Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.24.) önkormányzati rendelete

Bakonyjákó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 01- 2018. 06. 03

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kö- vetkezőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2017. évi költ-

            ségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed

            ki.


       (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza Bakonyjákó Község Önkormányzat (a továbbiakban: Ön-

            kormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését.

2. Az Önkormányzat saját költségvetése


2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főössze-

            gét 72.623.566 forintban állapítja meg.


       (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

                       a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege:               72.623.566 forint,

                       b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege:                72.623.566 forint,

                       c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások különbözete

                           - 0 ezer forint.


       (3) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit a 1. melléklet tartalmazza.


       (4) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait a 2.  melléklet tartalmazza.


3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési és finanszírozási bevéte-

             li előirányzatai:

             a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                          29.650.237 forint,

         b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                   0 forint,

         c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                         14.520.000 forint,

         d) B4. Működési bevételek:                                                                             2.913.014 forint,

         e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                     0 forint,

         f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                    0 forint,

         g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                              0 forint,

         h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                     25.540.315 forint,

              i) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:                                     72.623.566 forint.


      (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

              a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                   72.623.566 forint,

              b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                         0 forint,

              c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                      0 forint.


      (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési és finanszírozási bevételei előirányzat                           csoportonként:

              a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     47.083.251 forint,

              b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                                0 forint,

              c) finanszírozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                25.540.315 forint.


4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési és finanszírozási ki-

            adási előirányzatai:

          a) K1. Személyi juttatások:                                                                           16.172.853 forint,

          b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                 3.080.448 forint,

          c) K3. Dologi kiadások:                                                                                 25.076.679 forint,

          d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 4.646.000 forint,

          e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             3.031.455 forint,

          f) K6. Beruházások:                                                                                           693.425 forint,

          g) K7. Felújítások:                                                                                         18.939.824 forint,

          h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                      0 forint,

          i) K9. Finanszírozási kiadások                                                                             982.882 forint,

          j) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:                                       72.623.566 forint.


       (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

               a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                    72.623.566 forint,

               b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                           0 forint,

               c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                       0 forint.


       (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési és finanszírozási kiadásai előirányzat                            csoportonként:

               a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   71.640.684 forint,

               b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                              0 forint,

               c) finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                  982.882 forint.


       (4) A 3. § (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a

            helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1)

            bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.


5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –

            létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

                          a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :                 2 fő,

                          b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                            2 fő.


       (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkozta- tottként foglalkozta-

            tottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 5 fő.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


6. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem

       szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről

       a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


7. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek te-

            kintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre

            nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a

            számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.


       (2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő

             finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.


       (3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nél-

            kül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testü-

            letet tájékoztatni köteles.


8. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költség-

            vetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támoga-

            tást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intéz-

            ményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jog-

            szabályokban meghatározott módon rendelkezhet.


       (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő

             finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.


       (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

                          b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevé-telekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.


9. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve

            kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


       (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadá-

            si előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját ha-

            táskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi

 előírásokat.


10. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és                            kiadási előirányzatok módosításának jogát.


         (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési

              kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betar-

              tani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


11. § A Képviselő-testület a 9. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 10. § (2) bekezdés szerinti e-

         lőirányzat módosítás miatt:

                          a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

                          b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésé-

                              nek határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.


12. § (1) A Képviselő-testület 2017. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az aláb-

               biakat határozza meg:

                          a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről

                              szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

                          b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségveté-

                              si törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.

                        4. Záró rendelkezések


13. § A Rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.


1. melléklet a 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez                                                                                                                                                                                                         

 


    1. oldal   














Bakonyjákó Község Önkormányzat
  2017. évi költségvetése












Költségvetési bevételek                                                                                                  







(adatok Ft-ban)






Szöveg


Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14.926.691

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8.504.141

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.200.000

5. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

24.630.832

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5.019.405

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

29.650.237

25. B34 Vagyoni tipusú adók

5.700.000

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

7.000.000

29. B354 Gépjárműadók

1.500.000

30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

260.000

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

8.760.000

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

60.000

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

14.520.000

34. B401 Készletértékesítés ellenértéke

70.000

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

1.507.500

36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

76.014

38. B405 Ellátási díjak

1.259.500

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

2.913.014

55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)

0

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

47.083.251

















2. oldal














Bakonyjákó Község Önkormányzat
  2017. évi költségvetése












Finanszírozási bevételek







(adatok Ft-ban)






Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

25.540.315

12. B813 Maradvány igénybevétele

25.540.315

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei

25.540.315

30. B8 Finanszírozási bevételek

25.540.315

2. melléklet 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez                                         



     1. oldal














Bakonyjákó Község Önkormányzat
  2017. évi költségvetése












Költségvetési kiadások







         (adatok Ft-ban)






Szöveg

Összeg


1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

9.129.425


7. K1107 Béren kívüli juttatások

180.000


8. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

46.300


14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

9.355.725


15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

6.079.128


16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

738.000


17. K123 Egyéb külső személyi juttatások

0


18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

6.817.128


19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

16.172.853


20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.080.448


21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

50.000


22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

3.420.000


24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

3.470.000


25. K321 Informatikai szolgáltatások

25.000


26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

315.000


27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

340.000


28. K331 Közüzemi díjak

3.555.160


29. K332 Vásárolt élelmezés

4.639.370


30. K333 Bérleti és lízingdíjak

260.000


31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1.111.788


32. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

500.000


34. K337 Egyéb szolgáltatások

6.225.301


35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

16.291.619


39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4.975.060


44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

4.975.060


45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

25.076.679


50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0


51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

0


53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

4.646.000


54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

4.646.000


59. K502 Elvonások és befizetések

130.560


60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.614.676


62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0


66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

480.000


67. K513 Tartalékok

806.219


68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=59+...+67)

3.031.455


72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

546.004


75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

147.421


76. K6 Beruházások (=69+...+75)

693.425


77. K71 Ingatlanok felújítása

14.913.247


80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4.026.577


81. K7 Felújítások (=77+...+80)

18.939.824


85. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0


91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)

0


92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

71.640.684



                                                      


                                                               Bakonyjákó Község Önkormányzat                                         2. oldal
        2017. évi költségvetése








Finanszírozási kiadások





       (adatok Ft-ban)




Szöveg

Összeg


92. K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

982.882


93. K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai

982.882


94. K 9Finanszírozási kiadások

982.882

3. melléklet 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez                                                              1. oldal


Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint


1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                            

                                                                                                                            (adatok Ft-ban)





A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14.926.691

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

8.504.141

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.200.000

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24.630.832

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5.019.405

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

29.650.237


2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                   

                                                                                                                    (adatok Ft-ban)


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0


3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                                                            2. oldal                                                                                                                                                               

                                                                                                                    (adatok Ft-ban)


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

0

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32.

0

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

5

Vagyoni típusú adók

B34

5.700.000

6

ebből a helyi adók:



7

- építményadó


2.000.000

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó


0

9

- magánszemélyek kommunális adója


2.000.000

10

- telekadó


1.700.000

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7.000.000

12

ebből a helyi adók:



13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó


7.000.000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó


0

15

Fogyasztási adók

B352

0

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

17

Gépjárműadók

B354

1.500.000

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

260.000

12

ebből a helyi adók:



13

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó


250.000

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

8.760.000

15

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

60.000

16

Közhatalmi bevételek

B3

14.520.000