Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(X.30.)rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 31- 2022. 05. 26

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(X.30.)rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

2018.10.31.

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

.

Érsekvadkert Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 068 649 703 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési célú támogatások

288 860 040 Ft

Közhatalmi bevételek

48 336 000 Ft

Működési bevételek

5 935 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú bevételek

13 921 751 Ft

Finanszírozási bevételek

632 812 145 Ft

Bevételek összesen:

989 864 936 Ft

(2) A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

Személyi jellegű kiadások

37 324 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

3 300 000 Ft

Dologi jellegű kiadások

22 224 682 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 000 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

33 328 388 Ft

Felhalmozási kiadások

601 430 000 Ft

Finanszírozási kiadások

886 687 866 Ft

Kiadások összesen:

989 864 936 Ft

3. § (1) A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 59 614 971 forintban állapítja meg.”

(2) A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

59 614 971 Ft

Bevételek összesen:

59 614 971 Ft

(3) A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

29 430 000 Ft

Munkáltatói járulék

5 750 000 Ft

Dologi kiadás

24 434 971 Ft

Felhalmozási kiadások

Bevételek összesen:

59 614 971 Ft

4. § (1) A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét 98 008 201 forintban állapítja meg.”

(2) A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Óvoda 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

98 008 201 Ft

Bevételek összesen:

98 008 201 Ft

(3) A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Óvoda 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

74 412 000 Ft

Munkáltatói járulék

14 510 000 Ft

Dologi kiadás

9 086 201 Ft

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen:

98 008 201 Ft

5. § (1) A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek

1 928 157 Ft

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

25 526 843 Ft

Bevételek összesen:

27 455 000 Ft

(2) A Rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

9 340 000 Ft

Munkáltatói járulék

1 780 000 Ft

Dologi kiadás

14 335 000 Ft

Felhalmozási kiadások

2 000 000 Ft

Kiadások összesen:

27 455 000 Ft

6. § (1) A Rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat által irányított GAMESZ intézmény 2018. évi költségvetési főösszegét 81 692 000 forintban állapítja meg.
(2) A Rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az intézmény 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Támogatási célú bevételek

22 196 117 Ft

Működési bevételek

5 991 000 Ft

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

53 474 883 Ft

Bevételek összesen:

81 692 000 Ft

(3) A Rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

36 170 000 Ft

Munkáltatói járulék

6 702 000 Ft

Dologi kiadás

34 705 000 Ft

Felhalmozási kiadások

4 115 000 Ft

Kiadások összesen:

81 692 000 Ft

7. § (1) A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ Érsekvadkert Öregek Egyesített Szociális Intézménye 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek

1 984 614 Ft

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

11 665 376 Ft

Bevételek összesen:

13 650 000 Ft

(2) A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Az intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

8 700 000 Ft

Munkáltatói járulék

1 700 000 Ft

Dologi kiadás

2 480 000 Ft

Felhalmozási kiadások

770 000 Ft

Kiadások összesen:

13 650 000 Ft

8. § (1) A Rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Érsekvadkerti Intézmények Konyhája 2018. évi költségvetési főösszegét 74 151 366 forintban állapítja meg.”
(2) A Rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Az intézmény 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek

37 386 000 Ft

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

36 765 366 Ft

Bevételek összesen:

74 151 366 Ft

(3) A Rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Az intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

26 200 000 Ft

Munkáltatói járulék

5 120 000 Ft

Dologi kiadás

42 141 366 Ft

Egyéb működési kiadások

240 000 Ft

Felhalmozási kiadások

450 000 Ft

Kiadások összesen:

74 151 366 Ft

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.