Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018(XI.27.)rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 28- 2022. 05. 26

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018(XI.27.)rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.11.28.

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 309 579 906 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési célú támogatások

322 927 583 Ft

Közhatalmi bevételek

48 336 000 Ft

Működési bevételek

5 907 290 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú bevételek

299 596 888 Ft

Finanszírozási bevételek

632 812 145 Ft

Bevételek összesen:

1 309 579 906 Ft

(2) A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

Személyi jellegű kiadások

36 838 972 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

3 945 028 Ft

Dologi jellegű kiadások

33 183 182 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 000 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

345 933 358 Ft

Felhalmozási kiadások

597 421 500 Ft

Finanszírozási kiadások

285 257 866 Ft

Kiadások összesen:

1 309 579 906 Ft

3. §

A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Érsekvadkert Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

29 430 000 Ft

Munkáltatói járulék

5 750 000 Ft

Dologi kiadás

24 409 971 Ft

Felhalmozási kiadások

25 000 Ft

Kiadások összesen:

59 614 971 Ft

4. §

(1) A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház 2018. évi költségvetési főösszegét 28 095 000 forintban állapítja meg.”
(2) A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek

2 568 157 Ft

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

25 526 843 Ft

Bevételek összesen:

28 095 000 Ft

(3) A Rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

9 340 000 Ft

Munkáltatói járulék

1 780 000 Ft

Dologi kiadás

15 975 000 Ft

Felhalmozási kiadások

1 000 000 Ft

Kiadások összesen:

28 095 000 Ft

5. §

A Rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Érsekvadkert Község Önkormányzat GAMESZ 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

35 339 000 Ft

Munkáltatói járulék

6 702 000 Ft

Dologi kiadás

34 685 000 Ft

Működési célú támogatás

851 000 Ft

Felhalmozási kiadások

4 115 000 Ft

Kiadások összesen:

81 692 000 Ft

6. §

(1) A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye 2018. évi költségvetési főösszegét 13 660 000 forintban állapítja meg.”
(2) A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek

1 984 614 Ft

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

11.675.386 Ft

Bevételek összesen:

13 660 000 Ft

(3) A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás

8 700 000 Ft

Munkáltatói járulék

1 700 000 Ft

Dologi kiadás

2 490 000 Ft

Felhalmozási kiadások

770 000 Ft

Kiadások összesen:

13 660 000 Ft

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.