Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének szabályairól szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 07- 2022. 09. 08

Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének szabályairól szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.07.

Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „825 966” szövegrész helyébe a „845 962” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „825 966” szövegrész helyébe a „845 962” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a „405 735” szövegrész helyébe a „415 908” szöveg, a „203 281” szövegrész helyébe a „205 771” szöveg, a „24 936” szövegrész helyébe a „25 219” szöveg, a „155 751” szövegrész helyébe a „157151” szöveg és a „4 380” szövegrész helyébe a „10 380” szöveg,

d) 7. § (1) bekezdésében a „420 231” szövegrész helyébe a „430 054” szöveg és a „79 021” szövegrész helyébe a „88 844” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 2. pont.

5. § Ez a rendelet 2022. szeptember 7-én lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

1. Bevételek jogcímenként

Önkormányzat 2022. évi bevételei jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Cím

Al-

Előir.

Kie.

BEVÉTELEK

sz.

cím

csop.

előir.

eredeti

2022.03.21

2022.04.25

2022.05.30

2022.06.27

2022.09.05

Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményműködés bevétele

26 458

26 458

29 658

29 658

30 658

31 058

2

Sajátos bevételek

26 000

26 000

26 000

26 000

26 000

26 000

- helyi adók

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

- átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

- bírságok, pótlékok

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

2

TÁMOGATÁSOK

1

Önkormányzati feladatok támogatása

216 567

216 567

216 567

216 567

216 567

215 146

2

Fejlesztési célú támogatás

635

635

23 673

264 354

264 354

274 177

- Európai Uniós támogatás

0

0

0

240 681

240 681

240 681

3

Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

6 941

5 425

4 327

0

0

843

ÖSSZESEN:

224 143

222 627

244 567

721 602

721 602

730 847

3

FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.

1

Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása

0

340

340

340

340

340

2

Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

ÖSSZESEN

8 000

8 340

8 340

8 340

8 340

8 340

4

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1

Működési célú pénzeszköz átvétel

27 810

48 636

51 876

57 958

58 443

68 794

2

Felhalmozás célra átvett pénzeszköz

0

4 953

4 953

4 953

4 953

4 953

ÖSSZESEN

27 810

53 589

56 829

62 911

63 396

73 747

5

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

180 518

180 518

180 518

216 651

216 651

216 651

- fejlesztési

137 584

137 584

137 584

142 584

142 584

142 584

- működési

42 934

42 934

42 934

74 067

74 067

74 067

6

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

- fejlesztési

1 339

1 339

1 339

1 339

1 339

939

- működési

183 356

183 678

183 678

183 678

184 878

184 923

7

LEKÖTÖTT BETÉT

8

FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

530 066

549 698

555 040

587 928

590 613

600 831

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

147 558

152 851

175 889

421 570

421 570

430 993

Intézményfinanszírozás (korrekció)

-184 695

-185 017

-185 017

-185 017

-186 217

-185 862

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

492 929

517 532

545 912

824 481

825 966

845 962

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

1

Működési hiány

0

0

0

0

0

0

2

Fejlesztési célú hiány

0

0

0

0

0

0

2. null

3. null

4. null

2. melléklet

Bevételek intézményenként

1. táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím

Alcím

Előir.

Kie.

BEVÉTELEK

sz.

sz.

cs.

elői.

Eredeti ei.

2022.03.21

2022.04.25

2022.05.30

2022.06.27

2022.09.05

Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.

MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

14 450

14 450

15 950

15 950

15 950

15 950

2

Sajátos bevételek

26 000

26 000

26 000

26 000

26 000

26 000

- Helyi adók

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

- átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

- bírságok, pótlékok, egyéb adók

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

3

Támogatások

216 567

216 567

216 567

216 567

216 567

215 146

- Önkormányzatok működésének általános támogatása

73 192

73 192

73 192

73 192

73 192

73 192

- Köznevelési feladatok támogatása

64 540

64 540

64 540

64 540

64 540

65 092

- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

51 224

51 224

51 224

51 224

51 224

48 573

- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

23 059

23 059

23 059

23 059

23 059

23 737

- Kulturális feladatok támogatása

4 552

4 552

4 552

4 552

4 552

4 552

6

Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

6 941

5 425

4 327

0

0

843

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

19 610

37 905

39 003

45 085

45 570

54 641

5

Működési célú pénzmaradvány

42 934

42 934

42 934

73 275

73 275

73 275

8

Lejárt betét

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

326 502

343 281

344 781

376 877

377 362

385 855

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1

Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása

0

340

340

340

340

340

2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

3

Fejlesztési célú támogatások

635

635

23 673

264 354

264 354

274 177

- ebből Európai Uniós támogatás

0

0

0

240 681

240 681

240 681

- köznevelési feladatok támogatása

635

635

635

635

635

635

4

Felhalmozási célú péneszköz átvétel

0

4 953

4 953

4 953

4 953

4 953

5

Felhalmozási célú pénzmaradvány

137 584

137 584

137 584

142 584

142 584

142 584

6

Felhalmozási célú hiány

0

0

0

0

0

0

8

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

146 219

151 512

174 550

420 231

420 231

430 054

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

472 721

494 793

519 331

797 108

797 593

815 909

2.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevételek

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

1 253

3 395

3 395

3 395

3 395

5

Működési célú maradvány

0

0

0

247

247

247

7

Intézményfinanszírozás

58 349

58 349

58 349

58 349

58 349

57 174

ÖSSZESEN

58 349

59 602

61 744

61 991

61 991

60 816

2

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

7

Intézményfinanszírozás

254

254

254

254

254

254

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58 603

59 856

61 998

62 245

62 245

61 070

3.

EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

12 008

12 008

13 708

13 708

14 708

15 108

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

8 200

9 478

9 478

9 478

9 478

10 758

5

Működési célú maradvány

0

0

0

405

405

405

7

Intézményfinanszírozás

46 090

46 412

46 412

46 412

47 612

48 832

ÖSSZESEN

66 298

67 898

69 598

70 003

72 203

75 103

2

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

7

Intézményfinanszírozás

450

450

450

450

450

50

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

66 748

68 348

70 048

70 453

72 653

75 153

4.

MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

0

0

0

0

0

0

5

Működési célú maradvány

0

0

0

140

140

140

7

Intézményfinanszírozás

78 917

78 917

78 917

78 917

78 917

78 917

ÖSSZESEN

78 917

78 917

78 917

79 057

79 057

79 057

2

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

7

Intézményfinanszírozás

635

635

635

635

635

635

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

79 552

79 552

79 552

79 692

79 692

79 692

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

26 458

26 458

29 658

29 658

30 658

31 058

2

Sajátos bevételek

26 000

26 000

26 000

26 000

26 000

26 000

3

Támogatások

216 567

216 567

216 567

216 567

216 567

215 146

6

Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

6 941

5 425

4 327

0

0

843

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

27 810

48 636

51 876

57 958

58 443

68 794

5

Működési célú pénzmaradvány

42 934

42 934

42 934

74 067

74 067

74 067

7

Intézményfinanszírozás

183 356

183 678

183 678

183 678

184 878

184 923

8

Lejárt betét

ÖSSZESEN:

530 066

549 698

555 040

587 928

590 613

600 831

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1

Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása

0

340

340

340

340

340

2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

3

Fejlesztési célú támogatások

635

635

23 673

264 354

264 354

274 177

- ebből Európai Uniós támogatás

0

0

0

240 681

240 681

240 681

- köznevelési feladatok támogatása

4

Felhalmozási célú péneszköz átvétel

0

4 953

4 953

4 953

4 953

4 953

5

Felhalmozási célú pénzmaradvány

137 584

137 584

137 584

142 584

142 584

142 584

6

Felhalmozási célú hiány

0

0

0

0

0

0

7

Intézményfinanszírozás

1 339

1 339

1 339

1 339

1 339

939

8

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

147 558

152 851

175 889

421 570

421 570

430 993

Intézményfinanszírozás (korrekció)

-184 695

-185 017

-185 017

-185 017

-186 217

-185 862

KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEI ÖSSZESEN

492 929

517 532

545 912

824 481

825 966

845 962

3. melléklet

Kiadások címrend szerint

1. táblázat

2022. évi kiadások címrend szerinti kimutatása

adatok ezer Ft-ban

Cím

Al-

Előir.

Kie.

Cím , Alcím, Előirányzat csoport

2022. évi előirányzat

sz.

cím

csop.

előir.

kiemelt előirányzat

eredeti

2022.03.21

2022.04.25

2022.05.30

2022.06.27

2022.09.05

1

MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1

Út, autópálya építése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

2

Fejlesztések

2

Közutak üzemeltetése és fenntartása

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

4 445

4 445

4 445

4 445

4 445

4 445

ÖSSZESEN:

4 445

4 445

4 445

4 445

4 445

4 445

2

Felújítások

1

Arany J. u. útfelújítás

15 748

15 748

15 748

15 748

15 748

15 748

19

Útfelújítás TOP PLUSZ123

320

320

320

11

Fejlesztések áfája

4 252

4 252

4 252

4 338

4 338

4 338

ÖSSZESEN:

20 000

20 000

20 000

20 406

20 406

20 406

Költségvetés kiadásai

24 445

24 445

24 445

24 851

24 851

24 851

3

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

5 379

5 379

5 379

5 379

5 379

5 379

9

Lakás célú kölcsön

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

ÖSSZESEN:

7 379

7 379

7 379

7 379

7 379

7 379

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

1 050

1 050

1 050

3 700

3 700

3 700

2

Munkaadót terhelő járulékok

137

137

137

468

468

468

3

Dologi kiadások

6 096

6 096

7 596

23 711

22 511

22 511

5

Átadott pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

7 283

7 283

8 783

27 879

26 679

26 679

2

Fejlesztési kiadások

9

Porta vételár visszautalás

8 681

8 681

8 681

8 681

8 681

8 681

2

R endezési terv

2 756

2 756

2 756

2 756

2 756

2 756

8

Bölcsőde építés

29 457

29 457

29 857

29 857

29 857

29 857

6

Tárgyi eszköz beszerzés

200

200

200

200

200

200

18

Forgalomlassító szerkezet

6 244

6 244

6 244

11

Fejlesztések áfája

8 752

8 752

8 860

10 546

10 546

10 546

15

Fejlesztési önerő

19 355

9 344

9 344

19 567

ÖSSZESEN:

49 846

49 846

69 709

67 628

67 628

77 851

2

Felújítások

3

Járdaépítés

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

16

Vízhálózat felújítás

2 500

2 500

2 500

2 500

17

Szolgáltató ház kialakítása

183 269

183 269

183 269

11

Fejlesztések áfája

400

400

1 075

50 557

50 557

50 557

ÖSSZESEN:

5 000

5 000

8 175

240 926

240 926

240 926

Költségvetés kiadásai

62 129

62 129

86 667

336 433

335 233

345 456

5

Piac üzemeltetése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

127

127

127

127

127

127

ÖSSZESEN:

127

127

127

127

127

127

2

Fejlesztési kiadások

6

Lakóingatlan szociális c. bérbeadása, üzemeltetése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

635

635

635

635

635

635

ÖSSZESEN:

635

635

635

635

635

635

2

Fejlesztési kiadások

7

Köztemető fenntartás

1

Működési költség

3

Dologi kiadás

254

254

254

254

254

254

ÖSSZESEN:

254

254

254

254

254

254

8

Közvilágítási feladatok

1

Működési költség

3

Dologi kiadás

4 699

4 699

4 699

6 699

6 699

6 699

ÖSSZESEN:

4 699

4 699

4 699

6 699

6 699

6 699

9

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellát

10

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellát.

11

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

1

Működési kiadások

3

Dologi kiadás

0

0

0

0

0

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )

800

800

800

800

800

800

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)

500

500

500

500

500

500

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)

150

150

150

150

150

150

4

Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)

500

500

500

500

500

500

4

Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)

300

300

300

300

300

300

4

Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)

250

250

250

250

250

250

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )

600

600

600

600

600

600

ÖSSZESEN:

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

12

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellát.

13

Fogyatékosággal összefüggő pénzbeli ellátások

14

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

15

R övid időtartamú közfoglalkoztatás

16

Országos közfoglalkoztatási program

17

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

18

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1

Működési kiadások

1

Személyi jellegű kiadás

5 900

21 587

21 587

21 587

21 587

21 587

2

Munkaadót terhelő járulékok

400

1 420

1 420

1 420

1 420

1 420

3

Dologi kiadások

0

500

500

500

500

500

ÖSSZESEN:

6 300

23 507

23 507

23 507

23 507

23 507

2

Fejlesztési kiadások

13

Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés

3 900

3 900

3 900

3 900

3 900

11

Fejlesztések áfája

1 053

1 053

1 053

1 053

1 053

ÖSSZESEN:

4 953

4 953

4 953

4 953

4 953

Költségvetés kiadásai

28 460

28 460

28 460

28 460

28 460

19

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

20

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

1 000

1 000

1 000

1 000

1 400

1 400

2

Munkaadót terhelő járulékok

130

130

130

130

230

230

3

Dologi kiadások

3 937

3 937

3 937

8 937

8 437

8 437

ÖSSZESEN:

5 067

5 067

5 067

10 067

10 067

10 067

2

Fejlesztési kiadások

21

Egyéb kiadói tevékenység

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

762

762

762

762

762

762

ÖSSZESEN:

762

762

762

762

762

762

22

Civil szervezetek működési támogatása

1

Működési költség

5

Átadott pénzeszköz

1 000

1 000

1 000

1 000

1 100

1 100

ÖSSZESEN:

1 000

1 000

1 000

1 000

1 100

1 100

23

Zöldterület-kezelés

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

4 640

2

Munkaadót terhelő járulékok

468

468

468

468

468

603

3

Dologi kiadások

1 842

1 842

1 842

2 842

2 842

2 842

ÖSSZESEN:

5 910

5 910

5 910

6 910

6 910

8 085

24

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Működési költség

3

Dologi kiadások

30 210

30 210

30 210

35 210

35 595

35 595

ÖSSZESEN:

30 210

30 210

30 210

35 210

35 595

35 595

25

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1

Működési költség

3

Dologi kiadások

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

ÖSSZESEN:

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

49

Gyermekétkeztetés bölcsődében

1

Működési költség

3

Dologi kiadások

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

ÖSSZESEN:

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

26

Növénytermesztés, állatteny., kapcs. szolg. (Növénytermesztés)

3

Dologi kiadások

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

27

Növénytermesztés, állatteny., kapcs.szolg (Élelmiszergyártás)

28

Könyvtári szolgáltatás

1

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 590

2

Munkaadót terhelő járulékok

520

520

520

520

520

603

3

Dologi kiadások

1 334

1 334

1 334

1 334

1 334

1 334

ÖSSZESEN:

5 854

5 854

5 854

5 854

5 854

6 527

29

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

10

Elszámolások központi költségvetéssel

8 587

8 587

8 587

8 587

8 587

8 587

3

Dologi kiadások

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

5

Átadott pénzeszköz

3 680

2 780

2 780

2 780

2 780

8 780

8

Intézményfinanszírozás

183 356

183 678

183 678

183 678

184 878

184 923

ÖSSZESEN:

197 423

196 845

196 845

196 845

198 045

204 090

2

Fejlesztési kiadások

12

Intézményfinanszírozás

1 339

1 339

1 339

1 339

1 339

939

10

Hiteltörlesztés

10 275

10 275

10 275

10 275

10 275

10 275

ÖSSZESEN:

11 614

11 614

11 614

11 614

11 614

11 214

Költségvetés kiadásai

209 037

208 459

208 459

208 459

209 659

215 304

30

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

17 050

17 050

17 050

17 050

17 050

17 050

2

Munkaadót terhelő járulékok

2 217

2 217

2 217

2 217

2 217

2 217

3

Dologi kiadások

3 747

3 747

3 747

3 747

3 747

3 747

ÖSSZESEN:

23 014

23 014

23 014

23 014

23 014

23 014

31

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

4 100

4 100

4 100

4 100

4 100

4 100

2

Munkaadót terhelő járulékok

533

533

533

533

533

533

3

Dologi kiadások

1 715

1 715

1 715

1 715

1 715

1 715

ÖSSZESEN:

6 348

6 348

6 348

6 348

6 348

6 348

35

Szociális étkeztetés

43

Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

2

Munkaadót terhelő járulékok

3

Dologi kiadások

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

4

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

44

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

2

Munkaadót terhelő járulékok

3

Dologi kiadások

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

4

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

ÖSSZESEN:

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

45

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

3 187

3 187

3 187

3 187

3 187

3 187

2

Munkaadót terhelő járulékok

225

225

225

225

225

225

3

Dologi kiadások

1 486

1 636

1 636

1 636

1 636

2 236

5

Átadott pénzeszköz

500

500

500

500

500

500

ÖSSZESEN:

5 398

5 548

5 548

5 548

5 548

6 148

2

Fejlesztési kiadások

4

Játszótér kialakítás

3 749

3 749

3 749

3 749

3 749

3 749

14

Fel nem használt támogatás visszautalása

340

340

340

340

340

11

Fejlesztések áfája

1 012

1 012

1 012

1 012

1 012

1 012

ÖSSZESEN:

4 761

5 101

5 101

5 101

5 101

5 101

2

Felújítások

6

Szabadság tér 8 felújítása

19 685

19 685

19 685

31 185

31 185

31 185

7

Útfelújítás ( R ózsa-Szegfű-Táncsics u.)

23 622

23 622

23 622

23 622

23 622

23 622

11

Fejlesztések áfája

11 691

11 691

11 691

14 796

14 796

14 796

ÖSSZESEN:

54 998

54 998

54 998

69 603

69 603

69 603

Költségvetés kiadásai

65 157

65 647

65 647

80 252

80 252

80 852

46

Fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgáltatások

47

Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gond.

1

Működési kiadások

1

Személyi jellegű kiadás

39 887

55 574

55 574

58 224

58 624

60 254

2

Munkaadót terhelő járulékok

4 630

5 650

5 650

5 981

6 081

6 299

3

Dologi kiadások

76 062

76 712

78 212

107 327

106 012

106 612

4

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

5

Átadott pénzeszköz

5 180

4 280

4 280

4 280

4 380

10 380

6

Működési célú hitel törlesztés

0

0

0

0

0

0

7

Működési tartalék

0

0

0

0

0

0

8

Intézményfinanszírozás

183 356

183 678

183 678

183 678

184 878

184 923

9

Lakás célú kölcsön

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10

Elszámolások központi költségvetéssel

8 587

8 587

8 587

8 587

8 587

8 587

ÖSSZESEN:

326 502

343 281

344 781

376 877

377 362

385 855

2

Fejlesztési kiadás

9

Porta vételár visszautalás

8 681

8 681

8 681

8 681

8 681

8 681

2

R endezési terv

2 756

2 756

2 756

2 756

2 756

2 756

8

Bölcsőde építés

29 457

29 457

29 857

29 857

29 857

29 857

5

Tárgyi eszköz beszerzés

200

200

200

200

200

200

11

Fejlesztések áfája

9 764

10 817

10 925

12 611

12 611

12 611

4

Játszótér kialakítás

3 749

3 749

3 749

3 749

3 749

3 749

10

Hiteltörlesztés

10 275

10 275

10 275

10 275

10 275

10 275

12

Intézményfinanszírozás

1 339

1 339

1 339

1 339

1 339

939

13

Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés

3 900

3 900

3 900

3 900

3 900

14

Fel nem használt támogatás visszautalása

340

340

340

340

340

15

Fejlesztési önerő

19 355

9 344

9 344

19 567

18

Forgalomlassító szerkezet

6 244

6 244

6 244

ÖSSZESEN:

66 221

71 514

91 377

89 296

89 296

99 119

2

Felújítások

1

Arany J. u. útfelújítás

15 748

15 748

15 748

15 748

15 748

15 748

6

Szabadság tér 8 felújítása

19 685

19 685

19 685

31 185

31 185

31 185

7

Útfelújítás ( R ózsa-Szegfű-Táncsics u.)

23 622

23 622

23 622

23 622

23 622

23 622

3

Járdaépítés

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

16

Vízhálózat felújítás

2 500

2 500

2 500

2 500

17

Szolgáltató ház kialakítása

183 269

183 269

183 269

19

Útfelújítás TOP PLUSZ123

320

320

320

11

Fejlesztések áfája

16 343

16 343

17 018

69 691

69 691

69 691

ÖSSZESEN:

79 998

79 998

83 173

330 935

330 935

330 935

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

472 721

494 793

519 331

797 108

797 593

815 909

2

POLGÁRMESTERI HIVATAL

30

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

45 560

45 560

45 560

45 560

45 560

44 520

2

Munkaadót terhelő járulékok

5 923

5 923

5 923

5 923

5 923

5 788

3

Dologi kiadások

6 287

6 287

6 287

6 534

6 534

6 534

ÖSSZESEN:

57 770

57 770

57 770

58 017

58 017

56 842

2

Fejlesztési kiadások

10

Tárgyi eszköz beszerzés

200

200

200

200

200

200

14

Fejlesztések áfája

54

54

54

54

54

54

ÖSSZESEN:

254

254

254

254

254

254

Költségvetés kiadásai

58 024

58 024

58 024

58 271

58 271

57 096

32

Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás

1

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

400

1 320

1 320

1 320

1 320

1 320

2

Munkaadót terhelő járulékok

52

162

162

162

162

162

3

Dologi kiadások

127

350

350

350

350

350

ÖSSZESEN:

579

1 832

1 832

1 832

1 832

1 832

42

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tev.

43

Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)

50

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

1

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

1 718

1 718

1 718

1 718

2

Munkaadót terhelő járulékok

224

224

224

224

3

Dologi kiadások

200

200

200

200

ÖSSZESEN:

2 142

2 142

2 142

2 142

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

45 960

46 880

48 598

48 598

48 598

47 558

2

Munkaadót terhelő járulékok

5 975

6 085

6 309

6 309

6 309

6 174

3

Dologi kiadások

6 414

6 637

6 837

7 084

7 084

7 084

ÖSSZESEN:

58 349

59 602

61 744

61 991

61 991

60 816

2

Fejlesztési kiadások

5

Tárgyi eszköz beszerzés

200

200

200

200

200

200

11

Fejlesztések áfája

54

54

54

54

54

54

ÖSSZESEN:

254

254

254

254

254

254

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

58 603

59 856

61 998

62 245

62 245

61 070

3

EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

33

Család és nővédelmi eü-i gondozás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

7 630

7 630

7 630

7 630

7 630

7 630

2

Munkaadót terhelő járulékok

992

992

992

992

992

992

3

Dologi kiadások

1 511

1 511

1 511

1 611

1 611

1 611

ÖSSZESEN:

10 133

10 133

10 133

10 233

10 233

10 233

2

Fejlesztési kiadás

5

Tárgyi eszköz beszerzés

40

40

40

40

40

40

11

Fejlesztések áfája

10

10

10

10

10

10

ÖSSZESEN:

50

50

50

50

50

50

Költségvetés kiadásai

10 183

10 183

10 183

10 283

10 283

10 283

34

Házi segítségnyújtás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

2

Munkaadót terhelő járulékok

988

988

988

988

988

988

3

Dologi kiadások

216

216

216

316

316

316

ÖSSZESEN:

8 804

8 804

8 804

8 904

8 904

8 904

35

Szociális étkeztetés

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

2

Munkaadót terhelő járulékok

480

480

480

480

480

480

3

Dologi kiadások

20 849

20 849

22 449

22 449

24 449

24 449

ÖSSZESEN:

24 929

24 929

26 529

26 529

28 529

28 529

2

Fejlesztési kiadás

36

Idősek nappali ellátása

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

8 550

8 550

8 550

8 550

8 550

8 550

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 112

1 112

1 112

1 112

1 112

1 112

3

Dologi kiadások

2 845

2 845

2 845

2 950

2 950

3 750

ÖSSZESEN:

12 507

12 507

12 507

12 612

12 612

13 412

2

Fejlesztési kiadás

11

Fejlesztések áfája

85

85

85

85

85

0

5

Tárgyi eszköz beszerzés

315

315

315

315

315

0

ÖSSZESEN:

400

400

400

400

400

0

Költségvetés kiadásai

12 907

12 907

12 907

13 012

13 012

13 412

37

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

5 899

5 899

5 899

5 899

5 899

5 899

2

Munkaadót terhelő járulékok

967

967

967

967

967

967

3

Dologi kiadások

1 140

1 140

1 140

1 140

1 140

1 140

ÖSSZESEN:

8 006

8 006

8 006

8 006

8 006

8 006

38

Egészségügyi igazgatás

1

Működési költség

3

Dologi kiadás

762

762

862

962

1 162

1 662

ÖSSZESEN:

762

762

862

962

1 162

1 662

2

Fejlesztési kiadás

17

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

1 000

2 500

2 500

2 500

2 500

4 000

2

Munkaadót terhelő járulékok

118

218

218

218

218

318

3

Dologi kiadás

39

39

39

39

39

39

ÖSSZESEN:

1 157

2 757

2 757

2 757

2 757

4 357

43

Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)

EGYESÍTETT EGÉSZS. ÉS SZOC. INT.

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatás

34 279

35 779

35 779

35 779

35 779

37 279

2

Munkaadót terhelő járulékok

4 657

4 757

4 757

4 757

4 757

4 857

3

Dologi kiadások

27 362

27 362

29 062

29 467

31 667

32 967

ÖSSZESEN:

66 298

67 898

69 598

70 003

72 203

75 103

2

Fejlesztések kiadások

10

Tárgyi eszköz beszerzés

355

355

355

355

355

40

14

Fejlesztések áfája

95

95

95

95

95

10

ÖSSZESEN:

450

450

450

450

450

50

Költségvetés kiadásai

66 748

68 348

70 048

70 453

72 653

75 153

4

MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

39

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

46 150

46 150

46 150

46 150

46 150

46 150

2

Munkaadót terhelő járulékok

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

3

Dologi kiadások

508

508

508

508

508

508

ÖSSZESEN:

52 658

52 658

52 658

52 658

52 658

52 658

40

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

3 280

3 280

3 280

3 280

3 280

3 280

2

Munkaadót terhelő járulékok

426

426

426

426

426

426

3

Dologi kiadások

6 703

6 703

6 703

6 843

6 843

6 843

ÖSSZESEN:

10 409

10 409

10 409

10 549

10 549

10 549

2

Fejlesztések kiadások

5

Tárgyi eszköz beszerzés

500

500

500

500

500

500

11

Fejlesztések áfája

135

135

135

135

135

135

ÖSSZESEN:

635

635

635

635

635

635

Költségvetés kiadásai

11 044

11 044

11 044

11 184

11 184

11 184

41

SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

600

600

600

600

600

600

2

Munkaadót terhelő járulékok

78

78

78

78

78

78

3

Dologi kiadások

800

800

800

800

800

800

ÖSSZESEN:

1 478

1 478

1 478

1 478

1 478

1 478

48

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

10 650

10 650

10 650

10 650

10 650

10 650

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 385

1 385

1 385

1 385

1 385

1 385

3

Dologi kiadások

2 337

2 337

2 337

2 337

2 337

2 337

ÖSSZESEN:

14 372

14 372

14 372

14 372

14 372

14 372

MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

60 680

60 680

60 680

60 680

60 680

60 680

2

Munkaadót terhelő járulékok

7 889

7 889

7 889

7 889

7 889

7 889

3

Dologi kiadások

10 348

10 348

10 348

10 488

10 488

10 488

ÖSSZESEN:

78 917

78 917

78 917

79 057

79 057

79 057

2

Fejlesztések kiadások

10

Tárgyi eszköz beszerzés

500

500

500

500

500

500

14

Fejlesztések áfája

135

135

135

135

135

135

ÖSSZESEN:

635

635

635

635

635

635

Költségvetés kiadásai

79 552

79 552

79 552

79 692

79 692

79 692

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

180 806

198 913

200 631

203 281

203 681

205 771

2

Munkaadót terhelő járulékok

23 151

24 381

24 605

24 936

25 036

25 219

3

Dologi kiadások

120 186

121 059

124 459

154 366

155 251

157 151

4

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

5

Átadott pénzeszköz működéshez

5 180

4 280

4 280

4 280

4 380

10 380

6

Működési hitel visszafizetése

0

0

0

0

0

0

7

Működési tartalék

0

0

0

0

0

0

8

Intézményfinanszírozás

183 356

183 678

183 678

183 678

184 878

184 923

9

Lakás célú kölcsön

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10

Elszámolások központi költségvetéssel

8 587

8 587

8 587

8 587

8 587

8 587

ÖSSZESEN:

530 066

549 698

555 040

587 928

590 613

600 831

2

Fejlesztési kiadás

9

Porta vételár visszautalás

8 681

8 681

8 681

8 681

8 681

8 681

2

R endezési terv

2 756

2 756

2 756

2 756

2 756

2 756

8

Bölcsőde építés

29 457

29 457

29 857

29 857

29 857

29 857

5

Tárgyi eszköz beszerzés

1 255

1 255

1 255

1 255

1 255

940

11

Fejlesztések áfája

10 048

11 101

11 209

12 895

12 895

12 810

4

Játszótér kialakítás

3 749

3 749

3 749

3 749

3 749

3 749

12

Intézményfinanszírozás

1 339

1 339

1 339

1 339

1 339

939

10

Hiteltörlesztés

10 275

10 275

10 275

10 275

10 275

10 275

13

Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés

3 900

3 900

3 900

3 900

3 900

14

Fel nem használt támogatás visszautalása

340

340

340

340

340

15

Fejlesztési önerő

19 355

9 344

9 344

19 567

18

Forgalomlassító szerkezet

6 244

6 244

6 244

ÖSSZESEN:

67 560

72 853

92 716

90 635

90 635

100 058

2

Felújítások

1

Arany J. u. útfelújítás

15 748

15 748

15 748

15 748

15 748

15 748

6

Szabadság tér 8 felújítása

19 685

19 685

19 685

31 185

31 185

31 185

7

Útfelújítás ( R ózsa-Szegfű-Táncsics u.)

23 622

23 622

23 622

23 622

23 622

23 622

3

Járdaépítés

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

16

Vízhálózat felújítás

2 500

2 500

2 500

2 500

17

Szolgáltató ház kialakítása

183 269

183 269

183 269

19

Útfelújítás TOP PLUSZ123

320

320

320

11

Fejlesztések áfája

16 343

16 343

17 018

69 691

69 691

69 691

ÖSSZESEN:

79 998

79 998

83 173

330 935

330 935

330 935

Intézményfinanszírozás (korrekció)

-184 695

-185 017

-185 017

-185 017

-186 217

-185 862

működési célú

-183 356

-183 678

-183 678

-183 678

-184 878

-184 923

fejlesztési célú

-1 339

-1 339

-1 339

-1 339

-1 339

-939

KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

492 929

517 532

545 912

824 481

825 966

845 962

2. null

3. táblázat

Intézmények 2022. évi létszámkerete

Intézmény - szakfeladat

Álláshelyek

Munkajogi

Statisztikai

megnevezése

száma

létszám

létszám

Önkormányzat

24

22

21,5

- zöldterület kezelés

munkatörvénykönyve alá tartozó 2022.08.03-ig

1

1

1,0

munkatörvénykönyve alá tartozó 2022.08.04-től

2

2

1,4

- igazgatási tevékenység

munkatörvénykönyve alá tartozó

1

1

0,2

választott tisztviselő

1

1

1,0

- Közfoglalkoztatás

közfoglalkoztatott

17

17

17,3

- Könyvtári szolgáltatások

közalkalmazott

1

1

1,0

- közművelődési intézmények működtetése

közalkalmazott

1

1

1,0

Polgármesteri Hivatal

16

16

16,5

- igazgatási tevékenység

köztisztviselő 2022.08.03-ig

8

8

8,0

köztisztviselő 2022.08.04-től

7

7

7,5

munkatörvénkönyve alá tartozó

1

1

1,0

Maroslelei Egyesített és Egészségügyi Intézmény

10

10

10

- Védőnői szolgálat

közalkalmazott

1

1

1,0

- Házisegítségnyújtás

közalkalmazott

2

2

2,0

- Szociális étkezés

közalkalmazott

1

1

1,0

- Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

közalkalmazott

1

1

1,0

- idősek nappali ellátása

közalkalmazott

2

2

2,0

- Közfoglalkoztatás

közfoglalkoztatás

3

3

3,0

Maroslelei Zengő Óvoda

14

14

13,7

- Óvodai nevelés

közalkalmazott

10

10

10,2

- Óvoda működtetés

közalkalmazott

1

1

1,0

- Bölcsődei ellátás

közalkalmazott

3

3

2,5

Önkormányzat összesen

55

55

54,1

- köztisztviselő

7

7

7,5

- közalkalmazott

23

23

22,7

- választott tisztviselő

1

1

1,0

- munkatörvénykönyve alá tartozó

4

4

2,6

- közfoglalkoztatott

20

20

20,3

4. null

5. null

4. melléklet

Működési és felhasználási célú mérleg

1. táblázat

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE

adatok e forintban

MEGNEVEZÉS

2022. évi

MEGNEVEZÉS

2022. évi

előirányzat

előirányzat

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:

- Intézmény működési bevétel

31 058

- Önkormányzati kiadások

190 552

- Sajátos működési bevétel

26 000

- Egyesített Egészségügyi Intézmény

75 103

- Önkormányzati feladatok támogatása

215 146

- Polgármesteri Hivatal

60 816

- Működésre átvett pénzeszközök

68 794

- Maroslelei Zengő Óvoda

79 057

- Működési hitel

0

- Pénzeszköz átadás

10 380

- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

843

- Működési hitel törlesztése

0

- Működési célú pénzmaradvány

74 067

- Működési tartalék

0

- Lejárt betét

0

ÖSSZESEN:

415 908

ÖSSZESEN:

415 908

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó

8 340

Porta vételár visszautalás

8 681

- felhalmozás átvett pénzeszköz

4 953

R endezési terv

2 756

- felhalmozás célú maradvány

142 584

Bölcsőde építés

29 857

- felhalmozás célú hitel igénybevétele

0

Tárgyi eszköz beszerzés

940

- felhalmozási célú támogatások

274 177

Fejlesztések áfája

82 501

Játszótér kialakítás

3 749

Hiteltörlesztés

10 275

Arany J. u. útfelújítás

15 748

Szabadság tér 8 felújítása

31 185

Útfelújítás ( R ózsa-Szegfű-Táncsics u.)

23 622

Járdaépítés

4 600

Vízhálózat felújítása

2 500

Fejlesztési önerő

19 567

Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés

3 900

Szolgáltató ház kialakítása

183 269

Forgalomlassító szerkezet

6 244

Útfelújítás TOP PLUSZ123

320

Fel nem használt támogatás visszautalása

340

ÖSSZESEN:

430 054

ÖSSZESEN:

430 054

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

845 962

KIADÁS ÖSSZESEN:

845 962”

5. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

„3. táblázat

Képviselők tiszteletdíja

2022. évre

Ft/hó

Éves összeg

1.

Arany Gábor

43 500

522 000

2.

Csordás Csaba

57 000

684 000

3.

Kurusa Tibor

57 000

684 000

4.

Schulcz János

2022.06.30-ig

150 000

900 000

Költségtérítés

22 500

135 000

2022.07.01-től

30 000

60 000

2022.09.05-től

43 500

174 000

5.

Dr. Vári Anikó 2022.07.01-ig

43 500

261 000

6.

Vinczéné Faragó Anikó

2022.07.04-ig

57 000

342 000

2022.07.05-től

150 000

900 000

költségtérítés

22 500

135 000

7.

Bozsó Boglárka 2022.07.05-től

2022.07.05. - 2022.09.04.

30 000

60 000

2022.09.05-től

43 500

174 000

Összesen:

5 031 000”