Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15- 2025. 02. 05Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesgulács Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 245.747.075 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 245.747.075 Ft
b) Költségvetési kiadások 245.747.075 Ft
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 97.136.399 Ft
b) Közhatalmi bevételek 63.850.000 Ft
c) Működési bevételek 6.400.000 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 7.754.540 Ft
e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10.907.136 Ft
h) Finanszírozási bevételek 59.699.000 Ft
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 43.835.176 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 5.589.144 Ft
c) Dologi kiadások 67.450.040 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.450.000 Ft
e) Egyéb Működési célú kiadások 100.204.106 Ft
f) Beruházások 11.413.910 Ft
g) Felújítások 9.419.000 Ft
h) Finanszírozási kiadások 3.385.699 Ft
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 10 fő ebből 1 fő polgármester, 2 fő 8 órás közalkalmazott, 4 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkatörvénykönyv szerinti alkalmazott és 2 fő közcélú foglalkoztatott.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkciónként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek, a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2023-2026 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
b) Az Önkormányzat a kiadások között 10.945.829 Ft általános tartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) A képviselő-testület 2023. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kerete 120.000 Ft/év/fő 8 órás foglalkoztatottak esetén, 90.000 Ft/év/fő 6 órás foglalkoztatottak esetén melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.
(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek Önkormányzati támogatásban.
(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a Polgármester jogosult.
(10) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.
(11) A képviselő-testület az alsó-közép- és felsőfokú nappali oktatási intézményekben tanulók részére 10.000 forint/fő összegű beiskolázási támogatást fizet.
(12) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) belföldi kiküldetés díja,
d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
f) utazási költségtérítés, bérlet,
g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.
(13) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.
(14) A képviselő-testület 2023 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 75.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 375.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Hatályát veszti a Nemesgulács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata |
||
---|---|---|
2023. évi költségvetés összevont mérlege |
||
forint |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
Működési bevételek összesen: |
175 140 939 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 136 399 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
63 850 000 |
B4 |
Működési bevételek |
6 400 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 754 540 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
10 907 136 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 907 136 |
Finanszírozási bevételek |
59 699 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
59 699 000 |
BEVÉTELEK összesen: |
245 747 075 |
|
Működési kiadások összesen: |
221 528 466 |
|
K1 |
Személyi juttatás |
43 835 176 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 589 144 |
K3 |
Dologi kiadások |
67 450 040 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 450 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 204 106 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
20 832 910 |
|
K6 |
Beruházások |
11 413 910 |
K7 |
Felújítások |
9 419 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
3 385 699 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 385 699 |
KIADÁSOK összesen: |
245 747 075 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetés bevételei |
|||||
kiemelt előirányzatonként |
|||||
forint |
|||||
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
||||
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
4 000 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
4 000 000 |
|||
B402 |
Lakbérek/Bérleti díjak |
900 000 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek koncessziós díj |
3 000 000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|||
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás |
63 850 000 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
63 850 000 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
|||
Építményadó |
6 000 000 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
5 500 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
52 000 000 |
|||
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
52 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
52 000 000 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
|||
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
|||
B36 |
Késedelmi pótlék |
150 000 |
|||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
200 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
200 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
84 642 471 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 642 471 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
84 642 471 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 286 558 |
|||
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 278 570 |
|||
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
5 142 300 |
|||
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
14 665 043 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
B115 |
Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok |
0 |
|||
B116 |
Önkormányzat kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
59 699 000 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
59 699 000 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
59 699 000 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 699 000 |
|||
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőgezések |
0 |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 700 000 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 700 000 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
2 700 000 |
|||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 907 136 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 907 136 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvény tér) |
10 907 136 |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
9 200 000 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 200 000 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh belül |
9 200 000 |
|||
NEAK támogatás |
9 200 000 |
||||
082092 Közművelődés |
9 348 468 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
593 928 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belül |
593 928 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
|||
B402 |
Bérleti díjak |
1 000 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 754 540 |
|||
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
7 754 540 |
|||
096015 Gyermekétkeztetés |
1 200 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
1 200 000 |
|||
Bevételek összesen |
245 747 075 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 136 399 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
63 850 000 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
6 400 000 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 754 540 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 907 136 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
59 699 000 |
|||
Bevételek összesen |
245 747 075 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetés bevételei jogcímenként |
|||||
forint |
|||||
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 136 399 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
84 642 471 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 286 558 |
|||
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
1 976 000 |
||||
Közvilágítás támogatása |
5 092 000 |
||||
Köztemető támogatása |
1 091 570 |
||||
Közutak fenntartásának támogatása |
1 176 735 |
||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
||||
Lakott külterület támogatása |
234 600 |
||||
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 278 570 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 142 300 |
|||
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
14 665 043 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
B115 |
Működési célú központosított kiegészítő támogatása |
||||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
Beszámoló alapján kapott bevétel |
0 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
12 493 928 |
|||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
2 700 000 |
||||
NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez |
9 200 000 |
||||
Közművelődési bértámogatás |
593 928 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
63 850 000 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
|||
Építményadó |
6 000 000 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
5 500 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
52 200 000 |
|||
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
52 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
52 000 000 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
|||
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
|||
Késedelmi pótlék |
150 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
6 400 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 000 |
|||
Bérleti díj |
1 000 000 |
||||
Lakbér |
900 000 |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak |
3 000 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése) |
1 200 000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 754 540 |
|||
B65 |
Egyébműködési célú átvett pénzeszközök |
7 754 540 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 907 136 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér) |
10 907 136 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
59 699 000 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
59 699 000 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 699 000 |
|||
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
Bevételek összesen |
245 747 075 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata |
|||||
2023. évi költségvetés bevételei feladatonként |
|||||
forint |
|||||
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
01120 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
63 850 000 |
63 850 000 |
||
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
200 000 |
200 000 |
||
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
84 642 471 |
84 642 471 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
59 699 000 |
59 699 000 |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 907 136 |
10 907 136 |
||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
9 200 000 |
9 200 000 |
||
082092 |
Közművelődés |
9 348 468 |
9 348 468 |
||
096015 |
Gyermekétkeztetés |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Önkormányzat bevétele összesen: |
245 747 075 |
0 |
0 |
245 747 075 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata |
||||||
2023. évi költségvetés kiadásai |
||||||
kiemelt előirányzatonként |
||||||
forint |
||||||
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
2023. évi előirányzat |
||||
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
59 081 806 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
12 421 452 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
12 421 452 |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 421 452 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 614 789 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
1 614 789 |
|||||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
9 940 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
620 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
420 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
670 000 |
||||
K321 |
Egyéb informatikai szolgáltatások |
170 000 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 450 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
2 600 000 |
||||
Villamosenergia |
1 000 000 |
|||||
Gázenergia |
1 500 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
100 000 |
|||||
K332 |
Vásárolt éleémezés |
0 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
||||
K336 |
Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység, GDPR/ |
1 000 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 600 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 200 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 000 000 |
||||
K355 |
Díjak, egyéb befizetések |
200 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 172 655 |
||||
K5021 |
Előző évi elszámolásból adódó kiadások |
1 200 985 |
||||
K5022 |
Önkormányzati szolidarítási hozzájárulás |
10 701 521 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
79 320 |
||||
Vérszállításra Badacsonytomajra |
19 320 |
|||||
Támogatás pedagógusnapra |
30 000 |
|||||
Nyári táborozás támogatása |
30 000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 945 000 |
||||
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
225 000 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
2 020 000 |
|||||
Nemesgulács-Kisapáti SE |
600 000 |
|||||
Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület |
600 000 |
|||||
Nyugdíjas Egyesület |
500 000 |
|||||
Vöröskereszt helyi szervezete |
100 000 |
|||||
Balatoni Szövetség tagdíj |
60 000 |
|||||
Medicopter Alapítvány támogatás |
10 000 |
|||||
Nemesgulács Jövőjéért Egyesület |
400 000 |
|||||
Egyház |
300 000 |
|||||
Egyéb szervezetek |
50 000 |
|||||
Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
400 000 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
10 945 829 |
||||
Általános tartalék |
10 945 829 |
|||||
K6 |
Beruházások |
4 613 910 |
||||
K61 |
Rendezési terv (felülvizsgálat) |
100 000 |
||||
K64 |
Klíma telepítés |
0 |
||||
K64 |
Napelem telepítés |
3 533 000 |
||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
980 910 |
||||
K7 |
Felújítások |
4 319 000 |
||||
K72 |
Nyílászáró csere Hivatal épületben |
3 684 000 |
||||
K72 |
Födém szigetelés |
0 |
||||
K72 |
Tetőfelújítás |
500 000 |
||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
135 000 |
||||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
1 630 000 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
||||
K123 |
Megbízási díj |
0 |
||||
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 630 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
70 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
40 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 260 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
60 000 |
||||
Villamosenergia |
30 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
30 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
||||
Hulladékszállítás |
1 000 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
||||
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
K61 |
Temetőkataszter informatikai rendszer |
0 |
||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 385 699 |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 385 699 |
||||
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
3 385 699 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
74 031 451 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
74 031 451 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal |
23 103 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászat |
600 000 |
|||||
Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet |
3 000 000 |
|||||
Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz |
45 756 451 |
|||||
Felsőoktatási ösztöndíj |
60 000 |
|||||
Óvodások szállítása |
1 512 000 |
|||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
3 241 460 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 984 000 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 984 000 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 752 000 |
||||
K1102 |
Jutalmak |
232 000 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
193 960 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
193 960 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
63 500 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13 500 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
13 500 |
||||
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
4 850 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 250 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
800 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
||||
K337 |
Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások |
400 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
250 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
3 600 000 |
||||
K71 |
Zöldfelület fejlesztési tervek |
600 000 |
||||
K71 |
Járdafelújítás |
1 000 000 |
||||
K71 |
Csapásút felújítás |
2 000 000 |
||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása |
127 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
127 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
100 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
27 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
||||
064010 Közvilágítás |
2 300 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
2 300 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 800 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
1 300 000 |
||||
Villamosenergia |
1 300 000 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
500 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
500 000 |
||||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 |
17 459 860 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
9 022 000 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
8 822 000 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 610 000 |
||||
K1102 |
Jutalmak |
872 000 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
340 000 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
200 000 |
||||
K123 |
Megbízási díj |
200 000 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 197 860 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
1 146 860 |
|||||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||||
Munkaadót terhelő szja |
51 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
5 440 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 300 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok |
300 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
||||
Telefondíj |
60 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 430 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
230 000 |
||||
Villamosenergia |
150 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
80 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 600 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
650 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
||||
Egyéb különféle dologi kiadás |
50 000 |
|||||
K6 |
Beruházások |
1 800 000 |
||||
K61 |
Traktor vásárlás |
0 |
||||
K61 |
Utcatáblák kihelyezése |
1 000 000 |
||||
K61 |
Mosdó kialakítás |
800 000 |
||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
072111 Háziorvosi alapellátás |
2 500 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||||
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
||||
K64 |
Gázkazás csere |
1 000 000 |
||||
K64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
K7 |
Felújítások |
1 500 000 |
||||
K71 |
Tetőfelújítás |
1 500 000 |
||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
10 241 511 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
7 718 124 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
7 718 124 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 957 072 |
||||
K1102 |
Normatív jutalom |
579 756 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
||||
K1110 |
Közlekedési költségtérítés |
61 296 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 013 387 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
995 387 |
|||||
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 510 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
160 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
80 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
||||
Telefondíj |
50 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 040 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
160 000 |
||||
Víz és csatornadíjak |
160 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
80 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
800 000 |
|||||
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
70 000 |
||||
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
70 000 |
||||
Belföldi kiküldetés |
70 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
190 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
150 000 |
||||
K355 |
Díjak, egyéb befizetések |
10 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
30 000 |
||||
081031 Sportlétesítmények működtetése |
965 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
965 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
65 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
65 000 |
||||
Hajtó és kenőanyag beszerzés |
65 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
750 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
300 000 |
||||
Villamosenergia |
300 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
150 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
150 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
K71 |
Rendezvénytér térkövezése |
0 |
||||
K71 |
Kertépítészeti tervezési mukák ( Bft) |
0 |
||||
K71 |
Felújítások Áfá-ja |
0 |
||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
25 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
25 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
||||
Villamosenergia |
10 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
10 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 000 |
||||
082092 Közművelődés |
1 |
22 047 140 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
4 920 000 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 920 000 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 425 000 |
||||
K1102 |
Normatív jutalom |
375 000 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
||||
K123 |
Megbízási díj |
0 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
657 600 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
639 600 |
|||||
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
16 469 540 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 150 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
||||
Telefondíj |
140 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
13 699 540 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
2 400 000 |
||||
Villamosenergia |
450 000 |
|||||
Gázenergia |
1 800 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
150 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
10 799 540 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlés is) |
250 000 |
|||||
Nemes-Cool -Túra a Tanú hegyek lábánál (Nemesek találkozója) |
7 754 540 |
|||||
Rendezvény |
2 795 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 480 000 |
||||
K341 |
Kiküldetés |
30 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 400 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 |
||||
Kötelező jellegű díjak |
50 000 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
K64 |
MFP-KEB Közösségszervezéshez eszközbeszerzés |
0 |
||||
K64 |
Klímatelepítés |
0 |
||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
K72 |
Födém szigetelés |
0 |
||||
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
490 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
490 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
300 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
90 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
90 000 |
||||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat |
710 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
710 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
150 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
150 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
30 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
30 000 |
||||
096015 Gyermekétkeztetés |
1 |
30 814 140 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 328 000 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 328 000 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 064 000 |
||||
K1102 |
Normatív jutalom |
174 000 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
90 000 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
316 140 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
302 640 |
|||||
Munkaadót terhelő szja |
13 500 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
24 170 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
18 870 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
770 000 |
||||
Villamosenergia |
500 000 |
|||||
Vízdíj |
70 000 |
|||||
Gázenergia |
200 000 |
|||||
K333 |
Vásárolt élelmezés |
17 000 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 000 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 200 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 200 000 |
||||
K6 |
Beruházások |
4 000 000 |
||||
K61 |
Tálalókonyha kialakítás |
4 000 000 |
||||
K61 |
Eszközbeszerzés |
0 |
||||
107055 Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
7 397 008 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
4 441 600 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 441 600 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 985 800 |
||||
K1102 |
Jutalom |
335 800 |
||||
K1103 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
595 408 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
577 408 |
|||||
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
2 360 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
||||
Munkaruha |
50 000 |
|||||
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
1 200 000 |
|||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
||||
Telefondíj |
60 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
550 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
250 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
550 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
500 000 |
||||
K355 |
Díjak, adók, egyéb befizetések |
50 000 |
||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 200 000 |
|||||
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 200 000 |
||||
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
2 200 000 |
||||
Települési támogatás |
2 200 000 |
|||||
Temetési támogtás |
500 000 |
|||||
Újszülöttek támogatása |
300 000 |
|||||
Iskolakezdési támogatás |
1 000 000 |
|||||
Rendkívüli települési támogatás |
300 000 |
|||||
Köztemetés |
100 000 |
|||||
106020 Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások |
2 250 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||||
Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas szemétszállítás) |
0 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 250 000 |
||||
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
2 250 000 |
||||
Települési támogatás |
2 250 000 |
|||||
Fűtési támogatás( lakásfenntartási tám) |
2 250 000 |
|||||
Kiadások összesen |
10 |
245 747 075 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
43 835 176 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 589 144 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
67 450 040 |
||||
K4 |
Ellátottak juttatásai |
4 450 000 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 204 106 |
||||
K6 |
Beruházások |
11 413 910 |
||||
K7 |
Felújítások |
9 419 000 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 385 699 |
||||
Kiadások összesen |
245 747 075 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetés kiadásai |
|||||
feladatonként |
|||||
forint |
|||||
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam- igazgatási feladat |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
55 982 486 |
3 099 320 |
59 081 806 |
|
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 630 000 |
1 630 000 |
||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
3 385 699 |
3 385 699 |
||
018030 |
Támogatási célú fininszírozási műveletek |
74 031 451 |
74 031 451 |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 241 460 |
3 241 460 |
||
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
4 850 000 |
4 850 000 |
||
051030 |
Nem veszélyes települési hulladékkezelés |
127 000 |
127 000 |
||
064010 |
Közvilágítás |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 459 860 |
17 459 860 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
10 241 511 |
10 241 511 |
||
081031 |
Sportlétesítmények működtetése |
965 000 |
965 000 |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
25 000 |
25 000 |
||
082092 |
Közművelődés |
22 047 140 |
22 047 140 |
||
086020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
490 000 |
490 000 |
||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat |
710 000 |
710 000 |
||
096015 |
Gyermekétkeztetés |
30 814 140 |
30 814 140 |
||
104037 |
Tanyagondnoki szolgálat |
7 397 008 |
7 397 008 |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
2 250 000 |
2 250 000 |
||
Önkormányzat kiadások összesen: |
242 947 755 |
2 799 320 |
0 |
245 747 075 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata |
|
---|---|
2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai |
|
kiemelt előirányzatonként |
|
forint |
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
Beruházások |
|
Rendezési terv felülvizsgálat |
127 000 |
Tálaló konyha kialakítása |
4 000 000 |
Gázkazán csere ( József a. u. 53.) |
1 000 000 |
Utcanév táblák kihelyezése |
1 000 000 |
Mosdó kialakítása |
800 000 |
Napelem telepítés |
4 486 910 |
Beruházások összesen |
11 413 910 |
Felújítások |
|
Nyílászárók cseréje helyreállítással |
3 684 000 |
Tetőfelújítás ( József A. u. 53.) |
1 500 000 |
Tetőfelújítás ( Hivatal) |
635 000 |
Csapás út felújítás |
2 000 000 |
Zöldfelület fejlesztési tervek |
600 000 |
Járdafelújítás |
1 000 000 |
Felújítások összesen |
9 419 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
20 832 910 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2023.-2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||
forint |
|||||
Megnevezés |
2023. előirányzat |
2024. előirányzat |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Működési bevételek összesen: |
175 140 939 |
172 000 000 |
175 000 000 |
177 000 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 136 399 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
63 850 000 |
65 000 000 |
67 000 000 |
69 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
6 400 000 |
7 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 754 540 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
10 907 136 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 907 136 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
59 699 000 |
65 000 000 |
62 500 000 |
60 900 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
59 699 000 |
65 000 000 |
62 500 000 |
60 900 000 |
BEVÉTELEK összesen: |
245 747 075 |
237 000 000 |
237 500 000 |
237 900 000 |
|
Működési kiadások összesen: |
221 528 466 |
231 000 000 |
231 500 000 |
232 000 000 |
|
K1 |
Személyi juttatás |
43 835 176 |
47 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 589 144 |
6 000 000 |
6 500 000 |
7 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
67 450 040 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 450 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 204 106 |
103 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
20 832 910 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 900 000 |
|
K6 |
Beruházások |
11 413 910 |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 400 000 |
K7 |
Felújítások |
9 419 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
3 385 699 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 385 699 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
KIADÁSOK összesen: |
245 747 075 |
237 000 000 |
237 500 000 |
237 900 000 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre |
|||||||||||||
forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
7 053 540 |
7 053 540 |
7 053 540 |
7 053 540 |
7 053 540 |
7 053 540 |
7 053 540 |
7 053 540 |
7 053 540 |
7 053 540 |
7 053 540 |
7 053 531 |
84 642 471 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 041 160 |
1 041 160 |
1 041 160 |
1 041 160 |
1 041 160 |
1 041 160 |
1 041 160 |
1 041 160 |
1 041 160 |
1 041 160 |
1 041 160 |
1 041 168 |
12 493 928 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
31 925 000 |
31 925 000 |
63 850 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 333 |
533 337 |
6 400 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 203 632 |
1 550 908 |
7 754 540 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 907 136 |
10 907 136 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
7 014 739 |
9 832 672 |
-22 092 328 |
6 609 536 |
14 319 582 |
9 832 672 |
10 967 672 |
9 832 672 |
-23 643 236 |
9 832 672 |
9 832 672 |
17 359 675 |
59 699 000 |
Bevételek összesen: |
21 846 403 |
18 460 704 |
18 460 704 |
26 144 704 |
22 947 614 |
18 460 704 |
19 595 704 |
18 460 704 |
18 460 704 |
18 460 704 |
18 460 712 |
25 987 714 |
245 747 075 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 652 931 |
3 652 931 |
3 652 931 |
3 652 931 |
3 652 931 |
3 652 931 |
3 652 931 |
3 652 931 |
3 652 931 |
3 652 931 |
3 652 931 |
3 652 935 |
43 835 176 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
465 762 |
465 762 |
465 762 |
465 762 |
465 762 |
465 762 |
465 762 |
465 762 |
465 762 |
465 762 |
465 762 |
465 762 |
5 589 144 |
Dologi kiadások |
5 620 837 |
5 620 837 |
5 620 837 |
5 620 837 |
5 620 837 |
5 620 837 |
5 620 837 |
5 620 837 |
5 620 837 |
5 620 837 |
5 620 837 |
5 620 833 |
67 450 040 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 833 |
370 837 |
4 450 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 350 342 |
8 350 342 |
8 350 342 |
8 350 342 |
8 350 342 |
8 350 342 |
8 350 342 |
8 350 342 |
8 350 342 |
8 350 342 |
8 350 342 |
8 350 344 |
100 204 106 |
Beruházások |
4 000 000 |
4 486 910 |
2 927 000 |
11 413 910 |
|||||||||
Felújítások |
3 684 000 |
1 135 000 |
4 600 000 |
9 419 000 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 385 699 |
3 385 699 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
21 846 403 |
18 460 704 |
18 460 704 |
26 144 704 |
22 947 614 |
18 460 704 |
19 595 704 |
18 460 704 |
18 460 704 |
18 460 704 |
18 460 712 |
25 987 714 |
245 747 075 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nemesgulács Község Önkormányzata |
||
---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
forintban |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
2 |
3 |
4 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
5 960 000 |
240 000 |
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
4 928 000 |
218 000 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
4 928 000 |
218 000 |