Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R” ) módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 16- 2019. 05. 16Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R” ) módosításáról1
Ipolytarnóc község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetésének II. módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
.
2. §
.
3. §
.
Ipolytarnóc Község Önkormányzata
éves létszámkerete
2018. költségvetési év
1. sz. melléklet a 2/2019. (V.15.) sz. rendelethez |
||||||||||||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
||||||||||||
3138 Ipolytarnóc, Határ út 5. |
||||||||||||
Forint |
||||||||||||
BEVÉTELEK 2018.ÉV |
||||||||||||
Ssz. |
MEGNEVEZÉS |
ROVAT |
EREDETI előirányzat ÖNKORM. ÖSSZ. |
MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ. I. FÉLÉV |
TELJESÍTÉS I.FÉLÉV |
MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ. II. FÉLÉV |
TELJESÍTÉS II.FÉLÉV |
Teljesítés aránya a módosított előirányzathoz képest (%) |
||||
Előirányzat növekedés/csökkenés |
||||||||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 520 563 |
14 520 563 |
7 555 207 |
14 525 077 |
4 514 |
14 525 077 |
100% |
|||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
12 658 367 |
12 658 367 |
6 234 041 |
12 483 834 |
-174 533 |
12 483 834 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fl. tám. |
B113 |
15 808 473 |
15 808 473 |
8 220 407 |
16 483 849 |
675 376 |
16 483 849 |
100% |
|||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális fl.tám. |
B114 |
1 800 000 |
1 800 000 |
936 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
100% |
|||
5 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
B115 |
0 |
2 025 272 |
2 025 272 |
7 969 912 |
5 944 640 |
7 969 912 |
100% |
|||
6 |
Elszámolásból szárm. bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
154 680 |
154 680 |
|||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
B11 |
44 787 403 |
46 812 675 |
24 970 927 |
53 417 352 |
6 604 677 |
53 417 352 |
100% |
|||
8 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről |
B16 |
9 148 604 |
16 620 637 |
16 620 637 |
32 146 748 |
15 526 111 |
29 773 807 |
93% |
|||
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
53 936 007 |
63 433 312 |
41 591 564 |
85 564 100 |
22 130 788 |
83 191 159 |
97% |
|||
13 |
Vagyoni típusú adók (Magánszem.kommunális adója) |
B34 |
122 000 |
122 000 |
78 251 |
122 000 |
0 |
144 501 |
118% |
|||
14 |
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
B351 |
3 659 717 |
3 659 717 |
1 263 424 |
3 659 717 |
0 |
2 526 003 |
69% |
|||
15 |
Gépjárműadó |
B354 |
354 500 |
354 500 |
363 594 |
595 081 |
240 581 |
612 918 |
103% |
|||
16 |
Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Idegenforgalmi adó) |
B355 |
53 000 |
53 000 |
750 |
53 000 |
0 |
750 |
1% |
|||
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) |
B36 |
3 000 |
63 943 |
69 419 |
63 943 |
0 |
143 534 |
224% |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 589 500 |
4 253 160 |
1 775 438 |
4 493 741 |
240 581 |
3 427 706 |
76% |
|||
19 |
Készletértékesítési ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 160 |
||||
20 |
Szolgáltatás ellenértéke |
B402 |
390 000 |
390 000 |
209 225 |
390 000 |
0 |
37 426 |
10% |
|||
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
763 553 |
1 163 553 |
422 011 |
1 627 763 |
464 210 |
1 156 721 |
71% |
|||
22 |
ebből: államháztartáson belülre |
B403 |
0 |
0 |
407 396 |
0 |
0 |
1 093 826 |
||||
23 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
95 600 |
95 600 |
1 025 415 |
929 815 |
1 310 084 |
128% |
|||
23 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 189 311 |
2 189 311 |
1 236 902 |
2 551 736 |
362 425 |
2 654 651 |
104% |
|||
24 |
Kiszámlázott ÁFA |
B406 |
804 023 |
912 023 |
439 946 |
1 327 692 |
415 669 |
1 160 507 |
87% |
|||
25 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
1 632 |
1 632 |
1 632 |
0 |
3 245 |
199% |
|||
26 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
15 |
17 |
15 |
0 |
8 874 |
59160% |
|||
27 |
Működési bevételek |
B4 |
4 146 887 |
4 752 134 |
2 405 333 |
6 924 253 |
2 172 119 |
6 385 668 |
92% |
|||
28 |
Felhalmozási bevétel |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
56 345 |
56 345 |
56 345 |
0 |
247 080 |
439% |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
130 150 |
|||||||||||
30 |
ebből: Európai Uniótól |
56 345 |
56 345 |
56 345 |
0 |
116 930 |
208% |
|||||
31 |
Költségvetési bevételek összesen: |
60 672 394 |
72 494 951 |
45 828 680 |
97 038 439 |
24 543 488 |
93 251 613 |
96% |
||||
32 |
Likviditási célú hitel felvétel |
B811 |
0 |
19 616 |
19 616 |
13 307 286 |
13 287 670 |
13 307 286 |
100% |
|||
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B813 |
34 791 522 |
37 033 243 |
37 033 243 |
37 033 243 |
0 |
37 033 243 |
100% |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 709 784 |
||||||||||
34 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
34 791 522 |
37 052 859 |
37 052 859 |
50 340 529 |
13 287 670 |
52 050 313 |
103% |
|||
35 |
BEVÉTELEK összesen: |
95 463 916 |
109 547 810 |
82 881 539 |
147 378 968 |
37 831 158 |
145 301 926 |
99% |
||||
2. sz. melléklet a 2/2019. (V.15.) sz. rendelethez |
|||||||||||
Ipolytarnóc Község Önkormányzata |
|||||||||||
3138 Ipolytarnóc, Határ út 5. |
|||||||||||
Forint |
|||||||||||
KIADÁSOK 2018. ÉV |
|||||||||||
Ssz. |
MEGNEVEZÉS |
ROVAT |
EREDETI előirányzat ÖNKORM. ÖSSZ. |
MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ. |
TELJESÍTÉS I. FÉLÉV |
Teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva (%) |
MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ. |
Előirányzat növekedés/csökkenés |
TELJESÍTÉS II. FÉLÉV |
Teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva (%) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmény,munkabér |
K1101 |
24 502 275 |
27 242 042 |
20 084 337 |
74% |
38 601 527 |
11 359 485 |
38 555 955 |
100% |
|
2 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 013 985 |
1 013 985 |
0 |
0% |
1 013 985 |
0 |
1 013 985 |
100% |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
207 840 |
207 840 |
113 250 |
54% |
311 560 |
103 720 |
255 940 |
82% |
|
4 |
Fogl.egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
294 650 |
215 129 |
73% |
389 025 |
94 375 |
324 539 |
83% |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 146 880 |
3 146 880 |
1 573 440 |
50% |
3 157 610 |
10 730 |
3 146 880 |
100% |
|
6 |
Munkavégzésre ir.egyéb jogviszonyban nem s. fogl.-nak fiz. Juttatások (megbízási díj) |
K122 |
1 200 000 |
1 200 000 |
600 000 |
50% |
1 150 000 |
-50 000 |
1 100 000 |
96% |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
50 000 |
50 000 |
43 333 |
87% |
140 284 |
90 284 |
137 922 |
98% |
|
8 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS |
K1 |
30 120 980 |
33 155 397 |
22 629 489 |
68% |
44 763 991 |
11 608 594 |
44 535 221 |
99% |
|
9 |
MUNKAADÓT TERHELŐ J.ÉS SZ.H.A. |
K2 |
5 279 410 |
5 869 313 |
3 431 681 |
58% |
7 125 610 |
1 256 297 |
6 678 985 |
94% |
|
10 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
117 992 |
54 640 |
46% |
152 992 |
35 000 |
75 908 |
50% |
||
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 492 349 |
9 896 982 |
4 358 420 |
44% |
9 293 509 |
-603 473 |
8 922 462 |
96% |
|
12 |
Készletbeszerzés |
K31 |
5 492 349 |
10 014 974 |
4 413 060 |
44% |
9 446 501 |
-568 473 |
8 998 370 |
95% |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
390 421 |
390 421 |
137 077 |
35% |
318 289 |
-72 132 |
269 987 |
85% |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
884 210 |
849 210 |
209 839 |
25% |
823 303 |
-25 907 |
426 288 |
52% |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 274 631 |
1 239 631 |
346 916 |
28% |
1 141 592 |
-98 039 |
696 275 |
61% |
|
16 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 083 139 |
3 142 522 |
1 509 329 |
48% |
3 375 141 |
232 619 |
2 441 851 |
72% |
|
17 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 874 268 |
1 874 268 |
59 244 |
3% |
1 879 063 |
4 795 |
1 804 061 |
96% |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 026 000 |
779 326 |
10 000 |
1% |
1 025 883 |
246 557 |
810 603 |
79% |
|
19 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
763 553 |
1 021 821 |
288 824 |
28% |
1 589 631 |
567 810 |
982 004 |
62% |
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 285 465 |
2 041 810 |
833 497 |
41% |
1 241 906 |
-799 904 |
1 178 558 |
95% |
|
21 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 693 252 |
2 575 736 |
1 079 051 |
42% |
2 696 439 |
120 703 |
2 316 864 |
86% |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 725 677 |
11 435 483 |
3 779 945 |
33% |
11 808 063 |
372 580 |
9 533 941 |
81% |
|
23 |
Kiküldetések kiadásai |
K34 |
20 000 |
100 000 |
25 586 |
26% |
170 411 |
70 411 |
124 451 |
73% |
|
24 |
Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA |
K351 |
3 816 961 |
4 212 768 |
1 757 961 |
42% |
5 036 867 |
824 099 |
4 035 602 |
80% |
|
25 |
Fizetendő ÁFA |
K352 |
797 273 |
797 273 |
11 000 |
1% |
595 859 |
-201 414 |
11 000 |
2% |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
701 291 |
170 304 |
24% |
1 015 291 |
314 000 |
340 087 |
33% |
||
27 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás |
K35 |
4 614 234 |
5 711 332 |
1 939 265 |
34% |
6 648 017 |
936 685 |
4 386 689 |
66% |
|
28 |
DOLOGI KIADÁSOK |
K3 |
22 126 891 |
28 501 420 |
10 504 772 |
37% |
29 214 584 |
713 164 |
23 739 726 |
81% |
|
29 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
979 000 |
979 000 |
979 000 |
100% |
||
30 |
Intézményi ellátot. pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (Települési támogatások) |
K48 |
3 304 000 |
5 320 000 |
3 568 000 |
67% |
5 637 000 |
317 000 |
5 297 000 |
94% |
|
32 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
K4 |
3 304 000 |
5 320 000 |
3 568 000 |
67% |
6 616 000 |
1 296 000 |
6 276 000 |
95% |
|
33 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
Egyéb műk.c.tám.államháztart.belülre |
K506 |
3 709 022 |
3 709 022 |
1 936 096 |
52% |
8 658 981 |
4 949 959 |
3 689 157 |
43% |
|
35 |
Egyéb műk.c.tám.államháztart.kívülre |
K512 |
338 680 |
338 680 |
194 574 |
57% |
3 807 457 |
3 468 777 |
3 354 674 |
88% |
|
36 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
K5 |
4 047 702 |
4 047 702 |
2 130 670 |
53% |
12 466 438 |
8 418 736 |
7 043 831 |
57% |
|
37 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
K64 |
201 925 |
552 170 |
489 572 |
89% |
552 170 |
0 |
535 822 |
97% |
|
38 |
Berházási c. előzetesen felsz. ÁFA |
K67 |
54 519 |
150 986 |
132 184 |
88% |
150 986 |
0 |
144 672 |
96% |
|
39 |
BERUHÁZÁS |
K6 |
256 444 |
703 156 |
621 756 |
88% |
703 156 |
0 |
680 494 |
97% |
|
40 |
Ingatlantok felújítása |
K71 |
23 880 700 |
23 880 700 |
0 |
24 865 500 |
984 800 |
24 865 500 |
100% |
||
41 |
Felújítási c. előzetesen felsz. ÁFA |
K74 |
6 447 789 |
6 447 789 |
0 |
6 713 686 |
265 897 |
6 713 686 |
100% |
||
42 |
FELÚJÍTÁS |
K7 |
30 328 489 |
30 328 489 |
0 |
0% |
31 579 186 |
1 250 697 |
31 579 186 |
100% |
|
43 |
Költségvetési kiadások összesen: |
95 463 916 |
107 925 477 |
42 886 368 |
40% |
132 468 965 |
24 543 488 |
120 533 443 |
91% |
||
44 |
Likviditási c. hitel törlesztés |
K911 |
0 |
19 616 |
19 616 |
100% |
13 307 286 |
13 287 670 |
13 307 286 |
100% |
|
45 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 602 717 |
1 602 717 |
1 602 717 |
100% |
1 602 717 |
0 |
1 602 717 |
100% |
|
46 |
KIADÁSOK összesen: |
K1-K9 |
95 463 916 |
109 547 810 |
44 508 701 |
41% |
147 378 968 |
37 831 158 |
135 443 446 |
92% |
|
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 35. |
|||||||||
Forint |
|||||||||
Költségvetési kiadások 2018. év |
|||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés I. félév |
Módosított előirányzat |
Előirányzat növekedés/csökkenés |
Teljesítés II. félév |
Teljesítés aránya a módosított ei.-hoz viszonyítva |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 607 935 |
12 517 207 |
6 957 491 |
13 638 204 |
1 120 997 |
13 596 282 |
100% |
2 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 013 985 |
1 013 985 |
0 |
1 013 985 |
0 |
1 013 985 |
100% |
3 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
146 520 |
146 520 |
68 040 |
165 240 |
18 720 |
116 040 |
70% |
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
100 000 |
39 757 |
100 000 |
0 |
39 757 |
40% |
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13 768 440 |
13 777 712 |
7 065 288 |
14 917 429 |
1 139 717 |
14 766 064 |
99% |
6 |
Személyi juttatások |
K1 |
13 768 440 |
13 777 712 |
7 065 288 |
14 917 429 |
1 139 717 |
14 766 064 |
99% |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 684 118 |
2 684 118 |
1 394 290 |
2 898 735 |
214 617 |
2 844 520 |
98% |
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
75 000 |
27 490 |
75 000 |
0 |
35 360 |
47% |
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 509 321 |
3 399 532 |
1 892 497 |
4 349 532 |
950 000 |
4 050 094 |
93% |
10 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 509 321 |
3 474 532 |
1 919 987 |
4 424 532 |
950 000 |
4 085 454 |
92% |
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
56 400 |
56 400 |
6 190 |
56 400 |
0 |
46 429 |
82% |
12 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
292 800 |
277 800 |
3 920 |
270 690 |
-7 110 |
50 959 |
19% |
13 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
349 200 |
334 200 |
10 110 |
327 090 |
-7 110 |
97 388 |
30% |
14 |
Közüzemi díjak |
K331 |
969 556 |
929 456 |
371 852 |
771 976 |
-157 480 |
669 281 |
87% |
15 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
31 000 |
31 000 |
30 110 |
38 110 |
7 110 |
38 110 |
100% |
16 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
55 000 |
55 000 |
20 610 |
55 000 |
0 |
39 460 |
72% |
17 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 055 556 |
1 015 456 |
422 572 |
865 086 |
-150 370 |
746 851 |
86% |
18 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
50 000 |
4 040 |
50 000 |
0 |
4 040 |
8% |
19 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
50 000 |
4 040 |
50 000 |
0 |
4 040 |
8% |
20 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
917 529 |
917 529 |
462 317 |
1 345 009 |
427 480 |
942 953 |
70% |
21 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
591 114 |
591 114 |
0 |
391 114 |
-200 000 |
0 |
0% |
22 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
40 100 |
25 251 |
290 100 |
250 000 |
131 122 |
45% |
23 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 508 643 |
1 548 743 |
487 568 |
2 026 223 |
477 480 |
1 074 075 |
53% |
24 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 422 720 |
6 422 931 |
2 844 277 |
7 692 931 |
1 270 000 |
6 007 808 |
78% |
25 |
Költségvetési kiadások |
22 875 278 |
22 884 761 |
11 303 855 |
25 509 095 |
2 624 334 |
23 618 392 |
93% |
|
3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 35.
Forint
Költségvetési bevételek 2018. év
Ssz. Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. félév Módosított előirányzat Előirányzat növekedés/csökkenés Teljesítés II. félév Teljesítés aránya a módosított ei.-hoz viszonyítva
1 Ellátási díjak (szoc.étkezés, gyerekétkezés térítési díjak) B405 2 189 311 2 189 311 1 236 902 2 551 736 362 425 2 654 651 104%
2 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 591 114 591 114 333 968 698 819 107 705 716 764 103%
3 Egyéb működési bevételek B411 0 0 2 0 0 2
4 Működési bevételek B4 2 780 425 2 780 425 1 570 872 3 250 555 470 130 3 371 415 104%
5 Költségvetési bevételek 2 780
425 2 780 425 1 570 872 3 250 555 470 130 3 371 415 104%
Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda
3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 35.
Forint
Finanszírozási bevételek 2018. év
Ssz. Megnevezés Rovat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. félév Módosított előirányzat Előirányzat növekedés/csökkenés Teljesítés II. félév Teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétel (2017. évi pénzmaradvány) B8131 156 230 156 441 156 441 156 441 0 156 441 100%
2 Maradvány igénybevétele B813 156 230 156 441 156 441 156 441 0 156 441 100%
3 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzat általi finanszírozás) B816 19 938 623 19 947 895 9 742 927 22 102 099 2 154 204 20 111 239 91%
4 Belföldi finanszírozás bevételei B81 20 094 853 20 104 336 9 899 368 22 258 540 2 154 204 20 267 680 91%
5 Finanszírozási bevételek B8 20 094 853 20 104 336 9 899 368 22 258 540 2 154 204 20 267 680 91%
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. május 17. napjával.