Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 06- 2023. 10. 06

Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.06.

Bakóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 63.087.361,- forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

1. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

5

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

25 199 919

25 199 919

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

13 453 780

13 453 780

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

322 050

322 050

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

13 775 830

13 775 830

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 185 700

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

6 000

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

41 245 749

42 437 449

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

3 123 720

3 176 539

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

44 369 469

45 613 988

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

600 000

600 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

2 100 000

2 100 000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

2 100 000

2 100 000

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

0

0

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

2 700 000

2 700 000

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

1 695 200

1 695 200

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

1 202 040

1 202 040

Ellátási díjak (B405)

650 090

650 090

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

15 000

15 000

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

15 000

15 000

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

0

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

3 562 330

3 562 330

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

50 631 799

51 876 318

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11 211 043

11 211 043

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

11 211 043

11 211 043

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

11 211 043

11 211 043

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

11 211 043

11 211 043

2. melléklet a 12/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

5

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

11 304 000

11 304 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

152 819

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

11 304 000

11 456 819

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 959 400

7 959 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

600 000

860 000

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 559 400

8 819 400

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

19 863 400

20 276 219

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 337 522

2 337 522

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 073 400

7 079 400

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

7 073 400

7 079 400

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

473 000

473 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

192 000

192 000

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

665 000

665 000

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 789 412

3 789 412

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

329 800

329 800

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

4 119 212

4 119 212

Vásárolt élelmezés (K332)

1 654 830

1 654 830

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

1 427 196

1 427 196

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

420 000

620 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

718 511

718 511

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

4 672 452

4 672 452

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

13 012 201

13 212 201

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 490 417

4 490 417

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

70 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

4 490 417

4 560 417

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

25 241 018

25 517 018

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

3 820 000

3 820 000

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)

0

0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

3 820 000

3 820 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

75 830

80 390

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

75 830

80 390

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

3 236 512

3 236 512

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

30 700

1 216 400

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

Tartalékok (K513)

5 588 030

4 130 839

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

8 931 072

8 664 141

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

647 741

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

174 890

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

822 631

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

60 193 012

61 437 531

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 649 830

1 649 830

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 649 830

1 649 830

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 649 830

1 649 830