelkezések
9. § (1) A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala köztisztviselői tekintetében a 2017. évre érvényes illetményalap összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap összegével megegyezően 38.650 Ft.
(2) A Hivatal 2017. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.
(3) A Hivatal köztisztviselői részére 2017. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
10. § Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.
11. § A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.
12. § Jelen rendelet - az 1-10. számú mellékleteivel – kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
1. melléklet
1. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez |
|||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
2017. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2017. évi előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés |
358 057 |
1. |
Működési költségvetés |
659 635 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
312 788 |
Személyi juttatások |
232 649 |
||
Közhatalmi bevételek |
0 |
Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó |
70 438 |
||
Működési bevételek |
19 123 |
Dologi kiadások |
139 840 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
26 146 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
216 708 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
3 900 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
29 900 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
25 500 |
||
Felhalmozási bevételek |
2 000 |
Felújítások |
2 500 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 900 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 900 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
361 957 |
Költségvetési kiadások összesen |
689 535 |
||
Költségvetési hiány/többlet |
327 578 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
327 578 |
|||
Maradvány igénybevétele |
327 578 |
||||
- ebből működési maradvány igénybe vétele |
301 578 |
||||
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele |
26 000 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
689 535 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
689 535 |
2. melléklet
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2017. évben |
||||||
(működési költségvetés) |
ezer Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
2017. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2017. évi előirányzat |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
312 788 |
1. |
Személyi juttatások |
232 649 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
279 400 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
70 438 |
||
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
33 388 |
3. |
Dologi kiadások |
139 840 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
3. |
Működési bevételek |
19 123 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
216 708 |
|
Szolgáltatási bevételek |
18 896 |
Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre |
1 991 |
|||
Kamatbevételek |
0 |
Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
227 |
Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre |
2 875 |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
26 146 |
Nemzetközi kötelezettségek |
3 335 |
||
Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök |
26 146 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Tartalékok |
208 507 |
|||
Tárgyévi működési bevételek összesen: |
358 057 |
Tárgyévi működési kiadások összesen: |
659 635 |
|||
Költségvetési hiány/többlet: |
301 578 |
6. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek |
301 578 |
||||
Maradvány igénybevétele |
301 578 |
|||||
- ebből működési maradvány igénybe vétele |
301 578 |
|||||
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
659 635 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
659 635 |
3. melléklet
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása |
||||||
(felhalmozási költségvetés) |
ezer Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
2017. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2017. évi előirányzat |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
25 500 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
2. |
Felújítások |
2 500 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá- |
0 |
|||||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 900 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
Lakásalapból nyújtott visszatérítendő kölcsönök |
1 900 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 |
Céltartalékok |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 900 |
||||
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
1 900 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: |
3 900 |
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: |
29 900 |
|||
Költségvetési hiány/többlet: |
26 000 |
5. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
4. |
Finanszírozási bevételek |
26 000 |
||||
Maradvány igénybevétele |
26 000 |
|||||
- ebből működési maradvány |
0 |
|||||
- ebből felhalmozási maradvány |
26 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 900 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 900 |
4. melléklet
Cím neve, száma |
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat |
||
Alcím neve, száma |
Ezer Ft-ban |
||
Előirányzat-csoport |
Rovat száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2017. évi előirányzat |
száma |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
I |
BEVÉTELEK |
||
1. |
Működési bevételek |
||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
312 788 |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
279 400 |
|
B111 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
279 400 |
|
B115 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
B116 |
- Elszámolásból származó bevételek |
||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
B14 |
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
33 388 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
B4. |
Működési bevételek |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
26 146 |
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről |
26 146 |
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
B24 |
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 |
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B74 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív. |
||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
3. |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
327 578 |
B813. |
Maradvány igénybevétele |
327 578 |
|
- Működési célú maradvány igénybevétele |
301 578 |
||
- Felhalmozási maradvány igénybevétele |
26 000 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
668 512 |
||
II |
KIADÁSOK |
||
1. |
Működési kiadások |
||
K1. |
Személyi juttatások |
120 401 |
|
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 072 |
|
K3. |
Dologi kiadások |
89 928 |
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
216 708 |
|
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
3 335 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
K506. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre |
1 991 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre |
0 |
|
K512. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre |
2 875 |
|
K 513. |
Tartalékok |
208 507 |
|
- általános tartalék |
10 000 |
||
- céltartalékok |
198 507 |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
||
K6. |
Beruházások |
24 000 |
|
K7. |
Felújítások |
2 500 |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K84. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre |
||
K87. |
Lakástámogatás |
||
K89. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre |
0 |
|
3. |
K9. |
Finanszírozási kiadások |
176 903 |
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
176 903 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
668 512 |
5. melléklet
Cím neve, száma |
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala |
||
Alcím neve, száma |
ezer Ft-ban |
||
Előirányzat-csoport |
Rovat száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2017. évi előirányzat |
száma |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
I |
BEVÉTELEK |
||
1. |
Működési bevételek |
||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
B14 |
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
0 |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
||
B4. |
Működési bevételek |
19 123 |
|
B401 |
Készletértékesítés |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 896 |
|
B408. |
Kamatbevételek |
||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
227 |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
B24 |
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 900 |
|
B74 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
1 900 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
3. |
B8. |
Finanszírozási bevételek |
176 903 |
B813. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|
- Működési célú maradvány igénybevétele |
0 |
||
- Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
||
B816 |
Irányító szervi támogatás |
176 903 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
197 926 |
||
II |
KIADÁSOK |
||
1. |
Működési kiadások |
||
K1. |
Személyi juttatások |
112 248 |
|
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 366 |
|
K3. |
Dologi kiadások |
49 912 |
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
K502 |
Elvonások és befizetések |
||
K506. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre |
||
K512. |
Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
||
K6. |
Beruházások |
1 500 |
|
K7. |
Felújítások |
0 |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1900 |
|
K84. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre |
||
K87. |
Lakástámogatás |
1 900 |
|
K89. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre |
||
3. |
K9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
197 926 |
6. melléklet
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként |
||||
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Jogcímek |
2017. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
I. Bevételek |
||||
1. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
312 788 |
310 288 |
2 500 |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
279 400 |
279 400 |
0 |
|
2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása |
2 500 |
0 |
2 500 |
|
Hungaricum pályázat támogatása |
3 000 |
3 000 |
0 |
|
Klímastratégiai projekt 2017. évi bevétele |
27 888 |
27 888 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök |
26 146 |
26 146 |
0 |
BKM. Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése |
12 000 |
12 000 |
0 |
|
Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése |
14 146 |
14 146 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
Gépkocsi értékesítés |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
327 578 |
313 578 |
14 000 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
301 578 |
287 578 |
14 000 |
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
26 000 |
26 000 |
0 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
668 512 |
652 012 |
16 500 |
|
II. Kiadások |
||||
1. |
Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai |
112 766 |
112 766 |
0 |
Személyi juttatások |
78 272 |
78 272 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 448 |
20 448 |
0 |
|
Működési dologi kiadások |
14 046 |
14 046 |
0 |
|
2. |
Önkormányzati célfeladatok kiadásai |
43 541 |
27 041 |
16 500 |
Külkapcsolatok kiadásai |
3 500 |
2 500 |
1 000 |
|
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
Veránkai művészeti táborok megrendezése |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása |
2 500 |
0 |
2 500 |
|
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: |
||||
- Nemzetközi szervezet tagdíjai |
3 335 |
3 335 |
0 |
|
- Hazai szervezetek tagdíjai |
1 315 |
1 315 |
0 |
|
BKM. Diák- és Szabadidősport Egyesület támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
Sajtó és kommunikáció kiadása |
4 700 |
4 700 |
0 |
|
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása |
1 091 |
1 091 |
0 |
|
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása |
500 |
500 |
0 |
|
Önkormányzati kiadvány kiadásai |
9 600 |
9 600 |
0 |
|
Elnöki rendelkezésű keret |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
Hungaricum pályázat kiadásai |
3 000 |
3 000 |
0 |
3. |
Projektek kiadásai |
100 295 |
100 295 |
0 |
TOP-5.1.1-15 Paktum projekt |
72 579 |
72 579 |
0 |
|
KEHOP-1.2.0-15 Klíma projekt |
27 716 |
27 716 |
0 |
|
4. |
Beruházási kiadások |
24 000 |
24 000 |
0 |
Számítástechnikai fejlesztés kiadása |
1 500 |
1 500 |
0 |
|
Gépkocsi vásárlás |
22 500 |
22 500 |
0 |
|
5. |
Felújítási kiadások |
2 500 |
2 500 |
0 |
Kecskemét, Deák F téri irodák felújítás folytatása |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
Fráter György utcai ingatlan felújítása |
500 |
500 |
0 |
|
6. |
Tartalékok |
208 507 |
208 507 |
0 |
Általános tartalék |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
Pályázati támogatási céltartalék |
198 507 |
198 507 |
0 |
|
7. |
Irányítószervi támogatás hivatalnak |
176 903 |
176 903 |
0 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
668 512 |
652 012 |
16 500 |
7. melléklet
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként |
||||
---|---|---|---|---|
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Jogcímek |
2017. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
I. Bevételek |
||||
1. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési bevételek |
19 123 |
19 123 |
0 |
Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek |
18 896 |
18 896 |
0 |
|
Egyéb bevételek |
227 |
227 |
0 |
|
3. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 900 |
0 |
1 900 |
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése |
1 900 |
0 |
1 900 |
|
5. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
176 903 |
176 903 |
0 |
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hivatal bevételei összesen |
197 926 |
196 026 |
1 900 |
|
II. Kiadások |
||||
1. |
Hivatal működésével kapcsolatos kiadások |
194 526 |
194 526 |
0 |
Személyi juttatások |
112 248 |
112 248 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 366 |
32 366 |
0 |
|
Dologi kiadások |
49 412 |
49 412 |
0 |
|
Jóléti kiadások |
500 |
500 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
1 500 |
1 500 |
0 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
Egyéb eszközbeszerzés |
500 |
500 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 900 |
0 |
1 900 |
Lakásalapból nyújtott kölcsönök |
1 900 |
0 |
1 900 |
|
Hivatal kiadásai összesen |
197 926 |
196 026 |
1 900 |
8. melléklet
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi likviditási terve |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása |
33 528 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
22 352 |
279 400 |
Működési saját bevételek |
1 594 |
1 594 |
1 594 |
1 594 |
1 594 |
1 594 |
1 594 |
1 594 |
1 594 |
1 594 |
1 593 |
1 590 |
19 123 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
30 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
33 388 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
12 000 |
14 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 146 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
158 |
158 |
158 |
160 |
158 |
158 |
158 |
158 |
159 |
159 |
158 |
158 |
1 900 |
Bevételek összesen |
66 168 |
24 104 |
36 104 |
38 252 |
24 104 |
24 104 |
26 104 |
24 104 |
24 105 |
24 105 |
26 603 |
24 100 |
361 957 |
Működési célú pénzm. igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
13 512 |
13 561 |
14 906 |
12 904 |
14 455 |
10 007 |
13 570 |
93 071 |
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
2 500 |
16 000 |
500 |
500 |
0 |
5 000 |
0 |
26 000 |
Bevételek mindösszesen |
66 168 |
24 104 |
36 104 |
38 252 |
25 760 |
40 116 |
55 665 |
39 510 |
37 509 |
38 560 |
41 610 |
37 670 |
481 028 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások kiadása |
19 387 |
19 388 |
19 388 |
19 388 |
19 388 |
19 388 |
19 387 |
19 387 |
19 387 |
19 387 |
19 387 |
19 387 |
232 649 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 870 |
5 870 |
5 870 |
5 870 |
5 870 |
5 870 |
5 870 |
5 870 |
5 869 |
5 870 |
5 870 |
5 869 |
70 438 |
Dologi kiadások |
11 653 |
11 658 |
11 653 |
11 652 |
11 653 |
11 653 |
11 653 |
11 653 |
11 653 |
11 653 |
11 653 |
11 653 |
139 840 |
Egyéb működésicélú kiadások |
0 |
100 |
100 |
3 130 |
500 |
1 205 |
155 |
2 100 |
100 |
350 |
200 |
261 |
8 201 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
18 000 |
0 |
500 |
500 |
4 500 |
500 |
25 500 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
800 |
0 |
0 |
1 900 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
36 910 |
37 016 |
37 511 |
41 040 |
37 911 |
40 116 |
55 665 |
39 510 |
37 509 |
38 560 |
41 610 |
37 670 |
481 028 |
Tartalékok |
208 507 |
||||||||||||
Kiadások mindösszesen |
36 910 |
37 016 |
37 511 |
41 040 |
37 911 |
40 116 |
55 665 |
39 510 |
37 509 |
38 560 |
41 610 |
37 670 |
689 535 |
Egyenleg |
29 258 |
16 346 |
14 939 |
12 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017., 2018., 2019. és 2020. évre szóló költségvetési mérlege |
|||||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
Sor-sz. |
Bevételek |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
Sor-sz. |
Kiadások |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
||||
1. |
Működési célú támogatások áh.n belülről |
312 788 |
331 500 |
331 500 |
281 900 |
1. |
Személyi juttatások |
232 649 |
240 000 |
245 000 |
245 000 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. |
70 438 |
72 664 |
74 178 |
74 178 |
||||
3. |
Működési bevételek |
19 123 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
3. |
Dologi kiadások |
139 840 |
174 224 |
174 224 |
90 000 |
||||
3. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
26 146 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
216 708 |
146 708 |
95 000 |
43 000 |
||||
I. |
Tárgyévi működési bevételek |
358 057 |
350 500 |
350 500 |
300 900 |
I. |
Tárgyévi működési kiadások |
659 635 |
633 596 |
588 402 |
452 178 |
||||
6. |
Működési jellegű pénzmaradvány |
301 578 |
283 096 |
237 902 |
151 278 |
||||||||||
Működési bevételek összesen |
659 635 |
633 596 |
588 402 |
452 178 |
Működési kiadások összesen |
659 635 |
633 596 |
588 402 |
452 178 |
||||||
7. |
Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről |
0 |
5. |
Beruházások |
25 500 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felújítások |
2 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 900 |
1 900 |
1 700 |
1 500 |
7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 900 |
1 900 |
1 700 |
1 500 |
||||
II. |
Tárgyévi felhalmozási bevételek |
3 900 |
1 900 |
1 700 |
1 500 |
II. |
Tárgyévi felhalmozási kiadások |
29 900 |
6 400 |
6 200 |
6 000 |
||||
10. |
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány |
26 000 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
29 900 |
6 400 |
6 200 |
6 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
29 900 |
6 400 |
6 200 |
6 000 |
||||||
Bevételek mindösszesen |
689 535 |
639 996 |
594 602 |
458 178 |
Kiadások mindösszesen |
689 535 |
639 996 |
594 602 |
458 178 |
10. melléklet
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése |
2017. évi előirányzatok |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
támogatás |
Saját forrás |
Bevétel összesen |
Személyi jellegű kiadások |
Munkáltatói járulék |
Dologi kiadások |
Beruházási kiadás |
Kiadás összesen |
|||
Európai uniós |
Hazai forrás |
|||||||||
1. |
TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum |
61 692 |
10 887 |
0 |
72 579 |
35 156 |
14 449 |
22 974 |
0 |
72 579 |
2. |
KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia |
23 705 |
4 183 |
0 |
27 888 |
2 883 |
1 176 |
23 657 |
0 |
27 716 |
3. |
||||||||||
4. |
||||||||||
Összesen |
85 397 |
15 070 |
0 |
100 467 |
38 039 |
15 625 |
46 631 |
0 |
100 295 |