Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének szabályairól szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 24- 2022. 11. 25Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének szabályairól szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetésének)
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 435 339 E Ft. Ebből: személyi jellegű juttatások 203 421 E Ft, munkaadókat terhelő járulék 25 409 E Ft, dologi jellegű kiadások 146 263 E Ft, ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 6 800 E Ft, pénzeszköz átadás 42 879 E Ft, működési hitel visszafizetés 0 E Ft, működési tartalék 0 E Ft, kölcsön nyújtása 2 000 E Ft, elszámolás központi költségvetéssel 8 567 E Ft.”
3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 436 578 e Ft. A felhalmozási kiadásokból beruházás 90 028 e Ft, felújítás 336 275 e Ft, pénzeszköz átadás 0 Ft, hitel törlesztés 10 275 e Ft, előleg visszafizetés 0 Ft, fejlesztési tartalék 0 Ft.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
5. § Ez a rendelet 2022. november 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 25/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. „Bevételek jogcímenként
Önkormányzat 2022. évi bevételei jogcímenként |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
|||||||||
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
eredeti |
2022.03.21 |
2022.04.25 |
2022.05.30 |
2022.06.27 |
2022.09.05 |
2022.10.17 |
|||
Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat |
|||||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
1 |
Intézményműködés bevétele |
26 458 |
26 458 |
29 658 |
29 658 |
30 658 |
31 058 |
40 858 |
41 858 |
||||
2 |
Sajátos bevételek |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
38 000 |
38 000 |
||||
- helyi adók |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
37 000 |
37 000 |
|||||
- átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- bírságok, pótlékok |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
2 |
TÁMOGATÁSOK |
||||||||||||
1 |
Önkormányzati feladatok támogatása |
216 567 |
216 567 |
216 567 |
216 567 |
216 567 |
215 146 |
210 346 |
208 877 |
||||
2 |
Fejlesztési célú támogatás |
635 |
635 |
23 673 |
264 354 |
264 354 |
274 177 |
283 930 |
285 399 |
||||
- Európai Uniós támogatás |
0 |
0 |
0 |
240 681 |
240 681 |
240 681 |
240 681 |
240 681 |
|||||
3 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
6 941 |
5 425 |
4 327 |
0 |
0 |
843 |
1 707 |
1 857 |
||||
ÖSSZESEN: |
224 143 |
222 627 |
244 567 |
721 602 |
721 602 |
730 847 |
736 664 |
736 814 |
|||||
3 |
FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV. |
||||||||||||
1 |
Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása |
0 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
595 |
595 |
||||
2 |
Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev. |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
||||
ÖSSZESEN |
8 000 |
8 340 |
8 340 |
8 340 |
8 340 |
8 340 |
8 595 |
8 595 |
|||||
4 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||||
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
27 810 |
48 636 |
51 876 |
57 958 |
58 443 |
68 794 |
70 680 |
70 680 |
||||
2 |
Felhalmozás célra átvett pénzeszköz |
0 |
4 953 |
4 953 |
4 953 |
4 953 |
4 953 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN |
27 810 |
53 589 |
56 829 |
62 911 |
63 396 |
73 747 |
70 680 |
70 680 |
|||||
5 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
||||||||||||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
180 518 |
180 518 |
180 518 |
216 651 |
216 651 |
216 651 |
216 651 |
216 651 |
||||
- fejlesztési |
137 584 |
137 584 |
137 584 |
142 584 |
142 584 |
142 584 |
142 584 |
142 584 |
|||||
- működési |
42 934 |
42 934 |
42 934 |
74 067 |
74 067 |
74 067 |
74 067 |
74 067 |
|||||
6 |
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |
||||||||||||
- fejlesztési |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
939 |
5 739 |
7 208 |
|||||
- működési |
183 356 |
183 678 |
183 678 |
183 678 |
184 878 |
184 923 |
180 123 |
178 654 |
|||||
7 |
LEKÖTÖTT BETÉT |
||||||||||||
8 |
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
530 066 |
549 698 |
555 040 |
587 928 |
590 613 |
600 831 |
615 781 |
613 993 |
|||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
147 558 |
152 851 |
175 889 |
421 570 |
421 570 |
430 993 |
440 848 |
443 786 |
|||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-184 695 |
-185 017 |
-185 017 |
-185 017 |
-186 217 |
-185 862 |
-185 862 |
-185 862 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
492 929 |
517 532 |
545 912 |
824 481 |
825 966 |
845 962 |
870 767 |
871 917 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||||||||
1 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejlesztési célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. melléklet a 25/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. „táblázat
Az önkormányzat 2022. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
|||||||||
sz. |
sz. |
cs. |
elői. |
R ovat száma |
Eredeti ei. |
2022.03.21 |
2022.04.25 |
2022.05.30 |
2022.06.27 |
2022.09.05 |
2022.10.17 |
|||
Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat |
||||||||||||||
1. |
MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4, B64 |
14 450 |
14 450 |
15 950 |
15 950 |
15 950 |
15 950 |
25 750 |
26 750 |
||||
2 |
Sajátos bevételek |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
38 000 |
38 000 |
|||||
- Helyi adók |
B351 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
37 000 |
37 000 |
|||||
- átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
- bírságok, pótlékok, egyéb adók |
B36 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
3 |
Támogatások |
216 567 |
216 567 |
216 567 |
216 567 |
216 567 |
215 146 |
210 346 |
208 877 |
|||||
- Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
73 192 |
73 192 |
73 192 |
73 192 |
73 192 |
73 192 |
73 192 |
73 192 |
|||||
- Köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
64 540 |
64 540 |
64 540 |
64 540 |
64 540 |
65 092 |
60 292 |
58 823 |
|||||
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
51 224 |
51 224 |
51 224 |
51 224 |
51 224 |
48 573 |
48 573 |
48 573 |
|||||
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
23 059 |
23 059 |
23 059 |
23 059 |
23 059 |
23 737 |
23 737 |
23 737 |
|||||
- Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
4 552 |
4 552 |
4 552 |
4 552 |
4 552 |
4 552 |
4 552 |
4 552 |
|||||
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
B16 |
6 941 |
5 425 |
4 327 |
0 |
0 |
843 |
1 707 |
1 857 |
||||
4 |
Működési célú támogtások, pénzeszköz átvétel |
B16, B65 |
19 610 |
37 905 |
39 003 |
45 085 |
45 570 |
54 641 |
56 527 |
56 527 |
||||
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
B813 |
42 934 |
42 934 |
42 934 |
73 275 |
73 275 |
73 275 |
73 275 |
73 275 |
||||
8 |
Lejárt betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
326 502 |
343 281 |
344 781 |
376 877 |
377 362 |
385 855 |
405 605 |
405 286 |
||||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
1 |
Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása |
B52, B53 |
0 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
595 |
595 |
||||
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
B34 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
||||
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
B25 |
635 |
635 |
23 673 |
264 354 |
264 354 |
274 177 |
283 930 |
285 399 |
||||
- ebből Európai Uniós támogatás |
0 |
0 |
0 |
240 681 |
240 681 |
240 681 |
240 681 |
240 681 |
||||||
- köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
5 435 |
6 904 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
0 |
4 953 |
4 953 |
4 953 |
4 953 |
4 953 |
0 |
0 |
|||||
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8131 |
137 584 |
137 584 |
137 584 |
142 584 |
142 584 |
142 584 |
142 584 |
142 584 |
||||
6 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
146 219 |
151 512 |
174 550 |
420 231 |
420 231 |
430 054 |
435 109 |
436 578 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
472 721 |
494 793 |
519 331 |
797 108 |
797 593 |
815 909 |
840 714 |
841 864 |
||||||
2. |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
|||||||||||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16 |
0 |
1 253 |
3 395 |
3 395 |
3 395 |
3 395 |
3 395 |
3 395 |
||||
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
0 |
0 |
0 |
247 |
247 |
247 |
247 |
247 |
||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
58 349 |
58 349 |
58 349 |
58 349 |
58 349 |
57 174 |
57 174 |
57 174 |
||||
ÖSSZESEN |
58 349 |
59 602 |
61 744 |
61 991 |
61 991 |
60 816 |
60 816 |
60 816 |
||||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 603 |
59 856 |
61 998 |
62 245 |
62 245 |
61 070 |
61 070 |
61 070 |
||||||
3. |
EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4 |
12 008 |
12 008 |
13 708 |
13 708 |
14 708 |
15 108 |
15 108 |
15 108 |
||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16 |
8 200 |
9 478 |
9 478 |
9 478 |
9 478 |
10 758 |
10 758 |
10 758 |
||||
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
0 |
0 |
0 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
46 090 |
46 412 |
46 412 |
46 412 |
47 612 |
48 832 |
48 832 |
48 832 |
||||
ÖSSZESEN |
66 298 |
67 898 |
69 598 |
70 003 |
72 203 |
75 103 |
75 103 |
75 103 |
||||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
50 |
50 |
50 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 748 |
68 348 |
70 048 |
70 453 |
72 653 |
75 153 |
75 153 |
75 153 |
||||||
4. |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA |
|||||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
0 |
0 |
0 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
78 917 |
78 917 |
78 917 |
78 917 |
78 917 |
78 917 |
74 117 |
72 648 |
||||
ÖSSZESEN |
78 917 |
78 917 |
78 917 |
79 057 |
79 057 |
79 057 |
74 257 |
72 788 |
||||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
5 435 |
6 904 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 552 |
79 552 |
79 552 |
79 692 |
79 692 |
79 692 |
79 692 |
79 692 |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN |
||||||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4, B64 |
26 458 |
26 458 |
29 658 |
29 658 |
30 658 |
31 058 |
40 858 |
41 858 |
||||
2 |
Sajátos bevételek |
B3 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
38 000 |
38 000 |
||||
3 |
Támogatások |
B111-B114 |
216 567 |
216 567 |
216 567 |
216 567 |
216 567 |
215 146 |
210 346 |
208 877 |
||||
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
B16 |
6 941 |
5 425 |
4 327 |
0 |
0 |
843 |
1 707 |
1 857 |
||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16, B65 |
27 810 |
48 636 |
51 876 |
57 958 |
58 443 |
68 794 |
70 680 |
70 680 |
||||
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
B813 |
42 934 |
42 934 |
42 934 |
74 067 |
74 067 |
74 067 |
74 067 |
74 067 |
||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
183 356 |
183 678 |
183 678 |
183 678 |
184 878 |
184 923 |
180 123 |
178 654 |
||||
8 |
Lejárt betét |
|||||||||||||
ÖSSZESEN: |
530 066 |
549 698 |
555 040 |
587 928 |
590 613 |
600 831 |
615 781 |
613 993 |
||||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
1 |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása |
B52, B53 |
0 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
595 |
595 |
||||
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
B34 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
||||
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
B25 |
635 |
635 |
23 673 |
264 354 |
264 354 |
274 177 |
283 930 |
285 399 |
||||
- ebből Európai Uniós támogatás |
0 |
0 |
0 |
240 681 |
240 681 |
240 681 |
240 681 |
240 681 |
||||||
- köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
|||||||||||||
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
0 |
4 953 |
4 953 |
4 953 |
4 953 |
4 953 |
0 |
0 |
|||||
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8131 |
137 584 |
137 584 |
137 584 |
142 584 |
142 584 |
142 584 |
142 584 |
142 584 |
||||
6 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
939 |
5 739 |
7 208 |
||||
8 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
147 558 |
152 851 |
175 889 |
421 570 |
421 570 |
430 993 |
440 848 |
443 786 |
||||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-184 695 |
-185 017 |
-185 017 |
-185 017 |
-186 217 |
-185 862 |
-185 862 |
-185 862 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
492 929 |
517 532 |
545 912 |
824 481 |
825 966 |
845 962 |
870 767 |
871 917 |
||||||
3. melléklet a 25/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. „táblázat
2022. évi kiadások címrend szerinti kimutatása |
|||||||||||||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
R ovat |
2022. évi előirányzat |
||||||||||
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
Előirányzat megnevezése |
száma |
eredeti |
2022.03.21 |
2022.04.25 |
2022.05.30 |
2022.06.27 |
2022.09.05 |
2022.10.17 |
2022.11.21 |
||
1 |
MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||||
1 |
Út, autópálya építése |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
Fejlesztések |
||||||||||||||
2 |
Közutak üzemeltetése és fenntartása |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
|||||
ÖSSZESEN: |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
|||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
1 |
Arany J. u. útfelújítás |
K71 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
|||||
19 |
Útfelújítás TOP PLUSZ123 |
K71 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
||||||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
4 252 |
4 252 |
4 252 |
4 338 |
4 338 |
4 338 |
4 338 |
4 338 |
|||||
ÖSSZESEN: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 406 |
20 406 |
20 406 |
20 406 |
20 406 |
|||||||
Költségvetés kiadásai |
24 445 |
24 445 |
24 445 |
24 851 |
24 851 |
24 851 |
24 851 |
24 851 |
|||||||
3 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 379 |
5 379 |
5 379 |
5 379 |
5 379 |
5 379 |
5 379 |
5 379 |
|||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
K5 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
7 379 |
7 379 |
7 379 |
7 379 |
7 379 |
7 379 |
7 379 |
7 379 |
|||||||
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
137 |
137 |
137 |
468 |
468 |
468 |
468 |
468 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 096 |
6 096 |
7 596 |
23 711 |
22 511 |
22 511 |
12 161 |
12 161 |
|||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
7 283 |
7 283 |
8 783 |
27 879 |
26 679 |
26 679 |
16 329 |
16 329 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||||
9 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
|||||
2 |
R endezési terv |
K61 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
|||||
8 |
Bölcsőde építés, eszközbeszerzés TOP141 |
29 457 |
29 457 |
29 857 |
29 857 |
29 857 |
29 857 |
29 857 |
29 857 |
||||||
- ebből eszközbeszerzés |
K64 |
4 803 |
|||||||||||||
- ebből építés |
K62 |
24 654 |
|||||||||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||
18 |
Forgalomlassító szerkezet |
K62 |
6 244 |
6 244 |
6 244 |
6 244 |
6 244 |
||||||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
8 752 |
8 752 |
8 860 |
10 546 |
10 546 |
10 546 |
10 546 |
10 546 |
|||||
- ebből fizetendő áfa |
K3 |
6 589 |
6 589 |
||||||||||||
15 |
Fejlesztési önerő |
K64 |
19 355 |
9 344 |
9 344 |
19 567 |
19 567 |
19 510 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
79 303 |
49 846 |
69 709 |
67 628 |
67 628 |
77 851 |
77 851 |
77 794 |
|||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
3 |
Járdaépítés |
K71 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|||||
16 |
Vízhálózat felújítás |
K71 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||
17 |
Szolgáltató ház kialakítása |
K71 |
183 269 |
183 269 |
183 269 |
183 269 |
183 269 |
||||||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
400 |
400 |
1 075 |
50 557 |
50 557 |
50 557 |
50 557 |
50 557 |
|||||
ÖSSZESEN: |
5 000 |
5 000 |
8 175 |
240 926 |
240 926 |
240 926 |
240 926 |
240 926 |
|||||||
Költségvetés kiadásai |
91 586 |
62 129 |
86 667 |
336 433 |
335 233 |
345 456 |
335 106 |
335 049 |
|||||||
5 |
Piac üzemeltetése |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
|||||
ÖSSZESEN: |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
|||||||
6 |
Lakóingatlan szociális c. bérbeadása, üzemeltetése |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
|||||
ÖSSZESEN: |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||||
7 |
Köztemető fenntartás |
||||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
|||||
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
|||||||
8 |
Közvilágítási feladatok |
||||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
4 699 |
4 699 |
4 699 |
6 699 |
6 699 |
6 699 |
6 699 |
6 699 |
|||||
ÖSSZESEN: |
4 699 |
4 699 |
4 699 |
6 699 |
6 699 |
6 699 |
6 699 |
6 699 |
|||||||
9 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellát |
||||||||||||||
10 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellát. |
||||||||||||||
11 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
1 |
Működési kiadások |
||||||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 |
2 750 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély ) |
K4 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés) |
K4 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J) |
K4 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||||
4 |
Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag) |
K4 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.) |
K4 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.) |
K4 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla) |
K4 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|||||
4 |
Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.) |
K4 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|||||
4 |
Ellátottak természetbeli jutt. (Tűzifa) |
K4 |
2 000 |
0 |
|||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy ) |
K4 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||||
ÖSSZESEN: |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
9 550 |
9 550 |
|||||||
12 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellát. |
||||||||||||||
13 |
Fogyatékosággal összefüggő pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
14 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
15 |
R övid időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
16 |
Országos közfoglalkoztatási program |
||||||||||||||
17 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
18 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||||||||||||||
1 |
Működési kiadások |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5 900 |
21 587 |
21 587 |
21 587 |
21 587 |
21 587 |
21 587 |
21 587 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
400 |
1 420 |
1 420 |
1 420 |
1 420 |
1 420 |
1 420 |
1 420 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||
ÖSSZESEN: |
6 300 |
23 507 |
23 507 |
23 507 |
23 507 |
23 507 |
23 507 |
23 507 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||||
13 |
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés |
K64 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
4 101 |
4 101 |
||||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
1 053 |
1 053 |
1 053 |
1 053 |
1 053 |
1 107 |
1 107 |
||||||
ÖSSZESEN: |
4 953 |
4 953 |
4 953 |
4 953 |
4 953 |
5 208 |
5 208 |
||||||||
Költségvetés kiadásai |
28 460 |
28 460 |
28 460 |
28 460 |
28 460 |
28 715 |
28 715 |
||||||||
19 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
||||||||||||||
20 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
130 |
130 |
130 |
130 |
230 |
230 |
380 |
380 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 937 |
3 937 |
3 937 |
8 937 |
8 437 |
8 437 |
5 448 |
5 448 |
|||||
ÖSSZESEN: |
5 067 |
5 067 |
5 067 |
10 067 |
10 067 |
10 067 |
7 228 |
7 228 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||||
21 |
Egyéb kiadói tevékenység |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
762 |
762 |
762 |
762 |
762 |
762 |
762 |
762 |
|||||
ÖSSZESEN: |
762 |
762 |
762 |
762 |
762 |
762 |
762 |
762 |
|||||||
22 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|||||||
23 |
Zöldterület-kezelés |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
4 640 |
4 640 |
4 640 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
468 |
468 |
468 |
468 |
468 |
603 |
603 |
603 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 842 |
1 842 |
1 842 |
2 842 |
2 842 |
2 842 |
2 842 |
2 842 |
|||||
ÖSSZESEN: |
5 910 |
5 910 |
5 910 |
6 910 |
6 910 |
8 085 |
8 085 |
8 085 |
|||||||
24 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
30 210 |
30 210 |
30 210 |
35 210 |
35 595 |
35 595 |
37 395 |
38 395 |
|||||
ÖSSZESEN: |
30 210 |
30 210 |
30 210 |
35 210 |
35 595 |
35 595 |
37 395 |
38 395 |
|||||||
25 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
|||||||
49 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
||||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|||||||
26 |
Növénytermesztés, állatteny., kapcs. szolg. (Növénytermesztés) |
||||||||||||||
27 |
Növénytermesztés, állatteny., kapcs.szolg (Élelmiszergyártás) |
||||||||||||||
28 |
Könyvtári szolgáltatás |
||||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 590 |
4 064 |
4 064 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
603 |
535 |
535 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 334 |
1 334 |
1 334 |
1 334 |
1 334 |
1 334 |
1 334 |
1 334 |
|||||
ÖSSZESEN: |
5 854 |
5 854 |
5 854 |
5 854 |
5 854 |
6 527 |
5 933 |
5 933 |
|||||||
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
45 |
|||||||||||||
11 |
Fejlesztések áfája |
12 |
|||||||||||||
ÖSSZESEN: |
57 |
||||||||||||||
Költségvetés kiadásai |
5 990 |
||||||||||||||
29 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5 |
8 587 |
8 587 |
8 587 |
8 587 |
8 587 |
8 587 |
480 |
480 |
|||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K914 |
8 087 |
8 087 |
|||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 820 |
1 970 |
|||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
3 680 |
2 780 |
2 780 |
2 780 |
2 780 |
8 780 |
8 929 |
8 929 |
|||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
183 356 |
183 678 |
183 678 |
183 678 |
184 878 |
184 923 |
180 123 |
178 654 |
|||||
ÖSSZESEN: |
197 423 |
196 845 |
196 845 |
196 845 |
198 045 |
204 090 |
199 439 |
198 120 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||||
12 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
939 |
5 739 |
7 208 |
|||||
10 |
Hiteltörlesztés |
K911 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
|||||
ÖSSZESEN: |
11 614 |
11 614 |
11 614 |
11 614 |
11 614 |
11 214 |
16 014 |
17 483 |
|||||||
Költségvetés kiadásai |
209 037 |
208 459 |
208 459 |
208 459 |
209 659 |
215 304 |
215 453 |
215 603 |
|||||||
30 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
2 217 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 747 |
3 747 |
3 747 |
3 747 |
3 747 |
3 747 |
3 747 |
3 747 |
|||||
ÖSSZESEN: |
23 014 |
23 014 |
23 014 |
23 014 |
23 014 |
23 014 |
23 014 |
23 014 |
|||||||
31 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
3 574 |
3 574 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
533 |
533 |
533 |
533 |
533 |
533 |
464 |
464 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
2 015 |
2 015 |
|||||
ÖSSZESEN: |
6 348 |
6 348 |
6 348 |
6 348 |
6 348 |
6 348 |
6 053 |
6 053 |
|||||||
35 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||||
43 |
Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3) |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
|||||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|||||||
44 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2) |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
|||||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
32 350 |
32 350 |
|||||||||||
ÖSSZESEN: |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
34 750 |
34 750 |
|||||||
45 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
3 187 |
3 187 |
3 187 |
3 187 |
3 187 |
3 187 |
3 537 |
3 537 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
265 |
265 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 486 |
1 636 |
1 636 |
1 636 |
1 636 |
2 236 |
2 236 |
2 236 |
|||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||
ÖSSZESEN: |
5 398 |
5 548 |
5 548 |
5 548 |
5 548 |
6 148 |
6 538 |
6 538 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||||
4 |
Játszótér kialakítás |
K64 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
|||||
14 |
Fel nem használt támogatás visszautalása |
K8 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
||||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
1 012 |
1 012 |
1 012 |
1 012 |
1 012 |
1 012 |
1 012 |
1 012 |
|||||
ÖSSZESEN: |
4 761 |
5 101 |
5 101 |
5 101 |
5 101 |
5 101 |
5 101 |
5 101 |
|||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
6 |
Szabadság tér 8 felújítása |
K71 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
31 185 |
31 185 |
31 185 |
31 185 |
31 185 |
|||||
7 |
Útfelújítás ( R ózsa-Szegfű-Táncsics u.) |
K71 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
|||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
11 691 |
11 691 |
11 691 |
14 796 |
14 796 |
14 796 |
14 796 |
14 796 |
|||||
ÖSSZESEN: |
54 998 |
54 998 |
54 998 |
69 603 |
69 603 |
69 603 |
69 603 |
69 603 |
|||||||
Költségvetés kiadásai |
65 157 |
65 647 |
65 647 |
80 252 |
80 252 |
80 852 |
81 242 |
81 242 |
|||||||
46 |
Fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgáltatások |
||||||||||||||
47 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gond. |
||||||||||||||
50 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1 052 |
1 052 |
|||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
137 |
137 |
|||||||||||
ÖSSZESEN: |
1 189 |
1 189 |
|||||||||||||
1 |
Működési kiadások |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
39 887 |
55 574 |
55 574 |
58 224 |
58 624 |
60 254 |
60 604 |
60 604 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
4 630 |
5 650 |
5 650 |
5 981 |
6 081 |
6 299 |
6 489 |
6 489 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
76 062 |
76 712 |
78 212 |
107 327 |
106 012 |
106 612 |
96 143 |
99 293 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
K4 |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
8 800 |
6 800 |
|||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
5 180 |
4 280 |
4 280 |
4 280 |
4 380 |
10 380 |
42 879 |
42 879 |
|||||
6 |
Működési célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
183 356 |
183 678 |
183 678 |
183 678 |
184 878 |
184 923 |
180 123 |
178 654 |
|||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
K5 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
8 587 |
8 587 |
8 587 |
8 587 |
8 587 |
8 587 |
8 567 |
8 567 |
|||||
ÖSSZESEN: |
326 502 |
343 281 |
344 781 |
376 877 |
377 362 |
385 855 |
405 605 |
405 286 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||||||
9 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
|||||
2 |
R endezési terv |
K61 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
|||||
8 |
Bölcsőde építés, eszközbeszerzés TOP141 |
K62, K64 |
29 457 |
29 457 |
29 857 |
29 857 |
29 857 |
29 857 |
29 857 |
29 857 |
|||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
245 |
|||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
9 764 |
10 817 |
10 925 |
12 611 |
12 611 |
12 611 |
12 665 |
12 677 |
|||||
- ebből fizetendő áfa |
K3 |
6 589 |
6 589 |
||||||||||||
4 |
Játszótér kialakítás |
K64 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
|||||
10 |
Hiteltörlesztés |
K911 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
|||||
12 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
939 |
5 739 |
7 208 |
|||||
13 |
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés |
K64 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
4 101 |
4 101 |
||||||
14 |
Fel nem használt támogatás visszautalása |
K8 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
||||||
15 |
Fejlesztési önerő |
K64 |
19 355 |
9 344 |
9 344 |
19 567 |
19 567 |
19 510 |
|||||||
18 |
Forgalomlassító szerkezet |
K62 |
6 244 |
6 244 |
6 244 |
6 244 |
6 244 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
66 221 |
71 514 |
91 377 |
89 296 |
89 296 |
99 119 |
104 174 |
105 643 |
|||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
1 |
Arany J. u. útfelújítás |
K71 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
|||||
6 |
Szabadság tér 8 felújítása |
K71 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
31 185 |
31 185 |
31 185 |
31 185 |
31 185 |
|||||
7 |
Útfelújítás ( R ózsa-Szegfű-Táncsics u.) |
K71 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
|||||
3 |
Járdaépítés |
K71 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|||||
16 |
Vízhálózat felújítás |
K71 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||
17 |
Szolgáltató ház kialakítása |
K71 |
183 269 |
183 269 |
183 269 |
183 269 |
183 269 |
||||||||
19 |
Útfelújítás TOP PLUSZ123 |
K71 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
||||||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
16 343 |
16 343 |
17 018 |
69 691 |
69 691 |
69 691 |
69 691 |
69 691 |
|||||
ÖSSZESEN: |
79 998 |
79 998 |
83 173 |
330 935 |
330 935 |
330 935 |
330 935 |
330 935 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
472 721 |
494 793 |
519 331 |
797 108 |
797 593 |
815 909 |
840 714 |
841 864 |
|||||||
2 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||||||||
30 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
45 560 |
45 560 |
45 560 |
45 560 |
45 560 |
44 520 |
44 520 |
44 520 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
5 923 |
5 923 |
5 923 |
5 923 |
5 923 |
5 788 |
5 788 |
5 788 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 287 |
6 287 |
6 287 |
6 534 |
6 534 |
6 534 |
6 534 |
6 534 |
|||||
ÖSSZESEN: |
57 770 |
57 770 |
57 770 |
58 017 |
58 017 |
56 842 |
56 842 |
56 842 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|||||
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
|||||||
Költségvetés kiadásai |
58 024 |
58 024 |
58 024 |
58 271 |
58 271 |
57 096 |
57 096 |
57 096 |
|||||||
32 |
Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás |
||||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
400 |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
52 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
127 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|||||
ÖSSZESEN: |
579 |
1 832 |
1 832 |
1 832 |
1 832 |
1 832 |
1 832 |
1 832 |
|||||||
42 |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tev. |
||||||||||||||
43 |
Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3) |
||||||||||||||
50 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
||||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
224 |
224 |
224 |
224 |
224 |
224 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 142 |
2 142 |
2 142 |
2 142 |
2 142 |
2 142 |
|||||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
45 960 |
46 880 |
48 598 |
48 598 |
48 598 |
47 558 |
47 558 |
47 558 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
5 975 |
6 085 |
6 309 |
6 309 |
6 309 |
6 174 |
6 174 |
6 174 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 414 |
6 637 |
6 837 |
7 084 |
7 084 |
7 084 |
7 084 |
7 084 |
|||||
ÖSSZESEN: |
58 349 |
59 602 |
61 744 |
61 991 |
61 991 |
60 816 |
60 816 |
60 816 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|||||
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
|||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
58 603 |
59 856 |
61 998 |
62 245 |
62 245 |
61 070 |
61 070 |
61 070 |
|||||||
3 |
EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||||||||
33 |
Család és nővédelmi eü-i gondozás |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
7 630 |
7 630 |
7 630 |
7 630 |
7 630 |
7 630 |
7 630 |
7 630 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
992 |
992 |
992 |
992 |
992 |
992 |
992 |
992 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 511 |
1 511 |
1 511 |
1 611 |
1 611 |
1 611 |
1 611 |
1 611 |
|||||
ÖSSZESEN: |
10 133 |
10 133 |
10 133 |
10 233 |
10 233 |
10 233 |
10 233 |
10 233 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||
ÖSSZESEN: |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
Költségvetés kiadásai |
10 183 |
10 183 |
10 183 |
10 283 |
10 283 |
10 283 |
10 283 |
10 283 |
|||||||
34 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
7 600 |
7 600 |
7 600 |
7 600 |
7 600 |
7 600 |
7 600 |
7 600 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
988 |
988 |
988 |
988 |
988 |
988 |
988 |
988 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
216 |
216 |
216 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
|||||
ÖSSZESEN: |
8 804 |
8 804 |
8 804 |
8 904 |
8 904 |
8 904 |
8 904 |
8 904 |
|||||||
35 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 849 |
20 849 |
22 449 |
22 449 |
24 449 |
24 449 |
24 449 |
24 449 |
|||||
ÖSSZESEN: |
24 929 |
24 929 |
26 529 |
26 529 |
28 529 |
28 529 |
28 529 |
28 529 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||||||
36 |
Idősek nappali ellátása |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
8 550 |
8 550 |
8 550 |
8 550 |
8 550 |
8 550 |
8 550 |
8 550 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
1 112 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 845 |
2 845 |
2 845 |
2 950 |
2 950 |
3 750 |
3 750 |
3 750 |
|||||
ÖSSZESEN: |
12 507 |
12 507 |
12 507 |
12 612 |
12 612 |
13 412 |
13 412 |
13 412 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
315 |
315 |
315 |
315 |
315 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetés kiadásai |
12 907 |
12 907 |
12 907 |
13 012 |
13 012 |
13 412 |
13 412 |
13 412 |
|||||||
37 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5 899 |
5 899 |
5 899 |
5 899 |
5 899 |
5 899 |
5 899 |
5 899 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
967 |
967 |
967 |
967 |
967 |
967 |
967 |
967 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
|||||
ÖSSZESEN: |
8 006 |
8 006 |
8 006 |
8 006 |
8 006 |
8 006 |
8 006 |
8 006 |
|||||||
38 |
Egészségügyi igazgatás |
||||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
762 |
762 |
862 |
962 |
1 162 |
1 662 |
1 662 |
1 662 |
|||||
ÖSSZESEN: |
762 |
762 |
862 |
962 |
1 162 |
1 662 |
1 662 |
1 662 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||||||
17 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1 000 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
118 |
218 |
218 |
218 |
218 |
318 |
318 |
318 |
|||||
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 157 |
2 757 |
2 757 |
2 757 |
2 757 |
4 357 |
4 357 |
4 357 |
|||||||
43 |
Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3) |
||||||||||||||
EGYESÍTETT EGÉSZS. ÉS SZOC. INT. |
|||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi juttatás |
K1 |
34 279 |
35 779 |
35 779 |
35 779 |
35 779 |
37 279 |
37 279 |
37 279 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
4 657 |
4 757 |
4 757 |
4 757 |
4 757 |
4 857 |
4 857 |
4 857 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 362 |
27 362 |
29 062 |
29 467 |
31 667 |
32 967 |
32 967 |
32 967 |
|||||
ÖSSZESEN: |
66 298 |
67 898 |
69 598 |
70 003 |
72 203 |
75 103 |
75 103 |
75 103 |
|||||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
||||||||||||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
355 |
355 |
355 |
355 |
355 |
40 |
40 |
40 |
|||||
14 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
10 |
10 |
10 |
|||||
ÖSSZESEN: |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
Költségvetés kiadásai |
66 748 |
68 348 |
70 048 |
70 453 |
72 653 |
75 153 |
75 153 |
75 153 |
|||||||
4 |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA |
||||||||||||||
39 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
46 150 |
46 150 |
46 150 |
46 150 |
46 150 |
46 150 |
43 650 |
43 650 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
358 |
|||||
ÖSSZESEN: |
52 658 |
52 658 |
52 658 |
52 658 |
52 658 |
52 658 |
50 158 |
50 008 |
|||||||
40 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
3 280 |
3 280 |
3 280 |
3 280 |
3 280 |
3 280 |
3 280 |
3 280 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 703 |
6 703 |
6 703 |
6 843 |
6 843 |
6 843 |
5 043 |
4 064 |
|||||
ÖSSZESEN: |
10 409 |
10 409 |
10 409 |
10 549 |
10 549 |
10 549 |
8 749 |
7 770 |
|||||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
||||||||||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1 100 |
1 230 |
|||||
21 |
Tároló kialakítása |
480 |
0 |
||||||||||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
426 |
334 |
|||||
ÖSSZESEN: |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
2 006 |
1 564 |
|||||||
Felújítások |
|||||||||||||||
11 |
Fejlesztések áfája |
729 |
1 135 |
||||||||||||
20 |
Épület felújítása |
2 700 |
4 205 |
||||||||||||
ÖSSZESEN: |
3 429 |
5 340 |
|||||||||||||
Költségvetés kiadásai |
11 044 |
11 044 |
11 044 |
11 184 |
11 184 |
11 184 |
14 184 |
14 674 |
|||||||
41 |
SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
400 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
300 |
160 |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 478 |
1 478 |
1 478 |
1 478 |
1 478 |
1 478 |
978 |
638 |
|||||||
48 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
10 650 |
10 650 |
10 650 |
10 650 |
10 650 |
10 650 |
10 650 |
10 650 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1 385 |
1 385 |
1 385 |
1 385 |
1 385 |
1 385 |
1 385 |
1 385 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 337 |
2 337 |
2 337 |
2 337 |
2 337 |
2 337 |
2 337 |
2 337 |
|||||
ÖSSZESEN: |
14 372 |
14 372 |
14 372 |
14 372 |
14 372 |
14 372 |
14 372 |
14 372 |
|||||||
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA |
|||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
60 680 |
60 680 |
60 680 |
60 680 |
60 680 |
60 680 |
58 180 |
57 980 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
7 889 |
7 889 |
7 889 |
7 889 |
7 889 |
7 889 |
7 889 |
7 889 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 348 |
10 348 |
10 348 |
10 488 |
10 488 |
10 488 |
8 188 |
6 919 |
|||||
ÖSSZESEN: |
78 917 |
78 917 |
78 917 |
79 057 |
79 057 |
79 057 |
74 257 |
72 788 |
|||||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
||||||||||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1 100 |
1 230 |
|||||
21 |
Tároló kialakítása |
K62 |
480 |
0 |
|||||||||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
426 |
334 |
|||||
ÖSSZESEN: |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
2 006 |
1 564 |
|||||||
Felújítások |
|||||||||||||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
729 |
1 135 |
|||||||||||
20 |
Épület felújítása |
K71 |
2 700 |
4 205 |
|||||||||||
ÖSSZESEN: |
3 429 |
5 340 |
|||||||||||||
Költségvetés kiadásai |
79 552 |
79 552 |
79 552 |
79 692 |
79 692 |
79 692 |
79 692 |
79 692 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
180 806 |
198 913 |
200 631 |
203 281 |
203 681 |
205 771 |
203 621 |
203 421 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
23 151 |
24 381 |
24 605 |
24 936 |
25 036 |
25 219 |
25 409 |
25 409 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
120 186 |
121 059 |
124 459 |
154 366 |
155 251 |
157 151 |
144 382 |
146 263 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
K4 |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
8 800 |
6 800 |
|||||
5 |
Átadott pénzeszköz működéshez |
K5 |
5 180 |
4 280 |
4 280 |
4 280 |
4 380 |
10 380 |
42 879 |
42 879 |
|||||
6 |
Működési hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
183 356 |
183 678 |
183 678 |
183 678 |
184 878 |
184 923 |
180 123 |
178 654 |
|||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
K5 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
8 587 |
8 587 |
8 587 |
8 587 |
8 587 |
8 587 |
8 567 |
8 567 |
|||||
ÖSSZESEN: |
530 066 |
549 698 |
555 040 |
587 928 |
590 613 |
600 831 |
615 781 |
613 993 |
|||||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||||||
9 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
8 681 |
|||||
2 |
R endezési terv |
K61 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
2 756 |
|||||
8 |
Bölcsőde építés, eszközbeszerzés TOP141 |
K62, K64 |
29 457 |
29 457 |
29 857 |
29 857 |
29 857 |
29 857 |
29 857 |
29 857 |
|||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
1 255 |
940 |
1 540 |
1 715 |
|||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
10 048 |
11 101 |
11 209 |
12 895 |
12 895 |
12 810 |
13 155 |
13 075 |
|||||
- ebből fizetendő áfa |
K3 |
||||||||||||||
4 |
Játszótér kialakítás |
K64 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
3 749 |
|||||
12 |
Intézményfinanszírozás |
K911 |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
1 339 |
939 |
5 739 |
7 208 |
|||||
10 |
Hiteltörlesztés |
K915 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
10 275 |
|||||
13 |
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés |
K64 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
4 101 |
4 101 |
||||||
14 |
Fel nem használt támogatás visszautalása |
K8 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
||||||
15 |
Fejlesztési önerő |
K64 |
19 355 |
9 344 |
9 344 |
19 567 |
19 567 |
19 510 |
|||||||
18 |
Forgalomlassító szerkezet |
K62 |
6 244 |
6 244 |
6 244 |
6 244 |
6 244 |
||||||||
21 |
Tároló kialakítása |
K62 |
480 |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN: |
67 560 |
72 853 |
92 716 |
90 635 |
90 635 |
100 058 |
106 484 |
107 511 |
|||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
1 |
Arany J. u. útfelújítás |
K71 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
|||||
6 |
Szabadság tér 8 felújítása |
K71 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
31 185 |
31 185 |
31 185 |
31 185 |
31 185 |
|||||
7 |
Útfelújítás ( R ózsa-Szegfű-Táncsics u.) |
K71 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
|||||
3 |
Járdaépítés |
K71 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|||||
16 |
Vízhálózat felújítás |
K71 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||
17 |
Szolgáltató ház kialakítása |
K71 |
183 269 |
183 269 |
183 269 |
183 269 |
183 269 |
||||||||
19 |
Útfelújítás TOP PLUSZ123 |
K71 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
||||||||
11 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
16 343 |
16 343 |
17 018 |
69 691 |
69 691 |
69 691 |
70 420 |
70 826 |
|||||
20 |
Épület felújítása |
K71 |
2 700 |
4 205 |
|||||||||||
ÖSSZESEN: |
79 998 |
79 998 |
83 173 |
330 935 |
330 935 |
330 935 |
334 364 |
336 275 |
|||||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-184 695 |
-185 017 |
-185 017 |
-185 017 |
-186 217 |
-185 862 |
-185 862 |
-185 862 |
|||||||
működési célú |
-183 356 |
-183 678 |
-183 678 |
-183 678 |
-184 878 |
-184 923 |
-180 123 |
-178 654 |
|||||||
fejlesztési célú |
-1 339 |
-1 339 |
-1 339 |
-1 339 |
-1 339 |
-939 |
-5 739 |
-7 208 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN |
492 929 |
517 532 |
545 912 |
824 481 |
825 966 |
845 962 |
870 767 |
871 917 |
|||||||
4. melléklet a 25/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. „táblázat
MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
|||
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE |
|||
adatok e forintban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2022. évi |
MEGNEVEZÉS |
2022. évi |
előirányzat |
előirányzat |
||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK: |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: |
||
- Intézmény működési bevétel |
41 858 |
- Önkormányzati kiadások |
183 753 |
- Sajátos működési bevétel |
38 000 |
- Egyesített Egészségügyi Intézmény |
75 103 |
- Önkormányzati feladatok támogatása |
208 877 |
- Polgármesteri Hivatal |
60 816 |
- Működésre átvett pénzeszközök |
70 680 |
- Maroslelei Zengő Óvoda |
72 788 |
- Működési hitel |
0 |
- Pénzeszköz átadás |
42 879 |
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
1 857 |
- Működési hitel törlesztése |
0 |
- Működési célú pénzmaradvány |
74 067 |
- Működési tartalék |
0 |
- Lejárt betét |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
435 339 |
ÖSSZESEN: |
435 339 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó |
8 595 |
Porta vételár visszautalás |
8 681 |
- felhalmozás átvett pénzeszköz |
0 |
R endezési terv |
2 756 |
- felhalmozás célú maradvány |
142 584 |
Bölcsőde építés |
29 857 |
- felhalmozás célú hitel igénybevétele |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 715 |
- felhalmozási célú támogatások |
285 399 |
Fejlesztések áfája |
83 901 |
Játszótér kialakítás |
3 749 |
||
Hiteltörlesztés |
10 275 |
||
Arany J. u. útfelújítás |
15 748 |
||
Szabadság tér 8 felújítása |
31 185 |
||
Útfelújítás ( R ózsa-Szegfű-Táncsics u.) |
23 622 |
||
Járdaépítés |
4 600 |
||
Vízhálózat felújítása |
2 500 |
||
Fejlesztési önerő |
19 510 |
||
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés |
4 101 |
||
Szolgáltató ház kialakítása |
183 269 |
||
Forgalomlassító szerkezet |
6 244 |
||
Útfelújítás TOP PLUSZ123 |
320 |
||
Tároló kialakítása |
0 |
||
Épület felújítása |
4 205 |
||
Fel nem használt támogatás visszautalása |
340 |
||
ÖSSZESEN: |
436 578 |
ÖSSZESEN: |
436 578 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
871 917 |
KIADÁS ÖSSZESEN: |
871 917 |